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泓域咨询MACRO/ 专业录像机项目招商引资规划方案专业录像机项目招商引资规划方案摘要说明该专业录像机项目计划总投资4020.63万元,其中:固定资产投资3357.43万元,占项目总投资的83.51%;流动资金663.20万元,占项目总投资的16.49%。达产年营业收入5279.00万元,总成本费用4126.59万元,税金及附加74.38万元,利润总额1152.41万元,利税总额1385.74万元,税后净利润864.31万元,达产年纳税总额521.43万元;达产年投资利润率28.66%,投资利税率34.47%,投资回报率21.50%,全部投资回收期6.15年,提供就业职位110个。充分依托项目承办单位现有的资源或社会公共设施,以降低投资,加快项目建设进度,采取切实可行的措施节约用水。贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防工程“同时设计、同时建设、同时投产”的总体规划与建设要求。.基本情况、建设背景、项目市场调研、产品规划方案、项目选址评价、土建工程分析、工艺概述、项目环境保护分析、项目职业保护、风险评估、节能方案分析、项目进度计划、投资计划、项目经济效益、项目综合结论等。第一章 建设背景一、项目建设背景1、近日,国务院新闻办公室举行推进中国制造2025深入实施吹风会。工业和信息化部副部长辛国斌在会上介绍,中国制造2025发布实施两年以来,各项工作取得积极进展,为稳定工业增长,加快制造业转型升级发挥了重要作用。2、中国制造2025的发布,标志着提升制造业水平成为未来十年的国策。招商期货认为,从“十三五”规划建议来看,针对“智能制造”,未来将会不断有扶持政策出台。中国制造业的转型升级,迎来政策黄金期和发展的关键期。目前制造业自动化、信息化程度很低,改造的空间很大,即便完成了自动化、信息化,也才实现了工业3.0;到工业4.0还要经历数字化、互联化,仍然需要极大的投入。而且智能化领域里部分细分领域已经开始释放业绩,比如机器人等。这是一个持续的概念,在明年和更后期的未来,这都可能是资本市场的核心主题之一,是阶段性托起大宗商品市场的重要力量。3、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、必要性分析1、综合各方面情况,我们还可举出许多令人欣喜的积极变化,但切不可据此而盲目乐观。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。2、加大力度减轻企业税费负担,清理阻碍社会资本进入竞争性市场的制度障碍,推进国有企业改革,健全过剩产能退出机制和国有资本循环机制,减少兼并重组的行政干预,在统一严格的环保准入门槛和公平的融资税负标准下,放开过剩行业的进入限制,促进社会资本参与竞争和产能重组,提高产业整体的运营水平。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第二章 基本情况一、项目概况(一)项目名称专业录像机项目(二)项目选址xxx产业园(三)项目用地规模项目总用地面积13826.91平方米(折合约20.73亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.36%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率6.69%,固定资产投资强度161.96万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积13826.91平方米,建筑物基底占地面积8622.46平方米,总建筑面积17974.98平方米,其中:规划建设主体工程13683.46平方米,项目规划绿化面积1202.18平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计49台(套),设备购置费1762.46万元。(七)节能分析1、项目年用电量766874.55千瓦时,折合94.25吨标准煤。2、项目年总用水量5590.01立方米,折合0.48吨标准煤。3、“专业录像机项目投资建设项目”,年用电量766874.55千瓦时,年总用水量5590.01立方米,项目年综合总耗能量(当量值)94.73吨标准煤/年。达产年综合节能量40.60吨标准煤/年,项目总节能率21.35%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4020.63万元,其中:固定资产投资3357.43万元,占项目总投资的83.51%;流动资金663.20万元,占项目总投资的16.49%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5279.00万元,总成本费用4126.59万元,税金及附加74.38万元,利润总额1152.41万元,利税总额1385.74万元,税后净利润864.31万元,达产年纳税总额521.43万元;达产年投资利润率28.66%,投资利税率34.47%,投资回报率21.50%,全部投资回收期6.15年,提供就业职位110个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。二、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园及xxx产业园专业录像机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园专业录像机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“专业录像机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展,为社会提供就业职位110个,达产年纳税总额521.43万元,可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.66%,投资利税率34.47%,全部投资回报率21.50%,全部投资回收期6.15年,固定资产投资回收期6.15年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善职业经理人、专业技术人才、技能型人才的评价评定、薪酬设计、交流选聘、培训激励等机制,激发各类人才的活力和创造力。(人力资源社会保障部、工业和信息化部)第三章 项目单位概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。二、公司经济效益分析上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入4464.42万元,同比增长17.65%(669.69万元)。其中,主营业业务专业录像机生产及销售收入为4056.85万元,占营业总收入的90.87%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1060.12万元,较去年同期相比增长214.57万元,增长率25.38%;实现净利润795.09万元,较去年同期相比增长168.33万元,增长率26.86%。