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文档简介
泓域咨询MACRO/ 含油果种植项目立项申请报告含油果种植项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 上一年度,xxx投资公司实现营业收入15531.26万元,同比增长10.50%(1475.19万元)。其中,主营业业务含油果种植生产及销售收入为13533.81万元,占营业总收入的87.14%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3445.06万元,较去年同期相比增长696.65万元,增长率25.35%;实现净利润2583.80万元,较去年同期相比增长437.86万元,增长率20.40%。二、项目概况(一)项目名称含油果种植项目(二)项目选址某开发区(三)项目用地规模项目总用地面积39713.18平方米(折合约59.54亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.58%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率7.50%,固定资产投资强度183.42万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积39713.18平方米,建筑物基底占地面积21675.45平方米,总建筑面积60761.17平方米,其中:规划建设主体工程45388.03平方米,项目规划绿化面积4554.65平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计131台(套),设备购置费3634.93万元。(七)节能分析“含油果种植项目建设项目”,年用电量958166.02千瓦时,年总用水量10551.57立方米,项目年综合总耗能量(当量值)118.66吨标准煤/年。达产年综合节能量46.15吨标准煤/年,项目总节能率24.15%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某开发区发展规划,符合某开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12724.35万元,其中:固定资产投资10920.83万元,占项目总投资的85.83%;流动资金1803.52万元,占项目总投资的14.17%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14177.00万元,总成本费用10814.79万元,税金及附加214.50万元,利润总额3362.21万元,利税总额4040.46万元,税后净利润2521.66万元,达产年纳税总额1518.80万元;达产年投资利润率26.42%,投资利税率31.75%,投资回报率19.82%,全部投资回收期6.55年,提供就业职位280个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某开发区及某开发区含油果种植行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某开发区含油果种植产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“含油果种植项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某开发区经济发展,为社会提供就业职位280个,达产年纳税总额1518.80万元,可以促进某开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.42%,投资利税率31.75%,全部投资回报率19.82%,全部投资回收期6.55年,固定资产投资回收期6.55年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励国际化发展。“国际化”是制造强国必参与备的核心特征。中国制造只有以自身之强为支撑,走出国门、走向世界、影响全球,才能成为世界之强。要支持有条件的企业加快走出去步伐,学会利用两种资源、两个市场,特别是在我国经济进入新常态的大背景下,要积极参与国际产能和装备制造合作,在国际竞争中扩大市场、提升竞争力。报告提出了民营企业在品牌国际竞争、优势产业合参与作等方面的国际化发展方向,并围绕国际化发展的支撑条件,提出健全信用体系、境外投资风险防控体系、信息服务体系、融资支持体系等。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米39713.1859.54亩1.1容积率1.531.2建筑系数54.58%1.3投资强度万元/亩183.421.4基底面积平方米21675.451.5总建筑面积平方米60761.171.6绿化面积平方米4554.65绿化率7.50%2总投资万元12724.352.1固定资产投资万元10920.832.1.1土建工程投资万元5333.622.1.1.1土建工程投资占比万元41.92%2.1.2设备投资万元3634.932.1.2.1设备投资占比28.57%2.1.3其它投资万元1952.282.1.3.1其它投资占比15.34%2.1.4固定资产投资占比85.83%2.2流动资金万元1803.522.2.1流动资金占比14.17%3收入万元14177.004总成本万元10814.795利润总额万元3362.216净利润万元2521.667所得税万元1.538增值税万元463.759税金及附加万元214.5010纳税总额万元1518.8011利税总额万元4040.4612投资利润率26.42%13投资利税率31.75%14投资回报率19.82%15回收期年6.5516设备数量台(套)13117年用电量千瓦时958166.0218年用水量立方米10551.5719总能耗吨标准煤118.6620节能率24.15%21节能量吨标准煤46.1522员工数量人280第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、今年17月,高技术制造业、战略性新兴产业增加值同比分别增长11.6%和8.6%,分别快于规模以上工业5个百分点和2个百分点;战略性新兴服务业、科技服务业、高技术服务业营业收入同比分别增长16.7%、16.4%和14.8%新经济正在凝聚中国经济的新动能。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。当今世界,和平与发展仍是时代主题;破解世界性难题还需加强国际合作;经济全球化大势不会逆转;新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起;随着我国不断扩大开放,各国都希望在中国寻找更多发展机遇,这些因素有力支撑了党中央有关“重要战略机遇期”的判断。当前形势是长期和短期、内部和外部等因素共同作用的结果。必须保持清醒头脑,坚持从实际出发,辩证看待形势变化。我国发展仍处于应当大有作为也能够大有作为的重要战略机遇期,完全有条件、有能力、有信心实现经济高质量发展。二、必要性分析1、经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展,包括经济可持续稳增长。经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济,而不是总量经济;着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展,而不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。经济新常态就是用增长促发展,用发展促增长。2、推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架;也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓,通过政策引导,加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于某开发区。园区不断着力加强关键核心技术攻关。进一步加大研发投入,推进传统产业转型升级与供给侧结构性改革,加快新旧动能转换步伐,降低对外依赖度。加强关键核心技术攻关,不仅要求各种创新资源的充足投入和有效整合,还需要通过深化改革打造完整的创新链条和良好的生态系统,以应用促发展,加强集成创新和协同创新。