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泓域咨询MACRO/ 配电或控制设备的零件项目招商引资规划方案配电或控制设备的零件项目招商引资规划方案摘要说明该配电或控制设备的零件项目计划总投资2777.73万元,其中:固定资产投资1986.98万元,占项目总投资的71.53%;流动资金790.75万元,占项目总投资的28.47%。达产年营业收入6200.00万元,总成本费用4854.77万元,税金及附加51.08万元,利润总额1345.23万元,利税总额1581.86万元,税后净利润1008.92万元,达产年纳税总额572.94万元;达产年投资利润率48.43%,投资利税率56.95%,投资回报率36.32%,全部投资回收期4.25年,提供就业职位81个。坚持节能降耗的原则。努力做到合理利用能源和节约能源,根据项目建设地的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及“保护生态环境、节约土地资源”的原则进行布置,做到工艺流程顺畅、物料管线短捷、公用工程设施集中布置,节约资源提高资源利用率,做好节能减排;从而实现节省项目投资和降低经营能耗之目的。.项目概况、项目建设必要性分析、产业研究分析、产品规划分析、项目选址评价、土建工程方案、工艺分析、环境影响说明、项目职业保护、建设及运营风险分析、项目节能方案分析、进度计划、项目投资可行性分析、经济评价、综合评价说明等。第一章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、近期,关于中国制造业竞争优势的分析往往与劳动力供给挂钩,认为当前中国沿海地区劳动力供给不足和价格上升将侵蚀其成本优势。然而,诺丁汉大学中国可持续发展和经济学教授姚树洁认为,近年来中国快速推进的基础设施建设成功激活了中西部地区长期被低估和闲置的土地、劳动力等自然禀赋,这将成为支撑未来中国制造业发展的重要优势来源。伦敦大学乌尔里希?弗里茨教授也认为,中国交通基础设施的发展和改善,使制造业企业未来能够充分享受中西部地区的劳动力、土地等资源优势。各位专家的看法与英国经济学人智库2014年底一份关于中国制造业劳动力成本优势的报告观点类似。经济学人智库报告认为,到2020年,尽管中国制造业劳动力成本将继续上升,但在中西部省份劳动力市场影响下,中国制造业在国际上相对于发达国家和部分新兴经济体都将保持很强的竞争力。2、过去,我们习惯性地将拉丁美洲、东欧和亚洲大部分地区看做低成本地区,而将美国、西欧和日本看作高成本地区。现今,这已是一种过时的世界观了,工资、技术效率、能源成本、利率和汇率,以及其他因素年复一年的细微变化,悄悄地但也极大地影响了“*”图谱。近十年来,全球的要素价格都不同程度出现上涨,但数字并不是其中关键,重要的是有没有与业绩挂钩,与利润相比,要素价格的上涨是否合理?遗憾的是,“*”的下降已经导致(甚至继续导致)令人悲观的制造业投资回报率。加上隔在科技创新与市场回报之间的玻璃墙,全球制造业将持续面临悲观前景。3、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、必要性分析1、眼下,我国的就经济发展减缓的速度,造成这种现象出现的愿意主要有以下几种。首先我国的人口老龄化,年龄结构的问题让现在的劳动力大大下降,这才有了二胎政策的开放,但是尽管开放了二胎政策,但是在现在这个政策还是没有作用。在过去几十年中,主要的经济发展主要还是依靠劳动力,农业部门的收入不是很客观,这样才会造成将重心从农业转移到制造业上,现如今制造业的发展迅速,已经饱和,又将重心转移到服务业上,这样就会造成经济发展减速。但是在国际上,我国的制造业缺乏创新,造成没有竞争力,出口的能力也随之下降,这样就会造成经济发展减速。2、调整优化工业生产力布局。按照主体功能区规划和重大生产力布局规划的要求,引导产业向适宜开发的区域集聚。根据国家产业政策要求,综合考虑区域消费市场、运输半径、资源禀赋、环境容量等因素,合理调整和优化重大生产力布局。主要依托能源和矿产资源的重大项目,优先在中西部资源富集地布局;主要利用进口资源的重大项目,优先在沿海沿江地区布局,减少资源、产品跨区域大规模调动。加强对战略性新兴产业的布局规划,引导各地根据自身的基础和条件,合理选择发展方向和布局重点。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第二章 项目概况一、项目概况(一)项目名称配电或控制设备的零件项目(二)项目选址xxx经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积7203.60平方米(折合约10.80亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.50%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率7.80%,固定资产投资强度183.98万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积7203.60平方米,建筑物基底占地面积5222.61平方米,总建筑面积8212.10平方米,其中:规划建设主体工程5097.79平方米,项目规划绿化面积640.77平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计49台(套),设备购置费786.08万元。(七)节能分析1、项目年用电量1115527.86千瓦时,折合137.10吨标准煤。2、项目年总用水量3536.84立方米,折合0.30吨标准煤。3、“配电或控制设备的零件项目投资建设项目”,年用电量1115527.86千瓦时,年总用水量3536.84立方米,项目年综合总耗能量(当量值)137.40吨标准煤/年。达产年综合节能量38.75吨标准煤/年,项目总节能率28.98%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2777.73万元,其中:固定资产投资1986.98万元,占项目总投资的71.53%;流动资金790.75万元,占项目总投资的28.47%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6200.00万元,总成本费用4854.77万元,税金及附加51.08万元,利润总额1345.23万元,利税总额1581.86万元,税后净利润1008.92万元,达产年纳税总额572.94万元;达产年投资利润率48.43%,投资利税率56.95%,投资回报率36.32%,全部投资回收期4.25年,提供就业职位81个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。二、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区配电或控制设备的零件行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济技术开发区配电或控制设备的零件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“配电或控制设备的零件项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位81个,达产年纳税总额572.94万元,可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.43%,投资利税率56.95%,全部投资回报率36.32%,全部投资回收期4.25年,固定资产投资回收期4.25年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加强重点领域技术路线图和分省市指南的宣传引导,及时发布技术创新和产业发展成果及趋势,引导民间投资找准方向、合理布局,形成错位发展、良性竞争的格局。