第四章 项目市场调研一、建设地经济发展概况地区生产总值3059.82亿元,比上年增长8.35%。其中,第一产业增加值244.79亿元,增长7.74%;第二产业增加值1897.09亿元,增长9.81%第三产业增加值917.95亿元,增长5.03%。一般公共预算收入234.63亿元,同比增长8.70%,一般公共预算支出503.08亿元,同比增长7.73%。国税收入370.47亿元,同比增长8.37%;地税收入亿元21.43,同比增长10.68%。居民消费价格上涨1.15%。其中,食品烟酒上涨0.96%,衣着上涨1.09%,居住上涨0.97%,生活用品及服务上涨1.15%,教育文化和娱乐上涨1.16%,医疗保健上涨1.08%,其他用品和服务上涨0.73%,交通和通信上涨0.92%。全部工业完成增加值1501.41亿元。规模以上工业企业实现增加值1445.76亿元,比上年增长8.30%。规模以上AA、BB、CC、DD(含专业录像机)等主导行业共完成工业增加值1041.33亿元,增长9.31%。AA完成增加值437.67亿元,增长10.53%;BB完成工业增加值381.81亿元,增长9.34%;CC完成工业增加值282.01亿元,增长10.54%;DD完成工业增加值112.93亿元,增长7.10%。规模以上工业企业实现主营业务收入5991.62亿元,比上年增长9.51%。实现利润总额656.93亿元,比上年增长11.90%。固定资产投资完成4204.09亿元,比上年增长7.96%。其中,建设项目投资完成3699.60亿元,增长5.07%;房地产开发投资完成504.49亿元,增长5.12%。在固定资产投资中,第一产业投资完成210.20亿元,同比增长11.72%;第二产业投资完成3195.11亿元,同比增长5.29%;第三产业投资完成798.78亿元,增长11.34%。高新技术产业投资976.04亿元,增长10.58%。民间投资3008.99亿元,增长10.97%。城市基础设施投资564.12亿元,增长10.05%。重点项目1532个,完成投资2552.21亿元,增长8.05%。全市实现社会消费品零售总额1896.07亿元,比上年增长8.25%。城镇实现零售额1039.87亿元,增长11.84%;乡村实现零售额404.48亿元,增长6.48%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元577.46,增长9.01%。实际利用外资51911.98万美元,同比增长51.51%。外贸进出口总值336.35亿元,同比增长57.87%。其中,出口总值218.63亿元,同比增长58.40%;进口总值117.72亿元,同比增长55.13%。二、专业录像机行业市场分析目前,区域内拥有各类专业录像机企业647家,规模以上企业25家,从业人员32350人。截至2017年底,区域内专业录像机产值131047.47万元,较2016年116704.49万元增长12.29%。产值前十位企业合计收入58073.24万元,较去年49839.72万元同比增长16.52%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.08亿元,年均增长7.06%。预计区域内专业录像机行业市场需求规模将达到197808.57万元,利润总额62829.06万元,净利润27406.47万元,纳税17556.71万元,工业增加值66230.86万元,产业贡献率13.37%。第五章 项目选址评价一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园。当地正朝着一个功能完备、布局合理、产业特色鲜明的工业新城区目标奋进。“十三五”时期,是全面建成小康社会的决胜期,是我市加快新旧动能转换、实现城市转型的攻坚期。一方面,国际金融危机的深层次影响依然存在,国内结构性改革带来的阵痛仍将持续,各种矛盾愈加凸显,各种挑战前所未有。另一方面,世界新一轮科技革命蓬勃兴起,国家全面深化改革持续发力,我市交通区位优势、生态环境优势、政策叠加优势集中显现,广大干部群众盼发展、谋发展、促发展的热情空前高涨,有利于我们坚定赶超发展的信心和决心,在新起点上创造新的业绩。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.36%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率6.69%,固定资产投资强度161.96万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米13826.9120.73亩2基底面积平方米8622.463建筑面积平方米17974.981341.59万元4容积率1.305建筑系数62.36%6主体工程平方米13683.467绿化面积平方米1202.188绿化率6.69%9投资强度万元/亩161.96六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则达到工艺流程(经营程序)顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。(二)主要工程布置设计要求项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米,次干道宽度3.00米,人行道宽度采用1.20米。道路路缘石转弯半径,一般需通行消防车的为12.00米,通行其它车辆的为9.00米、6.00米。道路均采用砼路面,道路类型为城市型。(三)绿化设计场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。(四)辅助工程设计1、投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给,规划在场区内建设完善的给水管网,接入场区外部现有给水管网,即可保证项目的正常用水。2、投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网,项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。3、车间电缆进户处要做重复接地,接地电阻小于10.00欧姆,其他特殊设备的工作接地电阻应按满足相应设备的接地电阻要求。4、外部运输应尽量依托社会运输力量,从而减少固定资产投资;主要产成品、大宗原材料的运输,应避免多次倒运,从而降低运输成本且提高运输效率。5、主体工程采用机械通风方式进行通风换气;送风系统利用空气处理机组,空气处理机组置于车间平台上,室外空气经初、中效过滤后经风机及通风管道送至车间各生产区,排风系统可采用屋顶风机和局部机械排风系统,车间换气次数为5.00次/小时。八、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第六章 工艺概述一、原辅材料采购及管理验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收,发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理;做好原辅材料原始记录和资料积累,及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。