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文档简介
泓域咨询MACRO/ 车用盘式风扇电机项目立项申请报告车用盘式风扇电机项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入3313.33万元,同比增长17.81%(500.93万元)。其中,主营业业务车用盘式风扇电机生产及销售收入为2700.65万元,占营业总收入的81.51%。根据初步统计测算,公司实现利润总额723.75万元,较去年同期相比增长87.16万元,增长率13.69%;实现净利润542.81万元,较去年同期相比增长52.01万元,增长率10.60%。二、项目概况(一)项目名称车用盘式风扇电机项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积11512.42平方米(折合约17.26亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.54%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率7.07%,固定资产投资强度169.87万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积11512.42平方米,建筑物基底占地面积8120.86平方米,总建筑面积13584.66平方米,其中:规划建设主体工程9344.11平方米,项目规划绿化面积960.31平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计76台(套),设备购置费1354.43万元。(七)节能分析“车用盘式风扇电机项目建设项目”,年用电量717241.29千瓦时,年总用水量2854.86立方米,项目年综合总耗能量(当量值)88.39吨标准煤/年。达产年综合节能量34.37吨标准煤/年,项目总节能率26.42%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3432.30万元,其中:固定资产投资2931.96万元,占项目总投资的85.42%;流动资金500.34万元,占项目总投资的14.58%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入3586.00万元,总成本费用2807.34万元,税金及附加58.94万元,利润总额778.66万元,利税总额945.00万元,税后净利润584.00万元,达产年纳税总额361.00万元;达产年投资利润率22.69%,投资利税率27.53%,投资回报率17.01%,全部投资回收期7.38年,提供就业职位70个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地车用盘式风扇电机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地车用盘式风扇电机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“车用盘式风扇电机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位70个,达产年纳税总额361.00万元,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率22.69%,投资利税率27.53%,全部投资回报率17.01%,全部投资回收期7.38年,固定资产投资回收期7.38年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、关于深入推进企业技术改造。报告提出,编制发布重点产业技术改造投资指南,以重点领域产品、技术和工艺目录的形式,编制重点项目导向计划,细化对民营企业和社会资本的引导,优化投资结构。2016年,工业和信息化部与发展改革委联合发布制造业升级改造重大工程包,工业和信息化部指导中咨公司和11家行业协会编制发布了工业企业技术改造升级投资指南。2017,工业和信息化部组织开展了优质重点项目的遴选工作,编制发布了年度工业企业技术改造导向计划。有关部门出台了财政、税收、信贷等一系列相关政策,支持企业技术改造工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11512.4217.26亩1.1容积率1.181.2建筑系数70.54%1.3投资强度万元/亩169.871.4基底面积平方米8120.861.5总建筑面积平方米13584.661.6绿化面积平方米960.31绿化率7.07%2总投资万元3432.302.1固定资产投资万元2931.962.1.1土建工程投资万元1000.902.1.1.1土建工程投资占比万元29.16%2.1.2设备投资万元1354.432.1.2.1设备投资占比39.46%2.1.3其它投资万元576.632.1.3.1其它投资占比16.80%2.1.4固定资产投资占比85.42%2.2流动资金万元500.342.2.1流动资金占比14.58%3收入万元3586.004总成本万元2807.345利润总额万元778.666净利润万元584.007所得税万元1.188增值税万元107.409税金及附加万元58.9410纳税总额万元361.0011利税总额万元945.0012投资利润率22.69%13投资利税率27.53%14投资回报率17.01%15回收期年7.3816设备数量台(套)7617年用电量千瓦时717241.2918年用水量立方米2854.8619总能耗吨标准煤88.3920节能率26.42%21节能量吨标准煤34.3722员工数量人70第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、产业结构进一步优化,形成产业新体系。发展一批原创能力强、具有国际影响力和品牌美誉度的行业排头兵企业,活力强劲、勇于开拓的中小企业持续涌现。中高端制造业、知识密集型服务业比重大幅提升,支撑产业迈向中高端水平。