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泓域咨询MACRO/ 发电机座支架项目立项申请报告发电机座支架项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入16984.15万元,同比增长28.12%(3728.13万元)。其中,主营业业务发电机座支架生产及销售收入为16092.94万元,占营业总收入的94.75%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4323.82万元,较去年同期相比增长773.01万元,增长率21.77%;实现净利润3242.86万元,较去年同期相比增长318.48万元,增长率10.89%。二、项目概况(一)项目名称发电机座支架项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积25712.85平方米(折合约38.55亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.29%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率6.28%,固定资产投资强度195.83万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积25712.85平方米,建筑物基底占地面积13959.51平方米,总建筑面积29826.91平方米,其中:规划建设主体工程22404.91平方米,项目规划绿化面积1873.88平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计105台(套),设备购置费1946.32万元。(七)节能分析“发电机座支架项目建设项目”,年用电量1377119.55千瓦时,年总用水量20386.13立方米,项目年综合总耗能量(当量值)170.99吨标准煤/年。达产年综合节能量66.50吨标准煤/年,项目总节能率23.87%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10966.18万元,其中:固定资产投资7549.25万元,占项目总投资的68.84%;流动资金3416.93万元,占项目总投资的31.16%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入23637.00万元,总成本费用17918.92万元,税金及附加197.50万元,利润总额5718.08万元,利税总额6704.28万元,税后净利润4288.56万元,达产年纳税总额2415.72万元;达产年投资利润率52.14%,投资利税率61.14%,投资回报率39.11%,全部投资回收期4.06年,提供就业职位480个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区发电机座支架行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区发电机座支架产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“发电机座支架项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位480个,达产年纳税总额2415.72万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率52.14%,投资利税率61.14%,全部投资回报率39.11%,全部投资回收期4.06年,固定资产投资回收期4.06年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、公共服务体系建设是保障产业安全的重要支撑。进入后金融危机时代,国际经济形势错综复杂。工业发达国家再工业化趋势明显,瞄准高端制造和新兴产业重塑竞争优势;新兴市场国家整体实力上升,横向同质产品的成本竞争日益激烈,纵向同类产品的技术竞争成为焦点。加快平台建设,提升公共服务水平,培育颠覆性技术,将有助于构筑安全、高效的工业技术体系,加大产业发展所需高端、关键、共性技术的供应,提升我国在国际工业竞争中的主动性。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米25712.8538.55亩1.1容积率1.161.2建筑系数54.29%1.3投资强度万元/亩195.831.4基底面积平方米13959.511.5总建筑面积平方米29826.911.6绿化面积平方米1873.88绿化率6.28%2总投资万元10966.182.1固定资产投资万元7549.252.1.1土建工程投资万元2472.662.1.1.1土建工程投资占比万元22.55%2.1.2设备投资万元1946.322.1.2.1设备投资占比17.75%2.1.3其它投资万元3130.272.1.3.1其它投资占比28.54%2.1.4固定资产投资占比68.84%2.2流动资金万元3416.932.2.1流动资金占比31.16%3收入万元23637.004总成本万元17918.925利润总额万元5718.086净利润万元4288.567所得税万元1.168增值税万元788.709税金及附加万元197.5010纳税总额万元2415.7211利税总额万元6704.2812投资利润率52.14%13投资利税率61.14%14投资回报率39.11%15回收期年4.0616设备数量台(套)10517年用电量千瓦时1377119.5518年用水量立方米20386.1319总能耗吨标准煤170.9920节能率23.87%21节能量吨标准煤66.5022员工数量人480第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、从市场布局看,2016年前三季度,发展中国家新兴产业平均增速达到10.8%,比上年同期增长3.1个百分点,同时,发展中国家在新兴产业国际市场销售总额中所占比重达到42.7%,比上年同期增长6.8个百分点,发展中国家新兴产业保持了蓬勃发展态势。反观发达国家,同期,新兴产业平均增速仅为6.2%,比上年同期增长0个百分点,而新兴产业国际市场销售总额首次下滑至60%以下,全球新兴产业生产和销售的格局分化态势凸显。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。今年以来,面对错综复杂的国内外形势,全国工业和信息化系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”,不折不扣践行“两个维护”,深入落实党中央、国务院决策部署,在困难挑战超出预期的情况下,迎难而上、奋发作为,扎实推进制造强国和网络强国建设,圆满完成全年目标任务,工业通信业总体平稳、稳中有进,高质量发展扎实推进。二、必要性分析1、经济增速换挡,客观上是由于经济发展的环境和条件发生了深刻改变,集中反映在市场需求约束增强和成本水平提高。这些变化正在推动中国经济从一个做得快、做得多向做得好、做得优、做得省这样一个新模式转变,这就形成了市场根据新的标准重新选择企业的活动。从企业来看,面对的市场竞争比过去激烈了,要取得订单比过去变得不容易了,成本压力也不断加大了,企业必须努力从过去“*”的标准转向现在“*”的标准,必须从低水平、低成本扩张,转向质量效益型增长。这样一个转变对于企业来说难度是非常大的,必然会引起兼并重组和一些低水平生产能力的退出,进而会引起与之关联的金融资产和债务链条的复杂调整。企业退出会约束就业和收入,进而约束消费需求;金融坏账会影响到贷款能力,也会引起谨慎发放贷款心理的增强,进而约束投资需求。如果形成企业退出-就业压力加大-金融坏账增加-消费、投资需求收缩-企业订单减少、退出企业增加的循环,则经济增长就会出现持续下行态势。这表明转型升级可能引起结构性震荡,产生经济下行压力。此外房地产开始进入转型调整期,引起了房地产投资增速下降,更为直接地形成了经济下行压力。这些因素使经济增长持续存在下行压力,转型升级也面临多方面风险。2、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址研究一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。到2020年,当地工业化率提高到41%,工业主导地位更加突出,高新技术产业增加值达到100亿元,战略性新兴产业产值达到400亿元,占规模以上工业总产值比重大幅提升,达到12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到2020年,工业增加值达到900亿元,工业对全市经济增长的贡献率达到50%。规上工业企业数超2000家,规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长15%和28%,其它主要指标均保持中高速增长。