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文档简介
泓域咨询MACRO/ 固体钽电解电容器项目立项申请报告固体钽电解电容器项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx集团实现营业收入16463.32万元,同比增长29.24%(3724.64万元)。其中,主营业业务固体钽电解电容器生产及销售收入为14543.00万元,占营业总收入的88.34%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4622.07万元,较去年同期相比增长750.38万元,增长率19.38%;实现净利润3466.55万元,较去年同期相比增长359.54万元,增长率11.57%。二、项目概况(一)项目名称固体钽电解电容器项目(二)项目选址xxx科技谷(三)项目用地规模项目总用地面积44588.95平方米(折合约66.85亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.94%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率5.40%,固定资产投资强度172.63万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积44588.95平方米,建筑物基底占地面积24497.17平方米,总建筑面积45926.62平方米,其中:规划建设主体工程29052.12平方米,项目规划绿化面积2482.10平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计94台(套),设备购置费3459.86万元。(七)节能分析“固体钽电解电容器项目建设项目”,年用电量1204867.73千瓦时,年总用水量19996.48立方米,项目年综合总耗能量(当量值)149.79吨标准煤/年。达产年综合节能量61.18吨标准煤/年,项目总节能率21.14%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技谷发展规划,符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15360.39万元,其中:固定资产投资11540.32万元,占项目总投资的75.13%;流动资金3820.07万元,占项目总投资的24.87%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入31754.00万元,总成本费用24223.91万元,税金及附加302.99万元,利润总额7530.09万元,利税总额8871.71万元,税后净利润5647.57万元,达产年纳税总额3224.14万元;达产年投资利润率49.02%,投资利税率57.76%,投资回报率36.77%,全部投资回收期4.22年,提供就业职位516个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技谷及xxx科技谷固体钽电解电容器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技谷固体钽电解电容器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“固体钽电解电容器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展,为社会提供就业职位516个,达产年纳税总额3224.14万元,可以促进xxx科技谷区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.02%,投资利税率57.76%,全部投资回报率36.77%,全部投资回收期4.22年,固定资产投资回收期4.22年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、财税政策对企业的影响最为直接,税收和财政相关优惠政策都会对企业的生产经营状况产生即时影响。正因为对企业有直接影响,财税政策对制造业发展和市场取向具有很强的引导作用。财税政策是政府与市场携手创造经济新动能,发挥民间投资作用,破解制造企业融资瓶颈,激发市场活力的重大举措,是创新投融资体制机制的重要制度安排,是政府与市场良性互动,共同作用于产业发展的必然选择。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米44588.9566.85亩1.1容积率1.031.2建筑系数54.94%1.3投资强度万元/亩172.631.4基底面积平方米24497.171.5总建筑面积平方米45926.621.6绿化面积平方米2482.10绿化率5.40%2总投资万元15360.392.1固定资产投资万元11540.322.1.1土建工程投资万元3729.092.1.1.1土建工程投资占比万元24.28%2.1.2设备投资万元3459.862.1.2.1设备投资占比22.52%2.1.3其它投资万元4351.372.1.3.1其它投资占比28.33%2.1.4固定资产投资占比75.13%2.2流动资金万元3820.072.2.1流动资金占比24.87%3收入万元31754.004总成本万元24223.915利润总额万元7530.096净利润万元5647.577所得税万元1.038增值税万元1038.639税金及附加万元302.9910纳税总额万元3224.1411利税总额万元8871.7112投资利润率49.02%13投资利税率57.76%14投资回报率36.77%15回收期年4.2216设备数量台(套)9417年用电量千瓦时1204867.7318年用水量立方米19996.4819总能耗吨标准煤149.7920节能率21.14%21节能量吨标准煤61.1822员工数量人516第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五”时期,要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置,大力构建现代产业新体系,推动经济社会持续健康发展。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。商务部近日发布数据显示,前11个月,我国新设立外商投资企业54703家,同比增长77.5%,实际使用外资7932.7亿元,基本保持平稳。这一成绩是在全球外国直接投资金额大幅下滑的背景下取得的。10月底,世界银行发布的2019营商环境报告指出,中国营商环境在全球190个经济体中排名从第78位跃升至第46位,首次进入世界前50位。世界银行称,中国在开办企业、办理施工许可证、获得电力、纳税、跨境贸易等改革中取得的突出成绩,让营商环境大幅改善。二、必要性分析1、面向未来,世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流,从增进人类福祉的“原点”出发,努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相待,不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏;对话协商、共担责任,深化双边和多边协作;同舟共济、合作共赢,构建开放型世界经济;兼容并蓄、和而不同,加强文明交流互鉴、增进人民友谊;敬畏自然、珍爱地球,尊崇、顺应、保护自然生态中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行,为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。2、实体经济是一国经济的立身之本,是财富创造的根本源泉,是国家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出,要大力发展实体经济,筑牢现代化经济体系的坚实基础,与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承,是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想,抓住新一轮科技革命和产业变革机遇,更好适应把握引领经济发展新常态,加快新旧动能接续转换,打造国际竞争新优势。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx科技谷。园区加快建设“互联网+政务服务”示范区。优化服务流程,创新服务方式,推进数据共享。全面梳理编制政务服务事项目录,逐步做到“同一事项、同一标准、同一编码”。优化网上申请、受理、审查、决定、送达等服务流程,做到“应上尽上、全程在线”,凡是能实现网上办理的事项,不得强制要求到现场办理。全面公开与政务服务事项相关的服务信息,除办事指南明确的条件外,不得自行增加办事要求。完善网络基础设施,加强网络和信息安全保护,切实加大对涉及国家机密、商业秘密、个人隐私等重要数据的保护力度。推行网上审批、网上执法、网上服务、网上交易、网上监管、网上办公、网上督查、网上公开、网上信访,最大程度利企便民,提升政务服务智慧化水平。