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泓域咨询MACRO/ 保温涂料项目立项申请报告保温涂料项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入15697.25万元,同比增长24.00%(3038.36万元)。其中,主营业业务保温涂料生产及销售收入为13112.61万元,占营业总收入的83.53%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4124.00万元,较去年同期相比增长332.69万元,增长率8.78%;实现净利润3093.00万元,较去年同期相比增长347.19万元,增长率12.64%。二、项目概况(一)项目名称保温涂料项目(二)项目选址某产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积27093.54平方米(折合约40.62亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.51%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率6.00%,固定资产投资强度190.41万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积27093.54平方米,建筑物基底占地面积13684.95平方米,总建筑面积39285.63平方米,其中:规划建设主体工程25373.66平方米,项目规划绿化面积2356.10平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计120台(套),设备购置费2283.33万元。(七)节能分析“保温涂料项目建设项目”,年用电量735630.01千瓦时,年总用水量9959.03立方米,项目年综合总耗能量(当量值)91.26吨标准煤/年。达产年综合节能量28.82吨标准煤/年,项目总节能率27.13%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某产业集聚区发展规划,符合某产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9980.04万元,其中:固定资产投资7734.45万元,占项目总投资的77.50%;流动资金2245.59万元,占项目总投资的22.50%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18630.00万元,总成本费用14042.73万元,税金及附加184.30万元,利润总额4587.27万元,利税总额5404.30万元,税后净利润3440.45万元,达产年纳税总额1963.85万元;达产年投资利润率45.96%,投资利税率54.15%,投资回报率34.47%,全部投资回收期4.40年,提供就业职位296个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某产业集聚区及某产业集聚区保温涂料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某产业集聚区保温涂料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“保温涂料项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位296个,达产年纳税总额1963.85万元,可以促进某产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.96%,投资利税率54.15%,全部投资回报率34.47%,全部投资回收期4.40年,固定资产投资回收期4.40年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、促进服务化转型、发展服务型制造,是全球制造业的大势所趋。近年来,以互联网、物联网、云计算、大数据等为代表的新一代科技革命深刻地改变着传统的制造业生产方式,全球制造业发展呈现出智能化、绿色化、服务化趋势。制造业服务化加快发展,众包设计、网络协同研发、基于工业云的供应链管理、网络精准营销、便捷化电子商务、全生命周期运维等新技术、新模式、新业态不断涌现,推动制造业价值链向微笑曲线的两端延伸。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米27093.5440.62亩1.1容积率1.451.2建筑系数50.51%1.3投资强度万元/亩190.411.4基底面积平方米13684.951.5总建筑面积平方米39285.631.6绿化面积平方米2356.10绿化率6.00%2总投资万元9980.042.1固定资产投资万元7734.452.1.1土建工程投资万元3533.542.1.1.1土建工程投资占比万元35.41%2.1.2设备投资万元2283.332.1.2.1设备投资占比22.88%2.1.3其它投资万元1917.582.1.3.1其它投资占比19.21%2.1.4固定资产投资占比77.50%2.2流动资金万元2245.592.2.1流动资金占比22.50%3收入万元18630.004总成本万元14042.735利润总额万元4587.276净利润万元3440.457所得税万元1.458增值税万元632.739税金及附加万元184.3010纳税总额万元1963.8511利税总额万元5404.3012投资利润率45.96%13投资利税率54.15%14投资回报率34.47%15回收期年4.4016设备数量台(套)12017年用电量千瓦时735630.0118年用水量立方米9959.0319总能耗吨标准煤91.2620节能率27.13%21节能量吨标准煤28.8222员工数量人296第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、在今年的政府工作报告中,“以创新引领实体经济转型升级”被列为2017年重点工作任务之一。同时,国务院总理指出,加快培育壮大新兴产业。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。11月份,全国规模以上工业增加值同比实际增长5.4%,增速比上月回落0.5个百分点。分经济类型看,国有控股企业增加值同比增长3.9%,集体企业增长2.0%,股份制企业增长6.6%,外商及港澳台商投资企业增长1.9%。分三大门类看,采矿业增加值同比增长2.3%,制造业增长5.6%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长9.8%。1-11月份,全国规模以上工业增加值同比增长6.3%,比1-10月份回落0.1个百分点;其中,高技术制造业、装备制造业增加值同比分别增长11.8%和8.3%,分别快于规模以上工业5.5和2.0个百分点。1-10月份,全国规模以上工业企业实现利润总额55212亿元,同比增长13.6%;主营业务收入利润率为6.44%,比上年同期提高0.24个百分点。二、必要性分析1、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。2、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目选址分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于某产业集聚区。未来园区将依托自身优势,扩大对外合作,建设高端装备制造集群、民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产业体系,预计到2020年,园区产值达到1000亿元以上,成为区域内有重要影响的千亿级特色园区。