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文档简介
3员工出差管理制度第一章 总则第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理,特制定本制度。第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。第二章 一般规定第三条 员工出差依照以下程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由部门领导视情况需要,事前予以核定,并依照程序核实。第四条 出差的审核决定权限如下:1、 当日出差出差当日可能往返,一般由部门经理核准。2、 远途出差由部门经理核准,报总经理审批。第五条 交通工具的选择标准1、 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。2、 远途出差一般选择火车作为交通工具,特殊情况下可采用自驾车出行,一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行,特殊情况,由部门领导向总经理申请选择乘坐飞机。第三章 出差借款与报销第六条 费用预算各部门应对本部门的费用进行预算,并严格按照计划执行,不得超支。第七条 借款1、 出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约,并有总经理审批;2、 借款要及时清还,公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者,扣发借款人工资,直至扣清为止。3、 借款额度与借款人工资挂钩,原则上不得超过借款人的月工资收入。借款金额原则上限制为:普通员工借款金额在2000元以下,主管级别以上员工金额在1000-3000以内,需上报到总经理审批后方可借款。第八条 报销严格按照审批程序办理。按财务规范粘贴“支出单”部门主管审核签字财务部核实总经理审批财务部领款。第四章 差旅管理第九条 出差申请1、 出差之前必须提交出差申请表,注明出差时间、地点和事由,由部门领导、总经理审批后送人事部存档。2、 出差途中生病、遇意外或因工作实际情况需要延长差旅时间的,应及时向公司请示,不得因私事或借故延长出差时间,否则其差旅费不予报销。3、 员工出差后,必须每日向部门领导汇报工作。4、 出差结束后,应于3日内到财务部实时报销。5、 未按以上手续办理出差手续或未经审批发生的费用,公司将不予报销,并按旷工处理。第十条 费用标准及审批权限,如下表所示。出差标准现划分为三级:总经理级别;主管级别;普通员工;出差补助(交通费、餐费)总经理主管级别普通员工150人/天100/人/天100/人/天备注:本着节约原则,请选择三星或以下酒店;补贴内含有交通费、餐费,不再另作报销;此餐费补助不包括业务招待费。第十一条 当两个或两个以上的员工出差时,除男女有别可分开住宿外,无特殊情况不可独自开房住宿;当两个或两个以上不同岗位级别员工同住一间房间时,以岗位级别高的员工住宿费用作为标准,不累加住宿人员可报销额度。第五章 关于甲方报销制度特别说明第十二条 甲方:(如需填写发票抬头,请项目负责人详询甲方)(一) 交通费1、 坐火车前往目的地超过6个小时的,允许乘坐飞机,飞机乘坐经济舱,火车乘坐硬卧或二等座,轮船乘三等舱;2、 车站、机场往返出发地及目的地的费用实报实销;3、 出差人员自备车辆的,按照实际里程报销汽油费及过路过桥费,不享受交通补贴。(二) 住宿费1、 住宿费应按照每人每天不超过200元的标准来选择适宜的酒店,所发生的住宿费用实报实销,超过标准部分自理。2、 酒店入住期间,同性别出差人员应该两人住一间双人标准间,按照一个人的住宿标准执行,性别不同的,在规定标准内实报实销。3、 住宿发票应尽量填写“天数”“单价”等项目,以便于审核。(三) 补助1、 出差期间每人每天按照交通费30元、餐费70元标准进行补助,超过部分自理;申报同时不再报销出差地市内交通费用及用餐费用。(四) 其它1、 出差行程应尽量选择最短路线,除特殊情况(如铁路发生故障等),不得绕道;换乘中转不得无故停留,否则费用自理;2、 出差人员应妥善保管各种票据,因个人原因丢失票据的,报销人员应提交书面说明,经财务经理审核、机构负责人核准同意后,可按照丢失票据总额的80%报销;非人为因素丢失票据的,提供公安部门出具的相关证明后可全额报销;3、 出差人员利用出差之便,做与工作无关的事宜(如;游览、走访亲友、绕道回家等包括以上情况但不限于此),所发生的费用由个人自理,并在此期间不享受补助;4、 出差期间如遇生病等不可抗力无法正常工作的,需提供相关证明,补助标准按照每人每天70元发放。第十三条 甲方: 因甲方不予报销差旅费,员工按本公司出差制度执行即可。第十四条 甲方: 甲方除火车票给予报销之外,其余
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