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文档简介
泓域咨询MACRO/ 柔韧性树脂项目立项申请报告柔韧性树脂项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入9226.07万元,同比增长16.51%(1307.27万元)。其中,主营业业务柔韧性树脂生产及销售收入为8604.65万元,占营业总收入的93.26%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2234.36万元,较去年同期相比增长509.87万元,增长率29.57%;实现净利润1675.77万元,较去年同期相比增长199.29万元,增长率13.50%。二、项目概况(一)项目名称柔韧性树脂项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积48024.00平方米(折合约72.00亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.57%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率6.37%,固定资产投资强度185.70万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积48024.00平方米,建筑物基底占地面积36291.74平方米,总建筑面积59549.76平方米,其中:规划建设主体工程47301.16平方米,项目规划绿化面积3794.71平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计148台(套),设备购置费4967.94万元。(七)节能分析“柔韧性树脂项目建设项目”,年用电量700805.36千瓦时,年总用水量14416.14立方米,项目年综合总耗能量(当量值)87.36吨标准煤/年。达产年综合节能量33.97吨标准煤/年,项目总节能率22.35%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15324.67万元,其中:固定资产投资13370.40万元,占项目总投资的87.25%;流动资金1954.27万元,占项目总投资的12.75%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17932.00万元,总成本费用14278.91万元,税金及附加252.56万元,利润总额3653.09万元,利税总额4409.52万元,税后净利润2739.82万元,达产年纳税总额1669.70万元;达产年投资利润率23.84%,投资利税率28.77%,投资回报率17.88%,全部投资回收期7.09年,提供就业职位369个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区柔韧性树脂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区柔韧性树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“柔韧性树脂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位369个,达产年纳税总额1669.70万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率23.84%,投资利税率28.77%,全部投资回报率17.88%,全部投资回收期7.09年,固定资产投资回收期7.09年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加快建立以资源节约、环境友好为导向的采购、生产、营销物流体系,落实生产者责任延伸制度,推动民营企业积极履行社会责任。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米48024.0072.00亩1.1容积率1.241.2建筑系数75.57%1.3投资强度万元/亩185.701.4基底面积平方米36291.741.5总建筑面积平方米59549.761.6绿化面积平方米3794.71绿化率6.37%2总投资万元15324.672.1固定资产投资万元13370.402.1.1土建工程投资万元5279.032.1.1.1土建工程投资占比万元34.45%2.1.2设备投资万元4967.942.1.2.1设备投资占比32.42%2.1.3其它投资万元3123.432.1.3.1其它投资占比20.38%2.1.4固定资产投资占比87.25%2.2流动资金万元1954.272.2.1流动资金占比12.75%3收入万元17932.004总成本万元14278.915利润总额万元3653.096净利润万元2739.827所得税万元1.248增值税万元503.879税金及附加万元252.5610纳税总额万元1669.7011利税总额万元4409.5212投资利润率23.84%13投资利税率28.77%14投资回报率17.88%15回收期年7.0916设备数量台(套)14817年用电量千瓦时700805.3618年用水量立方米14416.1419总能耗吨标准煤87.3620节能率22.35%21节能量吨标准煤33.9722员工数量人369第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、积极把握战略性新兴产业的投资机遇。“十二五”期间,我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2016年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到10%左右,产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵,高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破,一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起,战略性新兴产业广泛融合,加快推动了传统产业转型升级,涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式,创造了大量就业岗位,成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。今年是改革开放40周年。40年来,我国工业实力空前增强,建立了全世界最完整的现代工业体系,产品竞争力显著提升,“中国制造”越来越受到世界认可。一个拥有十几亿人口的发展中农业大国,用几十年时间走完了发达国家几百年走过的工业化历程,发展成为世界制造业第一大国。当前,中国特色社会主义进入新时代,我国经济发展由高速增长阶段转向高质量发展阶段。我国仍处于工业化发展阶段,我国工业发展转向建设制造强国新阶段。与此同时,世界经济处于深度调整中,一场以新科技革命和新产业变革为主要特征,以数字化、网络化、智能化与先进制造业相结合为特点的新工业革命日益兴起、势不可挡,与我国推进高质量发展形成难得的历史交汇。新一代信息技术已经成为新科技革命的核心技术,成为推动经济社会发展的巨大引擎,是加快产业转型升级的动力,也是高质量发展的抓手。先进制造业是供给侧结构性改革的先锋,也是高质量发展的关键。创新是传统产业改造升级的助推器,也是高质量发展的强大动能。为此,我们要毫不动摇坚持发展是硬道理、发展应该是科学发展和高质量发展的战略思想,毫不动摇坚持我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期的科学判断,毫不动摇坚持必须从长期大势认识当前形势、认清我国长期向好发展前景的规律性认识,创造性贯彻落实高质量发展要求。二、必要性分析1、我国的经济发展有些减速,这就要求应用好新常态的经济发展,是我国的经济发展能够稳定,现在新常态的经济发展有以下几种前景。它可以促进自贸区的建设发展,可以通过市场实现经济调节目的,可以处理经济包容性问题,也可以提升经济增长与生态环境恢复契合性。在新常态模式下,我国的自贸区的建设就会有很好的发展,上海自贸区试点的成功大大的提高了自信心,让我国的对外开放程度有所加大,随着一带一路的开展大大加强了我国的对外贸易,所以更应该加强自贸区的建设。现在已在全国范围内开展自贸区建设,我国也取得了小小的成绩,加快了城市的建设,然后对城市的发展起着一定的推动性作用。2、新一轮科技产业革命孕育突破,智能化绿色化服务化成为制造业发展新趋势。当前,新一轮科技革命和产业变革正在兴起,其突出特点就是信息技术的全面突破和与其他产业领域的渗透融合,尤其是互联网与制造业的深度融合,正在引发影响深远的产业变革。在新技术革命驱动下,工业互联网、大数据、云计算等快速发展,推动全球制造业发展模式加快向智能、绿色、服务方向发展。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。