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文档简介
泓域咨询MACRO/ 刚性印制电路板项目立项说明及投资计划刚性印制电路板项目立项说明及投资计划第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx集团实现营业收入6978.06万元,同比增长13.89%(851.24万元)。其中,主营业业务刚性印制电路板生产及销售收入为6531.52万元,占营业总收入的93.60%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1348.29万元,较去年同期相比增长192.71万元,增长率16.68%;实现净利润1011.22万元,较去年同期相比增长163.09万元,增长率19.23%。二、项目概况(一)项目名称刚性印制电路板项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积11032.18平方米(折合约16.54亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.31%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率6.41%,固定资产投资强度180.71万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积11032.18平方米,建筑物基底占地面积8198.01平方米,总建筑面积17099.88平方米,其中:规划建设主体工程11487.24平方米,项目规划绿化面积1096.12平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计77台(套),设备购置费1121.15万元。(七)节能分析“刚性印制电路板项目建设项目”,年用电量482500.38千瓦时,年总用水量7534.03立方米,项目年综合总耗能量(当量值)59.94吨标准煤/年。达产年综合节能量19.98吨标准煤/年,项目总节能率28.21%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3820.79万元,其中:固定资产投资2988.94万元,占项目总投资的78.23%;流动资金831.85万元,占项目总投资的21.77%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6978.00万元,总成本费用5547.57万元,税金及附加67.80万元,利润总额1430.43万元,利税总额1695.53万元,税后净利润1072.82万元,达产年纳税总额622.71万元;达产年投资利润率37.44%,投资利税率44.38%,投资回报率28.08%,全部投资回收期5.06年,提供就业职位149个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区刚性印制电路板行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区刚性印制电路板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“刚性印制电路板项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位149个,达产年纳税总额622.71万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.44%,投资利税率44.38%,全部投资回报率28.08%,全部投资回收期5.06年,固定资产投资回收期5.06年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、发展服务型制造,推动企业立足制造、融入服务,优化供应链管理,深化信息技术服务和相关金融服务等应用,升级产品制造水平提升制造效能,拓展产品服务能力提升客户价值,能够在转变发展方式、优化经济结构中实现制造业可持续发展,打造产业竞争新优势,对民营企业提质增效、形成产业竞争新优势、更好地满足市场需求具有重要意义。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11032.1816.54亩1.1容积率1.551.2建筑系数74.31%1.3投资强度万元/亩180.711.4基底面积平方米8198.011.5总建筑面积平方米17099.881.6绿化面积平方米1096.12绿化率6.41%2总投资万元3820.792.1固定资产投资万元2988.942.1.1土建工程投资万元1432.632.1.1.1土建工程投资占比万元37.50%2.1.2设备投资万元1121.152.1.2.1设备投资占比29.34%2.1.3其它投资万元435.162.1.3.1其它投资占比11.39%2.1.4固定资产投资占比78.23%2.2流动资金万元831.852.2.1流动资金占比21.77%3收入万元6978.004总成本万元5547.575利润总额万元1430.436净利润万元1072.827所得税万元1.558增值税万元197.309税金及附加万元67.8010纳税总额万元622.7111利税总额万元1695.5312投资利润率37.44%13投资利税率44.38%14投资回报率28.08%15回收期年5.0616设备数量台(套)7717年用电量千瓦时482500.3818年用水量立方米7534.0319总能耗吨标准煤59.9420节能率28.21%21节能量吨标准煤19.9822员工数量人149第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、创新能力和竞争力明显提高,形成全球产业发展新高地。攻克一批关键核心技术,发明专利拥有量年均增速达到15%以上,建成一批重大产业技术创新平台,产业创新能力跻身世界前列,在若干重要领域形成先发优势,产品质量明显提升。节能环保、新能源、生物等领域新产品和新服务的可及性大幅提升。知识产权保护更加严格,激励创新的政策法规更加健全。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。结构性去产能持续加力,工业产能利用率稳中有升。降本减负取得新成效。重点领域标准体系建设扎实推进,中高端产品供给水平稳步提升。绿色制造工程加快实施。新能源汽车动力蓄电池回收利用试点积极推进。落实区域重大战略,区域发展协调性增强。国家新型工业化产业示范基地建设质量提升。脱贫攻坚战深入推进。二、必要性分析1、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。2、坚持市场主导与政府推动相结合。正确处理政府和市场的关系,尊重市场规律,充分调动企业积极性,提升企业转型升级的主体地位,使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用,提高资源配置效率和公平性,促进产业转型升级。坚持调整存量与优化增量相结合。利用高新技术改造提升传统产业,进一步增资扩产,提高效益,提升存量工业发展水平。同时,严格控制传统产能简单规模扩张,提高新增项目层次与质量,引导投资向高附加值环节倾斜,增强新增项目带动力与辐射力,调整与优化增量水平。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址规划一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。园区不断着力加强关键核心技术攻关。进一步加大研发投入,推进传统产业转型升级与供给侧结构性改革,加快新旧动能转换步伐,降低对外依赖度。加强关键核心技术攻关,不仅要求各种创新资源的充足投入和有效整合,还需要通过深化改革打造完整的创新链条和良好的生态系统,以应用促发展,加强集成创新和协同创新。