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.94%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率5.40%,固定资产投资强度172.63万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17319.5017319.5029052.1229052.122594.831.1主要生产车间10391.7010391.7017431.2717431.271608.791.2辅助生产车间5542.245542.249296.689296.68830.351.3其他生产车间1385.561385.561685.021685.02155.692仓储工程3674.583674.5810968.4310968.43712.482.1成品贮存918.64918.642742.112742.11178.122.2原料仓储1910.781910.785703.585703.58370.492.3辅助材料仓库845.15845.152522.742522.74163.873供配电工程195.98195.98195.98195.9814.323.1供配电室195.98195.98195.98195.9814.324给排水工程225.37225.37225.37225.3712.814.1给排水225.37225.37225.37225.3712.815服务性工程2327.232327.232327.232327.23151.175.1办公用房1054.731054.731054.731054.7381.905.2生活服务1272.501272.501272.501272.5067.406消防及环保工程656.52656.52656.52656.5247.986.1消防环保工程656.52656.52656.52656.5247.987项目总图工程97.9997.9997.9997.99101.387.1场地及道路硬化6825.521248.491248.497.2场区围墙1248.496825.526825.527.3安全保卫室97.9997.9997.9997.998绿化工程2689.2794.12合计24497.1745926.6245926.623729.09六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8571.29万元,占计划投资的55.80%。其中:完成固定资产投资6559.18万元,占总投资的76.52%;完成流动资金投资2012.11,占总投资的23.48%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8571.291.1完成比例55.80%2完成固定资产投资万元6559.182.1完成比例76.52%3完成流动资金投资万元2012.113.1完成比例23.48%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员516人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3511.2人均年工资万元4.021.3年工资额万元1443.202工程技术人员工资2.1平均人数人772.2人均年工资万元5.322.3年工资额万元421.003企业管理人员工资3.1平均人数人213.2人均年工资万元7.683.3年工资额万元161.854品质管理人员工资4.1平均人数人414.2人均年工资万元5.614.3年工资额万元229.065其他人员工资5.1平均人数人265.2人均年工资万元7.905.3年工资额万元112.116职工工资总额万元18700.83五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11540.32(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3729.093459.86172.6311540.321.1工程费用万元3729.093459.8622520.901.1.1建筑工程费用万元3729.093729.0924.28%1.1.2设备购置及安装费万元3459.863459.8622.52%1.2工程建设其他费用万元4351.374351.3728.33%1.2.1无形资产万元2219.262219.261.3预备费万元2132.112132.111.3.1基本预备费万元1091.871091.871.3.2涨价预备费万元1040.241040.242建设期利息万元3固定资产投资现值万元11540.3211540.32(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3820.07万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22520.908710.1614723.2422520.9022520.9022520.901.1应收账款万元6756.272702.515067.206756.276756.276756.271.2存货万元10134.414053.767600.8010134.4110134.4110134.411.2.1原辅材料万元3040.321216.132280.243040.323040.323040.321.2.2燃料动力万元152.0260.81114.01152.02152.02152.021.2.3在产品万元4661.831864.733496.374661.834661.834661.831.2.4产成品万元2280.24912.101710.182280.242280.242280.241.3现金万元5630.232252.094222.675630.235630.235630.232流动负债万元18700.837480.3314025.6218700.8318700.8318700.832.1应付账款万元18700.837480.3314025.6218700.8318700.8318700.833流动资金万元3820.071528.032865.053820.073820.073820.074铺底流动资金万元1273.34509.34955.021273.341273.341273.34(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15360.39万元,其中:固定资产投资11540.32万元,占项目总投资的75.13%;流动资金3820.07万元,占项目总投资的24.87%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3729.09万元,占项目总投资的24.28%;设备购置费3459.86万元,占项目总投资的22.52%;其它投资4351.37万元,占项目总投资的28.33%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11540.32+3820.07=15360.39(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11540.3275.13%1.1项目建设投资万元11540.3275.13%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3820.0724.87%3总投资万元万元15360.39二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12701.60万元,总成本12317.76万元,利润总额383.84万元,净利润228.21万元,增值税415.45万元,税金及附加287.88万元,所得税95.96万元;第二年收入23815.50万元,总成本20068.19万元,利润总额3747.31万元,净利润2810.48万元,增值税778.97万元,税金及附加271.83万元,所得税936.83万元;第三年生产负荷100%,收入31754.00万元,总成本24223.91万元,利润总额7530.09万元,净利润5647.57万元,增值税1038.63万元,税金及附加302.99万元,所得税1882.52万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入31754.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1038.63万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12701.6023815.5031754.0031754.0031754.001.1固体钽电解电容器万元12701.6023815.5031754.0031754.0031754.002现价增加值万元4064.517620.9610161.2810161.2810
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