




已阅读5页,还剩21页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
泓域咨询MACRO/ 聚氨基甲酸酯树脂(J型)项目立项申请报告聚氨基甲酸酯树脂(J型)项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx科技公司实现营业收入4080.45万元,同比增长27.01%(867.75万元)。其中,主营业业务聚氨基甲酸酯树脂(J型)生产及销售收入为3737.28万元,占营业总收入的91.59%。根据初步统计测算,公司实现利润总额970.69万元,较去年同期相比增长234.09万元,增长率31.78%;实现净利润728.02万元,较去年同期相比增长88.86万元,增长率13.90%。二、项目概况(一)项目名称聚氨基甲酸酯树脂(J型)项目(二)项目选址xxx高新区(三)项目用地规模项目总用地面积7363.68平方米(折合约11.04亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.32%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率6.28%,固定资产投资强度171.72万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积7363.68平方米,建筑物基底占地面积5104.50平方米,总建筑面积8394.60平方米,其中:规划建设主体工程5095.96平方米,项目规划绿化面积527.41平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计58台(套),设备购置费597.92万元。(七)节能分析“聚氨基甲酸酯树脂(J型)项目建设项目”,年用电量751577.74千瓦时,年总用水量3923.50立方米,项目年综合总耗能量(当量值)92.71吨标准煤/年。达产年综合节能量27.69吨标准煤/年,项目总节能率23.94%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2563.07万元,其中:固定资产投资1895.79万元,占项目总投资的73.97%;流动资金667.28万元,占项目总投资的26.03%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入4760.00万元,总成本费用3742.41万元,税金及附加46.30万元,利润总额1017.59万元,利税总额1204.25万元,税后净利润763.19万元,达产年纳税总额441.06万元;达产年投资利润率39.70%,投资利税率46.98%,投资回报率29.78%,全部投资回收期4.86年,提供就业职位77个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新区及xxx高新区聚氨基甲酸酯树脂(J型)行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新区聚氨基甲酸酯树脂(J型)产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“聚氨基甲酸酯树脂(J型)项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展,为社会提供就业职位77个,达产年纳税总额441.06万元,可以促进xxx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.70%,投资利税率46.98%,全部投资回报率29.78%,全部投资回收期4.86年,固定资产投资回收期4.86年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、各相关部委积极规范产融合作,促进银企信息对接,开展产融合作城市试点,推进中小企业信用担保代偿补偿,推进商业银行落实小微企业授信尽职免责制度,扩大民营企业财产质押范围,加快债券市场化产品创新。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米7363.6811.04亩1.1容积率1.141.2建筑系数69.32%1.3投资强度万元/亩171.721.4基底面积平方米5104.501.5总建筑面积平方米8394.601.6绿化面积平方米527.41绿化率6.28%2总投资万元2563.072.1固定资产投资万元1895.792.1.1土建工程投资万元657.572.1.1.1土建工程投资占比万元25.66%2.1.2设备投资万元597.922.1.2.1设备投资占比23.33%2.1.3其它投资万元640.302.1.3.1其它投资占比24.98%2.1.4固定资产投资占比73.97%2.2流动资金万元667.282.2.1流动资金占比26.03%3收入万元4760.004总成本万元3742.415利润总额万元1017.596净利润万元763.197所得税万元1.148增值税万元140.369税金及附加万元46.3010纳税总额万元441.0611利税总额万元1204.2512投资利润率39.70%13投资利税率46.98%14投资回报率29.78%15回收期年4.8616设备数量台(套)5817年用电量千瓦时751577.7418年用水量立方米3923.5019总能耗吨标准煤92.7120节能率23.94%21节能量吨标准煤27.6922员工数量人77第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、从细分领域看,2016年前三季度,在全球客户群持续扩大和产业技术日臻成熟的推动下,节能环保、新能源、现代物流三大细分领域的全球平均增速分别为8.6%、8.8%、9.3%,与上年同期相比分别提升2.9个、3.5个、3.8个百分点,仍然保持了良好的产业增长态势。与此相反,受全球供应链重组和技术瓶颈影响,高端装备制造、生物医药、新材料、信息产业四大细分领域的全球平均增速分别为7.5%、7.7%、7.1%、7.4%,与上年同期相比分别提升0.5个、0.9个、0.3个、-1.2个百分点,产业结束高增长态势,步入结构调整期。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。