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文档简介
泓域咨询MACRO/ 半导体设备项目立项申请报告半导体设备项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入25861.66万元,同比增长15.17%(3405.77万元)。其中,主营业业务半导体设备生产及销售收入为24191.53万元,占营业总收入的93.54%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4970.05万元,较去年同期相比增长989.07万元,增长率24.84%;实现净利润3727.54万元,较去年同期相比增长670.16万元,增长率21.92%。二、项目概况(一)项目名称半导体设备项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积32116.05平方米(折合约48.15亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.65%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率5.44%,固定资产投资强度181.60万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积32116.05平方米,建筑物基底占地面积24938.11平方米,总建筑面积42393.19平方米,其中:规划建设主体工程32364.75平方米,项目规划绿化面积2307.69平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计69台(套),设备购置费3860.57万元。(七)节能分析“半导体设备项目建设项目”,年用电量1330415.47千瓦时,年总用水量15394.87立方米,项目年综合总耗能量(当量值)164.82吨标准煤/年。达产年综合节能量54.94吨标准煤/年,项目总节能率20.15%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11867.21万元,其中:固定资产投资8744.04万元,占项目总投资的73.68%;流动资金3123.17万元,占项目总投资的26.32%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入23673.00万元,总成本费用18809.79万元,税金及附加208.96万元,利润总额4863.21万元,利税总额5742.96万元,税后净利润3647.41万元,达产年纳税总额2095.55万元;达产年投资利润率40.98%,投资利税率48.39%,投资回报率30.74%,全部投资回收期4.75年,提供就业职位465个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区半导体设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区半导体设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“半导体设备项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位465个,达产年纳税总额2095.55万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.98%,投资利税率48.39%,全部投资回报率30.74%,全部投资回收期4.75年,固定资产投资回收期4.75年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告主要从服务型制造、制造和商业模式创新等方面提出了相关任务,重点发挥民营企业和民间社会投资的作用。在支撑条件上,提出政府和民间资本共同参与面向制造业的公共平台建设,为中小企业和民营企业提供多元化的技术和信息服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米32116.0548.15亩1.1容积率1.321.2建筑系数77.65%1.3投资强度万元/亩181.601.4基底面积平方米24938.111.5总建筑面积平方米42393.191.6绿化面积平方米2307.69绿化率5.44%2总投资万元11867.212.1固定资产投资万元8744.042.1.1土建工程投资万元3262.372.1.1.1土建工程投资占比万元27.49%2.1.2设备投资万元3860.572.1.2.1设备投资占比32.53%2.1.3其它投资万元1621.102.1.3.1其它投资占比13.66%2.1.4固定资产投资占比73.68%2.2流动资金万元3123.172.2.1流动资金占比26.32%3收入万元23673.004总成本万元18809.795利润总额万元4863.216净利润万元3647.417所得税万元1.328增值税万元670.799税金及附加万元208.9610纳税总额万元2095.5511利税总额万元5742.9612投资利润率40.98%13投资利税率48.39%14投资回报率30.74%15回收期年4.7516设备数量台(套)6917年用电量千瓦时1330415.4718年用水量立方米15394.8719总能耗吨标准煤164.8220节能率20.15%21节能量吨标准煤54.9422员工数量人465第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、2016年,战略性新兴产业各重点领域进入加速发展期:我国物联网产业在技术标准研究、应用示范和推进、产业培育和发展等领域取得了进步;我国工业机器人国产品牌的市场份额有所增加,各级政府积极推动工业机器人产业发展,产品的研发和推广应用显著提速;我国石墨烯产业处于起步期,规模实现增长,初步构建上下游产业链条;我国医疗器械行业同比增速为医药工业各子行业之冠;我国已具备汽车网联化的初步基础,从规划进入实操阶段,并开展了智能汽车与智慧交通创新示范区工作;我国锂离子动力电池进入产业链整合阶段;我国并网风电装机容量及发电量快速增长,设备利用小时降幅略有收窄。2016年,我国涌现出一系列新兴产业热点:工业大数据、服务机器人、新型生物医用材料、医学影像产业等。这些产品和技术将在“十三五”期间迎来快速发展机遇期。 2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。近日召开的中央经济工作会议指出,要看到经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。会议同时强调,我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。从国际看,世界面临百年未有之大变局,各类风险叠加冲击世界经济稳定增长,国际货币基金组织等机构近日均下调了明年世界经济增长预期。从国内看,我国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段,长期积累的矛盾与新问题新挑战交织,经济下行压力有所加大。二、必要性分析1、实现经济稳定增长,不能忽视防范风险。当前,我们要度过经济减速关口、平稳转向新常态,防控化解各类风险难以避免,也十分复杂。对于产能过剩、地方债务等方面的问题,还需强调底线管理、主动有为。最近一个时期,中央正在有条不紊地按照既定步调推进改革,态度和力度都表现出强大的定力和决心。我们要认真贯彻落实好中央的各项决策部署,加倍努力落实中央经济工作会议关于“稳增长”的各项部署,保持稳增长和调结构之间的平衡,依靠促改革调结构,合力推动我国经济在新常态下稳步前行。稳定是发展的基石,行稳是致远的前提。在刚刚闭幕的中央经济工作会议上,习近平总书记发表重要讲话,分析当前国内国际经济形势,总结2016年经济工作,阐明经济工作指导思想,对2017年经济工作作出全面部署。贯彻中央经济工作会议精神,要把稳中求进工作总基调贯彻到各个方面,切实做到稳定大局、不断进取、奋发有为。2、传统工业企业自主创新能力受到很多条件制约,最主要的是创新技术和人才培养。人才是工业企业保证自主创新能力的基础,部分县区的工业企业产品创新的周期相较其他地区较长,核心技术的创新能力比较薄弱。作为重要的工业城市,我市近年来两化融合实践颇为抢眼,不仅在国家两化融合试验区考评中连得好评,其两化融合水平也遥遥领先。但是部分县区整体的两化融合指数偏低,工业应用指数偏差。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址评价一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。园区不断着力加强关键核心技术攻关。进一步加大研发投入,推进传统产业转型升级与供给侧结构性改革,加快新旧动能转换步伐,降低对外依赖度。加强关键核心技术攻关,不仅要求各种创新资源的充足投入和有效整合,还需要通过深化改革打造完整的创新链条和良好的生态系统,以应用促发展,加强集成创新和协同创新。