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文档简介
泓域咨询MACRO/ 包装薄膜项目立项申请报告包装薄膜项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx公司实现营业收入4855.86万元,同比增长9.83%(434.69万元)。其中,主营业业务包装薄膜生产及销售收入为4111.28万元,占营业总收入的84.67%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1126.82万元,较去年同期相比增长180.71万元,增长率19.10%;实现净利润845.12万元,较去年同期相比增长150.98万元,增长率21.75%。二、项目概况(一)项目名称包装薄膜项目(二)项目选址某某经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积9831.58平方米(折合约14.74亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.49%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率6.01%,固定资产投资强度197.49万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积9831.58平方米,建筑物基底占地面积5160.60平方米,总建筑面积10913.05平方米,其中:规划建设主体工程7119.61平方米,项目规划绿化面积655.56平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计46台(套),设备购置费825.46万元。(七)节能分析“包装薄膜项目建设项目”,年用电量542711.22千瓦时,年总用水量4837.07立方米,项目年综合总耗能量(当量值)67.11吨标准煤/年。达产年综合节能量21.19吨标准煤/年,项目总节能率29.09%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某经济示范区发展规划,符合某某经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4100.11万元,其中:固定资产投资2911.00万元,占项目总投资的71.00%;流动资金1189.11万元,占项目总投资的29.00%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7935.00万元,总成本费用6263.44万元,税金及附加66.99万元,利润总额1671.56万元,利税总额1969.11万元,税后净利润1253.67万元,达产年纳税总额715.44万元;达产年投资利润率40.77%,投资利税率48.03%,投资回报率30.58%,全部投资回收期4.77年,提供就业职位145个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某经济示范区及某某经济示范区包装薄膜行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某经济示范区包装薄膜产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“包装薄膜项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某经济示范区经济发展,为社会提供就业职位145个,达产年纳税总额715.44万元,可以促进某某经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.77%,投资利税率48.03%,全部投资回报率30.58%,全部投资回收期4.77年,固定资产投资回收期4.77年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善投资项目在线审批监管平台,实现部门与投资项目相关审批在线平台对接和信息共享,促进网上并联审批,提高审批效率。(发展改革委牵头)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9831.5814.74亩1.1容积率1.111.2建筑系数52.49%1.3投资强度万元/亩197.491.4基底面积平方米5160.601.5总建筑面积平方米10913.051.6绿化面积平方米655.56绿化率6.01%2总投资万元4100.112.1固定资产投资万元2911.002.1.1土建工程投资万元854.822.1.1.1土建工程投资占比万元20.85%2.1.2设备投资万元825.462.1.2.1设备投资占比20.13%2.1.3其它投资万元1230.722.1.3.1其它投资占比30.02%2.1.4固定资产投资占比71.00%2.2流动资金万元1189.112.2.1流动资金占比29.00%3收入万元7935.004总成本万元6263.445利润总额万元1671.566净利润万元1253.677所得税万元1.118增值税万元230.569税金及附加万元66.9910纳税总额万元715.4411利税总额万元1969.1112投资利润率40.77%13投资利税率48.03%14投资回报率30.58%15回收期年4.7716设备数量台(套)4617年用电量千瓦时542711.2218年用水量立方米4837.0719总能耗吨标准煤67.1120节能率29.09%21节能量吨标准煤21.1922员工数量人145第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、国务院明确了近期战略性新兴产业重点发展的7个产业领域和24个重点方向,具体到全国各地选择的发展重点,从产业领域到每个领域发展的重点方向,名称上可能会有所类似,似乎存在着重复建设问题。但从各地选择的各产业的细分领域来看,其实是有所区分的。比如同样是发展新能源产业,有的地方重点发展的是新能源的装备,有的地方发展的是新能源的产品,有的地方重点发展的是新能源的应用。还需要说明的是,决定确定的战略性新兴产业重点发展领域和重点方向是从全国的发展战略考虑,各地可根据本地的实际情况,在决定确定的重点范围内选择,允许和尊重各地在发挥本地特色基础上有所侧重。总之,我们一方面要通过规划及配套的政策,引导战略性新兴产业在全国合理布局,另一方面,也要鼓励各地有选择地发展具有本地优势和特色的战略性新兴产业。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。工业经济总体保持平稳运行、稳中向好的基本态势,主要表现为:长期趋势看,工业生产保持在稳定增长的合理区间,趋稳态势明显;工业产能利用率提高;工业产品出口由降转增,对工业稳定增长发挥助推作用;工业产品价格由降转升,市场供求关系得到改善;工业用电增速回升明显;工业增值税增速回升;工业企业利润增速明显回升;工业新动能快速成长。二、必要性分析1、8月份,工业增加值同比增长6.1%,增速较7月份回升0.1个百分点。主要原因是低基数效应,2017年8月份工业增加值同比增长6.0%,为2017年月度最低值。此外,8月份中国制造业PMI为51.3%,较7月份回升0.1个百分点,仍处于扩张区间,表明工业活动仍有较大内生动能。但工业生产呈现持续走弱的趋势。主要体现在,首先,工业企业利润下降影响企业生产预期。7月份,工业企业利润总额同比增长16.2%,延续了4月份以来的回落态势。其次,环保限产影响企业工业生产。8月份高炉开工率同比增速为-14%,延续了负增长态势。再次,出口同比增速回落影响工业生产活动。按照美元计算,8月份,出口同比增长9.8%,增速较7月份回落2.4个百分点。按照工业部门的三大类别分类,一方面,采矿业和电力、煤气和水的生产和供给业工业增加值同比增速回升支撑工业增加值同比增速。8月份,采矿业工业增加值同比增长2%,增速较7月回升0.7个百分点,拉动工业增加值增速约0.2个百分点。电力、煤气和水的生产和供给业工业增加值同比增长9.9%,较7月回升0.9个百分点,拉动工业增加值同比增速约1个百分点。另一方面,制造业工业增加值同比增速回落制约了工业增加值同比增速增长。8月份,制造业工业增加值同比增长6.1%,较6月份回落0.1个百分,拉动工业增加值同比增速约4.9个百分点。2、实现经济稳定增长,要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维,也要走出“速度调低了,就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作会议提出,稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”,意味着新常态下确保“稳增长”,需要花更大气力、有更大作为,形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来,对过剩产能的调整固然会影响增速,而激发新增长点的潜力,做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量,实现有就业、增收入,有质量、提效益,节能环保,没有水分、实实在在的发展。同时,还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长,一要采取正确的消费政策,释放消费潜力,使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用,二要善于把握投资方向,消除投资障碍,使投资继续对经济发展发挥关键作用,三要加紧培育新的比较优势,使出口继续对经济发展发挥支撑作用。