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泓域咨询MACRO/ 同轴元件项目立项申请报告同轴元件项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 上一年度,xxx公司实现营业收入6933.58万元,同比增长29.68%(1586.94万元)。其中,主营业业务同轴元件生产及销售收入为6168.22万元,占营业总收入的88.96%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1805.46万元,较去年同期相比增长154.35万元,增长率9.35%;实现净利润1354.10万元,较去年同期相比增长199.86万元,增长率17.32%。二、项目概况(一)项目名称同轴元件项目(二)项目选址xx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积17208.60平方米(折合约25.80亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.12%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率6.78%,固定资产投资强度162.82万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积17208.60平方米,建筑物基底占地面积10862.07平方米,总建筑面积25812.90平方米,其中:规划建设主体工程19999.00平方米,项目规划绿化面积1749.32平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计85台(套),设备购置费1890.12万元。(七)节能分析“同轴元件项目建设项目”,年用电量862642.33千瓦时,年总用水量9139.08立方米,项目年综合总耗能量(当量值)106.80吨标准煤/年。达产年综合节能量39.50吨标准煤/年,项目总节能率25.44%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx经济示范中心发展规划,符合xx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5714.54万元,其中:固定资产投资4200.76万元,占项目总投资的73.51%;流动资金1513.78万元,占项目总投资的26.49%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13671.00万元,总成本费用10502.06万元,税金及附加121.29万元,利润总额3168.94万元,利税总额3727.33万元,税后净利润2376.70万元,达产年纳税总额1350.63万元;达产年投资利润率55.45%,投资利税率65.23%,投资回报率41.59%,全部投资回收期3.90年,提供就业职位270个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx经济示范中心及xx经济示范中心同轴元件行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx经济示范中心同轴元件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“同轴元件项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位270个,达产年纳税总额1350.63万元,可以促进xx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率55.45%,投资利税率65.23%,全部投资回报率41.59%,全部投资回收期3.90年,固定资产投资回收期3.90年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、促进服务化转型。发展服务型制造,就是要以市场需求为中心,以价值增值为目标,通过对生产组织形式、运营管理方式和商业发展模式的优化升级和协同创新,提升服务在制造投入和产出中的比重,推动制造业由生产型向生产服务型转变,实现价值链的延伸和提升,打造竞争新优势。报告主要从服务型制造、制造和商业模式创新等方面提出重点发挥民营企业和民间投资的作用,政府和民间资本共同参与面向制造业的公共平台建设,为中小企业和民营企业提供多元化的技术和信息服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17208.6025.80亩1.1容积率1.501.2建筑系数63.12%1.3投资强度万元/亩162.821.4基底面积平方米10862.071.5总建筑面积平方米25812.901.6绿化面积平方米1749.32绿化率6.78%2总投资万元5714.542.1固定资产投资万元4200.762.1.1土建工程投资万元2071.702.1.1.1土建工程投资占比万元36.25%2.1.2设备投资万元1890.122.1.2.1设备投资占比33.08%2.1.3其它投资万元238.942.1.3.1其它投资占比4.18%2.1.4固定资产投资占比73.51%2.2流动资金万元1513.782.2.1流动资金占比26.49%3收入万元13671.004总成本万元10502.065利润总额万元3168.946净利润万元2376.707所得税万元1.508增值税万元437.109税金及附加万元121.2910纳税总额万元1350.6311利税总额万元3727.3312投资利润率55.45%13投资利税率65.23%14投资回报率41.59%15回收期年3.9016设备数量台(套)8517年用电量千瓦时862642.3318年用水量立方米9139.0819总能耗吨标准煤106.8020节能率25.44%21节能量吨标准煤39.5022员工数量人270第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业上市公司呈现全面发展格局。自2014年以来,战略性新兴产业营收均实现逆势增长,重点产业业绩表现良好,呈现全面发展格局。具体来看,节能环保产业在利好政策带动下迎来快速增长,营收增速持续扩大,2015年第一季度达27.7%,较2013年增速翻番,居于七大产业首位;信息消费爆发式增长支撑了新一代信息技术产业营收持续快速增长,2015年第一季度其营收增速达18.6%,与2014年基本持平,较2013年提升6.7个百分点;在轨道交通装备、航空航天等领域带动下,2015年第一季度高端装备制造产业营收增长17.5%,较2014年略微下滑,但增速仍列第三位;新能源产业实现较快增长,2015年第一季度营收增速为12.1%,但受风电产业业绩下滑的影响,增速较2014年下滑8.4个百分点;生物及新材料产业实现平稳较快增长,2015年第一季度营收增速分别为10.6%和10.2%。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。近两年,经济总体呈现稳中向好发展趋势,但“稳中有变”、经济“下行压力加大”,形势不容乐观。前期经济稳中向好、多项指标明显好转,主要受价格周期性变化影响。近期多项经济指标下行,需引起高度关注,同时要高度关注房地产、汽车、手机等领域的新变化,关注企业生产经营预期回落的变化。要努力保持工业经济稳定健康发展,下阶段要加快新旧动能转换,大力培育新产业发展壮大;加大实体经济降本、降费力度,增强企业活力和发展后劲;努力开拓国际市场;继续推进供给侧结构性改革,促进消费稳定扩大。二、必要性分析1、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务,充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神,才能更好推动经济发展提质增效升级,做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看,我国经济运行稳字当头,态势良好。展望明年,稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期,总体复苏疲弱态势难有明显改观,国内经济运行也面临不少困难和挑战,产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织,经济下行压力较大,部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”,经济发展方式不转变不行,经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长,就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题,就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长,事关我国经济社会发展全局,对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。2、新一轮科技产业革命孕育突破,智能化绿色化服务化成为制造业发展新趋势。当前,新一轮科技革命和产业变革正在兴起,其突出特点就是信息技术的全面突破和与其他产业领域的渗透融合,尤其是互联网与制造业的深度融合,正在引发影响深远的产业变革。在新技术革命驱动下,工业互联网、大数据、云计算等快速发展,推动全球制造业发展模式加快向智能、绿色、服务方向发展。