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.31%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率6.41%,固定资产投资强度180.71万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5795.995795.9911487.2411487.241058.641.1主要生产车间3477.593477.596892.346892.34656.361.2辅助生产车间1854.721854.723675.923675.92338.761.3其他生产车间463.68463.68666.26666.2663.522仓储工程1229.701229.703648.223648.22244.522.1成品贮存307.43307.43912.05912.0561.132.2原料仓储639.44639.441897.071897.07127.152.3辅助材料仓库282.83282.83839.09839.0956.243供配电工程65.5865.5865.5865.584.943.1供配电室65.5865.5865.5865.584.944给排水工程75.4275.4275.4275.424.424.1给排水75.4275.4275.4275.424.425服务性工程778.81778.81778.81778.8152.205.1办公用房423.41423.41423.41423.4124.845.2生活服务355.40355.40355.40355.4023.466消防及环保工程219.71219.71219.71219.7116.576.1消防环保工程219.71219.71219.71219.7116.577项目总图工程32.7932.7932.7932.7925.637.1场地及道路硬化2089.30423.39423.397.2场区围墙423.392089.302089.307.3安全保卫室32.7932.7932.7932.798绿化工程734.6325.71合计8198.0117099.8817099.881432.63六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3274.00万元,占计划投资的85.69%。其中:完成固定资产投资2480.48万元,占总投资的75.76%;完成流动资金投资793.52,占总投资的24.24%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3274.001.1完成比例85.69%2完成固定资产投资万元2480.482.1完成比例75.76%3完成流动资金投资万元793.523.1完成比例24.24%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员149人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1011.2人均年工资万元4.861.3年工资额万元535.112工程技术人员工资2.1平均人数人222.2人均年工资万元5.322.3年工资额万元125.683企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元7.103.3年工资额万元46.874品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.684.3年工资额万元69.565其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元4.625.3年工资额万元53.646职工工资总额万元4508.66五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2988.94(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1432.631121.15180.712988.941.1工程费用万元1432.631121.155340.511.1.1建筑工程费用万元1432.631432.6337.50%1.1.2设备购置及安装费万元1121.151121.1529.34%1.2工程建设其他费用万元435.16435.1611.39%1.2.1无形资产万元206.00206.001.3预备费万元229.16229.161.3.1基本预备费万元116.90116.901.3.2涨价预备费万元112.26112.262建设期利息万元3固定资产投资现值万元2988.942988.94(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金831.85万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5340.511995.353285.385340.515340.515340.511.1应收账款万元1602.15720.971201.611602.151602.151602.151.2存货万元2403.231081.451802.422403.232403.232403.231.2.1原辅材料万元720.97324.44540.73720.97720.97720.971.2.2燃料动力万元36.0516.2227.0436.0536.0536.051.2.3在产品万元1105.49497.47829.111105.491105.491105.491.2.4产成品万元540.73243.33405.55540.73540.73540.731.3现金万元1335.13600.811001.351335.131335.131335.132流动负债万元4508.662028.903381.494508.664508.664508.662.1应付账款万元4508.662028.903381.494508.664508.664508.663流动资金万元831.85374.33623.89831.85831.85831.854铺底流动资金万元277.28124.78207.96277.28277.28277.28(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3820.79万元,其中:固定资产投资2988.94万元,占项目总投资的78.23%;流动资金831.85万元,占项目总投资的21.77%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1432.63万元,占项目总投资的37.50%;设备购置费1121.15万元,占项目总投资的29.34%;其它投资435.16万元,占项目总投资的11.39%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2988.94+831.85=3820.79(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2988.9478.23%1.1项目建设投资万元2988.9478.23%1.2建设期利息万元-2流动资金万元831.8521.77%3总投资万元万元3820.79二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3140.10万元,总成本7590.18万元,利润总额-4450.08万元,净利润54.78万元,增值税88.79万元,税金及附加-3337.56万元,所得税-1112.52万元;第二年收入5233.50万元,总成本11332.55万元,利润总额-6099.05万元,净利润-4574.29万元,增值税147.98万元,税金及附加61.89万元,所得税-1524.76万元;第三年生产负荷100%,收入6978.00万元,总成本5547.57万元,利润总额1430.43万元,净利润1072.82万元,增值税197.30万元,税金及附加67.80万元,所得税357.61万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6978.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=197.30万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3140.105233.506978.006978.006978.001.1刚性印制电路板万元3140.105233.506978.006978.006978.002现价增加值万元1004.831674.7222
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