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文档简介
泓域咨询MACRO/ 陶瓷树脂艺品项目立项申请报告陶瓷树脂艺品项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入7121.47万元,同比增长31.92%(1723.31万元)。其中,主营业业务陶瓷树脂艺品生产及销售收入为5877.93万元,占营业总收入的82.54%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2076.60万元,较去年同期相比增长511.92万元,增长率32.72%;实现净利润1557.45万元,较去年同期相比增长298.59万元,增长率23.72%。二、项目概况(一)项目名称陶瓷树脂艺品项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积17868.93平方米(折合约26.79亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.62%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率5.80%,固定资产投资强度181.66万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积17868.93平方米,建筑物基底占地面积10832.15平方米,总建筑面积18405.00平方米,其中:规划建设主体工程11743.91平方米,项目规划绿化面积1066.80平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计54台(套),设备购置费1831.98万元。(七)节能分析“陶瓷树脂艺品项目建设项目”,年用电量875091.33千瓦时,年总用水量8795.63立方米,项目年综合总耗能量(当量值)108.30吨标准煤/年。达产年综合节能量38.05吨标准煤/年,项目总节能率22.96%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6525.62万元,其中:固定资产投资4866.67万元,占项目总投资的74.58%;流动资金1658.95万元,占项目总投资的25.42%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14280.00万元,总成本费用10716.91万元,税金及附加130.45万元,利润总额3563.09万元,利税总额4185.00万元,税后净利润2672.32万元,达产年纳税总额1512.68万元;达产年投资利润率54.60%,投资利税率64.13%,投资回报率40.95%,全部投资回收期3.94年,提供就业职位203个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区陶瓷树脂艺品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区陶瓷树脂艺品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“陶瓷树脂艺品项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位203个,达产年纳税总额1512.68万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率54.60%,投资利税率64.13%,全部投资回报率40.95%,全部投资回收期3.94年,固定资产投资回收期3.94年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、智能制造工程。工业和信息化部联合相关部门发布了智能制造工程实施指南,确立了“十三五”期间,同步实施数字化制造普及、智能化制造示范的总思路,持续推动传统制造业智能转型,重点聚焦“五三五十”重点任务,攻克高档数控机床与工业机器人、增材制造装备、智能传感与控制装备、智能检测与装配装备、智能物流与仓储装备等五类关键技术装备,夯实智能制造标准、工业软件和工业互联网三大基础,推广离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等五种智能制造新模式,推进中国制造2025十大重点领域智能制造成套装备的集成应用。民营企业积极踊跃参与到智能制造综合标准化和新模式应用项目、智能制造试点示范项目中来,引导关键技术装备、核心工业软件等集成应用,促进企业智能化改造。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17868.9326.79亩1.1容积率1.031.2建筑系数60.62%1.3投资强度万元/亩181.661.4基底面积平方米10832.151.5总建筑面积平方米18405.001.6绿化面积平方米1066.80绿化率5.80%2总投资万元6525.622.1固定资产投资万元4866.672.1.1土建工程投资万元1645.992.1.1.1土建工程投资占比万元25.22%2.1.2设备投资万元1831.982.1.2.1设备投资占比28.07%2.1.3其它投资万元1388.702.1.3.1其它投资占比21.28%2.1.4固定资产投资占比74.58%2.2流动资金万元1658.952.2.1流动资金占比25.42%3收入万元14280.004总成本万元10716.915利润总额万元3563.096净利润万元2672.327所得税万元1.038增值税万元491.469税金及附加万元130.4510纳税总额万元1512.6811利税总额万元4185.0012投资利润率54.60%13投资利税率64.13%14投资回报率40.95%15回收期年3.9416设备数量台(套)5417年用电量千瓦时875091.3318年用水量立方米8795.6319总能耗吨标准煤108.3020节能率22.96%21节能量吨标准煤38.0522员工数量人203第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、当全球新科技革命和产业革命又来到一个新的历史性选择关头,中国战略性新兴产业除了激烈外部竞争压力,内部同样面临许多严重的问题。一是产业发展的制度和体制障碍需要进一步理顺,财政金融政策支持、资源倾斜优先配置等具体落实措施和政策没有完善。二是面对发达国家的技术垄断壁垒,技术创新进步还需要加大原始积累,关键和核心技术领域优势不明显,自主创新能力不强,技术研发、转化利用效率不高。三是光伏、风电等个别产业领域出现产能难以消化过剩问题。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。提振民营企业发展信心,制造业上游行业要扎实推进去产能,下游行业着力提高产能利用率,确保制造业上下游利润平衡,保持制造业利润平稳增长。7月16日,国家统计局发布2018年第二季度宏观经济数据,二季度GDP同比增长6.7%。一季度GDP同增长6.8%,上半年GDP同比增长6.8%。二、必要性分析1、还要看到,当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。2、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。振兴发展基础夯实,成功创建国家级高新区,省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点;中心城区建成面积增至70万平方公里,常住人口城镇化率达到48.6%,提高1.1个百分点。