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泓域咨询MACRO/ 树脂饰品项目立项申请报告树脂饰品项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx集团实现营业收入11286.54万元,同比增长23.70%(2162.72万元)。其中,主营业业务树脂饰品生产及销售收入为9932.95万元,占营业总收入的88.01%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2362.66万元,较去年同期相比增长326.98万元,增长率16.06%;实现净利润1771.99万元,较去年同期相比增长309.24万元,增长率21.14%。二、项目概况(一)项目名称树脂饰品项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积18282.47平方米(折合约27.41亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.90%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率6.53%,固定资产投资强度169.86万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积18282.47平方米,建筑物基底占地面积14424.87平方米,总建筑面积23767.21平方米,其中:规划建设主体工程18810.16平方米,项目规划绿化面积1551.36平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计61台(套),设备购置费2333.16万元。(七)节能分析“树脂饰品项目建设项目”,年用电量794050.79千瓦时,年总用水量7971.30立方米,项目年综合总耗能量(当量值)98.27吨标准煤/年。达产年综合节能量31.03吨标准煤/年,项目总节能率25.36%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6471.68万元,其中:固定资产投资4655.86万元,占项目总投资的71.94%;流动资金1815.82万元,占项目总投资的28.06%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13424.00万元,总成本费用10644.78万元,税金及附加119.13万元,利润总额2779.22万元,利税总额3281.69万元,税后净利润2084.41万元,达产年纳税总额1197.27万元;达产年投资利润率42.94%,投资利税率50.71%,投资回报率32.21%,全部投资回收期4.60年,提供就业职位178个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区树脂饰品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区树脂饰品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“树脂饰品项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位178个,达产年纳税总额1197.27万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.94%,投资利税率50.71%,全部投资回报率32.21%,全部投资回收期4.60年,固定资产投资回收期4.60年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深入推进企业减负工作。发挥国务院减轻企业负担部际联席会议机制作用,加强政策宣传和督促检查,推动各项惠企减负政策的落实。建立涉企收费目录清单制度,打造减轻企业负担综合服务平台,加强行政审批中介服务事项清理规范,完善企业举报查处机制,制止各种清单之外违规收费行为。(工业和信息化部、发展改革委、财政部牵头)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米18282.4727.41亩1.1容积率1.301.2建筑系数78.90%1.3投资强度万元/亩169.861.4基底面积平方米14424.871.5总建筑面积平方米23767.211.6绿化面积平方米1551.36绿化率6.53%2总投资万元6471.682.1固定资产投资万元4655.862.1.1土建工程投资万元2039.732.1.1.1土建工程投资占比万元31.52%2.1.2设备投资万元2333.162.1.2.1设备投资占比36.05%2.1.3其它投资万元282.972.1.3.1其它投资占比4.37%2.1.4固定资产投资占比71.94%2.2流动资金万元1815.822.2.1流动资金占比28.06%3收入万元13424.004总成本万元10644.785利润总额万元2779.226净利润万元2084.417所得税万元1.308增值税万元383.349税金及附加万元119.1310纳税总额万元1197.2711利税总额万元3281.6912投资利润率42.94%13投资利税率50.71%14投资回报率32.21%15回收期年4.6016设备数量台(套)6117年用电量千瓦时794050.7918年用水量立方米7971.3019总能耗吨标准煤98.2720节能率25.36%21节能量吨标准煤31.0322员工数量人178第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、从海外市场看,中国新兴产业全球化发展环境不容乐观。例如,2014年年末,美国公布第二起对华光伏双反案裁决,根据美方裁决,中国企业需交税率大幅上升,这将对中国光伏出口造成较大打击。从国内看,知识产权保护力度不足已经成为影响创新产业发展的重要因素,如深圳迈瑞等企业反映创新型医疗器械等产品经常被抄袭,同时维权成本高,影响企业创新积极性。此外,充分利用全球创新资源来弥补自身技术短板,也成为战略性新兴产业进一步发展的必要条件,急需加大相关工作力度,加速国际化创新体系建设。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。中央经济工作会议对当前国内外形势进行了深刻分析,对明年经济工作作出了全面部署,全国工业和信息化系统必须认真学习领会,把思想和行动统一到中央对形势的分析判断上来,统一到中央的决策部署上来,抓住战略机遇,坚持底线思维,加强前瞻预判,确保完成既定的目标任务。经过40年改革开放,我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。要保持战略定力,坚定信心决心,把握和运用好加快经济结构优化升级、提升科技创新能力、深化改革开放、加快绿色发展、参与全球经济治理体系变革等带来的新机遇,扎实推进制造强国建设,不断实现新的重大突破。二、必要性分析1、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征,提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,是全面理解、认真落实五中全会精神的基础,对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势,确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,具有重要意义。2、“十三五”时期,是我市适应把握引领经济发展新常态、落实新发展理念,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,推动实现社会稳定和长治久安总目标的重要时期,是加快以供给侧结构性改革为主线,推进工业转型升级,构建我市特色现代产业体系的关键时期。我市新型工业化发展要紧紧抓住丝绸之路经济带核心区建设的重大机遇,改造提升传统产业、大力发展劳动密集型产业和新兴产业,推动实体经济发展。我市新型工业化“十三五”发展规划全面总结了“十二五”时期新型工业化发展的成就和问题,提出了“十三五”新型工业化发展的指导思想、发展目标、基本原则和主要任务,明确了“十三五”时期重点优势产业、战略性新兴产业、生产性服务业的发展重点、产业布局、重大项目的建设思路,并提出了推动落实规划的工作重点和保障措施,是我市新型工业化发展的基本遵循和行动指南。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 选址评价一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。园区产业结构明晰,带动作用明显。目前,已有260余家规模以上企业落户,年实现工业总产值80亿元,实现税收4.5亿元。园区政策环境优越,发展目标明确。除国家和省、市政府赋予的优惠政策外,园区还享受当地政府实施的特殊优惠政策。与此同时,园区十分重视依法治区和提高行政效率,政策环境稳定透明,法制环境公平公正,服务环境规范高效,生活环境安定优美。