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泓域咨询MACRO/ 电子血压计项目立项申请报告电子血压计项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入13231.06万元,同比增长23.10%(2482.47万元)。其中,主营业业务电子血压计生产及销售收入为11307.57万元,占营业总收入的85.46%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3264.13万元,较去年同期相比增长340.22万元,增长率11.64%;实现净利润2448.10万元,较去年同期相比增长449.61万元,增长率22.50%。二、项目概况(一)项目名称电子血压计项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积46016.33平方米(折合约68.99亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.78%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率5.66%,固定资产投资强度199.15万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积46016.33平方米,建筑物基底占地面积33030.52平方米,总建筑面积61661.88平方米,其中:规划建设主体工程41000.06平方米,项目规划绿化面积3487.41平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计115台(套),设备购置费3969.11万元。(七)节能分析“电子血压计项目建设项目”,年用电量1208041.00千瓦时,年总用水量11859.93立方米,项目年综合总耗能量(当量值)149.48吨标准煤/年。达产年综合节能量52.52吨标准煤/年,项目总节能率25.41%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16280.29万元,其中:固定资产投资13739.36万元,占项目总投资的84.39%;流动资金2540.93万元,占项目总投资的15.61%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20478.00万元,总成本费用16134.50万元,税金及附加255.96万元,利润总额4343.50万元,利税总额5198.56万元,税后净利润3257.63万元,达产年纳税总额1940.94万元;达产年投资利润率26.68%,投资利税率31.93%,投资回报率20.01%,全部投资回收期6.50年,提供就业职位392个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区电子血压计行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区电子血压计产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“电子血压计项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位392个,达产年纳税总额1940.94万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.68%,投资利税率31.93%,全部投资回报率20.01%,全部投资回收期6.50年,固定资产投资回收期6.50年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、扩大民营企业财产质押范围。人民银行制定出台中国人民银行办公厅关于做好2017年信贷政策工作的意见,指导银行业金融机构积极开展动产、林权、仓单、租赁权等融资业务,探索开展收益权抵(质)押贷款业务,扩大合同能源管理外来收益权质押贷款、排污权抵押贷款、碳排放权抵押贷款等绿色信贷投放。鼓励发展知识产权质押贷款、信用贷款、股权质押贷款等方式,积极满足创新型制造也企业和生产性服务业企业的资金需求。银监会印发了商业银行押品管理指引的通知,引导商业银行规范质押品管理,稳妥扩大企业财产质押范围。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米46016.3368.99亩1.1容积率1.341.2建筑系数71.78%1.3投资强度万元/亩199.151.4基底面积平方米33030.521.5总建筑面积平方米61661.881.6绿化面积平方米3487.41绿化率5.66%2总投资万元16280.292.1固定资产投资万元13739.362.1.1土建工程投资万元4570.562.1.1.1土建工程投资占比万元28.07%2.1.2设备投资万元3969.112.1.2.1设备投资占比24.38%2.1.3其它投资万元5199.692.1.3.1其它投资占比31.94%2.1.4固定资产投资占比84.39%2.2流动资金万元2540.932.2.1流动资金占比15.61%3收入万元20478.004总成本万元16134.505利润总额万元4343.506净利润万元3257.637所得税万元1.348增值税万元599.109税金及附加万元255.9610纳税总额万元1940.9411利税总额万元5198.5612投资利润率26.68%13投资利税率31.93%14投资回报率20.01%15回收期年6.5016设备数量台(套)11517年用电量千瓦时1208041.0018年用水量立方米11859.9319总能耗吨标准煤149.4820节能率25.41%21节能量吨标准煤52.5222员工数量人392第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、培育发展战略性新兴产业,是党中央、国务院作出的重大决策部署。战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础的产业,具有知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好等特点,对经济社会发展具有重要引领带动作用。抓住了战略性新兴产业,就抢占了发展先机,掌握了未来发展的主动权。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。2019年外部环境将更加严峻复杂,经济运行稳中有变、变中有忧,不确定性在增加。在这样的新形势、新变化下,如何做好经济工作,更好地落实已经出台的各项方针政策,进一步做好“六稳”,促进工业经济平稳健康运行,需要群策群力,共谋大计。中国工业发展正处在一个崭新的关键路口。推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变,需要更大范围、更多层次的工业企业保持发展定力,在巩固、增强、提升、畅通上下功夫,聚焦效益品质,聚力改革创新,加快推进转型发展、创新发展、开放发展、绿色发展、协调发展。二、必要性分析1、我国经济当前正处于转型升级和全面深化改革的关键时期,根本任务是解决长期积累的经济发展不平衡、不协调、不可持续的深层次矛盾。只有通过转变发展方式、完善体制机制,切实解决这些矛盾和问题,才能够形成经济增长的新常态。我认为经济增长新常态从微观方面看,是产品和服务的安全度和性价比明显提高;从结构方面看,是供需结构、区域布局结构、内外结构、收入分配结构合理均衡;从宏观方面看,是发展空间可持续拓展、资源环境约束明显缓解、产品、服务、资金通过市场交换顺畅有效益地循环;从经济发展流量与存量的关系看,是形成的各类固定资产、基础设施、不动产的品质明显提高,系统配套性、布局合理性、耐久性和可传承性明显增强。达到这些标准,还有明显差距。因此当前经济转型和改革攻坚的任务十分繁重。2、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址规划一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。园区是集工业园区、高教园区、出口加工区于一体的综合性园区。经过10多年的开发建设,开发区取得了良好的发展业绩。园区坚持把发展实体经济作为转型发展的重要支撑,充分发挥园区工业经济“主平台”作用,不断提升产业发展层次和水平。