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泓域咨询MACRO/ 双酚酸水溶性树脂项目立项申请报告双酚酸水溶性树脂项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx公司实现营业收入27799.11万元,同比增长21.97%(5007.34万元)。其中,主营业业务双酚酸水溶性树脂生产及销售收入为24354.53万元,占营业总收入的87.61%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6547.04万元,较去年同期相比增长1035.13万元,增长率18.78%;实现净利润4910.28万元,较去年同期相比增长516.98万元,增长率11.77%。二、项目概况(一)项目名称双酚酸水溶性树脂项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积55881.26平方米(折合约83.78亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.08%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率7.72%,固定资产投资强度182.29万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积55881.26平方米,建筑物基底占地面积36926.34平方米,总建筑面积83263.08平方米,其中:规划建设主体工程59126.41平方米,项目规划绿化面积6431.91平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计153台(套),设备购置费5650.55万元。(七)节能分析“双酚酸水溶性树脂项目建设项目”,年用电量1001208.63千瓦时,年总用水量20352.61立方米,项目年综合总耗能量(当量值)124.79吨标准煤/年。达产年综合节能量31.20吨标准煤/年,项目总节能率26.91%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资21180.14万元,其中:固定资产投资15272.26万元,占项目总投资的72.11%;流动资金5907.88万元,占项目总投资的27.89%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入45427.00万元,总成本费用36024.11万元,税金及附加379.16万元,利润总额9402.89万元,利税总额11079.00万元,税后净利润7052.17万元,达产年纳税总额4026.83万元;达产年投资利润率44.39%,投资利税率52.31%,投资回报率33.30%,全部投资回收期4.50年,提供就业职位644个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区双酚酸水溶性树脂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区双酚酸水溶性树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“双酚酸水溶性树脂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位644个,达产年纳税总额4026.83万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.39%,投资利税率52.31%,全部投资回报率33.30%,全部投资回收期4.50年,固定资产投资回收期4.50年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、中国制造2025提出,要积极发展服务型制造,加快制造与服务的协同发展,推动商业模式创新和业态创新,促进生产型制造向服务型制造转变。2016年7月,工业和信息化部会同国家发展改革委、中国工程院印发了发展服务型制造专项行动指南。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米55881.2683.78亩1.1容积率1.491.2建筑系数66.08%1.3投资强度万元/亩182.291.4基底面积平方米36926.341.5总建筑面积平方米83263.081.6绿化面积平方米6431.91绿化率7.72%2总投资万元21180.142.1固定资产投资万元15272.262.1.1土建工程投资万元6567.302.1.1.1土建工程投资占比万元31.01%2.1.2设备投资万元5650.552.1.2.1设备投资占比26.68%2.1.3其它投资万元3054.412.1.3.1其它投资占比14.42%2.1.4固定资产投资占比72.11%2.2流动资金万元5907.882.2.1流动资金占比27.89%3收入万元45427.004总成本万元36024.115利润总额万元9402.896净利润万元7052.177所得税万元1.498增值税万元1296.959税金及附加万元379.1610纳税总额万元4026.8311利税总额万元11079.0012投资利润率44.39%13投资利税率52.31%14投资回报率33.30%15回收期年4.5016设备数量台(套)15317年用电量千瓦时1001208.6318年用水量立方米20352.6119总能耗吨标准煤124.7920节能率26.91%21节能量吨标准煤31.2022员工数量人644第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、可以预计,随着战略性新兴产业的进一步加速发展,这些顺应经济转型需要的新兴产业,正在成为中国经济蓄势前行的新动力。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。11月30日,国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。11月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.0%,比上月小幅回落0.2个百分点,处于临界点;非制造业商务活动指数为53.4%,比上月回落0.5个百分点。二、必要性分析1、今年经济形势,总的特点是缓中趋稳、稳中向好,经济发展出现更多积极变化。稳,体现在经济运行保持在合理区间,增长稳定性增强,质量和效益不断提高。稳,更体现在稳中有进,经济结构持续优化,创新对发展的支撑作用日益增强,服务业占比上升,消费对增长的贡献提高。稳,还体现在改革开放取得新突破,主要领域“四梁八柱”性改革基本出台,“一带一路”建设进展快速。稳,也体现在人民生活持续改善,贫困人口预计减少1000万以上,生态环境有所好转,绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下,取得这样的成绩来之不易。这充分说明,以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断,形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架,贯彻的稳中求进工作总基调,是符合实际、完全正确的。2、推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。园区不断着力加强关键核心技术攻关。进一步加大研发投入,推进传统产业转型升级与供给侧结构性改革,加快新旧动能转换步伐,降低对外依赖度。加强关键核心技术攻关,不仅要求各种创新资源的充足投入和有效整合,还需要通过深化改革打造完整的创新链条和良好的生态系统,以应用促发展,加强集成创新和协同创新。