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文档简介
泓域咨询MACRO/ 亚硝酸钾项目立项申请报告亚硝酸钾项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。上一年度,xxx公司实现营业收入22943.92万元,同比增长30.43%(5352.72万元)。其中,主营业业务亚硝酸钾生产及销售收入为18612.12万元,占营业总收入的81.12%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5521.08万元,较去年同期相比增长1307.32万元,增长率31.03%;实现净利润4140.81万元,较去年同期相比增长637.95万元,增长率18.21%。二、项目概况(一)项目名称亚硝酸钾项目(二)项目选址某某工业园(三)项目用地规模项目总用地面积48744.36平方米(折合约73.08亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.82%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率6.91%,固定资产投资强度160.04万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积48744.36平方米,建筑物基底占地面积27696.55平方米,总建筑面积57518.34平方米,其中:规划建设主体工程37613.89平方米,项目规划绿化面积3976.99平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计114台(套),设备购置费6081.90万元。(七)节能分析“亚硝酸钾项目建设项目”,年用电量573060.74千瓦时,年总用水量22403.16立方米,项目年综合总耗能量(当量值)72.34吨标准煤/年。达产年综合节能量26.76吨标准煤/年,项目总节能率20.85%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某工业园发展规划,符合某某工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14551.28万元,其中:固定资产投资11695.72万元,占项目总投资的80.38%;流动资金2855.56万元,占项目总投资的19.62%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26745.00万元,总成本费用20146.61万元,税金及附加304.19万元,利润总额6598.39万元,利税总额7812.70万元,税后净利润4948.79万元,达产年纳税总额2863.91万元;达产年投资利润率45.35%,投资利税率53.69%,投资回报率34.01%,全部投资回收期4.44年,提供就业职位537个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某工业园及某某工业园亚硝酸钾行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某工业园亚硝酸钾产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“亚硝酸钾项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某工业园经济发展,为社会提供就业职位537个,达产年纳税总额2863.91万元,可以促进某某工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.35%,投资利税率53.69%,全部投资回报率34.01%,全部投资回收期4.44年,固定资产投资回收期4.44年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动政府和民间投资共同参与面向制造业的公共平台建设,面向量大面广的中小企业和民营企业提供多元化的生产服务,健全数据共享和协同制造机制,建立技术标准和服务规范。(工业和信息化部牵头)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米48744.3673.08亩1.1容积率1.181.2建筑系数56.82%1.3投资强度万元/亩160.041.4基底面积平方米27696.551.5总建筑面积平方米57518.341.6绿化面积平方米3976.99绿化率6.91%2总投资万元14551.282.1固定资产投资万元11695.722.1.1土建工程投资万元4540.832.1.1.1土建工程投资占比万元31.21%2.1.2设备投资万元6081.902.1.2.1设备投资占比41.80%2.1.3其它投资万元1072.992.1.3.1其它投资占比7.37%2.1.4固定资产投资占比80.38%2.2流动资金万元2855.562.2.1流动资金占比19.62%3收入万元26745.004总成本万元20146.615利润总额万元6598.396净利润万元4948.797所得税万元1.188增值税万元910.129税金及附加万元304.1910纳税总额万元2863.9111利税总额万元7812.7012投资利润率45.35%13投资利税率53.69%14投资回报率34.01%15回收期年4.4416设备数量台(套)11417年用电量千瓦时573060.7418年用水量立方米22403.1619总能耗吨标准煤72.3420节能率20.85%21节能量吨标准煤26.7622员工数量人537第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、2015年第二季度对1000余家战略性新兴产业企业的调查显示,战略性新兴产业企业家信心指数和行业景气指数均维持在较高区间。调查中47.2%的企业对自身经营状况持乐观态度,较第一季度提升5.1个百分点;53.5%的企业对所在行业景气状况持乐观态度,较第一季度提升5.8个百分点。37.5%的企业表示当季投资状况较第一季度上升,47.2%的企业表示当季研发投入状况较第一季度上升,分别较第一季度提升10个百分点和12.3个百分点。