二、技术管理特点项目产品制造执行系统(MES):制造执行系统的作用是在项目承办单位信息系统中承上启下,在生产过程与管理之间架起了一座信息沟通的桥梁,对生产过程进行及时响应,使用准确的数据对生产过程进行控制和调整。三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备,使用高质量的原辅材料,稳定和提高产品质量,制造高附加值的产品,提高项目承办单位市场竞争能力。(二)项目技术优势分析节能设施先进并可进行多规格产品转换,项目运行成本较低,应变市场能力很强。四、设备选型方案投资项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则,项目产品生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计49台(套),设备购置费1762.46万元。第七章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3357.43(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元3357.4383.51%1.1土建工程万元1341.5933.37%1.2设备购置万元1762.4643.84%1.3其它投资万元253.386.30%2建设期利息万元-3固定资产投资万元3357.4383.51%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金663.20万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4020.63万元,其中:固定资产投资3357.43万元,占项目总投资的83.51%;流动资金663.20万元,占项目总投资的16.49%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1341.59万元,占项目总投资的33.37%;设备购置费1762.46万元,占项目总投资的43.84%;其它投资253.38万元,占项目总投资的6.30%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3357.43+663.20=4020.63(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3357.4383.51%1.1项目建设投资万元3357.4383.51%1.2建设期利息万元-2流动资金万元663.2016.49%3总投资万元万元4020.63二、资金筹措全部自筹。第八章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2111.60万元,总成本6211.82万元,利润总额-4100.22万元,净利润62.94万元,增值税63.58万元,税金及附加-3075.16万元,所得税-1025.06万元;第二年收入3695.30万元,总成本9509.80万元,利润总额-5814.50万元,净利润-4360.87万元,增值税111.26万元,税金及附加68.66万元,所得税-1453.63万元;第三年生产负荷100%,收入5279.00万元,总成本4126.59万元,利润总额1152.41万元,净利润864.31万元,增值税158.95万元,税金及附加74.38万元,所得税288.10万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5279.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=158.95万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元5279.001.1主营业务收入万元5279.001.2其它收入万元-2增值税万元158.953税金及附加万元74.38(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用4126.59万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加74.38万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1152.41(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=1152.4125.00%=288.10(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1152.41(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=1152.4125.00%=288.10(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额1152.41万元,缴纳企业所得税288.10万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=1152.41-288.10=864.31(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=28.66%。(2)达产年投资利税率=34.47%。(3)达产年投资回报率=21.50%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入5279.00万元,总成本费用4126.59万元,税金及附加74.38万元,利润总额1152.41万元,企业所得税288.10万元,税后净利润864.31万元,年纳税总额521.43万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元5279.002增值税万元158.953税金及附加万元74.384总成本费用万元4126.595利润总额万元1152.416企业所得税万元288.107净利润万元864.318纳税总额万元521.439利税总额万元1385.7410投资利润率28.66%11投资利税率34.47%12投资回报率21.50%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=6.15年。本期工程项目全部投资回收期6.15年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元864.312投资利润率28.66%3投资利税率34.47%4投资回报率21.50%5回收期年6.15第九章 风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业

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