11月30日,国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。11月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.0%,比上月小幅回落0.2个百分点,处于临界点;非制造业商务活动指数为53.4%,比上月回落0.5个百分点。二、必要性分析1、实现经济稳定增长,要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维,也要走出“速度调低了,就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作会议提出,稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”,意味着新常态下确保“稳增长”,需要花更大气力、有更大作为,形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来,对过剩产能的调整固然会影响增速,而激发新增长点的潜力,做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量,实现有就业、增收入,有质量、提效益,节能环保,没有水分、实实在在的发展。同时,还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长,一要采取正确的消费政策,释放消费潜力,使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用,二要善于把握投资方向,消除投资障碍,使投资继续对经济发展发挥关键作用,三要加紧培育新的比较优势,使出口继续对经济发展发挥支撑作用。2、到2020年,力争实现以下发展目标:工业增加值年均增长8%左右,工业经济效益实现平稳增长。工业固定资产投资年均增长10%以上。战略新兴产业企业研发经费内部支出占主营业务收入比重达到3%以上,产业增加值占全区工业增加值比重达到20%以上。新产品产值率达到5%以上。园区工业增加值年均增长10%以上。到2020年,建成一批具有一定经济规模和较强竞争力的园区,创建一批新型工业化产业示范基地和“两化”融合试验区。其中年产值1000亿元以上的园区5个,500亿元园区5个,100亿元园区30个。信息产业主营业务收入年均增长15%以上。两化融合指数达到68以上,“两化”融合贯标企业扩大到20家。规模以上万元增加值能耗年均降低3%,低碳技术广泛推广应用,节约用水水平明显提高。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx高新区。园区不断坚持产城融合绿色协调发展,产业科技新城形象日益凸显。国家高新区努力践行绿色协调发展的新型工业化道路,经历了从实现科技价值、到经济价值、再到社会价值的转变。持续推动园区基础设施建设,商贸、医疗、交通、学校、娱乐等城市配套功能不断改进。社会治理模式不断创新,互联网新兴手段、广大社会力量广泛参与园区社会事务,产业社区、创业社区大量涌现。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.32%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率6.28%,固定资产投资强度171.72万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3608.883608.885095.965095.96439.101.1主要生产车间2165.332165.333057.583057.58272.241.2辅助生产车间1154.841154.841630.711630.71140.511.3其他生产车间288.71288.71295.57295.5726.352仓储工程765.67765.672144.122144.12134.362.1成品贮存191.42191.42536.03536.0333.592.2原料仓储398.15398.151114.941114.9469.872.3辅助材料仓库176.10176.10493.15493.1530.903供配电工程40.8440.8440.8440.842.883.1供配电室40.8440.8440.8440.842.884给排水工程46.9646.9646.9646.962.574.1给排水46.9646.9646.9646.962.575服务性工程484.93484.93484.93484.9330.395.1办公用房286.78286.78286.78286.7812.285.2生活服务198.15198.15198.15198.1518.116消防及环保工程136.80136.80136.80136.809.646.1消防环保工程136.80136.80136.80136.809.647项目总图工程20.4220.4220.4220.4217.597.1场地及道路硬化1341.87295.88295.887.2场区围墙295.881341.871341.877.3安全保卫室20.4220.4220.4220.428绿化工程601.2621.04合计5104.508394.608394.60657.57六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2222.68万元,占计划投资的86.72%。其中:完成固定资产投资1663.70万元,占总投资的74.85%;完成流动资金投资558.98,占总投资的25.15%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2222.681.1完成比例86.72%2完成固定资产投资万元1663.702.1完成比例74.85%3完成流动资金投资万元558.983.1完成比例25.15%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员77人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人521.2人均年工资万元4.281.3年工资额万元253.742工程技术人员工资2.1平均人数人122.2人均年工资万元6.282.3年工资额万元68.283企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元7.383.3