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文档简介
泓域咨询MACRO/ 合成树脂乳液外墙涂料项目立项申请报告合成树脂乳液外墙涂料项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入8771.58万元,同比增长27.10%(1870.17万元)。其中,主营业业务合成树脂乳液外墙涂料生产及销售收入为8239.91万元,占营业总收入的93.94%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1855.14万元,较去年同期相比增长293.99万元,增长率18.83%;实现净利润1391.36万元,较去年同期相比增长161.11万元,增长率13.10%。二、项目概况(一)项目名称合成树脂乳液外墙涂料项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积17208.60平方米(折合约25.80亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.48%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率6.17%,固定资产投资强度186.19万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积17208.60平方米,建筑物基底占地面积11268.19平方米,总建筑面积26157.07平方米,其中:规划建设主体工程18436.74平方米,项目规划绿化面积1613.67平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计78台(套),设备购置费1621.88万元。(七)节能分析“合成树脂乳液外墙涂料项目建设项目”,年用电量584370.61千瓦时,年总用水量13598.20立方米,项目年综合总耗能量(当量值)72.98吨标准煤/年。达产年综合节能量24.33吨标准煤/年,项目总节能率29.08%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6365.65万元,其中:固定资产投资4803.70万元,占项目总投资的75.46%;流动资金1561.95万元,占项目总投资的24.54%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15140.00万元,总成本费用12034.77万元,税金及附加120.23万元,利润总额3105.23万元,利税总额3653.77万元,税后净利润2328.92万元,达产年纳税总额1324.85万元;达产年投资利润率48.78%,投资利税率57.40%,投资回报率36.59%,全部投资回收期4.23年,提供就业职位259个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区合成树脂乳液外墙涂料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区合成树脂乳液外墙涂料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“合成树脂乳液外墙涂料项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位259个,达产年纳税总额1324.85万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.78%,投资利税率57.40%,全部投资回报率36.59%,全部投资回收期4.23年,固定资产投资回收期4.23年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、工业强基关乎社会经济安全和国防安全,关乎我国工业转型升级。我国目前正处于工业转型升级的关键时期,“四基”能力薄弱,将直接导致一些主机和成套设备、整机产品患上了“软骨病”、陷入“空壳化”,严重影响产品的质量和稳定性,以及品牌形象的提升。同时,先进基础工艺和产业技术基础体系缺失,将会使得工业生产粗放式增长,制约我国工业转型发展方式转变;基础能力不匹配会导致产业发展过度依赖要素成本。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17208.6025.80亩1.1容积率1.521.2建筑系数65.48%1.3投资强度万元/亩186.191.4基底面积平方米11268.191.5总建筑面积平方米26157.071.6绿化面积平方米1613.67绿化率6.17%2总投资万元6365.652.1固定资产投资万元4803.702.1.1土建工程投资万元1832.842.1.1.1土建工程投资占比万元28.79%2.1.2设备投资万元1621.882.1.2.1设备投资占比25.48%2.1.3其它投资万元1348.982.1.3.1其它投资占比21.19%2.1.4固定资产投资占比75.46%2.2流动资金万元1561.952.2.1流动资金占比24.54%3收入万元15140.004总成本万元12034.775利润总额万元3105.236净利润万元2328.927所得税万元1.528增值税万元428.319税金及附加万元120.2310纳税总额万元1324.8511利税总额万元3653.7712投资利润率48.78%13投资利税率57.40%14投资回报率36.59%15回收期年4.2316设备数量台(套)7817年用电量千瓦时584370.6118年用水量立方米13598.2019总能耗吨标准煤72.9820节能率29.08%21节能量吨标准煤24.3322员工数量人259第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、首先看大政方针政策。十九大的大政方针政策主要内容仍然是供给侧改革。土地、劳动力、资本、技术四大生产要素中,大幅提高技术要素供给的比重是其主要目标之一。从供给侧改革的方式来看,一方面是化解部分行业的产能过剩,另一方面是促进战略性新兴产业的发展。十八大以来,供给侧改革稳步推进,并且取得显著效果。煤炭、钢铁、有色金属、石油、化工、造纸等传统行业的过剩产能得到有效化解,行业集中度大幅提高,行业利润率大幅提升,房地产投机过热得到有效遏制;与此同时,IT产业、文化创意产业、现代服务业等新兴产业开始蓬勃发展,节能环保、新一代信息技术、生物产业、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业也取得了可喜成绩。总的来看,经过5年的供给侧改革,国民经济内部结构已经发生显著变化,消费对经济增长的贡献率明显提升,服务业在国民经济中的比重持续提高,经济发展的方式已经从量变到质变的飞跃。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。制造业创新体系日趋完善。制造业创新中心建设新批复4家国家级中心。重点领域创新发展再创佳绩。国家科技重大专项扎实推进,AG600水陆两栖飞机成功实现水上首飞。工业强基工程稳步实施。首台套、首批次政策效应持续显现。评选出10个中国优秀工业设计奖。军民融合发展持续深化。嫦娥四号探测器成功发射。二、必要性分析1、保证现行标准脱贫质量,既不降低标准,也不吊高胃口,激发贫困人口内生动力;打好污染防治攻坚战,重点是打赢蓝天保卫战,着力解决突出的环境问题。要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来,大幅减少主要污染物排放总量,使生态环境质量得到总体改善。做好明年的经济工作,关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求,以8项重点工作为抓手。在继续抓好“三去一降一补”的同时,深化供给侧结构性改革;进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革,激发各类市场主体活力,推动国有资本做强做优做大,支持民营企业发展,不断完善负面清单;实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略,不断弥合城乡区域发展差距;积极推动形成全面开放新格局,不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制;提高保障和改善民生水平,加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。2、引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。