第三章 投资单位说明一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。二、公司经济效益分析上一年度,xxx科技公司实现营业收入3965.55万元,同比增长12.18%(430.51万元)。其中,主营业业务配电或控制设备的零件生产及销售收入为3686.50万元,占营业总收入的92.96%。根据初步统计测算,公司实现利润总额852.76万元,较去年同期相比增长177.90万元,增长率26.36%;实现净利润639.57万元,较去年同期相比增长91.50万元,增长率16.70%。第四章 产业研究分析一、建设地经济发展概况地区生产总值3609.38亿元,比上年增长10.54%。其中,第一产业增加值288.75亿元,增长8.19%;第二产业增加值2237.82亿元,增长5.76%第三产业增加值1082.81亿元,增长10.82%。一般公共预算收入279.18亿元,同比增长7.95%,一般公共预算支出423.46亿元,同比增长11.10%。国税收入394.56亿元,同比增长6.84%;地税收入亿元89.10,同比增长8.67%。居民消费价格上涨1.06%。其中,食品烟酒上涨0.67%,衣着上涨1.00%,居住上涨0.88%,生活用品及服务上涨0.85%,教育文化和娱乐上涨0.68%,医疗保健上涨0.84%,其他用品和服务上涨1.15%,交通和通信上涨1.01%。全部工业完成增加值1679.60亿元。规模以上工业企业实现增加值1471.00亿元,比上年增长5.08%。规模以上AA、BB、CC、DD(含配电或控制设备的零件)等主导行业共完成工业增加值1158.56亿元,增长9.23%。AA完成增加值472.35亿元,增长8.96%;BB完成工业增加值333.94亿元,增长7.78%;CC完成工业增加值274.50亿元,增长6.54%;DD完成工业增加值133.39亿元,增长7.92%。规模以上工业企业实现主营业务收入6075.70亿元,比上年增长10.98%。实现利润总额811.15亿元,比上年增长11.47%。固定资产投资完成3760.03亿元,比上年增长8.30%。其中,建设项目投资完成3308.83亿元,增长5.19%;房地产开发投资完成451.20亿元,增长8.03%。在固定资产投资中,第一产业投资完成188.00亿元,同比增长5.06%;第二产业投资完成2857.62亿元,同比增长6.90%;第三产业投资完成714.41亿元,增长10.44%。高新技术产业投资1188.24亿元,增长5.88%。民间投资3997.26亿元,增长7.27%。城市基础设施投资556.45亿元,增长11.03%。重点项目1062个,完成投资2080.74亿元,增长8.79%。全市实现社会消费品零售总额1084.67亿元,比上年增长5.42%。城镇实现零售额1181.75亿元,增长5.47%;乡村实现零售额572.01亿元,增长10.70%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元306.77,增长6.05%。实际利用外资68774.37万美元,同比增长52.43%。外贸进出口总值352.65亿元,同比增长51.39%。其中,出口总值229.22亿元,同比增长51.19%;进口总值123.43亿元,同比增长50.98%。二、配电或控制设备的零件行业市场分析目前,区域内拥有各类配电或控制设备的零件企业989家,规模以上企业22家,从业人员49450人。截至2017年底,区域内配电或控制设备的零件产值123123.80万元,较2016年108795.44万元增长13.17%。产值前十位企业合计收入60632.67万元,较去年53785.74万元同比增长12.73%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.03亿元,年均增长6.89%。预计区域内配电或控制设备的零件行业市场需求规模将达到184723.48万元,利润总额50790.27万元,净利润21668.14万元,纳税13035.07万元,工业增加值57060.79万元,产业贡献率12.23%。第五章 项目选址评价一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。园区是1999月被省政府批准的省级园区。园区规划面积15平方公里。全区工业企业300家,其中“三资”企业65家,骨干企业20家,工业总产值80亿元,比上年增长11.3%。园区始终把招商引资工作放在首位,2016年利用外资6000万元,今年到位境外资金8500万元,建成和正在建设的合资项目25个。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.50%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率7.80%,固定资产投资强度183.98万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米7203.6010.80亩2基底面积平方米5222.613建筑面积平方米8212.10717.82万元4容积率1.145建筑系数72.50%6主体工程平方米5097.797绿化面积平方米640.778绿化率7.80%9投资强度万元/亩183.98六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则达到工艺流程(经营程序)顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。(二)主要工程布置设计要求项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后,根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入(出)、操作等规划统一设计,选择并确定车间布置方案。(三)绿化设计场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。(四)辅助工程设计1、投资项目采用雨、污分流制排水系统,分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。2、项目建设地内规划的排水方案采用分流制,并已建立完善的排水系统,完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。3、为节约电能,设计中选用节能型电器产品,照明选用光效高的光源和灯具,采用低压静电电容补偿以降低无功损耗。合理安排生产,加强用电监督管理,对计量仪表定期校验,确保其计量的准确性。4、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理,场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统,尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。5、卫生间均设排气扇,将湿气和臭气经排风机排至室外,通风换气次数一定要大于10.00次/小时。八、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第六章 工艺分析一、原辅材料采购及管理原材料仓库按品种分类存储;库内原辅材料的保管应按批号分存,建立严格的入库、分发制度,坚决杜绝分发差错,坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。