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.65%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率5.44%,固定资产投资强度181.60万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17631.2417631.2432364.7532364.752739.691.1主要生产车间10578.7410578.7419418.8519418.851698.611.2辅助生产车间5642.005642.0010356.7210356.72876.701.3其他生产车间1410.501410.501877.161877.16164.382仓储工程3740.723740.726518.496518.49401.302.1成品贮存935.18935.181629.621629.62100.332.2原料仓储1945.171945.173389.613389.61208.682.3辅助材料仓库860.37860.371499.251499.2592.303供配电工程199.50199.50199.50199.5013.823.1供配电室199.50199.50199.50199.5013.824给排水工程229.43229.43229.43229.4312.364.1给排水229.43229.43229.43229.4312.365服务性工程2369.122369.122369.122369.12145.855.1办公用房1112.061112.061112.061112.0667.405.2生活服务1257.061257.061257.061257.0659.976消防及环保工程668.34668.34668.34668.3446.296.1消防环保工程668.34668.34668.34668.3446.297项目总图工程99.7599.7599.7599.75-193.497.1场地及道路硬化6482.381446.511446.517.2场区围墙1446.516482.386482.387.3安全保卫室99.7599.7599.7599.758绿化工程2758.6596.55合计24938.1142393.1942393.193262.37六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11025.39万元,占计划投资的92.91%。其中:完成固定资产投资7742.88万元,占总投资的70.23%;完成流动资金投资3282.51,占总投资的29.77%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11025.391.1完成比例92.91%2完成固定资产投资万元7742.882.1完成比例70.23%3完成流动资金投资万元3282.513.1完成比例29.77%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员465人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3161.2人均年工资万元4.101.3年工资额万元1731.742工程技术人员工资2.1平均人数人702.2人均年工资万元5.612.3年工资额万元389.003企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元7.223.3年工资额万元147.024品质管理人员工资4.1平均人数人374.2人均年工资万元5.964.3年工资额万元194.845其他人员工资5.1平均人数人235.2人均年工资万元6.885.3年工资额万元153.956职工工资总额万元11878.12五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8744.04(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3262.373860.57181.608744.041.1工程费用万元3262.373860.5715001.291.1.1建筑工程费用万元3262.373262.3727.49%1.1.2设备购置及安装费万元3860.573860.5732.53%1.2工程建设其他费用万元1621.101621.1013.66%1.2.1无形资产万元949.76949.761.3预备费万元671.34671.341.3.1基本预备费万元352.22352.221.3.2涨价预备费万元319.12319.122建设期利息万元3固定资产投资现值万元8744.048744.04(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3123.17万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15001.299504.9213615.1615001.2915001.2915001.291.1应收账款万元4500.392925.253600.314500.394500.394500.391.2存货万元6750.584387.885400.466750.586750.586750.581.2.1原辅材料万元2025.171316.361620.142025.172025.172025.171.2.2燃料动力万元101.2665.8281.01101.26101.26101.261.2.3在产品万元3105.272018.422484.213105.273105.273105.271.2.4产成品万元1518.88987.271215.101518.881518.881518.881.3现金万元3750.322437.713000.263750.323750.323750.322流动负债万元11878.127720.789502.5011878.1211878.1211878.122.1应付账款万元11878.127720.789502.5011878.1211878.1211878.123流动资金万元3123.172030.062498.543123.173123.173123.174铺底流动资金万元1041.05676.69832.841041.051041.051041.05(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11867.21万元,其中:固定资产投资8744.04万元,占项目总投资的73.68%;流动资金3123.17万元,占项目总投资的26.32%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3262.37万元,占项目总投资的27.49%;设备购置费3860.57万元,占项目总投资的32.53%;其它投资1621.10万元,占项目总投资的13.66%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8744.04+3123.17=11867.21(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8744.0473.68%1.1项目建设投资万元8744.0473.68%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3123.1726.32%3总投资万元万元11867.21二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入15387.45万元,总成本2032.20万元,利润总额13355.25万元,净利润180.79万元,增值税436.01万元,税金及附加10016.44万元,所得税3338.81万元;第二年收入18938.40万元,总成本2391.13万元,利润总额16547.27万元,净利润12410.45万元,增值税536.63万元,税金及附加192.86万元,所得税4136.82万元;第三年生产负荷100%,收入23673.00万元,总成本18809.79万元,利润总额4863.21万元,净利润3647.41万元,增值税670.79万元,税金及附加208.96万元,所得税1215.80万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入23673.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=670.79万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15387.4518938.4023673.0023673.0023673.001.1半导体设备万元15387.4518938.4023673.0023673.0023673.002现价增加值万元4923.986060.297575.367575.367575.363增
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