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文档简介
泓域咨询MACRO/ 电机电动工具维修项目立项申请报告电机电动工具维修项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入3074.17万元,同比增长18.25%(474.46万元)。其中,主营业业务电机电动工具维修生产及销售收入为2594.00万元,占营业总收入的84.38%。根据初步统计测算,公司实现利润总额818.43万元,较去年同期相比增长123.70万元,增长率17.80%;实现净利润613.82万元,较去年同期相比增长84.45万元,增长率15.95%。二、项目概况(一)项目名称电机电动工具维修项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积11298.98平方米(折合约16.94亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.71%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率6.12%,固定资产投资强度190.42万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积11298.98平方米,建筑物基底占地面积7198.58平方米,总建筑面积16270.53平方米,其中:规划建设主体工程10995.49平方米,项目规划绿化面积995.80平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计108台(套),设备购置费1094.69万元。(七)节能分析“电机电动工具维修项目建设项目”,年用电量650846.63千瓦时,年总用水量1848.44立方米,项目年综合总耗能量(当量值)80.15吨标准煤/年。达产年综合节能量32.74吨标准煤/年,项目总节能率24.99%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3693.07万元,其中:固定资产投资3225.71万元,占项目总投资的87.34%;流动资金467.36万元,占项目总投资的12.66%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入4114.00万元,总成本费用3197.16万元,税金及附加60.37万元,利润总额916.84万元,利税总额1103.67万元,税后净利润687.63万元,达产年纳税总额416.04万元;达产年投资利润率24.83%,投资利税率29.88%,投资回报率18.62%,全部投资回收期6.87年,提供就业职位62个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区电机电动工具维修行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区电机电动工具维修产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“电机电动工具维修项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位62个,达产年纳税总额416.04万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.83%,投资利税率29.88%,全部投资回报率18.62%,全部投资回收期6.87年,固定资产投资回收期6.87年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告主要从鼓励民营企业参与两化融合管理体系贯标、参与大企业“双创”平台和面向中小企业的“双创”服务平台建设、参与智能制造工程、研发制造关键短板装备等方面提出了任务,工业和信息化部相关司局开展了一系列具体工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11298.9816.94亩1.1容积率1.441.2建筑系数63.71%1.3投资强度万元/亩190.421.4基底面积平方米7198.581.5总建筑面积平方米16270.531.6绿化面积平方米995.80绿化率6.12%2总投资万元3693.072.1固定资产投资万元3225.712.1.1土建工程投资万元1263.172.1.1.1土建工程投资占比万元34.20%2.1.2设备投资万元1094.692.1.2.1设备投资占比29.64%2.1.3其它投资万元867.852.1.3.1其它投资占比23.50%2.1.4固定资产投资占比87.34%2.2流动资金万元467.362.2.1流动资金占比12.66%3收入万元4114.004总成本万元3197.165利润总额万元916.846净利润万元687.637所得税万元1.448增值税万元126.469税金及附加万元60.3710纳税总额万元416.0411利税总额万元1103.6712投资利润率24.83%13投资利税率29.88%14投资回报率18.62%15回收期年6.8716设备数量台(套)10817年用电量千瓦时650846.6318年用水量立方米1848.4419总能耗吨标准煤80.1520节能率24.99%21节能量吨标准煤32.7422员工数量人62第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、当全球新科技革命和产业革命又来到一个新的历史性选择关头,中国战略性新兴产业除了激烈外部竞争压力,内部同样面临许多严重的问题。一是产业发展的制度和体制障碍需要进一步理顺,财政金融政策支持、资源倾斜优先配置等具体落实措施和政策没有完善。二是面对发达国家的技术垄断壁垒,技术创新进步还需要加大原始积累,关键和核心技术领域优势不明显,自主创新能力不强,技术研发、转化利用效率不高。三是光伏、风电等个别产业领域出现产能难以消化过剩问题。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。坚持用改革的办法矫正要素配置扭曲,增强应对不确定性的能力,增强经济发展韧性,保持中国经济基本面长期向好。12月19日至21日,中央经济工作会议在北京举行,习近平总书记发表重要讲话。会议分析认为,我国发展拥有足够的韧性、巨大的潜力,经济长期向好的态势不会改变。党中央着眼大势对当前经济形势和发展前景所作出的重要判断,对明年和今后一个时期做好经济工作意义十分重大。二、必要性分析1、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。2、发展实体经济,重点在制造业、难点也在制造业。作为国家治理的基础和重要支柱,中央财政近年来在支持实施中国制造2025战略、促进工业转型升级方面发挥了重要的作用。中央财政创新财政资金投入方式,聚焦“中国制造2025”重点领域和薄弱环节,加大资金扶持力度,有力促进了我国战略性、基础性、先导性产业加快发展。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 选址方案评估一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。园区不断完善产业园区管理体制。以服务企业为中心,以招商引资为重点,按照精简、统一、效能的要求,进一步理顺行政区划与产业园区、政府部门与产业园区的关系,进一步完善现行国家级、省级产业园区管理体制,规范产业园区内设机构设置,探索小管委会、大公司的管理体制,逐步实现行政职能和经营职能分离,鼓励产业园区兼并重组。市州、县市区要建立科学合理的产业园区人事管理制度和严格的绩效考核机制,依法实行灵活高效的用人机制和薪酬机制,选优配强产业园区领导班子。产业园区管委会要依法建立完善的投资服务体系,精简和优化办事程序,实行首问负责、一站式服务和限时办结制度,为产业园区企业和产业发展提供优质服务。设立产业园区的人民政府可以依照法律规定在产业园区实行相对集中行政处罚权和行政许可权。