形成若干具有全球影响力的战略性新兴产业发展策源地和技术创新中心,打造百余个特色鲜明、创新能力强的新兴产业集群。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。坚持创新驱动让我国战略性新兴产业保持蓬勃发展态势。2016年和2017年,全国战略性新兴产业工业部分增速高于同期全国水平40%以上。2018年上半年,战略性新兴产业工业和服务业增速仍旧分别比总体增速高出30%。在新一轮科技革命和产业变革加速重构全球创新版图、重塑全球经济结构的大背景下,我国创新创业更加活跃。2017年中国大众创业万众创新发展报告指出,全国创业孵化载体内企业就业人数超过200万人,每家企业平均带动就业43人。大力推动创新驱动发展,努力拓展发展空间。国家发展改革委10月发布的报告指出,大众创业、万众创新为我国稳定和扩大就业提供了重要支撑。初步统计显示,新动能对新增就业的贡献率达到70%左右。二、必要性分析1、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。2、从国内看,我国经济发展进入新常态,消费、投资、出口、生产要素相对优势等都发生了较大变化,经济正处于新旧动能转换阶段,正从高速增长转向中高速增长,势必面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。但进入新常态,没有改变我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期的判断,改变的是重要战略机遇期的内涵和条件;没有改变我国经济发展总体向好的基本面,改变的是经济发展方式和经济结构。“十三五”时期中国经济的基础、条件和动力在于:一方面,我国经济有巨大潜力和内在韧性。这种潜力和韧性来自新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进所蕴含的扩大内需强劲需求;来自我国地域幅员辽阔且产业类型多样,经济的支撑非独木一根,而是“四梁八柱”;来自大众创业、万众创新蕴藏着无穷创意和无限财富;来自多年来我国发展取得的巨大成就、积累的丰富经验;来自我们党的坚强领导和我国不断提高的宏观调控能力。另一方面,全面深化改革正在源源不断释放改革红利。“十二五”期间尤其是党的十八大以来,各方面改革呈现蹄疾步稳、纵深推进的良好态势,在一些重要领域和关键环节取得新突破,给经济发展注入了持续强劲的动能。能不能认清机遇、抓住机遇、用好机遇,是能不能赢得主动、赢得优势、赢得未来的关键。面对我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,面对我国经济发展进入新常态,各地各部门观念上要适应,认识上要到位,方法上要对路,工作上要得力,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,破解发展难题,厚植发展优势,更加有效地应对各种风险和挑战,继续集中力量把自己的事情办好,不断开拓发展新境界。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址评价一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。园区是经省人民政府批准成立的省级经济园区,园区位于市区东侧。园区区域面积80平方公里。经过十多年的开发建设,园区已建成了完善的工业基础设置和综合配套服务设施,创造了规范的法制环境,并已通过ISO14000环境管理体系认证。园区建有完善的服务体系,创业中心、项目服务中心、经贸局等可为各类企业提供周到细致的全面服务。优越的投资环境吸引了众多客商前来兴办企业,目前在园区注册的企业近3000家,其中工业企业2000余家,外商投资企业300余家。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.54%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率7.07%,固定资产投资强度169.87万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5741.455741.459344.119344.11757.311.1主要生产车间3444.873444.875606.475606.47469.531.2辅助生产车间1837.261837.262990.122990.12242.341.3其他生产车间459.32459.32541.96541.9645.442仓储工程1218.131218.132756.362756.36162.472.1成品贮存304.53304.53689.09689.0940.622.2原料仓储633.43633.431433.311433.3184.482.3辅助材料仓库280.17280.17633.96633.9637.373供配电工程64.9764.9764.9764.974.313.1供配电室64.9764.9764.9764.974.314给排水工程74.7174.7174.7174.713.854.1给排水74.7174.7174.7174.713.855服务性工程771.48771.48771.48771.4845.475.1办公用房350.25350.25350.25350.2526.425.2生活服务421.23421.23421.23421.2323.506消防及环保工程217.64217.64217.64217.6414.436.1消防环保工程217.64217.64217.64217.6414.437项目总图工程32.4832.4832.4832.48-16.367.1场地及道路硬化2070.12365.16365.167.2场区围墙365.162070.122070.127.3安全保卫室32.4832.4832.4832.488绿化工程840.7029.42合计8120.8613584.6613584.661000.90六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2900.24万元,占计划投资的84.50%。