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泓域咨询MACRO/ 烧碱砖项目招商引资规划方案烧碱砖项目招商引资规划方案摘要说明该烧碱砖项目计划总投资17239.07万元,其中:固定资产投资14449.25万元,占项目总投资的83.82%;流动资金2789.82万元,占项目总投资的16.18%。达产年营业收入27572.00万元,总成本费用20861.64万元,税金及附加310.23万元,利润总额6710.36万元,利税总额7946.16万元,税后净利润5032.77万元,达产年纳税总额2913.39万元;达产年投资利润率38.93%,投资利税率46.09%,投资回报率29.19%,全部投资回收期4.93年,提供就业职位438个。本报告所描述的投资预算及财务收益预评估均以建设项目经济评价方法与参数(第三版)为标准进行测算形成,是基于一个动态的环境和对未来预测的不确定性,因此,可能会因时间或其他因素的变化而导致与未来发生的事实不完全一致,所以,相关的预测将会随之而有所调整,敬请接受本报告的各方关注以项目承办单位名义就同一主题所出具的相关后续研究报告及发布的评论文章,故此,本报告中所发表的观点和结论仅供报告持有者参考使用;报告编制人员对本报告披露的信息不作承诺性保证,也不对各级政府部门(客户或潜在投资者)因参考报告内容而产生的相关后果承担法律责任;因此,报告的持有者和审阅者应当完全拥有自主采纳权和取舍权,敬请本报告的所有读者给予谅解。.项目概况、项目建设必要性分析、产业研究、产品规划及建设规模、选址科学性分析、土建工程说明、工艺分析、环境保护概述、职业保护、风险应对评价分析、项目节能评估、项目计划安排、项目投资情况、项目经济收益分析、总结及建议等。第一章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、随着国务院常务会议审议通过中国制造2025,中国制造业将迈入新的发展阶段。工业和信息化部副部长苏波表示,我国产业结构调整已进入攻坚克难、力求实现突破的新阶段。“十二五”以来,我国产业结构调整持续推进,重点行业竞争力明显提升,信息化和工业化深度融合稳步推进,节能减排成效明显,企业自主创新能力持续增强,我国作为世界制造业第一大国的地位更加巩固。同时也要看到,我国产业结构中仍存在一系列突出矛盾和问题,产业结构调整的任务依然十分艰巨。苏波表示,中国制造2025的总体思路是坚持走中国特色新型工业化道路,以促进制造业创新发展为主题,以提质增效为中心,以加快新一代信息技术与制造业融合为主线,以推进智能制造为主攻方向,以满足经济社会发展和国防建设对重大技术装备需求为目标,强化工业基础能力,提高综合集成水平,完善多层次人才体系,促进产业转型升级,实现制造业由大变强的历史跨越。2、中国制造2025蓝皮书(2017)30日在北京发布。蓝皮书称,中国制造业取得诸多成就,但长期积累的发展环境不优的问题仍待彻底改变。蓝皮书称,能源、资源、劳动力等要素价格上涨侵蚀了实体经济的利润空间,造成企业盈利能力较弱。据英国经济学人智库预测,中印两国制造业每小时劳动力成本之比,将从2012年的138%上升至2019年的218%。另外,近年来,工业与房地产、金融业等之间存在的收入差距进一步扩大,大量资金抽离实体部门,侵蚀了实体经济的发展基础,加剧了实体经济困境。据测算,目前工业行业平均利润率在6%左右,而银行业营业利润接近40%,是工业行业的7倍。3、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、必要性分析1、实现经济稳定增长,要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维,也要走出“速度调低了,就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作会议提出,稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”,意味着新常态下确保“稳增长”,需要花更大气力、有更大作为,形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来,对过剩产能的调整固然会影响增速,而激发新增长点的潜力,做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量,实现有就业、增收入,有质量、提效益,节能环保,没有水分、实实在在的发展。同时,还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长,一要采取正确的消费政策,释放消费潜力,使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用,二要善于把握投资方向,消除投资障碍,使投资继续对经济发展发挥关键作用,三要加紧培育新的比较优势,使出口继续对经济发展发挥支撑作用。2、“十二五”期间规模以上企业单位工业增加值能耗累计下降26%,单位工业增加值用水量下降36.7%,工业化学需氧量及二氧化硫排放总量分别下降17%和15%;工业固体废物综合利用率达69%,大宗固体废物等综合利用取得明显进展。工业企业本质安全生产水平不断提高,2010年工矿商贸事故死亡人数和工矿商贸企业就业人员10万人生产安全事故死亡率较2005年分别下降33%和45%。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第二章 项目概况一、项目概况(一)项目名称烧碱砖项目(二)项目选址xxx高新区(三)项目用地规模项目总用地面积49791.55平方米(折合约74.65亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.24%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率5.11%,固定资产投资强度193.56万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积49791.55平方米,建筑物基底占地面积37463.16平方米,总建筑面积70206.09平方米,其中:规划建设主体工程54539.70平方米,项目规划绿化面积3584.21平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计128台(套),设备购置费5911.32万元。