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.62%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率5.80%,固定资产投资强度181.66万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7658.337658.3311743.9111743.911155.311.1主要生产车间4595.004595.007046.357046.35716.291.2辅助生产车间2450.672450.673758.053758.05369.701.3其他生产车间612.67612.67681.15681.1569.322仓储工程1624.821624.824329.714329.71309.772.1成品贮存406.20406.201082.431082.4377.442.2原料仓储844.91844.912251.452251.45161.082.3辅助材料仓库373.71373.71995.83995.8371.253供配电工程86.6686.6686.6686.666.983.1供配电室86.6686.6686.6686.666.984给排水工程99.6699.6699.6699.666.244.1给排水99.6699.6699.6699.666.245服务性工程1029.051029.051029.051029.0573.625.1办公用房422.09422.09422.09422.0932.845.2生活服务606.96606.96606.96606.9639.806消防及环保工程290.30290.30290.30290.3023.376.1消防环保工程290.30290.30290.30290.3023.377项目总图工程43.3343.3343.3343.3334.467.1场地及道路硬化2897.49481.14481.147.2场区围墙481.142897.492897.497.3安全保卫室43.3343.3343.3343.338绿化工程1035.4536.24合计10832.1518405.0018405.001645.99六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3457.44万元,占计划投资的52.98%。其中:完成固定资产投资2371.64万元,占总投资的68.60%;完成流动资金投资1085.80,占总投资的31.40%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3457.441.1完成比例52.98%2完成固定资产投资万元2371.642.1完成比例68.60%3完成流动资金投资万元1085.803.1完成比例31.40%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员203人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1381.2人均年工资万元5.881.3年工资额万元649.792工程技术人员工资2.1平均人数人302.2人均年工资万元6.822.3年工资额万元197.393企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元7.303.3年工资额万元60.424品质管理人员工资4.1平均人数人164.2人均年工资万元5.264.3年工资额万元89.175其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元5.695.3年工资额万元68.906职工工资总额万元9449.75五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4866.67(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1645.991831.98181.664866.671.1工程费用万元1645.991831.9811108.701.1.1建筑工程费用万元1645.991645.9925.22%1.1.2设备购置及安装费万元1831.981831.9828.07%1.2工程建设其他费用万元1388.701388.7021.28%1.2.1无形资产万元586.66586.661.3预备费万元802.04802.041.3.1基本预备费万元325.69325.691.3.2涨价预备费万元476.35476.352建设期利息万元3固定资产投资现值万元4866.674866.67(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1658.95万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11108.705007.026238.3711108.7011108.7011108.701.1应收账款万元3332.611832.942332.833332.613332.613332.611.2存货万元4998.922749.403499.244998.924998.924998.921.2.1原辅材料万元1499.68824.821049.771499.681499.681499.681.2.2燃料动力万元74.9841.2452.4974.9874.9874.981.2.3在产品万元2299.501264.731609.652299.502299.502299.501.2.4产成品万元1124.76618.62787.331124.761124.761124.761.3现金万元2777.181527.451944.022777.182777.182777.182流动负债万元9449.755197.366614.839449.759449.759449.752.1应付账款万元9449.755197.366614.839449.759449.759449.753流动资金万元1658.95912.421161.261658.951658.951658.954铺底流动资金万元552.98304.14387.09552.98552.98552.98(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6525.62万元,其中:固定资产投资4866.67万元,占项目总投资的74.58%;流动资金1658.95万元,占项目总投资的25.42%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1645.99万元,占项目总投资的25.22%;设备购置费1831.98万元,占项目总投资的28.07%;其它投资1388.70万元,占项目总投资的21.28%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4866.67+1658.95=6525.62(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4866.6774.58%1.1项目建设投资万元4866.6774.58%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1658.9525.42%3总投资万元万元6525.62二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7854.00万元,总成本25866.01万元,利润总额-18012.01万元,净利润103.91万元,增值税270.30万元,税金及附加-13509.01万元,所得税-4503.00万元;第二年收入9996.00万元,总成本31223.90万元,利润总额-21227.90万元,净利润-15920.92万元,增值税344.02万元,税金及附加112.76万元,所得税-5306.98万元;第三年生产负荷100%,收入14280.00万元,总成本10716.91万元,利润总额3563.09万元,净利润2672.32万元,增值税491.46万元,税金及附加130.45万元,所得税890.77万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14280.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=491.46万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7854.009996.0014280.0014280.0014280.001.1陶瓷树脂艺品万元7854.009996.0014280.0014280.0014280.002现价增加值万元2513.2831
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