其中:完成固定资产投资1780.88万元,占总投资的61.40%;完成流动资金投资1119.36,占总投资的38.60%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2900.241.1完成比例84.50%2完成固定资产投资万元1780.882.1完成比例61.40%3完成流动资金投资万元1119.363.1完成比例38.60%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员70人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人481.2人均年工资万元5.821.3年工资额万元228.972工程技术人员工资2.1平均人数人112.2人均年工资万元5.362.3年工资额万元62.413企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元6.443.3年工资额万元21.454品质管理人员工资4.1平均人数人64.2人均年工资万元5.704.3年工资额万元31.045其他人员工资5.1平均人数人25.2人均年工资万元6.035.3年工资额万元9.796职工工资总额万元1949.71五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2931.96(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1000.901354.43169.872931.961.1工程费用万元1000.901354.432450.051.1.1建筑工程费用万元1000.901000.9029.16%1.1.2设备购置及安装费万元1354.431354.4339.46%1.2工程建设其他费用万元576.63576.6316.80%1.2.1无形资产万元270.86270.861.3预备费万元305.77305.771.3.1基本预备费万元123.40123.401.3.2涨价预备费万元182.37182.372建设期利息万元3固定资产投资现值万元2931.962931.96(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金500.34万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2450.051119.471996.512450.052450.052450.051.1应收账款万元735.01294.01514.51735.01735.01735.011.2存货万元1102.52441.01771.771102.521102.521102.521.2.1原辅材料万元330.76132.30231.53330.76330.76330.761.2.2燃料动力万元16.546.6211.5816.5416.5416.541.2.3在产品万元507.16202.86355.01507.16507.16507.161.2.4产成品万元248.0799.23173.65248.07248.07248.071.3现金万元612.51245.01428.76612.51612.51612.512流动负债万元1949.71779.881364.801949.711949.711949.712.1应付账款万元1949.71779.881364.801949.711949.711949.713流动资金万元500.34200.14350.24500.34500.34500.344铺底流动资金万元166.7866.71116.75166.78166.78166.78(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3432.30万元,其中:固定资产投资2931.96万元,占项目总投资的85.42%;流动资金500.34万元,占项目总投资的14.58%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1000.90万元,占项目总投资的29.16%;设备购置费1354.43万元,占项目总投资的39.46%;其它投资576.63万元,占项目总投资的16.80%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2931.96+500.34=3432.30(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2931.9685.42%1.1项目建设投资万元2931.9685.42%1.2建设期利息万元-2流动资金万元500.3414.58%3总投资万元万元3432.30二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入1434.40万元,总成本16238.08万元,利润总额-14803.68万元,净利润51.20万元,增值税42.96万元,税金及附加-11102.76万元,所得税-3700.92万元;第二年收入2510.20万元,总成本24422.75万元,利润总额-21912.55万元,净利润-16434.41万元,增值税75.18万元,税金及附加55.07万元,所得税-5478.14万元;第三年生产负荷100%,收入3586.00万元,总成本2807.34万元,利润总额778.66万元,净利润584.00万元,增值税107.40万元,税金及附加58.94万元,所得税194.66万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入3586.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=107.40万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元1434.402510.203586.003586.003586.001.1车用盘式风扇电机万元1434.402510.2035
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