(七)节能分析1、项目年用电量624565.42千瓦时,折合76.76吨标准煤。2、项目年总用水量19070.99立方米,折合1.63吨标准煤。3、“烧碱砖项目投资建设项目”,年用电量624565.42千瓦时,年总用水量19070.99立方米,项目年综合总耗能量(当量值)78.39吨标准煤/年。达产年综合节能量28.99吨标准煤/年,项目总节能率21.38%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17239.07万元,其中:固定资产投资14449.25万元,占项目总投资的83.82%;流动资金2789.82万元,占项目总投资的16.18%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入27572.00万元,总成本费用20861.64万元,税金及附加310.23万元,利润总额6710.36万元,利税总额7946.16万元,税后净利润5032.77万元,达产年纳税总额2913.39万元;达产年投资利润率38.93%,投资利税率46.09%,投资回报率29.19%,全部投资回收期4.93年,提供就业职位438个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。二、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新区及xxx高新区烧碱砖行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新区烧碱砖产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“烧碱砖项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展,为社会提供就业职位438个,达产年纳税总额2913.39万元,可以促进xxx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.93%,投资利税率46.09%,全部投资回报率29.19%,全部投资回收期4.93年,固定资产投资回收期4.93年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推进民营企业利用多层次资本市场直接融资。建立健全创业板上市公司再融资制度,继续完善新三板市场规则体系建设,扩大资本市场服务民营企业的覆盖面。(证监会、工业和信息化部)第三章 投资单位说明一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。二、公司经济效益分析上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入21651.80万元,同比增长19.35%(3510.31万元)。其中,主营业业务烧碱砖生产及销售收入为20544.98万元,占营业总收入的94.89%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6186.77万元,较去年同期相比增长534.13万元,增长率9.45%;实现净利润4640.08万元,较去年同期相比增长577.95万元,增长率14.23%。第四章 产业研究一、建设地经济发展概况地区生产总值2355.80亿元,比上年增长11.91%。其中,第一产业增加值188.46亿元,增长11.87%;第二产业增加值1460.60亿元,增长7.44%第三产业增加值706.74亿元,增长11.95%。一般公共预算收入235.72亿元,同比增长11.08%,一般公共预算支出490.01亿元,同比增长10.32%。国税收入395.14亿元,同比增长6.75%;地税收入亿元99.07,同比增长8.07%。居民消费价格上涨1.01%。其中,食品烟酒上涨1.14%,衣着上涨0.67%,居住上涨0.89%,生活用品及服务上涨0.70%,教育文化和娱乐上涨0.64%,医疗保健上涨0.89%,其他用品和服务上涨0.63%,交通和通信上涨1.02%。全部工业完成增加值1947.70亿元。规模以上工业企业实现增加值1446.49亿元,比上年增长9.69%。规模以上AA、BB、CC、DD(含烧碱砖)等主导行业共完成工业增加值1171.50亿元,增长9.16%。AA完成增加值474.04亿元,增长5.84%;BB完成工业增加值395.84亿元,增长10.22%;CC完成工业增加值232.61亿元,增长8.96%;DD完成工业增加值129.23亿元,增长11.66%。规模以上工业企业实现主营业务收入5537.61亿元,比上年增长9.58%。实现利润总额392.73亿元,比上年增长11.45%。固定资产投资完成4460.71亿元,比上年增长6.72%。其中,建设项目投资完成3925.42亿元,增长8.39%;房地产开发投资完成535.29亿元,增长11.79%。在固定资产投资中,第一产业投资完成223.04亿元,同比增长6.62%;第二产业投资完成3390.14亿元,同比增长9.42%;第三产业投资完成847.53亿元,增长6.41%。高新技术产业投资951.18亿元,增长5.75%。民间投资3956.97亿元,增长5.85%。城市基础设施投资570.76亿元,增长8.87%。重点项目1382个,完成投资2910.07亿元,增长6.53%。全市实现社会消费品零售总额1235.77亿元,比上年增长6.84%。城镇实现零售额924.81亿元,增长10.76%;乡村实现零售额442.47亿元,增长9.16%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元325.11,增长10.08%。实际利用外资50520.08万美元,同比增长55.72%。外贸进出口总值303.80亿元,同比增长51.28%。其中,出口总值197.47亿元,同比增长54.08%;进口总值106.33亿元,同比增长58.34%。二、烧碱砖行业市场分析目前,区域内拥有各类烧碱砖企业539家,规模以上企业28家,从业人员26950人。