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文档简介
泓域咨询MACRO/ 低甲醛树脂项目立项申请报告低甲醛树脂项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx公司实现营业收入22796.77万元,同比增长14.25%(2842.95万元)。其中,主营业业务低甲醛树脂生产及销售收入为18572.94万元,占营业总收入的81.47%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6193.46万元,较去年同期相比增长723.99万元,增长率13.24%;实现净利润4645.10万元,较去年同期相比增长504.51万元,增长率12.18%。二、项目概况(一)项目名称低甲醛树脂项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积56028.00平方米(折合约84.00亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.68%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率7.88%,固定资产投资强度180.37万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积56028.00平方米,建筑物基底占地面积33437.51平方米,总建筑面积73396.68平方米,其中:规划建设主体工程46372.86平方米,项目规划绿化面积5782.63平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计163台(套),设备购置费5109.35万元。(七)节能分析“低甲醛树脂项目建设项目”,年用电量1365158.75千瓦时,年总用水量15512.34立方米,项目年综合总耗能量(当量值)169.10吨标准煤/年。达产年综合节能量65.76吨标准煤/年,项目总节能率28.25%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18554.29万元,其中:固定资产投资15151.08万元,占项目总投资的81.66%;流动资金3403.21万元,占项目总投资的18.34%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入31784.00万元,总成本费用24419.49万元,税金及附加346.01万元,利润总额7364.51万元,利税总额8726.31万元,税后净利润5523.38万元,达产年纳税总额3202.93万元;达产年投资利润率39.69%,投资利税率47.03%,投资回报率29.77%,全部投资回收期4.86年,提供就业职位521个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区低甲醛树脂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区低甲醛树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“低甲醛树脂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位521个,达产年纳税总额3202.93万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.69%,投资利税率47.03%,全部投资回报率29.77%,全部投资回收期4.86年,固定资产投资回收期4.86年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、近年来,国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、关于深化投融资体制改革的意见等一系列政策措施,大力营造一视同仁的市场环境,激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门,认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署,取得了明显成效。今年以来,民间投资增速持续保持在8%以上,前7个月达到了8.8%,始终高于整体投资增速,占全部投资的比重达到62.6%。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米56028.0084.00亩1.1容积率1.311.2建筑系数59.68%1.3投资强度万元/亩180.371.4基底面积平方米33437.511.5总建筑面积平方米73396.681.6绿化面积平方米5782.63绿化率7.88%2总投资万元18554.292.1固定资产投资万元15151.082.1.1土建工程投资万元6368.102.1.1.1土建工程投资占比万元34.32%2.1.2设备投资万元5109.352.1.2.1设备投资占比27.54%2.1.3其它投资万元3673.632.1.3.1其它投资占比19.80%2.1.4固定资产投资占比81.66%2.2流动资金万元3403.212.2.1流动资金占比18.34%3收入万元31784.004总成本万元24419.495利润总额万元7364.516净利润万元5523.387所得税万元1.318增值税万元1015.799税金及附加万元346.0110纳税总额万元3202.9311利税总额万元8726.3112投资利润率39.69%13投资利税率47.03%14投资回报率29.77%15回收期年4.8616设备数量台(套)16317年用电量千瓦时1365158.7518年用水量立方米15512.3419总能耗吨标准煤169.1020节能率28.25%21节能量吨标准煤65.7622员工数量人521第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、到2030年,战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展的主导力量,我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心,形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。今年以来,面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,我国经济高质量发展的步伐更加坚定,用转型发展的确定性来有效对冲外部不确定性的影响。前三季度,我国经济同比增长6.7%,保持在合理区间,发展大势保持稳定;1至11月份,高技术制造业、装备制造业增加值增速分别快于规模以上工业5.5个和2个百分点;服务业和消费对经济增长的贡献分别升至60.8%和78%,新登记注册企业日均超过1.8万户;投资结构持续改善,制造业投资增速连续6个月加快,民间投资增速保持在8%以上的较快水平。实物商品网上零售额增长27.7%,持续保持较快增长。所有这些都在说明,中国经济结构调整和转型升级正在深化,经济高质量发展的特征更加明显。二、必要性分析1、世界复杂多变,人类社会向何处去、亚洲前途在哪里?在新的历史关头,中国将如何推动对外开放再扩大、深化改革再出发?面对这些时代之问,习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表重要讲话,明确指出“开放”对世界各国的重大历史意义和现实意义,为准确把握历史规律、认清世界大势提出了“中国主张”,对进一步推动开放融合给出了“中国方案”。面对新的历史机遇和挑战,中国将继续坚定不移奉行互利共赢的开放战略,在开创对外开放全新局面中谋求更好发展,为亚洲乃至世界的繁荣注入新的动力。2、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址方案评估一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。园区鼓励民营企业参与国家战略、军民融合、环境保护等领域投资。鼓励民营企业深入挖掘“一带一路”、长江经济带等国家战略投资机遇,积极参与跨地区兼并重组、吸纳要素资源、拓展发展空间。加快创建国家军民融合创新示范区,鼓励民营企业参与军民两用技术研发、推进重点产业“民参军”“军转民”。支持民间资本参与重要流域综合治理投资、建设和养护。以大气污染、工业废水和固体废弃物治理为重点领域,鼓励民间资本参与环境污染第三方治理和相关环境服务,通过资产证券化和公开拍卖经营权或所有权等方式,参与污水处理、垃圾处理、大气污染治理等领域投资运营。