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文档简介
泓域咨询MACRO/ 氯乙稀树脂糊项目立项申请报告氯乙稀树脂糊项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx公司实现营业收入15985.53万元,同比增长17.92%(2428.75万元)。其中,主营业业务氯乙稀树脂糊生产及销售收入为14348.94万元,占营业总收入的89.76%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3915.68万元,较去年同期相比增长702.14万元,增长率21.85%;实现净利润2936.76万元,较去年同期相比增长442.91万元,增长率17.76%。二、项目概况(一)项目名称氯乙稀树脂糊项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积53726.85平方米(折合约80.55亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.67%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率7.54%,固定资产投资强度179.79万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积53726.85平方米,建筑物基底占地面积33133.35平方米,总建筑面积66621.29平方米,其中:规划建设主体工程49632.81平方米,项目规划绿化面积5025.05平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计177台(套),设备购置费7075.63万元。(七)节能分析“氯乙稀树脂糊项目建设项目”,年用电量888679.45千瓦时,年总用水量9932.02立方米,项目年综合总耗能量(当量值)110.07吨标准煤/年。达产年综合节能量31.05吨标准煤/年,项目总节能率26.87%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16886.59万元,其中:固定资产投资14482.08万元,占项目总投资的85.76%;流动资金2404.51万元,占项目总投资的14.24%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19442.00万元,总成本费用15272.91万元,税金及附加283.91万元,利润总额4169.09万元,利税总额5028.05万元,税后净利润3126.82万元,达产年纳税总额1901.23万元;达产年投资利润率24.69%,投资利税率29.78%,投资回报率18.52%,全部投资回收期6.90年,提供就业职位332个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区氯乙稀树脂糊行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区氯乙稀树脂糊产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“氯乙稀树脂糊项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位332个,达产年纳税总额1901.23万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.69%,投资利税率29.78%,全部投资回报率18.52%,全部投资回收期6.90年,固定资产投资回收期6.90年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、质量与品牌代表着产品满足顾客需求的程度,代表着市场竞争力。“质量为先”本质上是顾客需求为先、市场竞争力为先,体现了“市场决定资源配置”的重要思想。提升质量品牌水平、发挥民间投资的作用,也是我国推动产业转型升级、经济迈向中高端的一个战略举措。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米53726.8580.55亩1.1容积率1.241.2建筑系数61.67%1.3投资强度万元/亩179.791.4基底面积平方米33133.351.5总建筑面积平方米66621.291.6绿化面积平方米5025.05绿化率7.54%2总投资万元16886.592.1固定资产投资万元14482.082.1.1土建工程投资万元5836.532.1.1.1土建工程投资占比万元34.56%2.1.2设备投资万元7075.632.1.2.1设备投资占比41.90%2.1.3其它投资万元1569.922.1.3.1其它投资占比9.30%2.1.4固定资产投资占比85.76%2.2流动资金万元2404.512.2.1流动资金占比14.24%3收入万元19442.004总成本万元15272.915利润总额万元4169.096净利润万元3126.827所得税万元1.248增值税万元575.059税金及附加万元283.9110纳税总额万元1901.2311利税总额万元5028.0512投资利润率24.69%13投资利税率29.78%14投资回报率18.52%15回收期年6.9016设备数量台(套)17717年用电量千瓦时888679.4518年用水量立方米9932.0219总能耗吨标准煤110.0720节能率26.87%21节能量吨标准煤31.0522员工数量人332第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、中国战略性新兴产业确定为国家发展战略以来,发展快速。2015年新兴产业领域27个重点行业规模以上企业主营业务收入达21.9万亿元,实现利润总额近1.3万亿元,同比分别增长15.3%和10.4%。战略性新兴产业七大行业全年PMI平均指数都处于荣枯线以上,均高于同期的美国制造业和中国制造业PMI指数。到2016年前三季度,战略性新兴产业继续良好发展势头,产值同比增长10.8%,增速比规模以上工业高4.8个百分点,网上商品零售额增长25.1%,比社会消费品零售总额高14.7个百分点,新能源汽车销售增长83.7%。根据战略性新兴产业“十三五”规划,到2020年产值规模有望超过60万亿元,占GDP比重超过15%。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。工业经济总体保持平稳运行、稳中向好的基本态势,主要表现为:长期趋势看,工业生产保持在稳定增长的合理区间,趋稳态势明显;工业产能利用率提高;工业产品出口由降转增,对工业稳定增长发挥助推作用;工业产品价格由降转升,市场供求关系得到改善;工业用电增速回升明显;工业增值税增速回升;工业企业利润增速明显回升;工业新动能快速成长。二、必要性分析1、在经济新常态下,经济的发展有很大的机遇,但是再有机遇的同时也面临着巨大的挑战,就是因为众多的挑战,是我国的经济发展有了变缓慢的趋势,这样就会造成银行的储蓄率发生变化,对经济的发展不利,对银行客户的储蓄也是不利,商人的投资率也受到了影响随之改变。如果在这时能够去产能加快经济发展,这样就会有效的解决产能过剩的问题,虽然在过去城镇化水平不断提高,但是依靠城镇化水平来提高经济发展,远远不是长久之策。2、我市应紧抓产业转移和新一轮产业变革两个契机,依托产业基础,发挥比较优势,大力发展接续替代产业,着力升级传统产业和培育新兴产业,增强科技创新能力,推动产业向中高端迈进,提升产业竞争力,构建多元发展的现代产业体系。依托资源、超越资源,推动资源优势向产业优势转变。以煤炭产业的综合开发利用为依托,整合资源,不断延长煤炭产业链,推动煤化工产品转化升级,做大做强“黑色经济”。化解过剩产能,做好后续保障工作。完善落后产能退出机制,运用市场机制,推动市场竞争力弱的企业主动退出。健全风险防范化解机制,对产能严重过剩行业进一步加强风险动态评估。健全资源开发补偿机制,出台保护环境、治理污染的相关政策和法规。地方经济半年报披露接近尾声,从上半年经济运行情况来看,传统产业增速放缓,高新技术产业对经济增长的贡献日益凸显。技术进步、产业转型对发展的带动作用,也进一步提高了各地推动工业升级的积极性。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址说明一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。深化体制机制改革,促使战略性新兴产业成为当地经济转型的主导力量,成为全省重要的战略性新兴产业基地。在中央和省委、省政府的坚强领导下,我市积极应对复杂多变经济形势,深入实施振兴发展战略,扎实做好打基础利长远工作,着力转变经济发展方式,有效提升发展质量和效益,在加快振兴发展、全面建成小康社会征程上迈出了扎实步伐。经济实力稳步增强,预计2020年实现地区生产总值1500亿元、人均GDP3.4万元,三次产业结构优化调整为14.8:38.8:46.4,与2010年相比,工业增加值率提高7.7个百分点,单位GDP能耗下降21个百分点,第三产业增加值占GDP比重上升5.7个百分点。