年工资额万元23.014品质管理人员工资4.1平均人数人64.2人均年工资万元5.594.3年工资额万元33.235其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元7.185.3年工资额万元26.526职工工资总额万元3094.75五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1895.79(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元657.57597.92171.721895.791.1工程费用万元657.57597.923762.031.1.1建筑工程费用万元657.57657.5725.66%1.1.2设备购置及安装费万元597.92597.9223.33%1.2工程建设其他费用万元640.30640.3024.98%1.2.1无形资产万元302.46302.461.3预备费万元337.84337.841.3.1基本预备费万元156.16156.161.3.2涨价预备费万元181.68181.682建设期利息万元3固定资产投资现值万元1895.791895.79(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金667.28万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3762.031370.482823.203762.033762.033762.031.1应收账款万元1128.61451.44902.891128.611128.611128.611.2存货万元1692.91677.171354.331692.911692.911692.911.2.1原辅材料万元507.87203.15406.30507.87507.87507.871.2.2燃料动力万元25.3910.1620.3125.3925.3925.391.2.3在产品万元778.74311.50622.99778.74778.74778.741.2.4产成品万元380.90152.36304.72380.90380.90380.901.3现金万元940.51376.20752.41940.51940.51940.512流动负债万元3094.751237.902475.803094.753094.753094.752.1应付账款万元3094.751237.902475.803094.753094.753094.753流动资金万元667.28266.91533.82667.28667.28667.284铺底流动资金万元222.4288.97177.94222.42222.42222.42(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2563.07万元,其中:固定资产投资1895.79万元,占项目总投资的73.97%;流动资金667.28万元,占项目总投资的26.03%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资657.57万元,占项目总投资的25.66%;设备购置费597.92万元,占项目总投资的23.33%;其它投资640.30万元,占项目总投资的24.98%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1895.79+667.28=2563.07(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元1895.7973.97%1.1项目建设投资万元1895.7973.97%1.2建设期利息万元-2流动资金万元667.2826.03%3总投资万元万元2563.07二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入1904.00万元,总成本8869.90万元,利润总额-6965.90万元,净利润36.19万元,增值税56.14万元,税金及附加-5224.42万元,所得税-1741.47万元;第二年收入3808.00万元,总成本15005.02万元,利润总额-11197.02万元,净利润-8397.76万元,增值税112.29万元,税金及附加42.93万元,所得税-2799.26万元;第三年生产负荷100%,收入4760.00万元,总成本3742.41万元,利润总额1017.59万元,净利润763.19万元,增值税140.36万元,税金及附加46.30万元,所得税254.40万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入4760.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=140.36万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元1904.003808.004760.004760.004760.001.1聚氨基甲酸酯树脂(J型)万元1904.003808.004760.004760.004760
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 手持打磨机安全培训课件
- 学生食堂食品安全培训课件
- 手抄报设计教学课件
- 房屋转让标准协议书7篇
- 甘肃省武威第七中学2026届高三上学期第二次质量检测数学试卷(含答案)
- 2025年内蒙古通辽市科中旗保康二中中考数学二模试卷 (含答案)
- 手字演变的课件
- 学生离校培训安全协议课件
- 离婚补充协议范文5篇
- 中级消防设施操作员真题模拟考试卷(带答案)
- 2025-2026学年人教版(2024)初中地理八年级上册教学计划及进度表
- 2025年上半年黑龙江省嫩江铁路有限责任公司校招笔试题带答案
- 机电设备安装与维护方案
- 2025存量房买卖合同协议书范本
- 肿瘤科诊疗体系构建与运营管理
- 2025-2026粤教粤科版(2024)科学三年级上册教学设计(附目录)
- 公共营养师考试题库(附答案)四级真题及答案
- 广东省深圳市福田区2024-2025学年八年级上学期语文期中考试试卷(含答案)
- 以资抵账管理办法
- 护士长笔试题库及答案
- SAP QM质量管理模块配置详解(S4系统)
评论
0/150
提交评论