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文档简介
泓域咨询MACRO/ 离子膜交换树脂项目立项申请报告离子膜交换树脂项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx公司实现营业收入31161.86万元,同比增长11.73%(3272.46万元)。其中,主营业业务离子膜交换树脂生产及销售收入为25436.01万元,占营业总收入的81.63%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6782.93万元,较去年同期相比增长955.67万元,增长率16.40%;实现净利润5087.20万元,较去年同期相比增长792.53万元,增长率18.45%。二、项目概况(一)项目名称离子膜交换树脂项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积57548.76平方米(折合约86.28亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.38%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率5.80%,固定资产投资强度193.79万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积57548.76平方米,建筑物基底占地面积45682.21平方米,总建筑面积96681.92平方米,其中:规划建设主体工程72256.37平方米,项目规划绿化面积5608.42平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计175台(套),设备购置费5187.95万元。(七)节能分析“离子膜交换树脂项目建设项目”,年用电量1359544.49千瓦时,年总用水量24713.15立方米,项目年综合总耗能量(当量值)169.20吨标准煤/年。达产年综合节能量50.54吨标准煤/年,项目总节能率24.76%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资21262.92万元,其中:固定资产投资16720.20万元,占项目总投资的78.64%;流动资金4542.72万元,占项目总投资的21.36%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入33900.00万元,总成本费用27106.44万元,税金及附加342.64万元,利润总额6793.56万元,利税总额8073.24万元,税后净利润5095.17万元,达产年纳税总额2978.07万元;达产年投资利润率31.95%,投资利税率37.97%,投资回报率23.96%,全部投资回收期5.67年,提供就业职位629个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区离子膜交换树脂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区离子膜交换树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“离子膜交换树脂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位629个,达产年纳税总额2978.07万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.95%,投资利税率37.97%,全部投资回报率23.96%,全部投资回收期5.67年,固定资产投资回收期5.67年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、宣传推广。国家制造强国建设战略咨询委员会组织编制了工业“四基”发展目录(2016年版),引导各地区根据本地区产业基础现状,在进行充分市场分析前提下,确立发展重点和方向;引导广大企业和科研院所结合自身条件和特点,确定发展方向和目标;引导金融机构、担保机构等通过多种方式,支持从事研发、生产和使用“四基”发展目录中所列产品和技术的企业,引导社会资本向工业基础领域逐步聚集。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米57548.7686.28亩1.1容积率1.681.2建筑系数79.38%1.3投资强度万元/亩193.791.4基底面积平方米45682.211.5总建筑面积平方米96681.921.6绿化面积平方米5608.42绿化率5.80%2总投资万元21262.922.1固定资产投资万元16720.202.1.1土建工程投资万元7679.732.1.1.1土建工程投资占比万元36.12%2.1.2设备投资万元5187.952.1.2.1设备投资占比24.40%2.1.3其它投资万元3852.522.1.3.1其它投资占比18.12%2.1.4固定资产投资占比78.64%2.2流动资金万元4542.722.2.1流动资金占比21.36%3收入万元33900.004总成本万元27106.445利润总额万元6793.566净利润万元5095.177所得税万元1.688增值税万元937.049税金及附加万元342.6410纳税总额万元2978.0711利税总额万元8073.2412投资利润率31.95%13投资利税率37.97%14投资回报率23.96%15回收期年5.6716设备数量台(套)17517年用电量千瓦时1359544.4918年用水量立方米24713.1519总能耗吨标准煤169.2020节能率24.76%21节能量吨标准煤50.5422员工数量人629第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、“十三五规划重要的两件事情,一个是保证经济的中高速增长,第二个要实现产业发展中高端水平。而要支撑经济的中高速增长就必须依赖战略性新兴产业。换句话说,这块如果不能快速成长起来,我们经济的中高速水平也保不住。”中国战略性新兴产业发展专家咨询委员会秘书长杜平在北京召开的战略性新兴产业发展高峰论坛上称。根据中国国家发展和改革委员会副秘书长费志荣介绍,2016年,战略性新兴产业工业部分增加值同比增长10.5%,比规模以上工业增速高4.5个百分点。服务业部分收入增长15.1%,也好于服务业整体水平。今年1月到5月,战略性新兴产业重点行业主营业务收入同比增长13.3%,比去年同期增速提高1.8个百分点。预计到今年底,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重有可能达到10%左右。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。2018年世界经济整体增速与上一年持平,但是大多数国家出现了经济增速回落。全球失业率仍然保持低位,充分就业状况和大宗商品价格上涨促使各国通货膨胀率有所提高。同时,世界经济还表现出国际贸易增速放缓、国际直接投资活动低迷、全球债务水平持续提高和金融市场出现动荡等特征。二、必要性分析1、伴随进入新常态,我国经济增长正从高速转向中高速,发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整,发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大,机遇也非常难得。当前,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展,国内市场潜力巨大,农业生产连年丰收,国民储蓄率较高,科技和教育整体水平提升,劳动力素质改善,改革不断深化,社会保持稳定,这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件,开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。2、我市应紧抓产业转移和新一轮产业变革两个契机,依托产业基础,发挥比较优势,大力发展接续替代产业,着力升级传统产业和培育新兴产业,增强科技创新能力,推动产业向中高端迈进,提升产业竞争力,构建多元发展的现代产业体系。依托资源、超越资源,推动资源优势向产业优势转变。以煤炭产业的综合开发利用为依托,整合资源,不断延长煤炭产业链,推动煤化工产品转化升级,做大做强“黑色经济”。化解过剩产能,做好后续保障工作。完善落后产能退出机制,运用市场机制,推动市场竞争力弱的企业主动退出。健全风险防范化解机制,对产能严重过剩行业进一步加强风险动态评估。健全资源开发补偿机制,出台保护环境、治理污染的相关政策和法规。地方经济半年报披露接近尾声,从上半年经济运行情况来看,传统产业增速放缓,高新技术产业对经济增长的贡献日益凸显。技术进步、产业转型对发展的带动作用,也进一步提高了各地推动工业升级的积极性。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 选址分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。园区不断完善自身创新体系建设,加快承接国际、沿海产业转移,促进优势产业集聚,推进产业结构从低附加值的一般加工业为主向高附加值的先进制造业和高新技术产业为主转变,产业组织形态从传统块状经济为主向现代产业集群为主转变,打造县域经济发展的重要支撑。