截至2017年底,区域内烧碱砖产值106335.57万元,较2016年91173.43万元增长16.63%。产值前十位企业合计收入50764.42万元,较去年45321.33万元同比增长12.01%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.04亿元,年均增长7.17%。预计区域内烧碱砖行业市场需求规模将达到159828.78万元,利润总额53573.38万元,净利润21232.69万元,纳税11512.53万元,工业增加值57173.53万元,产业贡献率18.44%。第五章 选址科学性分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx高新区。园区区位于中心城区东部,依江而建,成立于1995年,2000年被批准为省级经济园区,是区域内重点发展的15大园区之一,区内配套功能完善,综合环境优越,世界500强企业及国内投资项目相继落户。2009年月,当地政府决定,将原城区科技工业园区划归经济园区,建设高新技术产业园,地理位置优越,交通便捷,规划面积15平方公里,园区已实现“七通一平”。园区区按功能定位分为“四园一中心”,即:化工产业园、化工装备制造园、高新技术园、港口物流园、行政商务中心,力争通过3年的努力,产业规模突破2000亿元,形成特色鲜明、产业配套、功能齐全的综合性园区。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.24%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率5.11%,固定资产投资强度193.56万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米49791.5574.65亩2基底面积平方米37463.163建筑面积平方米70206.095343.30万元4容积率1.415建筑系数75.24%6主体工程平方米54539.707绿化面积平方米3584.218绿化率5.11%9投资强度万元/亩193.56六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则达到工艺流程(经营程序)顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。(二)主要工程布置设计要求道路在项目建设场区内呈环状布置,拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式,可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。(三)绿化设计投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地,美化的重点是办公区,场区周边以高大乔木为主,办公区以绿色草坪、花坛为主,道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主,适当结合花坛和垂直绿化,起到环境保护与美观的作用,创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。(四)辅助工程设计1、项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂,给水压力0.30Mpa,供水能力充足,水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。2、项目建设区域位于项目建设地,场区水源为市政自来水管网,水源充裕水质良好,符合国家卫生要求,场区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。3、配电系统采用TN-C-S制,变压器中性点接地,接地电阻R4.00欧姆,高压配电设备采用接地保护,低压用电设备采用接零保护,正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。4、场内运输主要为原材料的卸车进库;生产过程中原材料、半成品和成品的转运,以及成品的装车外运;场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担,其费用记入主车间设备配套费中,投资项目资源配置可满足场内运输的需求。5、卫生间均设排气扇,将湿气和臭气经排风机排至室外,通风换气次数一定要大于10.00次/小时。八、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第六章 工艺分析一、原辅材料采购及管理按目前市场的需求情况,原料存储时间约为20-30天,存放在原料仓库内;投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库,以满足投资项目生产的需要。二、技术管理特点在项目产品制造过程中,根据客户需要直接或间接将产品的生产、检验要求转化为公司内部质量控制标准,加强过程控制,确保产品制造质量的稳定。项目承办单位“倡导预防、健康安全、遵纪守法、持续和谐”的质量方针,实现持续改进。三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求工艺技术先进性与适用性相结合的原则:项目产品生产技术含量较高而产品质量的稳定性、可靠性却取决于其生产技术及采用工艺是否先进;为适应市场竞争要求,根据项目项目产品生产纲领、生产特性并结合项目承办单位的自身条件,本着高起点、高效率的设计原则,采用先进、可靠、适用技术,制订合理、简捷、科学先进的生产工艺,确保产品质量稳定可靠。(二)项目技术优势分析节能设施先进并可进行多规格产品转换,项目运行成本较低,应变市场能力很强。四、设备选型方案项目承办单位通过对相关工艺设备、检测设备生产厂家的技术力量及信誉程度进行详细的了解,并通过现场参观、技术交流等方式,对生产厂家的生产设备、质量控制等环节进行较全面的对比和分析,在此基础上,初步确定在交货期、质量保障、价格优惠、售后服务及付款方式等方面都有一定优势的厂家。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计128台(套),设备购置费5911.32万元。