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文档简介
泓域咨询MACRO/ 半导体陶瓷电容器项目立项申请报告半导体陶瓷电容器项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入20476.73万元,同比增长25.48%(4157.86万元)。其中,主营业业务半导体陶瓷电容器生产及销售收入为17657.41万元,占营业总收入的86.23%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3955.67万元,较去年同期相比增长759.32万元,增长率23.76%;实现净利润2966.75万元,较去年同期相比增长452.90万元,增长率18.02%。二、项目概况(一)项目名称半导体陶瓷电容器项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积53986.98平方米(折合约80.94亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.94%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率5.26%,固定资产投资强度183.40万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积53986.98平方米,建筑物基底占地面积35059.14平方米,总建筑面积57226.20平方米,其中:规划建设主体工程40144.56平方米,项目规划绿化面积3009.82平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计108台(套),设备购置费5017.39万元。(七)节能分析“半导体陶瓷电容器项目建设项目”,年用电量952958.59千瓦时,年总用水量24486.22立方米,项目年综合总耗能量(当量值)119.21吨标准煤/年。达产年综合节能量33.62吨标准煤/年,项目总节能率26.31%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17587.65万元,其中:固定资产投资14844.40万元,占项目总投资的84.40%;流动资金2743.25万元,占项目总投资的15.60%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21760.00万元,总成本费用17289.37万元,税金及附加289.94万元,利润总额4470.63万元,利税总额5377.21万元,税后净利润3352.97万元,达产年纳税总额2024.24万元;达产年投资利润率25.42%,投资利税率30.57%,投资回报率19.06%,全部投资回收期6.75年,提供就业职位475个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区半导体陶瓷电容器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区半导体陶瓷电容器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“半导体陶瓷电容器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位475个,达产年纳税总额2024.24万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.42%,投资利税率30.57%,全部投资回报率19.06%,全部投资回收期6.75年,固定资产投资回收期6.75年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展产融合作工作,是进一步落实国务院关于中国制造2025、“互联网+”行动计划,以及金融支持工业稳增长工作部署的一项重要举措。有利于提高金融资源配置效率,有利于产业和金融协调发展,有利于实现政、银、企互惠共赢。对政府来说,可以强化政策引导作用,通过整合资源,引导产业资源与金融资源高效对接。对金融机构来说,能够降低获取信息的成本,制定针对性强的差别化信贷政策和融资政策,实现对企业的精准支持。对企业来说,可以将融资需求通过信息共享渠道及时传递给银行等金融机构,帮助符合条件的企业及时获得资金支持和金融服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米53986.9880.94亩1.1容积率1.061.2建筑系数64.94%1.3投资强度万元/亩183.401.4基底面积平方米35059.141.5总建筑面积平方米57226.201.6绿化面积平方米3009.82绿化率5.26%2总投资万元17587.652.1固定资产投资万元14844.402.1.1土建工程投资万元4928.882.1.1.1土建工程投资占比万元28.02%2.1.2设备投资万元5017.392.1.2.1设备投资占比28.53%2.1.3其它投资万元4898.132.1.3.1其它投资占比27.85%2.1.4固定资产投资占比84.40%2.2流动资金万元2743.252.2.1流动资金占比15.60%3收入万元21760.004总成本万元17289.375利润总额万元4470.636净利润万元3352.977所得税万元1.068增值税万元616.649税金及附加万元289.9410纳税总额万元2024.2411利税总额万元5377.2112投资利润率25.42%13投资利税率30.57%14投资回报率19.06%15回收期年6.7516设备数量台(套)10817年用电量千瓦时952958.5918年用水量立方米24486.2219总能耗吨标准煤119.2120节能率26.31%21节能量吨标准煤33.6222员工数量人475第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业领域创新活跃,现有管理方式不适应的情况还大量存在。在生物领域,企业密集反映新药和医疗服务准入问题突出。一是目前有上万种药品排队候审。二是我国在基因检测等新型医疗手段方面具备较强技术实力,但目前还难以在全国范围内推广应用。三是在一些省级招标中,医疗器械国内和进口分组招标,导致自主创新产品受到不公平待遇。在新能源领域,光伏市场转好,但光伏生产被列入产能过剩行业,企业难以融资。同时,企业反映光伏补贴拖欠情况增多。风电弃风现象长期存在,2015年16月全国弃风电量175亿千瓦时,同比增加101亿千瓦时,平均弃风率达15.2%,同比上升6.8个百分点。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。结构性去产能持续加力,工业产能利用率稳中有升。降本减负取得新成效。重点领域标准体系建设扎实推进,中高端产品供给水平稳步提升。绿色制造工程加快实施。新能源汽车动力蓄电池回收利用试点积极推进。落实区域重大战略,区域发展协调性增强。国家新型工业化产业示范基地建设质量提升。脱贫攻坚战深入推进。二、必要性分析1、为深入贯彻落实党的十九大精神和省委、省政府关于转型升级、加快发展的一系列决策部署,按照市委、市政府总体工作部署和“四大两新一高”产业发展战略要求,我市制定了支持工业经济加快发展十项措施。十项措施旨在发挥政策措施的支持和激励作用,综合运用政策、资金等措施,帮助和支持工业企业破解发展遇到的困难问题,促进龙头骨干企业提质增效,推动大众创业、万众创新,激发市场主体活力,促进产业创新转型,为我市工业发展再添动力,加快实现工业经济向高质量发展转变。2、面向未来,世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流,从增进人类福祉的“原点”出发,努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相待,不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏;对话协商、共担责任,深化双边和多边协作;同舟共济、合作共赢,构建开放型世界经济;兼容并蓄、和而不同,加强文明交流互鉴、增进人民友谊;敬畏自然、珍爱地球,尊崇、顺应、保护自然生态中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行,为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目选址规划一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。园区是经省人民政府批准成立的省级经济园区,园区位于市区东侧。园区区域面积80平方公里。经过十多年的开发建设,园区已建成了完善的工业基础设置和综合配套服务设施,创造了规范的法制环境,并已通过ISO14000环境管理体系认证。园区建有完善的服务体系,创业中心、项目服务中心、经贸局等可为各类企业提供周到细致的全面服务。优越的投资环境吸引了众多客商前来兴办企业,目前在园区注册的企业近3000家,其中工业企业2000余家,外商投资企业300余家。