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目选址说明一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于某某经济示范区。园区不断培育壮大新兴产业,推进制造强国建设。发展战略性产业是把握新一轮科技革命引发的重大产业发展机遇的必然选择。党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家,培育新增长点,形成新动能。因此,去产能调结构转动能应摆在各项工作的突出位置,着力培育壮大战略性新兴产业,力促工业经济高质量发展。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.49%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率6.01%,固定资产投资强度197.49万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3648.543648.547119.617119.61613.451.1主要生产车间2189.122189.124271.774271.77380.341.2辅助生产车间1167.531167.532278.282278.28196.301.3其他生产车间291.88291.88412.94412.9436.812仓储工程774.09774.092465.742465.74154.512.1成品贮存193.52193.52616.43616.4338.632.2原料仓储402.53402.531282.181282.1880.352.3辅助材料仓库178.04178.04567.12567.1235.543供配电工程41.2841.2841.2841.282.913.1供配电室41.2841.2841.2841.282.914给排水工程47.4847.4847.4847.482.604.1给排水47.4847.4847.4847.482.605服务性工程490.26490.26490.26490.2630.725.1办公用房241.87241.87241.87241.8713.995.2生活服务248.39248.39248.39248.3913.336消防及环保工程138.30138.30138.30138.309.756.1消防环保工程138.30138.30138.30138.309.757项目总图工程20.6420.6420.6420.6420.957.1场地及道路硬化1316.13220.55220.557.2场区围墙220.551316.131316.137.3安全保卫室20.6420.6420.6420.648绿化工程569.4419.93合计5160.6010913.0510913.05854.82六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2512.67万元,占计划投资的61.28%。其中:完成固定资产投资1829.50万元,占总投资的72.81%;完成流动资金投资683.17,占总投资的27.19%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2512.671.1完成比例61.28%2完成固定资产投资万元1829.502.1完成比例72.81%3完成流动资金投资万元683.173.1完成比例27.19%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员145人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人991.2人均年工资万元5.971.3年工资额万元491.862工程技术人员工资2.1平均人数人222.2人均年工资万元6.982.3年工资额万元151.933企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元7.453.3年工资额万元42.654品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.174.3年工资额万元61.755其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元5.905.3年工资额万元30.046职工工资总额万元3887.34五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2911.00(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元854.82825.46197.492911.001.1工程费用万元854.82825.465076.451.1.1建筑工程费用万元854.82854.8220.85%1.1.2设备购置及安装费万元825.46825.4620.13%1.2工程建设其他费用万元1230.721230.7230.02%1.2.1无形资产万元582.96582.961.3预备费万元647.76647.761.3.1基本预备费万元353.27353.271.3.2涨价预备费万元294.49294.492建设期利息万元3固定资产投资现值万元2911.002911.00(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1189.11万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5076.452670.724366.565076.455076.455076.451.1应收账款万元1522.93685.321142.201522.931522.931522.931.2存货万元2284.401027.981713.302284.402284.402284.401.2.1原辅材料万元685.32308.39513.99685.32685.32685.321.2.2燃料动力万元34.2715.4225.7034.2734.2734.271.2.3在产品万元1050.82472.87788.121050.821050.821050.821.2.4产成品万元513.99231.30385.49513.99513.99513.991.3现金万元1269.11571.10951.831269.111269.111269.112流动负债万元3887.341749.302915.503887.343887.343887.342.1应付账款万元3887.341749.302915.503887.343887.343887.343流动资金万元1189.11535.10891.831189.111189.111189.114铺底流动资金万元396.37178.37297.28396.37396.37396.37(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4100.11万元,其中:固定资产投资2911.00万元,占项目总投资的71.00%;流动资金1189.11万元,占项目总投资的29.00%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资854.82万元,占项目总投资的20.85%;设备购置费825.46万元,占项目总投资的20.13%;其它投资1230.72万元,占项目总投资的30.02%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2911.00+1189.11=4100.11(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2911.0071.00%1.1项目建设投资万元2911.0071.00%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1189.1129.00%3总投资万元万元4100.11二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3570.75万元,总成本2018.99万元,利润总额1551.76万元,净利润51.78万元,增值税103.75万元,税金及附加1163.82万元,所得税387.94万元;第二年收入5951.25万元,总成本2929.84万元,利润总额3021.41万元,净利润2266.06万元,增值税172.92万元,税金及附加60.08万元,所得税755.35万元;第三年生产负荷100%,收入7935.00万元,总成本6263.44万元,利润总额1671.56万元,净利润1253.67万元,增值税230.56万元,税金及附加66.99万元,所得税417.89万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7935.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=230.56万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3570.755951.257935.007935.007935.001.1包装薄膜万元3570.755951.257935.007935.007935.002现价增加值万元1142.641904.
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