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泓域咨询MACRO/ 毛皮刷酸机项目招商引资规划方案毛皮刷酸机项目招商引资规划方案摘要说明该毛皮刷酸机项目计划总投资15365.36万元,其中:固定资产投资12215.45万元,占项目总投资的79.50%;流动资金3149.91万元,占项目总投资的20.50%。达产年营业收入28045.00万元,总成本费用21861.09万元,税金及附加304.67万元,利润总额6183.91万元,利税总额7341.53万元,税后净利润4637.93万元,达产年纳税总额2703.60万元;达产年投资利润率40.25%,投资利税率47.78%,投资回报率30.18%,全部投资回收期4.81年,提供就业职位545个。坚持“实事求是”原则。项目承办单位的管理决策层要以求实、科学的态度,严格按国家建设项目经济评价方法与参数(第三版)的要求,在全面完成调查研究基础上,进行细致的论证和比较,做到技术先进、可靠、经济合理,为投资决策提供可靠的依据,同时,以客观公正立场、科学严谨的态度对项目的经济效益做出科学的评价。.项目基本情况、项目背景研究分析、产业研究、产品规划分析、项目选址研究、项目工程设计、工艺可行性分析、环境保护、清洁生产、企业卫生、项目风险情况、节能方案分析、项目实施安排方案、投资规划、项目经济效益可行性、综合评价说明等。第一章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、改革开放以来,我国相继实施了优先发展轻纺工业、重点加强基础产业、大力振兴支柱产业、积极发展高技术产业和战略性新兴产业等政策,产业结构不断得到调整优化。党的十八大以来,我国坚持以供给侧结构性改革为主线,不断推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革,工业经济发展由数量规模扩张向质量效益提升转变。创新驱动发展战略深入推进,战略性新兴产业增速加快。据测算,2015年至2017年工业战略性新兴产业增加值较上年分别增长10.0%、10.5%和11%,增速分别高于规模以上工业3.9、4.5和4.4个百分点。2、我们日益清楚地看到,中国的经济转型将是极为痛苦的过程。然而,若要首先提高一些领域停滞不前、甚至下滑的工业竞争力,转型是绕不过去的道路。转型对中国经济的良好运行以及消费情况起着决定作用。好在服务业高速增长,但还不足以提供大量稳定且薪资优越的工作职位来促进消费。工业仍然是中国的“核心实力”,这一点在德国亦是类似的。中国只有保持工业上的优势,才能长期实现高远的增长目标。3、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、必要性分析1、从国内看,我国经济发展进入新常态,消费、投资、出口、生产要素相对优势等都发生了较大变化,经济正处于新旧动能转换阶段,正从高速增长转向中高速增长,势必面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。但进入新常态,没有改变我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期的判断,改变的是重要战略机遇期的内涵和条件;没有改变我国经济发展总体向好的基本面,改变的是经济发展方式和经济结构。“十三五”时期中国经济的基础、条件和动力在于:一方面,我国经济有巨大潜力和内在韧性。这种潜力和韧性来自新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进所蕴含的扩大内需强劲需求;来自我国地域幅员辽阔且产业类型多样,经济的支撑非独木一根,而是“四梁八柱”;来自大众创业、万众创新蕴藏着无穷创意和无限财富;来自多年来我国发展取得的巨大成就、积累的丰富经验;来自我们党的坚强领导和我国不断提高的宏观调控能力。另一方面,全面深化改革正在源源不断释放改革红利。“十二五”期间尤其是党的十八大以来,各方面改革呈现蹄疾步稳、纵深推进的良好态势,在一些重要领域和关键环节取得新突破,给经济发展注入了持续强劲的动能。能不能认清机遇、抓住机遇、用好机遇,是能不能赢得主动、赢得优势、赢得未来的关键。面对我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,面对我国经济发展进入新常态,各地各部门观念上要适应,认识上要到位,方法上要对路,工作上要得力,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,破解发展难题,厚植发展优势,更加有效地应对各种风险和挑战,继续集中力量把自己的事情办好,不断开拓发展新境界。2、坚持把提高工业园区和产业基地发展水平作为转型升级的重要抓手。完善公共设施和服务平台建设,进一步促进产业集聚、集群发展。改造提升工业园区和产业集聚区,推进新型工业化产业示范基地建设。优化产业空间结构,加快推动工业布局向集约高效、协调优化转变。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第二章 项目基本情况一、项目概况(一)项目名称毛皮刷酸机项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积50578.61平方米(折合约75.83亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.77%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率5.18%,固定资产投资强度161.09万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积50578.61平方米,建筑物基底占地面积38829.20平方米,总建筑面积73844.77平方米,其中:规划建设主体工程53780.36平方米,项目规划绿化面积3828.54平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计139台(套),设备购置费5780.53万元。