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.51%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率6.00%,固定资产投资强度190.41万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9675.269675.2625373.6625373.662510.451.1主要生产车间5805.165805.1615224.2015224.201556.481.2辅助生产车间3096.083096.088119.578119.57803.341.3其他生产车间774.02774.021471.671471.67150.632仓储工程2052.742052.749042.789042.78650.682.1成品贮存513.18513.182260.702260.70162.672.2原料仓储1067.421067.424702.254702.25338.352.3辅助材料仓库472.13472.132079.842079.84149.663供配电工程109.48109.48109.48109.488.863.1供配电室109.48109.48109.48109.488.864给排水工程125.90125.90125.90125.907.934.1给排水125.90125.90125.90125.907.935服务性工程1300.071300.071300.071300.0793.555.1办公用房698.89698.89698.89698.8938.995.2生活服务601.18601.18601.18601.1847.486消防及环保工程366.76366.76366.76366.7629.696.1消防环保工程366.76366.76366.76366.7629.697项目总图工程54.7454.7454.7454.74193.437.1场地及道路硬化3752.79637.39637.397.2场区围墙637.393752.793752.797.3安全保卫室54.7454.7454.7454.748绿化工程1112.9738.95合计13684.9539285.6339285.633533.54六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8156.51万元,占计划投资的81.73%。其中:完成固定资产投资6258.58万元,占总投资的76.73%;完成流动资金投资1897.93,占总投资的23.27%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8156.511.1完成比例81.73%2完成固定资产投资万元6258.582.1完成比例76.73%3完成流动资金投资万元1897.933.1完成比例23.27%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员296人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2011.2人均年工资万元4.581.3年工资额万元1087.402工程技术人员工资2.1平均人数人442.2人均年工资万元5.502.3年工资额万元253.103企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元7.743.3年工资额万元79.284品质管理人员工资4.1平均人数人244.2人均年工资万元6.004.3年工资额万元122.625其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元5.575.3年工资额万元61.766职工工资总额万元10124.53五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7734.45(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3533.542283.33190.417734.451.1工程费用万元3533.542283.3312370.121.1.1建筑工程费用万元3533.543533.5435.41%1.1.2设备购置及安装费万元2283.332283.3322.88%1.2工程建设其他费用万元1917.581917.5819.21%1.2.1无形资产万元926.94926.941.3预备费万元990.64990.641.3.1基本预备费万元509.45509.451.3.2涨价预备费万元481.19481.192建设期利息万元3固定资产投资现值万元7734.457734.45(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2245.59万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12370.124611.809282.7112370.1212370.1212370.121.1应收账款万元3711.041484.412968.833711.043711.043711.041.2存货万元5566.552226.624453.245566.555566.555566.551.2.1原辅材料万元1669.96667.991335.971669.961669.961669.961.2.2燃料动力万元83.5033.4066.8083.5083.5083.501.2.3在产品万元2560.611024.252048.492560.612560.612560.611.2.4产成品万元1252.47500.991001.981252.471252.471252.471.3现金万元3092.531237.012474.023092.533092.533092.532流动负债万元10124.534049.818099.6210124.5310124.5310124.532.1应付账款万元10124.534049.818099.6210124.5310124.5310124.533流动资金万元2245.59898.241796.472245.592245.592245.594铺底流动资金万元748.52299.41598.82748.52748.52748.52(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9980.04万元,其中:固定资产投资7734.45万元,占项目总投资的77.50%;流动资金2245.59万元,占项目总投资的22.50%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3533.54万元,占项目总投资的35.41%;设备购置费2283.33万元,占项目总投资的22.88%;其它投资1917.58万元,占项目总投资的19.21%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7734.45+2245.59=9980.04(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7734.4577.50%1.1项目建设投资万元7734.4577.50%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2245.5922.50%3总投资万元万元9980.04二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7452.00万元,总成本7660.21万元,利润总额-208.21万元,净利润138.74万元,增值税253.09万元,税金及附加-156.16万元,所得税-52.05万元;第二年收入14904.00万元,总成本12971.67万元,利润总额1932.33万元,净利润1449.25万元,增值税506.18万元,税金及附加169.12万元,所得税483.08万元;第三年生产负荷100%,收入18630.00万元,总成本14042.73万元,利润总额4587.27万元,净利润3440.45万元,增值税632.73万元,税金及附加184.30万元,所得税1146.82万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18630.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=632.73万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7452.0014904.0018630.0018630.0018630.001.1保温涂料万元7452.0014904.0018630.0018630.0018630.002现价增加值万元2384.644769.285961.605961.605961.603增值税万元253.0950

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