第七章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14449.25(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元14449.2583.82%1.1土建工程万元5343.3031.00%1.2设备购置万元5911.3234.29%1.3其它投资万元3194.6318.53%2建设期利息万元-3固定资产投资万元14449.2583.82%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2789.82万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17239.07万元,其中:固定资产投资14449.25万元,占项目总投资的83.82%;流动资金2789.82万元,占项目总投资的16.18%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5343.30万元,占项目总投资的31.00%;设备购置费5911.32万元,占项目总投资的34.29%;其它投资3194.63万元,占项目总投资的18.53%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14449.25+2789.82=17239.07(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14449.2583.82%1.1项目建设投资万元14449.2583.82%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2789.8216.18%3总投资万元万元17239.07二、资金筹措全部自筹。第八章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12407.40万元,总成本14247.67万元,利润总额-1840.27万元,净利润249.15万元,增值税416.51万元,税金及附加-1380.20万元,所得税-460.07万元;第二年收入20679.00万元,总成本21134.70万元,利润总额-455.70万元,净利润-341.78万元,增值税694.18万元,税金及附加282.47万元,所得税-113.92万元;第三年生产负荷100%,收入27572.00万元,总成本20861.64万元,利润总额6710.36万元,净利润5032.77万元,增值税925.57万元,税金及附加310.23万元,所得税1677.59万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入27572.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=925.57万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元27572.001.1主营业务收入万元27572.001.2其它收入万元-2增值税万元925.573税金及附加万元310.23(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用20861.64万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加310.23万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=6710.36(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=6710.3625.00%=1677.59(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=6710.36(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=6710.3625.00%=1677.59(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额6710.36万元,缴纳企业所得税1677.59万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=6710.36-1677.59=5032.77(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=38.93%。(2)达产年投资利税率=46.09%。(3)达产年投资回报率=29.19%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入27572.00万元,总成本费用20861.64万元,税金及附加310.23万元,利润总额6710.36万元,企业所得税1677.59万元,税后净利润5032.77万元,年纳税总额2913.39万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元27572.002增值税万元925.573税金及附加万元310.234总成本费用万元20861.645利润总额万元6710.366企业所得税万元1677.597净利润万元5032.778纳税总额万元2913.399利税总额万元7946.1610投资利润率38.93%11投资利税率46.09%12投资回报率29.19%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=4.93年。本期工程项目全部投资回收期4.93年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元5032.772投资利润率38.93%3投资利税率46.09%4投资回报率29.19%5回收期年4.93第九章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、从长远看,建设期是短期的

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