




已阅读5页,还剩21页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
泓域咨询MACRO/ 高稳定小型铝电解电容器项目立项申请报告高稳定小型铝电解电容器项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入20230.16万元,同比增长11.51%(2087.63万元)。其中,主营业业务高稳定小型铝电解电容器生产及销售收入为17201.28万元,占营业总收入的85.03%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4734.34万元,较去年同期相比增长817.75万元,增长率20.88%;实现净利润3550.76万元,较去年同期相比增长372.85万元,增长率11.73%。二、项目概况(一)项目名称高稳定小型铝电解电容器项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积23378.35平方米(折合约35.05亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.01%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率5.54%,固定资产投资强度199.92万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积23378.35平方米,建筑物基底占地面积12392.86平方米,总建筑面积36470.23平方米,其中:规划建设主体工程25490.43平方米,项目规划绿化面积2019.77平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计67台(套),设备购置费2185.57万元。(七)节能分析“高稳定小型铝电解电容器项目建设项目”,年用电量696737.06千瓦时,年总用水量12499.56立方米,项目年综合总耗能量(当量值)86.70吨标准煤/年。达产年综合节能量28.90吨标准煤/年,项目总节能率22.09%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9586.12万元,其中:固定资产投资7007.20万元,占项目总投资的73.10%;流动资金2578.92万元,占项目总投资的26.90%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21392.00万元,总成本费用16158.55万元,税金及附加180.14万元,利润总额5233.45万元,利税总额6135.45万元,税后净利润3925.09万元,达产年纳税总额2210.36万元;达产年投资利润率54.59%,投资利税率64.00%,投资回报率40.95%,全部投资回收期3.94年,提供就业职位281个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区高稳定小型铝电解电容器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区高稳定小型铝电解电容器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“高稳定小型铝电解电容器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位281个,达产年纳税总额2210.36万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率54.59%,投资利税率64.00%,全部投资回报率40.95%,全部投资回收期3.94年,固定资产投资回收期3.94年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、工业强基关乎我国工业核心竞争力提升。没有好的基础零部件/元器件、基础材料、基础工艺,就无法形成具有特色和竞争力的整机和系统设备,无论是传统产业竞争力提升,还是战略性新兴产业竞争力培育与发展都将是一句空话。产业链向中高端转移,就要求我国必须有传统要素驱动向创新驱动转变,集成创新是创新驱动的重要途径,没有好的基础零部件/元器件、基础材料、基础工艺和技术基础能力,就没有集成创新的基础,就会使我国工业长期停留在“引进”阶段,严重影响实施创新驱动发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米23378.3535.05亩1.1容积率1.561.2建筑系数53.01%1.3投资强度万元/亩199.921.4基底面积平方米12392.861.5总建筑面积平方米36470.231.6绿化面积平方米2019.77绿化率5.54%2总投资万元9586.122.1固定资产投资万元7007.202.1.1土建工程投资万元3239.162.1.1.1土建工程投资占比万元33.79%2.1.2设备投资万元2185.572.1.2.1设备投资占比22.80%2.1.3其它投资万元1582.472.1.3.1其它投资占比16.51%2.1.4固定资产投资占比73.10%2.2流动资金万元2578.922.2.1流动资金占比26.90%3收入万元21392.004总成本万元16158.555利润总额万元5233.456净利润万元3925.097所得税万元1.568增值税万元721.869税金及附加万元180.1410纳税总额万元2210.3611利税总额万元6135.4512投资利润率54.59%13投资利税率64.00%14投资回报率40.95%15回收期年3.9416设备数量台(套)6717年用电量千瓦时696737.0618年用水量立方米12499.5619总能耗吨标准煤86.7020节能率22.09%21节能量吨标准煤28.9022员工数量人281第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、从发展趋势来看,目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性新兴产业过渡。要实现支柱产业的平稳切换,一方面要建立房地产调控的长效机制,另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展,两者相辅相承,缺一不可。因此,从宏观政策调控的逻辑上看,未来的投资机遇也应在战略性新兴产业里面。