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.71%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率6.12%,固定资产投资强度190.42万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5089.405089.4010995.4910995.49939.001.1主要生产车间3053.643053.646597.296597.29582.181.2辅助生产车间1628.611628.613518.563518.56300.481.3其他生产车间407.15407.15637.74637.7456.342仓储工程1079.791079.793428.783428.78212.962.1成品贮存269.95269.95857.20857.2053.242.2原料仓储561.49561.491782.971782.97110.742.3辅助材料仓库248.35248.35788.62788.6248.983供配电工程57.5957.5957.5957.594.023.1供配电室57.5957.5957.5957.594.024给排水工程66.2366.2366.2366.233.604.1给排水66.2366.2366.2366.233.605服务性工程683.87683.87683.87683.8742.475.1办公用房361.12361.12361.12361.1221.265.2生活服务322.75322.75322.75322.7519.386消防及环保工程192.92192.92192.92192.9213.486.1消防环保工程192.92192.92192.92192.9213.487项目总图工程28.7928.7928.7928.7921.607.1场地及道路硬化1854.23311.97311.977.2场区围墙311.971854.231854.237.3安全保卫室28.7928.7928.7928.798绿化工程744.0426.04合计7198.5816270.5316270.531263.17六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2996.99万元,占计划投资的81.15%。其中:完成固定资产投资2258.58万元,占总投资的75.36%;完成流动资金投资738.41,占总投资的24.64%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2996.991.1完成比例81.15%2完成固定资产投资万元2258.582.1完成比例75.36%3完成流动资金投资万元738.413.1完成比例24.64%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员62人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人421.2人均年工资万元5.041.3年工资额万元226.872工程技术人员工资2.1平均人数人92.2人均年工资万元6.742.3年工资额万元47.613企业管理人员工资3.1平均人数人23.2人均年工资万元6.793.3年工资额万元14.324品质管理人员工资4.1平均人数人54.2人均年工资万元5.114.3年工资额万元26.915其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元6.765.3年工资额万元23.046职工工资总额万元2686.77五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3225.71(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1263.171094.69190.423225.711.1工程费用万元1263.171094.693154.131.1.1建筑工程费用万元1263.171263.1734.20%1.1.2设备购置及安装费万元1094.691094.6929.64%1.2工程建设其他费用万元867.85867.8523.50%1.2.1无形资产万元507.49507.491.3预备费万元360.36360.361.3.1基本预备费万元209.44209.441.3.2涨价预备费万元150.92150.922建设期利息万元3固定资产投资现值万元3225.713225.71(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金467.36万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3154.131607.022182.153154.133154.133154.131.1应收账款万元946.24520.43662.37946.24946.24946.241.2存货万元1419.36780.65993.551419.361419.361419.361.2.1原辅材料万元425.81234.19298.07425.81425.81425.811.2.2燃料动力万元21.2911.7114.9021.2921.2921.291.2.3在产品万元652.91359.10457.03652.91652.91652.911.2.4产成品万元319.36175.65223.55319.36319.36319.361.3现金万元788.53433.69551.97788.53788.53788.532流动负债万元2686.771477.721880.742686.772686.772686.772.1应付账款万元2686.771477.721880.742686.772686.772686.773流动资金万元467.36257.05327.15467.36467.36467.364铺底流动资金万元155.7985.68109.05155.79155.79155.79(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3693.07万元,其中:固定资产投资3225.71万元,占项目总投资的87.34%;流动资金467.36万元,占项目总投资的12.66%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1263.17万元,占项目总投资的34.20%;设备购置费1094.69万元,占项目总投资的29.64%;其它投资867.85万元,占项目总投资的23.50%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3225.71+467.36=3693.07(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3225.7187.34%1.1项目建设投资万元3225.7187.34%1.2建设期利息万元-2流动资金万元467.3612.66%3总投资万元万元3693.07二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2262.70万元,总成本17417.51万元,利润总额-15154.81万元,净利润53.54万元,增值税69.55万元,税金及附加-11366.11万元,所得税-3788.70万元;第二年收入2879.80万元,总成本21046.18万元,利润总额-18166.38万元,净利润-13624.78万元,增值税88.52万元,税金及附加55.82万元,所得税-4541.60万元;第三年生产负荷100%,收入4114.00万元,总成本3197.16万元,利润总额916.84万元,净利润687.63万元,增值税126.46万元,税金及附加60.37万元,所得税229.21万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入4114.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=126.46万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2262.702879.804114.004114.004114.001.1电机电动工具维修万元2262.702879.804114.004114.004114.
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