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址研究一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xx经济示范中心。2017年园区实现工业产值20亿元,利税2万元,分别比上年增长45%和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区,正上着新的目标奋进。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.12%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率6.78%,固定资产投资强度162.82万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7679.487679.4819999.0019999.001765.591.1主要生产车间4607.694607.6911999.4011999.401094.671.2辅助生产车间2457.432457.436399.686399.68564.991.3其他生产车间614.36614.361159.941159.94105.942仓储工程1629.311629.313779.043779.04242.642.1成品贮存407.33407.33944.76944.7660.662.2原料仓储847.24847.241965.101965.10126.172.3辅助材料仓库374.74374.74869.18869.1855.813供配电工程86.9086.9086.9086.906.283.1供配电室86.9086.9086.9086.906.284给排水工程99.9399.9399.9399.935.614.1给排水99.9399.9399.9399.935.615服务性工程1031.901031.901031.901031.9066.255.1办公用房574.69574.69574.69574.6939.425.2生活服务457.21457.21457.21457.2127.766消防及环保工程291.10291.10291.10291.1021.036.1消防环保工程291.10291.10291.10291.1021.037项目总图工程43.4543.4543.4543.45-69.757.1场地及道路硬化2798.47455.22455.227.2场区围墙455.222798.472798.477.3安全保卫室43.4543.4543.4543.458绿化工程972.9934.05合计10862.0725812.9025812.902071.70六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2959.80万元,占计划投资的51.79%。其中:完成固定资产投资1851.25万元,占总投资的62.55%;完成流动资金投资1108.55,占总投资的37.45%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2959.801.1完成比例51.79%2完成固定资产投资万元1851.252.1完成比例62.55%3完成流动资金投资万元1108.553.1完成比例37.45%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员270人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1841.2人均年工资万元4.671.3年工资额万元982.032工程技术人员工资2.1平均人数人412.2人均年工资万元5.922.3年工资额万元266.763企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元7.713.3年工资额万元86.324品质管理人员工资4.1平均人数人224.2人均年工资万元5.664.3年工资额万元123.635其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元4.355.3年工资额万元69.636职工工资总额万元8526.85五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4200.76(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2071.701890.12162.824200.761.1工程费用万元2071.701890.1210040.631.1.1建筑工程费用万元2071.702071.7036.25%1.1.2设备购置及安装费万元1890.121890.1233.08%1.2工程建设其他费用万元238.94238.944.18%1.2.1无形资产万元113.59113.591.3预备费万元125.35125.351.3.1基本预备费万元69.9369.931.3.2涨价预备费万元55.4255.422建设期利息万元3固定资产投资现值万元4200.764200.76(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1513.78万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10040.636375.948706.8210040.6310040.6310040.631.1应收账款万元3012.191957.922409.753012.193012.193012.191.2存货万元4518.282936.883614.634518.284518.284518.281.2.1原辅材料万元1355.48881.061084.391355.481355.481355.481.2.2燃料动力万元67.7744.0554.2267.7767.7767.771.2.3在产品万元2078.411350.971662.732078.412078.412078.411.2.4产成品万元1016.61660.80813.291016.611016.611016.611.3现金万元2510.161631.602008.132510.162510.162510.162流动负债万元8526.855542.456821.488526.858526.858526.852.1应付账款万元8526.855542.456821.488526.858526.858526.853流动资金万元1513.78983.961211.021513.781513.781513.784铺底流动资金万元504.59327.99403.67504.59504.59504.59(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5714.54万元,其中:固定资产投资4200.76万元,占项目总投资的73.51%;流动资金1513.78万元,占项目总投资的26.49%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2071.70万元,占项目总投资的36.25%;设备购置费1890.12万元,占项目总投资的33.08%;其它投资238.94万元,占项目总投资的4.18%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4200.76+1513.78=5714.54(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4200.7673.51%1.1项目建设投资万元4200.7673.51%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1513.7826.49%3总投资万元万元5714.54二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8886.15万元,总成本5254.22万元,利润总额3631.93万元,净利润102.93万元,增值税284.12万元,税金及附加2723.95万元,所得税907.98万元;第二年收入10936.80万元,总成本6230.22万元,利润总额4706.58万元,净利润3529.94万元,增值税349.68万元,税金及附加110.80万元,所得税1176.64万元;第三年生产负荷100%,收入13671.00万元,总成本10502.06万元,利润总额3168.94万元,净利润2376.70万元,增值税437.10万元,税金及附加121.29万元,所得税792.24万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13671.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=437.10万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8886.1510936.8013671.0013671.0013671.001.1同轴元件万元8886.1510936.8013671.0013671.0013671.002现价增加值万元2843.573499.784374.724374.724374.

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