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泓域咨询MACRO/ 岩芯钻机项目立项申请报告岩芯钻机项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx有限公司实现营业收入5830.47万元,同比增长33.15%(1451.62万元)。其中,主营业业务岩芯钻机生产及销售收入为5083.75万元,占营业总收入的87.19%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1433.55万元,较去年同期相比增长331.82万元,增长率30.12%;实现净利润1075.16万元,较去年同期相比增长202.84万元,增长率23.25%。二、项目概况(一)项目名称岩芯钻机项目(二)项目选址某新区(三)项目用地规模项目总用地面积18542.60平方米(折合约27.80亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.17%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率7.99%,固定资产投资强度186.75万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积18542.60平方米,建筑物基底占地面积10044.53平方米,总建筑面积24476.23平方米,其中:规划建设主体工程15263.81平方米,项目规划绿化面积1956.07平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计92台(套),设备购置费1472.47万元。(七)节能分析“岩芯钻机项目建设项目”,年用电量1236844.57千瓦时,年总用水量6723.32立方米,项目年综合总耗能量(当量值)152.58吨标准煤/年。达产年综合节能量40.56吨标准煤/年,项目总节能率22.47%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某新区发展规划,符合某新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5937.29万元,其中:固定资产投资5191.65万元,占项目总投资的87.44%;流动资金745.64万元,占项目总投资的12.56%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6600.00万元,总成本费用5081.83万元,税金及附加99.30万元,利润总额1518.17万元,利税总额1826.87万元,税后净利润1138.63万元,达产年纳税总额688.24万元;达产年投资利润率25.57%,投资利税率30.77%,投资回报率19.18%,全部投资回收期6.71年,提供就业职位137个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某新区及某新区岩芯钻机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某新区岩芯钻机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“岩芯钻机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某新区经济发展,为社会提供就业职位137个,达产年纳税总额688.24万元,可以促进某新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.57%,投资利税率30.77%,全部投资回报率19.18%,全部投资回收期6.71年,固定资产投资回收期6.71年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深入开展产融合作有关工作,建立信息共享和工作协调机制,推动各地以信息共享为切入点,完善产融信息对接合作平台,在严格监管前提下促进银企对接和产融合作。(工业和信息化部、财政部、人民银行、银监会)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米18542.6027.80亩1.1容积率1.321.2建筑系数54.17%1.3投资强度万元/亩186.751.4基底面积平方米10044.531.5总建筑面积平方米24476.231.6绿化面积平方米1956.07绿化率7.99%2总投资万元5937.292.1固定资产投资万元5191.652.1.1土建工程投资万元2160.152.1.1.1土建工程投资占比万元36.38%2.1.2设备投资万元1472.472.1.2.1设备投资占比24.80%2.1.3其它投资万元1559.032.1.3.1其它投资占比26.26%2.1.4固定资产投资占比87.44%2.2流动资金万元745.642.2.1流动资金占比12.56%3收入万元6600.004总成本万元5081.835利润总额万元1518.176净利润万元1138.637所得税万元1.328增值税万元209.409税金及附加万元99.3010纳税总额万元688.2411利税总额万元1826.8712投资利润率25.57%13投资利税率30.77%14投资回报率19.18%15回收期年6.7116设备数量台(套)9217年用电量千瓦时1236844.5718年用水量立方米6723.3219总能耗吨标准煤152.5820节能率22.47%21节能量吨标准煤40.5622员工数量人137第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、新兴产业之所以备受社会各界关注,主要在于其掌握的核心技术具有广阔的市场需求前景。由于资源能耗较低且带动系数大,往往在其发展的同时又能带动一批传统产业兴起,因此,具有较强的辐射效应。而此次的政府工作报告中也提出,全面实施战略性新兴产业发展规划,加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化,做大做强产业集群。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。新兴产业和先进制造业加速壮大,互联网、大数据、人工智能与实体经济融合持续深化。印发三年行动计划,启动实施一批试点示范项目,工业互联网提速发展。智能制造工程全面实施。两化融合管理体系贯标全面推广,重点行业骨干企业“双创”平台普及率超过75%,制造业数字化转型步伐加快。涌现了一批服务型制造示范典型。二、必要性分析1、今年上半年,宏观调控在稳增长方面继续发挥明显效果,经济增长呈现走稳态势。与之联系,就业形势平稳,上半年城镇新增就业737万人,为实现全年新增城镇就业不少于1000万人的预期目标奠定了较好基础。就业为居民收入增长提供了基础性支持。上半年农村外出务工劳动力同比增加307万人,外出务工劳动力月均收入同比增长10.3%。在就业和保障基本民生各项政策支持下,上半年全国居民人均可支配收入同比名义增长10.8%,扣除价格因素实际增长8.3%。收入增长和基本民生的稳定,也表现在消费平稳增长方面。上半年社会消费品零售总额同比名义增长12.1%(扣除价格因素实际增长10.8%),增速比一季度加快0.1个百分点。此外,在稳定投资、支持出口各项政策引导下,投资增长由落转稳,出口增长低位趋升。市场需求的“*”平稳运行,拉动了经济增长趋稳,使国民经济总体形成可持续的循环状态。2、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 选址方案评估一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于某新区。当地质量效益实现大提升。工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到2.3%,投资效率和企业效率显著增强,品牌经济加快发展,打造1个千亿级产业集群、4个五百亿级产业集群,全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。绿色发展取得新进展。产业绿色、低碳水平上升,循环经济发展成效显现,工业污染源全面达标排放,主要污染物排放、单位工业增加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平,万元工业增加值用水量显著降低,生态环境进一步改善。