市场普遍认为,中国经济在明年下半年,将重新步入上升通道,而其背后的推动力,必将是战略性新兴产业的发展,目前投资已经到了最好的介入期。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。当今世界,和平与发展仍是时代主题;破解世界性难题还需加强国际合作;经济全球化大势不会逆转;新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起;随着我国不断扩大开放,各国都希望在中国寻找更多发展机遇,这些因素有力支撑了党中央有关“重要战略机遇期”的判断。当前形势是长期和短期、内部和外部等因素共同作用的结果。必须保持清醒头脑,坚持从实际出发,辩证看待形势变化。我国发展仍处于应当大有作为也能够大有作为的重要战略机遇期,完全有条件、有能力、有信心实现经济高质量发展。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置,因地制宜,切实发力,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设,走出一条经济发展与环境改善的双赢之路,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。2、国内经济新常态迫切要求我市工业加快升级步伐。我国经济发展进入转型升级攻坚期,亟需转变制造业发展方式。我国正处在经济发展成长期,城镇化不断发展,人民群众的生活水平持续提高,投资消费需求依然巨大。但是,我国经济的发展方式尚处于转型阶段,受到国际国内各种因素的影响,需求结构、产业结构、地区结构和收入分配结构等仍存在不平衡问题。在国际竞争日趋激烈的情况下,转变经济发展方式、避免陷入中等收入陷阱已成为现阶段经济工作的重点和难点。资本、劳动力、土地等生产要素的成本不断提高,资源环境压力不断加大,都要求我市必须下决心转变制造业发展方式。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 选址规划一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。园区是2005年经省政府批准设立的省级园区,现已开发利用土地60平方公里。目前,园区内年产值超亿元的企业9家。已基本形成电子信息、新材料、现代机械制造与加工、整车及汽车零部件四大主导产业格局。在未来的发展中,园区将进一步秉承“优质、高效、文明、和谐”的发展理念,以建设高新技术成果转化基地为目标,打造特色产业园区,形成大型骨干企业为主导、中小企业相配套的良性循环发展新格局,全面提升园区综合发展水平,使园区成为设施完善、环境优越、办事高效、服务超前的最佳投资园区。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.01%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率5.54%,固定资产投资强度199.92万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8761.758761.7525490.4325490.432490.371.1主要生产车间5257.055257.0515294.2615294.261544.031.2辅助生产车间2803.762803.768156.948156.94796.921.3其他生产车间700.94700.941478.441478.44149.422仓储工程1858.931858.937136.877136.87507.102.1成品贮存464.73464.731784.221784.22126.782.2原料仓储966.64966.643711.173711.17263.692.3辅助材料仓库427.55427.551641.481641.48116.633供配电工程99.1499.1499.1499.147.923.1供配电室99.1499.1499.1499.147.924给排水工程114.01114.01114.01114.017.094.1给排水114.01114.01114.01114.017.095服务性工程1177.321177.321177.321177.3283.655.1办公用房584.65584.65584.65584.6542.345.2生活服务592.67592.67592.67592.6746.066消防及环保工程332.13332.13332.13332.1326.556.1消防环保工程332.13332.13332.13332.1326.557项目总图工程49.5749.5749.5749.5775.507.1场地及道路硬化3382.41604.82604.827.2场区围墙604.823382.413382.417.3安全保卫室49.5749.5749.5749.578绿化工程1170.8240.98合计12392.8636470.2336470.233239.16六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7883.54万元,占计划投资的82.24%。其中:完成固定资产投资5594.02万元,占总投资的70.96%;完成流动资金投资2289.52,占总投资的29.04%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7883.541.1完成比例82.24%2完成固定资产投资万元5594.022.1完成比例70.96%3完成流动资金投资万元2289.523.1完成比例29.04%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员281人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1911.2人均年工资万元4.731.3年工资额万元1065.482工程技术人员工资2.1平均人数人422.2人均年工资万元6.682.3年工资额万元289.653企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元6.863.3年工资额万元69.904品质管理人员工资4.1平均人数人224.2人均年工资万元5.444.3年工资额万元126.815其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元5.875