依托资源、区位、交通等比较优势,园区正全力加快推进“规划引领、基础先行、项目带动、产业强区”的发展战略,已经成为亮点纷呈,人气飙升,商机无限的投资热士。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.90%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率6.53%,固定资产投资强度169.86万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10198.3810198.3818810.1618810.161775.741.1主要生产车间6119.036119.0311286.1011286.101100.961.2辅助生产车间3263.483263.486019.256019.25568.241.3其他生产车间815.87815.871090.991090.99106.542仓储工程2163.732163.733222.083222.08221.222.1成品贮存540.93540.93805.52805.5255.302.2原料仓储1125.141125.141675.481675.48115.032.3辅助材料仓库497.66497.66741.08741.0850.883供配电工程115.40115.40115.40115.408.913.1供配电室115.40115.40115.40115.408.914给排水工程132.71132.71132.71132.717.974.1给排水132.71132.71132.71132.717.975服务性工程1370.361370.361370.361370.3694.085.1办公用房560.45560.45560.45560.4540.055.2生活服务809.91809.91809.91809.9145.186消防及环保工程386.59386.59386.59386.5929.866.1消防环保工程386.59386.59386.59386.5929.867项目总图工程57.7057.7057.7057.70-152.117.1场地及道路硬化3933.70790.47790.477.2场区围墙790.473933.703933.707.3安全保卫室57.7057.7057.7057.708绿化工程1544.6854.06合计14424.8723767.2123767.212039.73六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5001.53万元,占计划投资的77.28%。其中:完成固定资产投资3373.70万元,占总投资的67.45%;完成流动资金投资1627.83,占总投资的32.55%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5001.531.1完成比例77.28%2完成固定资产投资万元3373.702.1完成比例67.45%3完成流动资金投资万元1627.833.1完成比例32.55%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员178人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1211.2人均年工资万元5.141.3年工资额万元551.512工程技术人员工资2.1平均人数人272.2人均年工资万元5.052.3年工资额万元137.863企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元7.873.3年工资额万元42.084品质管理人员工资4.1平均人数人144.2人均年工资万元5.744.3年工资额万元76.955其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元4.545.3年工资额万元51.306职工工资总额万元6461.42五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4655.86(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2039.732333.16169.864655.861.1工程费用万元2039.732333.168277.241.1.1建筑工程费用万元2039.732039.7331.52%1.1.2设备购置及安装费万元2333.162333.1636.05%1.2工程建设其他费用万元282.97282.974.37%1.2.1无形资产万元140.95140.951.3预备费万元142.02142.021.3.1基本预备费万元57.2757.271.3.2涨价预备费万元84.7584.752建设期利息万元3固定资产投资现值万元4655.864655.86(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1815.82万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8277.243449.757381.588277.248277.248277.241.1应收账款万元2483.17993.271986.542483.172483.172483.171.2存货万元3724.761489.902979.813724.763724.763724.761.2.1原辅材料万元1117.43446.97893.941117.431117.431117.431.2.2燃料动力万元55.8722.3544.7055.8755.8755.871.2.3在产品万元1713.39685.361370.711713.391713.391713.391.2.4产成品万元838.07335.23670.46838.07838.07838.071.3现金万元2069.31827.721655.452069.312069.312069.312流动负债万元6461.422584.575169.146461.426461.426461.422.1应付账款万元6461.422584.575169.146461.426461.426461.423流动资金万元1815.82726.331452.661815.821815.821815.824铺底流动资金万元605.27242.11484.22605.27605.27605.27(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6471.68万元,其中:固定资产投资4655.86万元,占项目总投资的71.94%;流动资金1815.82万元,占项目总投资的28.06%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2039.73万元,占项目总投资的31.52%;设备购置费2333.16万元,占项目总投资的36.05%;其它投资282.97万元,占项目总投资的4.37%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4655.86+1815.82=6471.68(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4655.8671.94%1.1项目建设投资万元4655.8671.94%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1815.8228.06%3总投资万元万元6471.68二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5369.60万元,总成本18821.55万元,利润总额-13451.95万元,净利润91.53万元,增值税153.34万元,税金及附加-10088.96万元,所得税-3362.99万元;第二年收入10739.20万元,总成本31455.88万元,利润总额-20716.68万元,净利润-15537.51万元,增值税306.67万元,税金及附加109.93万元,所得税-5179.17万元;第三年生产负荷100%,收入13424.00万元,总成本10644.78万元,利润总额2779.22万元,净利润2084.41万元,增值税383.34万元,税金及附加119.13万元,所得税694.80万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13424.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=383.34万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5369.6010739.2013424.0013424.0013424.001.1树脂饰品万元5369.6010739.2013424.0013424.0013424.002现价增加值万元1718.273436.544295.68429

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