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.17%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率7.99%,固定资产投资强度186.75万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7101.487101.4815263.8115263.811481.821.1主要生产车间4260.894260.899158.299158.29918.731.2辅助生产车间2272.472272.474884.424884.42474.181.3其他生产车间568.12568.12885.30885.3088.912仓储工程1506.681506.685988.075988.07422.782.1成品贮存376.67376.671497.021497.02105.692.2原料仓储783.47783.473113.803113.80219.852.3辅助材料仓库346.54346.541377.261377.2697.243供配电工程80.3680.3680.3680.366.383.1供配电室80.3680.3680.3680.366.384给排水工程92.4192.4192.4192.415.714.1给排水92.4192.4192.4192.415.715服务性工程954.23954.23954.23954.2367.375.1办公用房385.77385.77385.77385.7733.115.2生活服务568.46568.46568.46568.4628.396消防及环保工程269.19269.19269.19269.1921.386.1消防环保工程269.19269.19269.19269.1921.387项目总图工程40.1840.1840.1840.18123.137.1场地及道路硬化2561.87457.37457.377.2场区围墙457.372561.872561.877.3安全保卫室40.1840.1840.1840.188绿化工程902.2031.58合计10044.5324476.2324476.232160.15六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5096.70万元,占计划投资的85.84%。其中:完成固定资产投资4021.79万元,占总投资的78.91%;完成流动资金投资1074.91,占总投资的21.09%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5096.701.1完成比例85.84%2完成固定资产投资万元4021.792.1完成比例78.91%3完成流动资金投资万元1074.913.1完成比例21.09%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员137人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人931.2人均年工资万元5.301.3年工资额万元424.362工程技术人员工资2.1平均人数人212.2人均年工资万元5.762.3年工资额万元119.073企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元6.723.3年工资额万元38.154品质管理人员工资4.1平均人数人114.2人均年工资万元5.144.3年工资额万元58.305其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元4.015.3年工资额万元48.886职工工资总额万元4193.35五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5191.65(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2160.151472.47186.755191.651.1工程费用万元2160.151472.474938.991.1.1建筑工程费用万元2160.152160.1536.38%1.1.2设备购置及安装费万元1472.471472.4724.80%1.2工程建设其他费用万元1559.031559.0326.26%1.2.1无形资产万元788.53788.531.3预备费万元770.50770.501.3.1基本预备费万元351.98351.981.3.2涨价预备费万元418.52418.522建设期利息万元3固定资产投资现值万元5191.655191.65(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金745.64万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4938.993365.563433.024938.994938.994938.991.1应收账款万元1481.70963.101111.271481.701481.701481.701.2存货万元2222.551444.651666.912222.552222.552222.551.2.1原辅材料万元666.76433.40500.07666.76666.76666.761.2.2燃料动力万元33.3421.6725.0033.3433.3433.341.2.3在产品万元1022.37664.54766.781022.371022.371022.371.2.4产成品万元500.07325.05375.06500.07500.07500.071.3现金万元1234.75802.59926.061234.751234.751234.752流动负债万元4193.352725.683145.014193.354193.354193.352.1应付账款万元4193.352725.683145.014193.354193.354193.353流动资金万元745.64484.67559.23745.64745.64745.644铺底流动资金万元248.54161.56186.41248.54248.54248.54(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5937.29万元,其中:固定资产投资5191.65万元,占项目总投资的87.44%;流动资金745.64万元,占项目总投资的12.56%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2160.15万元,占项目总投资的36.38%;设备购置费1472.47万元,占项目总投资的24.80%;其它投资1559.03万元,占项目总投资的26.26%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5191.65+745.64=5937.29(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5191.6587.44%1.1项目建设投资万元5191.6587.44%1.2建设期利息万元-2流动资金万元745.6412.56%3总投资万元万元5937.29二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4290.00万元,总成本12390.38万元,利润总额-8100.38万元,净利润90.50万元,增值税136.11万元,税金及附加-6075.28万元,所得税-2025.10万元;第二年收入4950.00万元,总成本13926.19万元,利润总额-8976.19万元,净利润-6732.14万元,增值税157.05万元,税金及附加93.02万元,所得税-2244.05万元;第三年生产负荷100%,收入6600.00万元,总成本5081.83万元,利润总额1518.17万元,净利润1138.63万元,增值税209.40万元,税金及附加99.30万元,所得税379.54万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6600.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=209.40万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4290.004950.006600.006600.006600.001.1岩芯钻机万元4290.004950.006600.006600.006600.002现价增加值万元1372.801584.002112.00

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