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.67%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率7.54%,固定资产投资强度179.79万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23425.2823425.2849632.8149632.814783.031.1主要生产车间14055.1714055.1729779.6929779.692965.481.2辅助生产车间7496.097496.0915882.5015882.501530.571.3其他生产车间1874.021874.022878.702878.70286.982仓储工程4970.004970.0011042.5111042.51773.932.1成品贮存1242.501242.502760.632760.63193.482.2原料仓储2584.402584.405742.115742.11402.442.3辅助材料仓库1143.101143.102539.782539.78178.003供配电工程265.07265.07265.07265.0720.903.1供配电室265.07265.07265.07265.0720.904给排水工程304.83304.83304.83304.8318.694.1给排水304.83304.83304.83304.8318.695服务性工程3147.673147.673147.673147.67220.615.1办公用房1600.701600.701600.701600.7094.095.2生活服务1546.971546.971546.971546.97124.856消防及环保工程887.97887.97887.97887.9770.016.1消防环保工程887.97887.97887.97887.9770.017项目总图工程132.53132.53132.53132.53-185.747.1场地及道路硬化8681.131362.961362.967.2场区围墙1362.968681.138681.137.3安全保卫室132.53132.53132.53132.538绿化工程3859.89135.10合计33133.3566621.2966621.295836.53六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资14418.35万元,占计划投资的85.38%。其中:完成固定资产投资9370.20万元,占总投资的64.99%;完成流动资金投资5048.15,占总投资的35.01%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14418.351.1完成比例85.38%2完成固定资产投资万元9370.202.1完成比例64.99%3完成流动资金投资万元5048.153.1完成比例35.01%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员332人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2261.2人均年工资万元5.001.3年工资额万元1063.812工程技术人员工资2.1平均人数人502.2人均年工资万元5.412.3年工资额万元319.133企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元6.623.3年工资额万元85.784品质管理人员工资4.1平均人数人274.2人均年工资万元5.374.3年工资额万元155.345其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元4.935.3年工资额万元113.366职工工资总额万元10412.31五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14482.08(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5836.537075.63179.7914482.081.1工程费用万元5836.537075.6312816.821.1.1建筑工程费用万元5836.535836.5334.56%1.1.2设备购置及安装费万元7075.637075.6341.90%1.2工程建设其他费用万元1569.921569.929.30%1.2.1无形资产万元768.66768.661.3预备费万元801.26801.261.3.1基本预备费万元358.01358.011.3.2涨价预备费万元443.25443.252建设期利息万元3固定资产投资现值万元14482.0814482.08(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2404.51万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12816.824810.009638.0212816.8212816.8212816.821.1应收账款万元3845.051538.022883.783845.053845.053845.051.2存货万元5767.572307.034325.685767.575767.575767.571.2.1原辅材料万元1730.27692.111297.701730.271730.271730.271.2.2燃料动力万元86.5134.6164.8986.5186.5186.511.2.3在产品万元2653.081061.231989.812653.082653.082653.081.2.4产成品万元1297.70519.08973.281297.701297.701297.701.3现金万元3204.201281.682403.153204.203204.203204.202流动负债万元10412.314164.927809.2310412.3110412.3110412.312.1应付账款万元10412.314164.927809.2310412.3110412.3110412.313流动资金万元2404.51961.801803.382404.512404.512404.514铺底流动资金万元801.50320.60601.13801.50801.50801.50(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16886.59万元,其中:固定资产投资14482.08万元,占项目总投资的85.76%;流动资金2404.51万元,占项目总投资的14.24%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5836.53万元,占项目总投资的34.56%;设备购置费7075.63万元,占项目总投资的41.90%;其它投资1569.92万元,占项目总投资的9.30%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14482.08+2404.51=16886.59(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14482.0885.76%1.1项目建设投资万元14482.0885.76%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2404.5114.24%3总投资万元万元16886.59二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7776.80万元,总成本6046.40万元,利润总额1730.40万元,净利润242.51万元,增值税230.02万元,税金及附加1297.80万元,所得税432.60万元;第二年收入14581.50万元,总成本9768.29万元,利润总额4813.21万元,净利润3609.91万元,增值税431.29万元,税金及附加266.66万元,所得税1203.30万元;第三年生产负荷100%,收入19442.00万元,总成本15272.91万元,利润总额4169.09万元,净利润3126.82万元,增值税575.05万元,税金及附加283.91万元,所得税1042.27万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19442.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=575.05万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7776.8014581.5019442.0019442.0019442.001.1氯乙稀树脂糊万元7776.8014581.5019442.0019442.0019442.002现价增加值万元2488.584666.08
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