省产业园区建设领导小组制订发布产业园区主导产业指导目录,避免产业园区之间同质化竞争,防止低水平重复建设和招商引资恶性竞争,实现产业园区错位发展,着力打造一批具有湖南特色和竞争优势的产业集群。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.38%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率5.80%,固定资产投资强度193.79万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程32297.3232297.3272256.3772256.376313.491.1主要生产车间19378.3919378.3943353.8243353.823914.361.2辅助生产车间10335.1410335.1423122.0423122.042020.321.3其他生产车间2583.792583.794190.874190.87378.812仓储工程6852.336852.3315876.6115876.611008.902.1成品贮存1713.081713.083969.153969.15252.222.2原料仓储3563.213563.218255.848255.84524.632.3辅助材料仓库1576.041576.043651.623651.62232.053供配电工程365.46365.46365.46365.4626.133.1供配电室365.46365.46365.46365.4626.134给排水工程420.28420.28420.28420.2823.374.1给排水420.28420.28420.28420.2823.375服务性工程4339.814339.814339.814339.81275.785.1办公用房2252.122252.122252.122252.12162.205.2生活服务2087.692087.692087.692087.69133.276消防及环保工程1224.281224.281224.281224.2887.526.1消防环保工程1224.281224.281224.281224.2887.527项目总图工程182.73182.73182.73182.73-236.277.1场地及道路硬化11669.242172.002172.007.2场区围墙2172.0011669.2411669.247.3安全保卫室182.73182.73182.73182.738绿化工程5166.01180.81合计45682.2196681.9296681.927679.73六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资19299.67万元,占计划投资的90.77%。其中:完成固定资产投资14872.37万元,占总投资的77.06%;完成流动资金投资4427.30,占总投资的22.94%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元19299.671.1完成比例90.77%2完成固定资产投资万元14872.372.1完成比例77.06%3完成流动资金投资万元4427.303.1完成比例22.94%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员629人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4281.2人均年工资万元4.451.3年工资额万元2059.842工程技术人员工资2.1平均人数人942.2人均年工资万元6.772.3年工资额万元472.083企业管理人员工资3.1平均人数人253.2人均年工资万元7.513.3年工资额万元175.034品质管理人员工资4.1平均人数人504.2人均年工资万元5.844.3年工资额万元281.195其他人员工资5.1平均人数人325.2人均年工资万元4.455.3年工资额万元189.656职工工资总额万元20994.84五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16720.20(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7679.735187.95193.7916720.201.1工程费用万元7679.735187.9525537.561.1.1建筑工程费用万元7679.737679.7336.12%1.1.2设备购置及安装费万元5187.955187.9524.40%1.2工程建设其他费用万元3852.523852.5218.12%1.2.1无形资产万元1936.621936.621.3预备费万元1915.901915.901.3.1基本预备费万元865.18865.181.3.2涨价预备费万元1050.721050.722建设期利息万元3固定资产投资现值万元16720.2016720.20(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4542.72万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25537.5613630.6517518.0125537.5625537.5625537.561.1应收账款万元7661.274596.766129.017661.277661.277661.271.2存货万元11491.906895.149193.5211491.9011491.9011491.901.2.1原辅材料万元3447.572068.542758.063447.573447.573447.571.2.2燃料动力万元172.38103.43137.90172.38172.38172.381.2.3在产品万元5286.273171.764229.025286.275286.275286.271.2.4产成品万元2585.681551.412068.542585.682585.682585.681.3现金万元6384.393830.635107.516384.396384.396384.392流动负债万元20994.8412596.9016795.8720994.8420994.8420994.842.1应付账款万元20994.8412596.9016795.8720994.8420994.8420994.843流动资金万元4542.722725.633634.184542.724542.724542.724铺底流动资金万元1514.22908.541211.391514.221514.221514.22(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资21262.92万元,其中:固定资产投资16720.20万元,占项目总投资的78.64%;流动资金4542.72万元,占项目总投资的21.36%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7679.73万元,占项目总投资的36.12%;设备购置费5187.95万元,占项目总投资的24.40%;其它投资3852.52万元,占项目总投资的18.12%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16720.20+4542.72=21262.92(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元16720.2078.64%1.1项目建设投资万元16720.2078.64%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4542.7221.36%3总投资万元万元21262.92二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入20340.00万元,总成本4280.18万元,利润总额16059.82万元,净利润297.66万元,增值税562.22万元,税金及附加12044.86万元,所得税4014.95万元;第二年收入27120.00万元,总成本5367.32万元,利润总额21752.68万元,净利润16314.51万元,增值税749.63万元,税金及附加320.15万元,所得税5438.17万元;第三年生产负荷100%,收入33900.00万元,总成本27106.44万元,利润总额6793.56万元,净利润5095.17万元,增值税937.04万元,税金及附加342.64万元,所得税1698.39万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入33900.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=937.04万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元20340.0027120.0033900.0033900.0033900.001.1离子膜交换树脂万元20340.0027120.0033900.0033900.0033900.002现价增加值万元6508.808678.4010848.001
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