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。着眼大势认识当前经济形势,更要冷静看清我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。当今世界,正在经历百年未有之大变局。大变局之中,我们既要牢牢抓住没有变的重要战略机遇期,又要紧紧盯住大变局中同生并存的危和机。要紧扣重要战略机遇新内涵,化危为机、转危为安,变压力为动力。要坚持不懈地通过加快经济结构优化升级,提升科技创新能力,深化改革开放,加快绿色发展,积极参与全球经济治理体系变革,牢牢抓住世界大变局给中华民族伟大复兴带来的重大机遇。二、必要性分析1、在今年中央经济工作会议上,习近平总书记以辩证唯物主义方法,对我国经济发展进入新常态的重要思想进行了系统阐述,对统一全党对我国经济发展进入新阶段的认识,指导各项经济工作,具有重大意义。新常态的提出是符合经济规律、尊重经济规律的直接体现。以工业化为标志,启动现代经济增长的国家,总体可分为两类,一类是先行国家,一类是后发国家。在后发国家追赶先行国家的过程中,由于后发优势的存在,在经济起飞后,通常会在一段时期内出现高速增长,经济发展和人民生活的水平与先行国家的差距迅速缩小。但随着后发优势的逐步消减,经历一个高增长阶段后,这些国家的经济增速会明显回落,而且回落的时点往往发生在人均GDP达到1万至1.2万美元(购买力平价)的阶段。德国、日本、韩国以及中国台湾地区等经济体的发展,无一例外地经历了这一过程。中国作为一个快速工业化、城镇化的社会主义国家,虽然有自身发展的特殊性,但发展轨迹总体符合经济发展的这一规律。按照购买力平价计算,中国目前人均GDP已经接近1万美元,经济增长换挡减速特征十分明显,这正是由工业化特征下后发经济发展规律的主导所致。在这个时期,中央提出新常态判断,强调保持战略定力,不对经济阶段性下滑采取强刺激,正是按经济规律办事的直接体现。2、世界复杂多变,人类社会向何处去、亚洲前途在哪里?在新的历史关头,中国将如何推动对外开放再扩大、深化改革再出发?面对这些时代之问,习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表重要讲话,明确指出“开放”对世界各国的重大历史意义和现实意义,为准确把握历史规律、认清世界大势提出了“中国主张”,对进一步推动开放融合给出了“中国方案”。面对新的历史机遇和挑战,中国将继续坚定不移奉行互利共赢的开放战略,在开创对外开放全新局面中谋求更好发展,为亚洲乃至世界的繁荣注入新的动力。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 选址方案一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于某某工业园。当地正朝着一个功能完备、布局合理、产业特色鲜明的工业新城区目标奋进。“十三五”时期,是全面建成小康社会的决胜期,是我市加快新旧动能转换、实现城市转型的攻坚期。一方面,国际金融危机的深层次影响依然存在,国内结构性改革带来的阵痛仍将持续,各种矛盾愈加凸显,各种挑战前所未有。另一方面,世界新一轮科技革命蓬勃兴起,国家全面深化改革持续发力,我市交通区位优势、生态环境优势、政策叠加优势集中显现,广大干部群众盼发展、谋发展、促发展的热情空前高涨,有利于我们坚定赶超发展的信心和决心,在新起点上创造新的业绩。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.82%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率6.91%,固定资产投资强度160.04万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19581.4619581.4637613.8937613.893266.401.1主要生产车间11748.8811748.8822568.3322568.332025.171.2辅助生产车间6266.076266.0712036.4412036.441045.251.3其他生产车间1566.521566.522181.612181.61195.982仓储工程4154.484154.4812937.8912937.89817.112.1成品贮存1038.621038.623234.473234.47204.282.2原料仓储2160.332160.336727.706727.70424.902.3辅助材料仓库955.53955.532975.712975.71187.943供配电工程221.57221.57221.57221.5715.743.1供配电室221.57221.57221.57221.5715.744给排水工程254.81254.81254.81254.8114.084.1给排水254.81254.81254.81254.8114.085服务性工程2631.172631.172631.172631.17166.185.1办公用房1519.551519.551519.551519.5576.595.2生活服务1111.621111.621111.621111.6288.436消防及环保工程742.27742.27742.27742.2752.746.1消防环保工程742.27742.27742.27742.2752.747项目总图工程110.79110.79110.79110.79129.547.1场地及道路硬化7641.991269.541269.547.2场区围墙1269.547641.997641.997.3安全保卫室110.79110.79110.79110.798绿化工程2258.1579.04合计27696.5557518.3457518.344540.83六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11068.65万元,占计划投资的76.07%。