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.08%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率7.72%,固定资产投资强度182.29万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程26106.9226106.9259126.4159126.415129.901.1主要生产车间15664.1515664.1535475.8535475.853180.541.2辅助生产车间8354.218354.2118920.4518920.451641.571.3其他生产车间2088.552088.553429.333429.33307.792仓储工程5538.955538.9515688.8415688.84989.952.1成品贮存1384.741384.743922.213922.21247.492.2原料仓储2880.252880.258158.208158.20514.772.3辅助材料仓库1273.961273.963608.433608.43227.693供配电工程295.41295.41295.41295.4120.973.1供配电室295.41295.41295.41295.4120.974给排水工程339.72339.72339.72339.7218.764.1给排水339.72339.72339.72339.7218.765服务性工程3508.003508.003508.003508.00221.355.1办公用房1919.581919.581919.581919.58132.075.2生活服务1588.421588.421588.421588.42103.986消防及环保工程989.63989.63989.63989.6370.256.1消防环保工程989.63989.63989.63989.6370.257项目总图工程147.71147.71147.71147.71-4.777.1场地及道路硬化9474.731537.611537.617.2场区围墙1537.619474.739474.737.3安全保卫室147.71147.71147.71147.718绿化工程3453.87120.89合计36926.3483263.0883263.086567.30六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13406.63万元,占计划投资的63.30%。其中:完成固定资产投资9598.66万元,占总投资的71.60%;完成流动资金投资3807.97,占总投资的28.40%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13406.631.1完成比例63.30%2完成固定资产投资万元9598.662.1完成比例71.60%3完成流动资金投资万元3807.973.1完成比例28.40%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员644人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4381.2人均年工资万元5.261.3年工资额万元1993.122工程技术人员工资2.1平均人数人972.2人均年工资万元5.072.3年工资额万元604.283企业管理人员工资3.1平均人数人263.2人均年工资万元7.893.3年工资额万元181.924品质管理人员工资4.1平均人数人524.2人均年工资万元5.234.3年工资额万元297.895其他人员工资5.1平均人数人315.2人均年工资万元4.195.3年工资额万元229.506职工工资总额万元29832.48五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15272.26(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6567.305650.55182.2915272.261.1工程费用万元6567.305650.5535740.361.1.1建筑工程费用万元6567.306567.3031.01%1.1.2设备购置及安装费万元5650.555650.5526.68%1.2工程建设其他费用万元3054.413054.4114.42%1.2.1无形资产万元1799.721799.721.3预备费万元1254.691254.691.3.1基本预备费万元691.09691.091.3.2涨价预备费万元563.60563.602建设期利息万元3固定资产投资现值万元15272.2615272.26(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5907.88万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元35740.3615075.3124227.4035740.3635740.3635740.361.1应收账款万元10722.114824.958577.6910722.1110722.1110722.111.2存货万元16083.167237.4212866.5316083.1616083.1616083.161.2.1原辅材料万元4824.952171.233859.964824.954824.954824.951.2.2燃料动力万元241.25108.56193.00241.25241.25241.251.2.3在产品万元7398.253329.215918.607398.257398.257398.251.2.4产成品万元3618.711628.422894.973618.713618.713618.711.3现金万元8935.094020.797148.078935.098935.098935.092流动负债万元29832.4813424.6223865.9829832.4829832.4829832.482.1应付账款万元29832.4813424.6223865.9829832.4829832.4829832.483流动资金万元5907.882658.554726.305907.885907.885907.884铺底流动资金万元1969.27886.181575.431969.271969.271969.27(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资21180.14万元,其中:固定资产投资15272.26万元,占项目总投资的72.11%;流动资金5907.88万元,占项目总投资的27.89%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6567.30万元,占项目总投资的31.01%;设备购置费5650.55万元,占项目总投资的26.68%;其它投资3054.41万元,占项目总投资的14.42%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15272.26+5907.88=21180.14(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15272.2672.11%1.1项目建设投资万元15272.2672.11%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5907.8827.89%3总投资万元万元21180.14二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入20442.15万元,总成本4902.33万元,利润总额15539.82万元,净利润293.56万元,增值税583.63万元,税金及附加11654.86万元,所得税3884.95万元;第二年收入36341.60万元,总成本7452.48万元,利润总额28889.12万元,净利润21666.84万元,增值税1037.56万元,税金及附加348.03万元,所得税7222.28万元;第三年生产负荷100%,收入45427.00万元,总成本36024.11万元,利润总额9402.89万元,净利润7052.17万元,增值税1296.95万元,税金及附加379.16万元,所得税2350.72万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入45427.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1296.95万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元20442.1536341.6045427.0045427.0045427.001.1双酚酸水溶性树脂万元20442.1536341.6045427.0045427.0045427.002现价增加值万元6541.4911629.3114536.6414536.64
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