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.58%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率7.50%,固定资产投资强度183.42万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15324.5415324.5445388.0345388.034382.581.1主要生产车间9194.729194.7227232.8227232.822717.201.2辅助生产车间4903.854903.8514524.1714524.171402.431.3其他生产车间1225.961225.962632.512632.51262.952仓储工程3251.323251.329992.549992.54701.722.1成品贮存812.83812.832498.142498.14175.432.2原料仓储1690.691690.695196.125196.12364.892.3辅助材料仓库747.80747.802298.282298.28161.403供配电工程173.40173.40173.40173.4013.703.1供配电室173.40173.40173.40173.4013.704给排水工程199.41199.41199.41199.4112.254.1给排水199.41199.41199.41199.4112.255服务性工程2059.172059.172059.172059.17144.605.1办公用房940.09940.09940.09940.0973.035.2生活服务1119.081119.081119.081119.0868.286消防及环保工程580.90580.90580.90580.9045.896.1消防环保工程580.90580.90580.90580.9045.897项目总图工程86.7086.7086.7086.70-38.367.1场地及道路硬化5545.631035.291035.297.2场区围墙1035.295545.635545.637.3安全保卫室86.7086.7086.7086.708绿化工程2035.3471.24合计21675.4560761.1760761.175333.62六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11852.64万元,占计划投资的93.15%。其中:完成固定资产投资8545.99万元,占总投资的72.10%;完成流动资金投资3306.65,占总投资的27.90%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11852.641.1完成比例93.15%2完成固定资产投资万元8545.992.1完成比例72.10%3完成流动资金投资万元3306.653.1完成比例27.90%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员280人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1901.2人均年工资万元5.281.3年工资额万元761.382工程技术人员工资2.1平均人数人422.2人均年工资万元5.582.3年工资额万元256.763企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元6.883.3年工资额万元77.404品质管理人员工资4.1平均人数人224.2人均年工资万元5.784.3年工资额万元125.205其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元5.735.3年工资额万元62.126职工工资总额万元9075.01五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10920.83(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5333.623634.93183.4210920.831.1工程费用万元5333.623634.9310878.531.1.1建筑工程费用万元5333.625333.6241.92%1.1.2设备购置及安装费万元3634.933634.9328.57%1.2工程建设其他费用万元1952.281952.2815.34%1.2.1无形资产万元1001.971001.971.3预备费万元950.31950.311.3.1基本预备费万元456.12456.121.3.2涨价预备费万元494.19494.192建设期利息万元3固定资产投资现值万元10920.8310920.83(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1803.52万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10878.533500.766776.5710878.5310878.5310878.531.1应收账款万元3263.561305.422447.673263.563263.563263.561.2存货万元4895.341958.143671.504895.344895.344895.341.2.1原辅材料万元1468.60587.441101.451468.601468.601468.601.2.2燃料动力万元73.4329.3755.0773.4373.4373.431.2.3在产品万元2251.86900.741688.892251.862251.862251.861.2.4产成品万元1101.45440.58826.091101.451101.451101.451.3现金万元2719.631087.852039.722719.632719.632719.632流动负债万元9075.013630.006806.269075.019075.019075.012.1应付账款万元9075.013630.006806.269075.019075.019075.013流动资金万元1803.52721.411352.641803.521803.521803.524铺底流动资金万元601.17240.47450.88601.17601.17601.17(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12724.35万元,其中:固定资产投资10920.83万元,占项目总投资的85.83%;流动资金1803.52万元,占项目总投资的14.17%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5333.62万元,占项目总投资的41.92%;设备购置费3634.93万元,占项目总投资的28.57%;其它投资1952.28万元,占项目总投资的15.34%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10920.83+1803.52=12724.35(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10920.8385.83%1.1项目建设投资万元10920.8385.83%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1803.5214.17%3总投资万元万元12724.35二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5670.80万元,总成本12703.00万元,利润总额-7032.20万元,净利润181.11万元,增值税185.50万元,税金及附加-5274.15万元,所得税-1758.05万元;第二年收入10632.75万元,总成本20518.64万元,利润总额-9885.89万元,净利润-7414.42万元,增值税347.81万元,税金及附加200.59万元,所得税-2471.47万元;第三年生产负荷100%,收入14177.00万元,总成本10814.79万元,利润总额3362.21万元,净利润2521.66万元,增值税463.75万元,税金及附加214.50万元,所得税840.55万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14177.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=463.75万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5670.8010632.7514177.0014177.0014177.001.1含油果种植万元5670.8010632.7514177.0014177.0014177.002现价增加值万元1814.663402.484536.
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