(七)节能分析1、项目年用电量1367355.63千瓦时,折合168.05吨标准煤。2、项目年总用水量22349.67立方米,折合1.91吨标准煤。3、“毛皮刷酸机项目投资建设项目”,年用电量1367355.63千瓦时,年总用水量22349.67立方米,项目年综合总耗能量(当量值)169.96吨标准煤/年。达产年综合节能量42.49吨标准煤/年,项目总节能率24.23%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15365.36万元,其中:固定资产投资12215.45万元,占项目总投资的79.50%;流动资金3149.91万元,占项目总投资的20.50%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入28045.00万元,总成本费用21861.09万元,税金及附加304.67万元,利润总额6183.91万元,利税总额7341.53万元,税后净利润4637.93万元,达产年纳税总额2703.60万元;达产年投资利润率40.25%,投资利税率47.78%,投资回报率30.18%,全部投资回收期4.81年,提供就业职位545个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。二、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心毛皮刷酸机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心毛皮刷酸机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“毛皮刷酸机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位545个,达产年纳税总额2703.60万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.25%,投资利税率47.78%,全部投资回报率30.18%,全部投资回收期4.81年,固定资产投资回收期4.81年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、财税政策与产业政策相结合,通过支持制造业关键领域和薄弱环节发展,引导社会资金进入实体经济中最薄弱的工业基础领域;通过支持战略性、基础性、公益性领域的技术改造,能够激发整个工业系统转型升级的动力;通过设立先进制造、集成电路、中小企业等投资基金,能够撬动巨量社会资本投入国家重点发展的关键性领域;通过各类资金政策向中小企业倾斜,有利于帮助中小企业解决眼前困难,提升自身竞争力,形成良好产业竞争态势。第三章 建设单位基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。二、公司经济效益分析上一年度,xxx集团实现营业收入23195.02万元,同比增长25.12%(4657.30万元)。其中,主营业业务毛皮刷酸机生产及销售收入为20202.86万元,占营业总收入的87.10%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4865.31万元,较去年同期相比增长1013.02万元,增长率26.30%;实现净利润3648.98万元,较去年同期相比增长489.21万元,增长率15.48%。第四章 产业研究一、建设地经济发展概况地区生产总值2401.45亿元,比上年增长10.14%。其中,第一产业增加值192.12亿元,增长10.98%;第二产业增加值1488.90亿元,增长11.34%第三产业增加值720.43亿元,增长11.97%。一般公共预算收入221.74亿元,同比增长11.51%,一般公共预算支出587.08亿元,同比增长6.33%。国税收入323.77亿元,同比增长10.15%;地税收入亿元30.82,同比增长7.72%。居民消费价格上涨1.05%。其中,食品烟酒上涨1.06%,衣着上涨0.96%,居住上涨0.76%,生活用品及服务上涨1.14%,教育文化和娱乐上涨1.15%,医疗保健上涨1.11%,其他用品和服务上涨0.87%,交通和通信上涨0.66%。全部工业完成增加值1594.56亿元。规模以上工业企业实现增加值1289.95亿元,比上年增长9.13%。规模以上AA、BB、CC、DD(含毛皮刷酸机)等主导行业共完成工业增加值1280.61亿元,增长6.80%。AA完成增加值433.34亿元,增长10.91%;BB完成工业增加值331.70亿元,增长6.11%;CC完成工业增加值265.84亿元,增长7.02%;DD完成工业增加值86.31亿元,增长10.99%。规模以上工业企业实现主营业务收入6174.54亿元,比上年增长8.74%。实现利润总额746.23亿元,比上年增长6.09%。固定资产投资完成4237.66亿元,比上年增长8.05%。其中,建设项目投资完成3729.14亿元,增长8.25%;房地产开发投资完成508.52亿元,增长11.26%。在固定资产投资中,第一产业投资完成211.88亿元,同比增长5.30%;第二产业投资完成3220.62亿元,同比增长5.01%;第三产业投资完成805.16亿元,增长11.49%。高新技术产业投资1179.89亿元,增长11.84%。民间投资3282.58亿元,增长5.30%。城市基础设施投资535.38亿元,增长11.16%。重点项目843个,完成投资2609.07亿元,增长8.54%。全市实现社会消费品零售总额1633.17亿元,比上年增长7.72%。城镇实现零售额840.69亿元,增长6.28%;乡村实现零售额399.58亿元,增长6.50%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元560.74,增长7.35%。实际利用外资55179.66万美元,同比增长58.84%。外贸进出口总值259.36亿元,同比增长59.60%。其中,出口总值168.58亿元,同比增长56.93%;进口总值90.78亿元,同比增长50.62%。