其中:完成固定资产投资8253.66万元,占总投资的74.57%;完成流动资金投资2814.99,占总投资的25.43%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11068.651.1完成比例76.07%2完成固定资产投资万元8253.662.1完成比例74.57%3完成流动资金投资万元2814.993.1完成比例25.43%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员537人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3651.2人均年工资万元5.881.3年工资额万元2003.022工程技术人员工资2.1平均人数人812.2人均年工资万元5.742.3年工资额万元502.813企业管理人员工资3.1平均人数人213.2人均年工资万元7.033.3年工资额万元150.414品质管理人员工资4.1平均人数人434.2人均年工资万元5.934.3年工资额万元240.525其他人员工资5.1平均人数人275.2人均年工资万元6.275.3年工资额万元133.776职工工资总额万元16904.17五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11695.72(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4540.836081.90160.0411695.721.1工程费用万元4540.836081.9019759.731.1.1建筑工程费用万元4540.834540.8331.21%1.1.2设备购置及安装费万元6081.906081.9041.80%1.2工程建设其他费用万元1072.991072.997.37%1.2.1无形资产万元492.37492.371.3预备费万元580.62580.621.3.1基本预备费万元277.38277.381.3.2涨价预备费万元303.24303.242建设期利息万元3固定资产投资现值万元11695.7211695.72(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2855.56万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19759.7312772.0913147.8919759.7319759.7319759.731.1应收账款万元5927.923556.754445.945927.925927.925927.921.2存货万元8891.885335.136668.918891.888891.888891.881.2.1原辅材料万元2667.561600.542000.672667.562667.562667.561.2.2燃料动力万元133.3880.03100.03133.38133.38133.381.2.3在产品万元4090.262454.163067.704090.264090.264090.261.2.4产成品万元2000.671200.401500.502000.672000.672000.671.3现金万元4939.932963.963704.954939.934939.934939.932流动负债万元16904.1710142.5012678.1316904.1716904.1716904.172.1应付账款万元16904.1710142.5012678.1316904.1716904.1716904.173流动资金万元2855.561713.342141.672855.562855.562855.564铺底流动资金万元951.84571.11713.89951.84951.84951.84(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14551.28万元,其中:固定资产投资11695.72万元,占项目总投资的80.38%;流动资金2855.56万元,占项目总投资的19.62%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4540.83万元,占项目总投资的31.21%;设备购置费6081.90万元,占项目总投资的41.80%;其它投资1072.99万元,占项目总投资的7.37%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11695.72+2855.56=14551.28(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11695.7280.38%1.1项目建设投资万元11695.7280.38%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2855.5619.62%3总投资万元万元14551.28二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入16047.00万元,总成本7357.18万元,利润总额8689.82万元,净利润260.51万元,增值税546.07万元,税金及附加6517.36万元,所得税2172.45万元;第二年收入20058.75万元,总成本8803.37万元,利润总额11255.38万元,净利润8441.54万元,增值税682.59万元,税金及附加276.89万元,所得税2813.84万元;第三年生产负荷100%,收入26745.00万元,总成本20146.61万元,利润总额6598.39万元,净利润4948.79万元,增值税910.12万元,税金及附加304.19万元,所得税1649.60万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入26745.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=910.12万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16047.0020058.7526745.0026745.0026745.001.1亚硝酸钾万元16047.0020058.7526745.0026745.0026745.002现价增加值万元5135.046418.808558.408558
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