二、技术管理特点投资项目项目产品制造质量控制将按ISO9000体系标准组织生产,从业务流程与组织结构等方面来确保产品各环节处于受控状态,同时,项目承办单位推行精益生产(JIT、LEAN)、供应商库存管理(VMI)、全面质量管理(TQM)等先进的管理手段和管理技术。三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求工艺技术节能环境保护与安全生产原则:项目建设中所采用的工艺技术必须体现“以人为本”的原则,确保安全生产和清洁生产的需要;项目产品生产工艺技术要有利于环境保护,不会对生产区域内外环境质量构成危险性或威胁性影响;尽量采用节能、污染少的生产工艺和技术装备,从源头上消除和控制污染源,严格贯彻“三同时”原则,搞好“三废”治理;项目承办单位要大力采用现代化的生态技术、节能技术、节水技术、循环技术和信息技术,采纳国际上先进的生产过程管理和环境管理标准,要求经济效益和环境效益实现最佳平衡。(二)项目技术优势分析技术设备投资和产品生产成本低,具有较强的经济合理性;投资项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。四、设备选型方案投资项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则,项目产品生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计49台(套),设备购置费786.08万元。第七章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1986.98(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元1986.9871.53%1.1土建工程万元717.8225.84%1.2设备购置万元786.0828.30%1.3其它投资万元483.0817.39%2建设期利息万元-3固定资产投资万元1986.9871.53%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金790.75万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2777.73万元,其中:固定资产投资1986.98万元,占项目总投资的71.53%;流动资金790.75万元,占项目总投资的28.47%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资717.82万元,占项目总投资的25.84%;设备购置费786.08万元,占项目总投资的28.30%;其它投资483.08万元,占项目总投资的17.39%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1986.98+790.75=2777.73(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元1986.9871.53%1.1项目建设投资万元1986.9871.53%1.2建设期利息万元-2流动资金万元790.7528.47%3总投资万元万元2777.73二、资金筹措全部自筹。第八章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3410.00万元,总成本16206.36万元,利润总额-12796.36万元,净利润41.06万元,增值税102.05万元,税金及附加-9597.27万元,所得税-3199.09万元;第二年收入4650.00万元,总成本20844.18万元,利润总额-16194.18万元,净利润-12145.63万元,增值税139.16万元,税金及附加45.51万元,所得税-4048.55万元;第三年生产负荷100%,收入6200.00万元,总成本4854.77万元,利润总额1345.23万元,净利润1008.92万元,增值税185.55万元,税金及附加51.08万元,所得税336.31万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6200.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=185.55万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元6200.001.1主营业务收入万元6200.001.2其它收入万元-2增值税万元185.553税金及附加万元51.08(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用4854.77万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加51.08万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1345.23(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=1345.2325.00%=336.31(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1345.23(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=1345.2325.00%=336.31(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额1345.23万元,缴纳企业所得税336.31万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=1345.23-336.31=1008.92(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=48.43%。(2)达产年投资利税率=56.95%。(3)达产年投资回报率=36.32%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入6200.00万元,总成本费用4854.77万元,税金及附加51.08万元,利润总额1345.23万元,企业所得税336.31万元,税后净利润1008.92万元,年纳税总额572.94万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元6200.002增值税万元185.553税金及附加万元51.084总成本费用万元4854.775利润总额万元1345.236企业所得税万元336.317净利润万元1008.928纳税总额万元572.949利税总额万元1581.8610投资利润率48.43%11投资利税率56.95%12投资回报率36.32%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=4.25年。本期工程项目全部投资回收期4.25年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元1008.922投资利润率48.43%3投资利税率56.95%4投资回报率36.32%5回收期年4.25第九章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第十章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建

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