.3年工资额万元90.196职工工资总额万元14189.94五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7007.20(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3239.162185.57199.927007.201.1工程费用万元3239.162185.5716768.861.1.1建筑工程费用万元3239.163239.1633.79%1.1.2设备购置及安装费万元2185.572185.5722.80%1.2工程建设其他费用万元1582.471582.4716.51%1.2.1无形资产万元883.64883.641.3预备费万元698.83698.831.3.1基本预备费万元309.25309.251.3.2涨价预备费万元389.58389.582建设期利息万元3固定资产投资现值万元7007.207007.20(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2578.92万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16768.867438.5111320.2816768.8616768.8616768.861.1应收账款万元5030.662766.864024.535030.665030.665030.661.2存货万元7545.994150.296036.797545.997545.997545.991.2.1原辅材料万元2263.801245.091811.042263.802263.802263.801.2.2燃料动力万元113.1962.2590.55113.19113.19113.191.2.3在产品万元3471.161909.142776.923471.163471.163471.161.2.4产成品万元1697.85933.821358.281697.851697.851697.851.3现金万元4192.222305.723353.774192.224192.224192.222流动负债万元14189.947804.4711351.9514189.9414189.9414189.942.1应付账款万元14189.947804.4711351.9514189.9414189.9414189.943流动资金万元2578.921418.412063.142578.922578.922578.924铺底流动资金万元859.63472.80687.71859.63859.63859.63(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9586.12万元,其中:固定资产投资7007.20万元,占项目总投资的73.10%;流动资金2578.92万元,占项目总投资的26.90%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3239.16万元,占项目总投资的33.79%;设备购置费2185.57万元,占项目总投资的22.80%;其它投资1582.47万元,占项目总投资的16.51%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7007.20+2578.92=9586.12(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7007.2073.10%1.1项目建设投资万元7007.2073.10%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2578.9226.90%3总投资万元万元9586.12二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11765.60万元,总成本11077.11万元,利润总额688.49万元,净利润141.16万元,增值税397.02万元,税金及附加516.37万元,所得税172.12万元;第二年收入17113.60万元,总成本15092.01万元,利润总额2021.59万元,净利润1516.19万元,增值税577.49万元,税金及附加162.81万元,所得税505.40万元;第三年生产负荷100%,收入21392.00万元,总成本16158.55万元,利润总额5233.45万元,净利润3925.09万元,增值税721.86万元,税金及附加180.14万元,所得税1308.36万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21392.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=721.86万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11765.6017113.6021392.0021392.0021392.001.1高稳定小型铝电解电容器万元11765.6017113.6021392.0021392.0021392.002现价增加值万元3764.995476.356845.446845.
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 学校图书室卫生管理制度
- 销售人员常见客户心理分析
- 1.2.1植物细胞说课稿-2024-2025学年鲁科版(五四学制)(2024)生物六年级上册
- 重钢全系建筑方案设计
- 第11课《别伤着自己》 第一课时(教学设计)2023-2024学年统编版道德与法治一年级上册
- 泸州引流方案咨询招聘
- 规划展览馆布展施工组织设计方案
- 国际音标发音及应用示范表
- 6.3.3 统计图的选择 说课稿2024-2025学年北师大版数学七年级上册
- 全球变暖盐度效应-洞察及研究
- 2025年全国保密教育线上培训考试试题库(含答案)
- DB50∕T 1653-2024 林区森林防火及森林质量提升专项规划编制导则
- DGTJ08-2004B-2020 建筑太阳能光伏发电应用技术标准
- 产伤性阴道血肿护理课件
- 校园周边安全管理办法
- 制冰厂可行性研究报告
- 快递业务流程标准化管理
- 中班健康魔法消气屋课件
- 腕部损伤的护理课件
- 蓝莓水肥一体化栽培技术规程
- 【基于Creo的NGW型行星齿轮减速器设计9000字】
评论
0/150
提交评论