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.78%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率5.66%,固定资产投资强度199.15万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23352.5823352.5841000.0641000.063342.951.1主要生产车间14011.5514011.5524600.0424600.042072.631.2辅助生产车间7472.837472.8313120.0213120.021069.741.3其他生产车间1868.211868.212378.002378.00200.582仓储工程4954.584954.5813430.1813430.18796.392.1成品贮存1238.641238.643357.553357.55199.102.2原料仓储2576.382576.386983.696983.69414.122.3辅助材料仓库1139.551139.553088.943088.94183.173供配电工程264.24264.24264.24264.2417.633.1供配电室264.24264.24264.24264.2417.634给排水工程303.88303.88303.88303.8815.774.1给排水303.88303.88303.88303.8815.775服务性工程3137.903137.903137.903137.90186.075.1办公用房1683.151683.151683.151683.1591.415.2生活服务1454.751454.751454.751454.7590.846消防及环保工程885.22885.22885.22885.2259.056.1消防环保工程885.22885.22885.22885.2259.057项目总图工程132.12132.12132.12132.1229.287.1场地及道路硬化8968.031393.291393.297.2场区围墙1393.298968.038968.037.3安全保卫室132.12132.12132.12132.128绿化工程3526.35123.42合计33030.5261661.8861661.884570.56六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11122.36万元,占计划投资的68.32%。其中:完成固定资产投资7989.54万元,占总投资的71.83%;完成流动资金投资3132.82,占总投资的28.17%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11122.361.1完成比例68.32%2完成固定资产投资万元7989.542.1完成比例71.83%3完成流动资金投资万元3132.823.1完成比例28.17%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员392人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2671.2人均年工资万元5.991.3年工资额万元1269.622工程技术人员工资2.1平均人数人592.2人均年工资万元6.322.3年工资额万元387.483企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元6.593.3年工资额万元112.504品质管理人员工资4.1平均人数人314.2人均年工资万元5.014.3年工资额万元158.185其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元5.785.3年工资额万元76.816职工工资总额万元12154.44五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13739.36(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4570.563969.11199.1513739.361.1工程费用万元4570.563969.1114695.371.1.1建筑工程费用万元4570.564570.5628.07%1.1.2设备购置及安装费万元3969.113969.1124.38%1.2工程建设其他费用万元5199.695199.6931.94%1.2.1无形资产万元2119.052119.051.3预备费万元3080.643080.641.3.1基本预备费万元1730.251730.251.3.2涨价预备费万元1350.391350.392建设期利息万元3固定资产投资现值万元13739.3613739.36(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2540.93万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14695.377675.2111240.5114695.3714695.3714695.371.1应收账款万元4408.612424.743306.464408.614408.614408.611.2存货万元6612.923637.104959.696612.926612.926612.921.2.1原辅材料万元1983.881091.131487.911983.881983.881983.881.2.2燃料动力万元99.1954.5674.4099.1999.1999.191.2.3在产品万元3041.941673.072281.463041.943041.943041.941.2.4产成品万元1487.91818.351115.931487.911487.911487.911.3现金万元3673.842020.612755.383673.843673.843673.842流动负债万元12154.446684.949115.8312154.4412154.4412154.442.1应付账款万元12154.446684.949115.8312154.4412154.4412154.443流动资金万元2540.931397.511905.702540.932540.932540.934铺底流动资金万元846.97465.84635.23846.97846.97846.97(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16280.29万元,其中:固定资产投资13739.36万元,占项目总投资的84.39%;流动资金2540.93万元,占项目总投资的15.61%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4570.56万元,占项目总投资的28.07%;设备购置费3969.11万元,占项目总投资的24.38%;其它投资5199.69万元,占项目总投资的31.94%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13739.36+2540.93=16280.29(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13739.3684.39%1.1项目建设投资万元13739.3684.39%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2540.9315.61%3总投资万元万元16280.29二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11262.90万元,总成本23589.41万元,利润总额-12326.51万元,净利润223.61万元,增值税329.51万元,税金及附加-9244.88万元,所得税-3081.63万元;第二年收入15358.50万元,总成本30149.82万元,利润总额-14791.32万元,净利润-11093.49万元,增值税449.33万元,税金及附加237.98万元,所得税-3697.83万元;第三年生产负荷100%,收入20478.00万元,总成本16134.50万元,利润总额4343.50万元,净利润3257.63万元,增值税599.10万元,税金及附加255.96万元,所得税1085.88万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20478.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=599.10万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11262.9015358.5020478.0020478.0020478.001.1电子血压计万元11262.9015358.5020478.0020478.0020478.002现价增加值万元3604.134914.726552.

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