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.29%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率6.28%,固定资产投资强度195.83万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9869.379869.3722404.9122404.912043.111.1主要生产车间5921.625921.6213442.9513442.951266.731.2辅助生产车间3158.203158.207169.577169.57653.801.3其他生产车间789.55789.551299.481299.48122.592仓储工程2093.932093.934824.304824.30319.952.1成品贮存523.48523.481206.081206.0879.992.2原料仓储1088.841088.842508.642508.64166.372.3辅助材料仓库481.60481.601109.591109.5973.593供配电工程111.68111.68111.68111.688.333.1供配电室111.68111.68111.68111.688.334给排水工程128.43128.43128.43128.437.454.1给排水128.43128.43128.43128.437.455服务性工程1326.151326.151326.151326.1587.955.1办公用房767.49767.49767.49767.4935.255.2生活服务558.66558.66558.66558.6638.486消防及环保工程374.11374.11374.11374.1127.916.1消防环保工程374.11374.11374.11374.1127.917项目总图工程55.8455.8455.8455.84-78.067.1场地及道路硬化3586.44670.11670.117.2场区围墙670.113586.443586.447.3安全保卫室55.8455.8455.8455.848绿化工程1600.5656.02合计13959.5129826.9129826.912472.66六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7538.42万元,占计划投资的68.74%。其中:完成固定资产投资4787.43万元,占总投资的63.51%;完成流动资金投资2750.99,占总投资的36.49%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7538.421.1完成比例68.74%2完成固定资产投资万元4787.432.1完成比例63.51%3完成流动资金投资万元2750.993.1完成比例36.49%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员480人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3261.2人均年工资万元5.051.3年工资额万元1613.722工程技术人员工资2.1平均人数人722.2人均年工资万元5.162.3年工资额万元369.353企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元6.123.3年工资额万元150.324品质管理人员工资4.1平均人数人384.2人均年工资万元5.524.3年工资额万元208.555其他人员工资5.1平均人数人255.2人均年工资万元6.135.3年工资额万元192.736职工工资总额万元12436.34五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7549.25(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2472.661946.32195.837549.251.1工程费用万元2472.661946.3215853.271.1.1建筑工程费用万元2472.662472.6622.55%1.1.2设备购置及安装费万元1946.321946.3217.75%1.2工程建设其他费用万元3130.273130.2728.54%1.2.1无形资产万元1502.391502.391.3预备费万元1627.881627.881.3.1基本预备费万元732.06732.061.3.2涨价预备费万元895.82895.822建设期利息万元3固定资产投资现值万元7549.257549.25(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3416.93万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15853.276526.6911184.8115853.2715853.2715853.271.1应收账款万元4755.982140.193329.194755.984755.984755.981.2存货万元7133.973210.294993.787133.977133.977133.971.2.1原辅材料万元2140.19963.091498.132140.192140.192140.191.2.2燃料动力万元107.0148.1574.91107.01107.01107.011.2.3在产品万元3281.631476.732297.143281.633281.633281.631.2.4产成品万元1605.14722.311123.601605.141605.141605.141.3现金万元3963.321783.492774.323963.323963.323963.322流动负债万元12436.345596.358705.4412436.3412436.3412436.342.1应付账款万元12436.345596.358705.4412436.3412436.3412436.343流动资金万元3416.931537.622391.853416.933416.933416.934铺底流动资金万元1138.97512.54797.281138.971138.971138.97(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10966.18万元,其中:固定资产投资7549.25万元,占项目总投资的68.84%;流动资金3416.93万元,占项目总投资的31.16%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2472.66万元,占项目总投资的22.55%;设备购置费1946.32万元,占项目总投资的17.75%;其它投资3130.27万元,占项目总投资的28.54%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7549.25+3416.93=10966.18(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7549.2568.84%1.1项目建设投资万元7549.2568.84%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3416.9331.16%3总投资万元万元10966.18二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10636.65万元,总成本14652.88万元,利润总额-4016.23万元,净利润145.44万元,增值税354.92万元,税金及附加-3012.17万元,所得税-1004.06万元;第二年收入16545.90万元,总成本20238.08万元,利润总额-3692.18万元,净利润-2769.14万元,增值税552.09万元,税金及附加169.10万元,所得税-923.04万元;第三年生产负荷100%,收入23637.00万元,总成本17918.92万元,利润总额5718.08万元,净利润4288.56万元,增值税788.70万元,税金及附加197.50万元,所得税1429.52万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入23637.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=788.70万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10636.6516545.9023637.0023637.0023637.001.1发电机座支架万元10636.6516545.9023637.0023637.0023637.002现价增加值万元3403.735294.69
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