园区规划面积50平方公里,启动区面积为10平方公里,处于多条高速公路交织地带,是贵州省东西、南北交通节点城市,也是陆路出海通道必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济增长极,是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.57%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率6.37%,固定资产投资强度185.70万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25658.2625658.2647301.1647301.164612.521.1主要生产车间15394.9615394.9628380.7028380.702859.761.2辅助生产车间8210.648210.6415136.3715136.371476.011.3其他生产车间2052.662052.662743.472743.47276.752仓储工程5443.765443.767961.597961.59564.632.1成品贮存1360.941360.941990.401990.40141.162.2原料仓储2830.762830.764140.034140.03293.612.3辅助材料仓库1252.061252.061831.171831.17129.863供配电工程290.33290.33290.33290.3323.163.1供配电室290.33290.33290.33290.3323.164给排水工程333.88333.88333.88333.8820.724.1给排水333.88333.88333.88333.8820.725服务性工程3447.723447.723447.723447.72244.515.1办公用房1543.201543.201543.201543.20119.495.2生活服务1904.521904.521904.521904.52102.586消防及环保工程972.62972.62972.62972.6277.606.1消防环保工程972.62972.62972.62972.6277.607项目总图工程145.17145.17145.17145.17-377.587.1场地及道路硬化9490.601742.741742.747.2场区围墙1742.749490.609490.607.3安全保卫室145.17145.17145.17145.178绿化工程3242.05113.47合计36291.7459549.7659549.765279.03六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8521.01万元,占计划投资的55.60%。其中:完成固定资产投资5395.98万元,占总投资的63.33%;完成流动资金投资3125.03,占总投资的36.67%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8521.011.1完成比例55.60%2完成固定资产投资万元5395.982.1完成比例63.33%3完成流动资金投资万元3125.033.1完成比例36.67%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员369人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2511.2人均年工资万元4.901.3年工资额万元1319.492工程技术人员工资2.1平均人数人552.2人均年工资万元6.882.3年工资额万元348.293企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元7.983.3年工资额万元106.364品质管理人员工资4.1平均人数人304.2人均年工资万元5.214.3年工资额万元163.325其他人员工资5.1平均人数人185.2人均年工资万元5.705.3年工资额万元110.336职工工资总额万元11648.27五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13370.40(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5279.034967.94185.7013370.401.1工程费用万元5279.034967.9413602.541.1.1建筑工程费用万元5279.035279.0334.45%1.1.2设备购置及安装费万元4967.944967.9432.42%1.2工程建设其他费用万元3123.433123.4320.38%1.2.1无形资产万元1323.391323.391.3预备费万元1800.041800.041.3.1基本预备费万元823.71823.711.3.2涨价预备费万元976.33976.332建设期利息万元3固定资产投资现值万元13370.4013370.40(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1954.27万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13602.545721.138300.2413602.5413602.5413602.541.1应收账款万元4080.761836.342856.534080.764080.764080.761.2存货万元6121.142754.514284.806121.146121.146121.141.2.1原辅材料万元1836.34826.351285.441836.341836.341836.341.2.2燃料动力万元91.8241.3264.2791.8291.8291.821.2.3在产品万元2815.721267.081971.012815.722815.722815.721.2.4产成品万元1377.26619.77964.081377.261377.261377.261.3现金万元3400.641530.292380.443400.643400.643400.642流动负债万元11648.275241.728153.7911648.2711648.2711648.272.1应付账款万元11648.275241.728153.7911648.2711648.2711648.273流动资金万元1954.27879.421367.991954.271954.271954.274铺底流动资金万元651.42293.14456.00651.42651.42651.42(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15324.67万元,其中:固定资产投资13370.40万元,占项目总投资的87.25%;流动资金1954.27万元,占项目总投资的12.75%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5279.03万元,占项目总投资的34.45%;设备购置费4967.94万元,占项目总投资的32.42%;其它投资3123.43万元,占项目总投资的20.38%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13370.40+1954.27=15324.67(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13370.4087.25%1.1项目建设投资万元13370.4087.25%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1954.2712.75%3总投资万元万元15324.67二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8069.40万元,总成本3618.07万元,利润总额4451.33万元,净利润219.30万元,增值税226.74万元,税金及附加3338.50万元,所得税1112.83万元;第二年收入12552.40万元,总成本5044.98万元,利润总额7507.42万元,净利润5630.56万元,增值税352.71万元,税金及附加234.42万元,所得税1876.86万元;第三年生产负荷100%,收入17932.00万元,总成本14278.91万元,利润总额3653.09万元,净利润2739.82万元,增值税503.87万元,税金及附加252.56万元,所得税913.27万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17932.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=503.87万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8069.4012552.4017932.0017932.0017932.001.1柔韧性树脂万元8069.4012552.4017932.0017932.0017932.002现价增加值万元2582.2
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