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.68%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率7.88%,固定资产投资强度180.37万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23640.3223640.3246372.8646372.864425.781.1主要生产车间14184.1914184.1927823.7227823.722743.981.2辅助生产车间7564.907564.9014839.3214839.321416.251.3其他生产车间1891.231891.232689.632689.63265.552仓储工程5015.635015.6317565.4817565.481219.222.1成品贮存1253.911253.914391.374391.37304.812.2原料仓储2608.132608.139134.059134.05633.992.3辅助材料仓库1153.591153.594040.064040.06280.423供配电工程267.50267.50267.50267.5020.893.1供配电室267.50267.50267.50267.5020.894给排水工程307.63307.63307.63307.6318.684.1给排水307.63307.63307.63307.6318.685服务性工程3176.563176.563176.563176.56220.495.1办公用房1464.441464.441464.441464.44112.785.2生活服务1712.121712.121712.121712.1299.526消防及环保工程896.13896.13896.13896.1369.986.1消防环保工程896.13896.13896.13896.1369.987项目总图工程133.75133.75133.75133.75279.217.1场地及道路硬化8849.731817.291817.297.2场区围墙1817.298849.738849.737.3安全保卫室133.75133.75133.75133.758绿化工程3252.79113.85合计33437.5173396.6873396.686368.10六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资14185.39万元,占计划投资的76.45%。其中:完成固定资产投资10621.31万元,占总投资的74.88%;完成流动资金投资3564.08,占总投资的25.12%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14185.391.1完成比例76.45%2完成固定资产投资万元10621.312.1完成比例74.88%3完成流动资金投资万元3564.083.1完成比例25.12%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员521人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3541.2人均年工资万元5.881.3年工资额万元2052.902工程技术人员工资2.1平均人数人782.2人均年工资万元6.592.3年工资额万元440.343企业管理人员工资3.1平均人数人213.2人均年工资万元6.363.3年工资额万元156.654品质管理人员工资4.1平均人数人424.2人均年工资万元5.534.3年工资额万元232.035其他人员工资5.1平均人数人265.2人均年工资万元7.295.3年工资额万元144.066职工工资总额万元18622.24五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15151.08(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6368.105109.35180.3715151.081.1工程费用万元6368.105109.3522025.451.1.1建筑工程费用万元6368.106368.1034.32%1.1.2设备购置及安装费万元5109.355109.3527.54%1.2工程建设其他费用万元3673.633673.6319.80%1.2.1无形资产万元1689.821689.821.3预备费万元1983.811983.811.3.1基本预备费万元1061.981061.981.3.2涨价预备费万元921.83921.832建设期利息万元3固定资产投资现值万元15151.0815151.08(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3403.21万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22025.457668.1815566.0522025.4522025.4522025.451.1应收账款万元6607.642643.055286.116607.646607.646607.641.2存货万元9911.453964.587929.169911.459911.459911.451.2.1原辅材料万元2973.431189.372378.752973.432973.432973.431.2.2燃料动力万元148.6759.47118.94148.67148.67148.671.2.3在产品万元4559.271823.713647.414559.274559.274559.271.2.4产成品万元2230.08892.031784.062230.082230.082230.081.3现金万元5506.362202.554405.095506.365506.365506.362流动负债万元18622.247448.9014897.7918622.2418622.2418622.242.1应付账款万元18622.247448.9014897.7918622.2418622.2418622.243流动资金万元3403.211361.282722.573403.213403.213403.214铺底流动资金万元1134.39453.76907.521134.391134.391134.39(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18554.29万元,其中:固定资产投资15151.08万元,占项目总投资的81.66%;流动资金3403.21万元,占项目总投资的18.34%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6368.10万元,占项目总投资的34.32%;设备购置费5109.35万元,占项目总投资的27.54%;其它投资3673.63万元,占项目总投资的19.80%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15151.08+3403.21=18554.29(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15151.0881.66%1.1项目建设投资万元15151.0881.66%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3403.2118.34%3总投资万元万元18554.29二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12713.60万元,总成本7555.58万元,利润总额5158.02万元,净利润272.87万元,增值税406.32万元,税金及附加3868.52万元,所得税1289.51万元;第二年收入25427.20万元,总成本12700.47万元,利润总额12726.73万元,净利润9545.05万元,增值税812.63万元,税金及附加321.63万元,所得税3181.68万元;第三年生产负荷100%,收入31784.00万元,总成本24419.49万元,利润总额7364.51万元,净利润5523.38万元,增值税1015.79万元,税金及附加346.01万元,所得税1841.13万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入31784.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1015.79万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12713.6025427.2031784.0031784.0031784.001.1低甲醛树脂万元12713.6025427.2031784.0031784.0031784.002现价增加值万元4068.358136.7010170.881017
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