二、毛皮刷酸机行业市场分析目前,区域内拥有各类毛皮刷酸机企业897家,规模以上企业37家,从业人员44850人。截至2017年底,区域内毛皮刷酸机产值157796.35万元,较2016年140101.53万元增长12.63%。产值前十位企业合计收入76327.39万元,较去年67516.49万元同比增长13.05%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.08亿元,年均增长8.64%。预计区域内毛皮刷酸机行业市场需求规模将达到239497.49万元,利润总额73824.51万元,净利润22028.53万元,纳税17866.21万元,工业增加值95318.41万元,产业贡献率14.14%。第五章 项目选址研究一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。园区规划面积50平方公里,启动区面积为10平方公里,处于多条高速公路交织地带,是贵州省东西、南北交通节点城市,也是陆路出海通道必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济增长极,是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.77%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率5.18%,固定资产投资强度161.09万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米50578.6175.83亩2基底面积平方米38829.203建筑面积平方米73844.775240.81万元4容积率1.465建筑系数76.77%6主体工程平方米53780.367绿化面积平方米3828.548绿化率5.18%9投资强度万元/亩161.09六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则同时考虑用地少、施工费用节约等要求,沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物,改善和美化生产环境。(二)主要工程布置设计要求应与场外道路衔接顺畅,便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络,场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。(三)绿化设计场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。(四)辅助工程设计1、给水系统由项目建设地给水管网直供;场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式,在场区内形成环状,从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。2、生活粪便污水经级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放;雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。3、变压器低压总出线设有功计量和无功计量,照明用电和动力用电分开计量,动力用电每个配出回路根据需要装设有功电度表。用电设备单台电机容量在75.00KW及以上,电热设备单台容量50.00KW及以上的设备均应单独装设电度表。4、外部运输应尽量依托社会运输力量,从而减少固定资产投资;主要产成品、大宗原材料的运输,应避免多次倒运,从而降低运输成本且提高运输效率。5、主体工程采用机械通风方式进行通风换气;送风系统利用空气处理机组,空气处理机组置于车间平台上,室外空气经初、中效过滤后经风机及通风管道送至车间各生产区,排风系统可采用屋顶风机和局部机械排风系统,车间换气次数为5.00次/小时。八、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第六章 工艺可行性分析一、原辅材料采购及管理投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分类仓库内;仓库应符合所存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全;项目承办单位建立健全ISO9000质量管理和质量保证体系和检验手段,确保项目所需物品存储纳入这一体系统一管理。项目所需原料来源应稳定可靠,建成后应保证原料的质量和连续供应。二、技术管理特点项目产品制造执行系统(MES):制造执行系统的作用是在项目承办单位信息系统中承上启下,在生产过程与管理之间架起了一座信息沟通的桥梁,对生产过程进行及时响应,使用准确的数据对生产过程进行控制和调整。三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求对于生产技术方案的选用,遵循“利用资源”的原则,选用当前较先进的集散型控制系统,控制整个生产线的各项工艺参数,使产品质量稳定在高水平上,同时可降低物料的消耗;严格按照相关行业规范要求组织生产经营活动,有效控制产品质量,为广大顾客提供优质的项目产品和良好的服务。(二)项目技术优势分析节能设施先进并可进行多规格产品转换,项目运行成本较低,应变市场能力很强。四、设备选型方案项目承办单位通过对相关工艺设备、检测设备生产厂家的技术力量及信誉程度进行详细的了解,并通过现场参观、技术交流等方式,对生产厂家的生产设备、质量控制等环节进行较全面的对比和分析,在此基础上,初步确定在交货期、质量保障、价格优惠、售后服务及付款方式等方面都有一定优势的厂家。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计139台(套),设备购置费5780.53万元。