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.94%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率5.26%,固定资产投资强度183.40万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24786.8124786.8140144.5640144.563803.411.1主要生产车间14872.0914872.0924086.7424086.742358.111.2辅助生产车间7931.787931.7812846.2612846.261217.091.3其他生产车间1982.941982.942328.382328.38228.202仓储工程5258.875258.8711103.0711103.07765.042.1成品贮存1314.721314.722775.772775.77191.262.2原料仓储2734.612734.615773.605773.60397.822.3辅助材料仓库1209.541209.542553.712553.71175.963供配电工程280.47280.47280.47280.4721.743.1供配电室280.47280.47280.47280.4721.744给排水工程322.54322.54322.54322.5419.454.1给排水322.54322.54322.54322.5419.455服务性工程3330.623330.623330.623330.62229.495.1办公用房1650.571650.571650.571650.57119.435.2生活服务1680.051680.051680.051680.05127.476消防及环保工程939.58939.58939.58939.5872.836.1消防环保工程939.58939.58939.58939.5872.837项目总图工程140.24140.24140.24140.24-90.927.1场地及道路硬化9039.092093.752093.757.2场区围墙2093.759039.099039.097.3安全保卫室140.24140.24140.24140.248绿化工程3081.04107.84合计35059.1457226.2057226.204928.88六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资14147.06万元,占计划投资的80.44%。其中:完成固定资产投资9394.44万元,占总投资的66.41%;完成流动资金投资4752.62,占总投资的33.59%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14147.061.1完成比例80.44%2完成固定资产投资万元9394.442.1完成比例66.41%3完成流动资金投资万元4752.623.1完成比例33.59%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员475人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3231.2人均年工资万元4.881.3年工资额万元1335.822工程技术人员工资2.1平均人数人712.2人均年工资万元6.002.3年工资额万元486.233企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元6.983.3年工资额万元120.954品质管理人员工资4.1平均人数人384.2人均年工资万元5.124.3年工资额万元201.815其他人员工资5.1平均人数人245.2人均年工资万元4.965.3年工资额万元107.676职工工资总额万元12379.32五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14844.40(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4928.885017.39183.4014844.401.1工程费用万元4928.885017.3915122.571.1.1建筑工程费用万元4928.884928.8828.02%1.1.2设备购置及安装费万元5017.395017.3928.53%1.2工程建设其他费用万元4898.134898.1327.85%1.2.1无形资产万元2501.652501.651.3预备费万元2396.482396.481.3.1基本预备费万元1072.971072.971.3.2涨价预备费万元1323.511323.512建设期利息万元3固定资产投资现值万元14844.4014844.40(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2743.25万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15122.577392.4111563.6215122.5715122.5715122.571.1应收账款万元4536.772041.553175.744536.774536.774536.771.2存货万元6805.163062.324763.616805.166805.166805.161.2.1原辅材料万元2041.55918.701429.082041.552041.552041.551.2.2燃料动力万元102.0845.9371.45102.08102.08102.081.2.3在产品万元3130.371408.672191.263130.373130.373130.371.2.4产成品万元1531.16689.021071.811531.161531.161531.161.3现金万元3780.641701.292646.453780.643780.643780.642流动负债万元12379.325570.698665.5212379.3212379.3212379.322.1应付账款万元12379.325570.698665.5212379.3212379.3212379.323流动资金万元2743.251234.461920.272743.252743.252743.254铺底流动资金万元914.41411.49640.09914.41914.41914.41(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17587.65万元,其中:固定资产投资14844.40万元,占项目总投资的84.40%;流动资金2743.25万元,占项目总投资的15.60%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4928.88万元,占项目总投资的28.02%;设备购置费5017.39万元,占项目总投资的28.53%;其它投资4898.13万元,占项目总投资的27.85%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14844.40+2743.25=17587.65(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14844.4084.40%1.1项目建设投资万元14844.4084.40%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2743.2515.60%3总投资万元万元17587.65二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9792.00万元,总成本3810.93万元,利润总额5981.07万元,净利润249.25万元,增值税277.49万元,税金及附加4485.80万元,所得税1495.27万元;第二年收入15232.00万元,总成本5155.07万元,利润总额10076.93万元,净利润7557.70万元,增值税431.65万元,税金及附加267.75万元,所得税2519.23万元;第三年生产负荷100%,收入21760.00万元,总成本17289.37万元,利润总额4470.63万元,净利润3352.97万元,增值税616.64万元,税金及附加289.94万元,所得税1117.66万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21760.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=616.64万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9792.0015232.0021760.0021760.0021760.001.1半导体陶瓷电容器万元9792.0015232.0021760.0021760.0021760.002现价增加值万元3133.444874.2469
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