园区规划面积50平方公里,启动区面积为10平方公里,处于多条高速公路交织地带,是贵州省东西、南北交通节点城市,也是陆路出海通道必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济增长极,是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.48%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率6.17%,固定资产投资强度186.19万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7966.617966.6118436.7418436.741421.061.1主要生产车间4779.974779.9711062.0411062.04881.061.2辅助生产车间2549.322549.325899.765899.76454.741.3其他生产车间637.33637.331069.331069.3385.262仓储工程1690.231690.235018.215018.21281.302.1成品贮存422.56422.561254.551254.5570.332.2原料仓储878.92878.922609.472609.47146.282.3辅助材料仓库388.75388.751154.191154.1964.703供配电工程90.1590.1590.1590.155.693.1供配电室90.1590.1590.1590.155.694给排水工程103.67103.67103.67103.675.084.1给排水103.67103.67103.67103.675.085服务性工程1070.481070.481070.481070.4860.015.1办公用房569.27569.27569.27569.2725.735.2生活服务501.21501.21501.21501.2131.606消防及环保工程301.99301.99301.99301.9919.046.1消防环保工程301.99301.99301.99301.9919.047项目总图工程45.0745.0745.0745.07-6.337.1场地及道路硬化2870.93567.07567.077.2场区围墙567.072870.932870.937.3安全保卫室45.0745.0745.0745.078绿化工程1342.5946.99合计11268.1926157.0726157.071832.84六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3457.26万元,占计划投资的54.31%。其中:完成固定资产投资2730.24万元,占总投资的78.97%;完成流动资金投资727.02,占总投资的21.03%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3457.261.1完成比例54.31%2完成固定资产投资万元2730.242.1完成比例78.97%3完成流动资金投资万元727.023.1完成比例21.03%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员259人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1761.2人均年工资万元5.991.3年工资额万元778.812工程技术人员工资2.1平均人数人392.2人均年工资万元6.132.3年工资额万元248.793企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.923.3年工资额万元63.824品质管理人员工资4.1平均人数人214.2人均年工资万元5.224.3年工资额万元122.775其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元4.295.3年工资额万元101.816职工工资总额万元9479.28五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4803.70(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1832.841621.88186.194803.701.1工程费用万元1832.841621.8811041.231.1.1建筑工程费用万元1832.841832.8428.79%1.1.2设备购置及安装费万元1621.881621.8825.48%1.2工程建设其他费用万元1348.981348.9821.19%1.2.1无形资产万元548.50548.501.3预备费万元800.48800.481.3.1基本预备费万元433.71433.711.3.2涨价预备费万元366.77366.772建设期利息万元3固定资产投资现值万元4803.704803.70(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1561.95万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11041.235738.728025.9511041.2311041.2311041.231.1应收账款万元3312.371987.422649.903312.373312.373312.371.2存货万元4968.552981.133974.844968.554968.554968.551.2.1原辅材料万元1490.57894.341192.451490.571490.571490.571.2.2燃料动力万元74.5344.7259.6274.5374.5374.531.2.3在产品万元2285.531371.321828.432285.532285.532285.531.2.4产成品万元1117.92670.75894.341117.921117.921117.921.3现金万元2760.311656.182208.252760.312760.312760.312流动负债万元9479.285687.577583.429479.289479.289479.282.1应付账款万元9479.285687.577583.429479.289479.289479.283流动资金万元1561.95937.171249.561561.951561.951561.954铺底流动资金万元520.64312.39416.52520.64520.64520.64(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6365.65万元,其中:固定资产投资4803.70万元,占项目总投资的75.46%;流动资金1561.95万元,占项目总投资的24.54%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1832.84万元,占项目总投资的28.79%;设备购置费1621.88万元,占项目总投资的25.48%;其它投资1348.98万元,占项目总投资的21.19%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4803.70+1561.95=6365.65(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4803.7075.46%1.1项目建设投资万元4803.7075.46%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1561.9524.54%3总投资万元万元6365.65二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9084.00万元,总成本7428.78万元,利润总额1655.22万元,净利润99.67万元,增值税256.99万元,税金及附加1241.41万元,所得税413.81万元;第二年收入12112.00万元,总成本9256.35万元,利润总额2855.65万元,净利润2141.74万元,增值税342.65万元,税金及附加109.95万元,所得税713.91万元;第三年生产负荷100%,收入15140.00万元,总成本12034.77万元,利润总额3105.23万元,净利润2328.92万元,增值税428.31万元,税金及附加120.23万元,所得税776.31万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15140.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=428.31万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9084.0012112.0015140.0015140.0015140.001.1合成树脂乳液外墙涂料万元9084.0012112.0015140.0015140.0015140.002现价增加值万元2906.8838
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