第七章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12215.45(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元12215.4579.50%1.1土建工程万元5240.8134.11%1.2设备购置万元5780.5337.62%1.3其它投资万元1194.117.77%2建设期利息万元-3固定资产投资万元12215.4579.50%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3149.91万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15365.36万元,其中:固定资产投资12215.45万元,占项目总投资的79.50%;流动资金3149.91万元,占项目总投资的20.50%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5240.81万元,占项目总投资的34.11%;设备购置费5780.53万元,占项目总投资的37.62%;其它投资1194.11万元,占项目总投资的7.77%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12215.45+3149.91=15365.36(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12215.4579.50%1.1项目建设投资万元12215.4579.50%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3149.9120.50%3总投资万元万元15365.36二、资金筹措全部自筹。第八章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12620.25万元,总成本6095.52万元,利润总额6524.73万元,净利润248.37万元,增值税383.83万元,税金及附加4893.55万元,所得税1631.18万元;第二年收入22436.00万元,总成本9588.22万元,利润总额12847.78万元,净利润9635.83万元,增值税682.36万元,税金及附加284.20万元,所得税3211.95万元;第三年生产负荷100%,收入28045.00万元,总成本21861.09万元,利润总额6183.91万元,净利润4637.93万元,增值税852.95万元,税金及附加304.67万元,所得税1545.98万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入28045.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=852.95万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元28045.001.1主营业务收入万元28045.001.2其它收入万元-2增值税万元852.953税金及附加万元304.67(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用21861.09万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加304.67万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=6183.91(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=6183.9125.00%=1545.98(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=6183.91(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=6183.9125.00%=1545.98(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额6183.91万元,缴纳企业所得税1545.98万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=6183.91-1545.98=4637.93(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=40.25%。(2)达产年投资利税率=47.78%。(3)达产年投资回报率=30.18%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入28045.00万元,总成本费用21861.09万元,税金及附加304.67万元,利润总额6183.91万元,企业所得税1545.98万元,税后净利润4637.93万元,年纳税总额2703.60万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元28045.002增值税万元852.953税金及附加万元304.674总成本费用万元21861.095利润总额万元6183.916企业所得税万元1545.987净利润万元4637.938纳税总额万元2703.609利税总额万元7341.5310投资利润率40.25%11投资利税率47.78%12投资回报率30.18%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=4.81年。本期工程项目全部投资回收期4.81年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元4637.932投资利润率40.25%3投资利税率47.78%4投资回报率30.18%5回收期年4.81第九章 项目风险情况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达

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