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泓域咨询MACRO/ PU人造革项目立项申请报告PU人造革项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入14318.66万元,同比增长14.19%(1778.92万元)。其中,主营业业务PU人造革生产及销售收入为12348.67万元,占营业总收入的86.24%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2955.92万元,较去年同期相比增长419.91万元,增长率16.56%;实现净利润2216.94万元,较去年同期相比增长377.11万元,增长率20.50%。二、项目概况(一)项目名称PU人造革项目(二)项目选址xx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积23925.29平方米(折合约35.87亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.15%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率5.98%,固定资产投资强度166.14万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积23925.29平方米,建筑物基底占地面积15587.33平方米,总建筑面积39476.73平方米,其中:规划建设主体工程24711.26平方米,项目规划绿化面积2359.30平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计60台(套),设备购置费2770.40万元。(七)节能分析“PU人造革项目建设项目”,年用电量1376061.79千瓦时,年总用水量10717.09立方米,项目年综合总耗能量(当量值)170.04吨标准煤/年。达产年综合节能量66.13吨标准煤/年,项目总节能率23.61%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx经济开发区发展规划,符合xx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7815.03万元,其中:固定资产投资5959.44万元,占项目总投资的76.26%;流动资金1855.59万元,占项目总投资的23.74%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13798.00万元,总成本费用10748.30万元,税金及附加146.18万元,利润总额3049.70万元,利税总额3616.53万元,税后净利润2287.27万元,达产年纳税总额1329.25万元;达产年投资利润率39.02%,投资利税率46.28%,投资回报率29.27%,全部投资回收期4.92年,提供就业职位271个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx经济开发区及xx经济开发区PU人造革行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx经济开发区PU人造革产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“PU人造革项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位271个,达产年纳税总额1329.25万元,可以促进xx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.02%,投资利税率46.28%,全部投资回报率29.27%,全部投资回收期4.92年,固定资产投资回收期4.92年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、为扭转脱实向虚的局面,国务院出台了一系列金融支持实体经济发展的文件政策。2013年,国务院办公厅发布关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见(国办发201367号),在差别化支持、中小企业融资、走出去三个方面,对金融支持制造业发展提出了要求。2015年5月,国务院印发中国制造2025(国发201528号),明确提出完善金融扶持政策要求。2016年3月2日,工业和信息化部会同人民银行、银监会印发了加强信息共享促进产融合作行动方案(工信联财201683号)。人民银行、发改委、工业和信息化部、财政部、商务部银监会、证监会、保监会八部委,出台关于金融支持工业稳增长调结构增效益的若干意见,进一步细化了金融支持的具体措施。2017年3月,人民银行、工业和信息化部、银监会、证监会、保监会进一步出台了关于金融支持制造强国建设的指导意见,提出进一步建立健全多元化金融服务体系,大力推动金融产品和服务创新,加强和改进对制造强国建设的金融支持和服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米23925.2935.87亩1.1容积率1.651.2建筑系数65.15%1.3投资强度万元/亩166.141.4基底面积平方米15587.331.5总建筑面积平方米39476.731.6绿化面积平方米2359.30绿化率5.98%2总投资万元7815.032.1固定资产投资万元5959.442.1.1土建工程投资万元3360.772.1.1.1土建工程投资占比万元43.00%2.1.2设备投资万元2770.402.1.2.1设备投资占比35.45%2.1.3其它投资万元-171.732.1.3.1其它投资占比-2.20%2.1.4固定资产投资占比76.26%2.2流动资金万元1855.592.2.1流动资金占比23.74%3收入万元13798.004总成本万元10748.305利润总额万元3049.706净利润万元2287.277所得税万元1.658增值税万元420.659税金及附加万元146.1810纳税总额万元1329.2511利税总额万元3616.5312投资利润率39.02%13投资利税率46.28%14投资回报率29.27%15回收期年4.9216设备数量台(套)6017年用电量千瓦时1376061.7918年用水量立方米10717.0919总能耗吨标准煤170.0420节能率23.61%21节能量吨标准煤66.1322员工数量人271第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业领域创新活跃,现有管理方式不适应的情况还大量存在。在生物领域,企业密集反映新药和医疗服务准入问题突出。一是目前有上万种药品排队候审。二是我国在基因检测等新型医疗手段方面具备较强技术实力,但目前还难以在全国范围内推广应用。三是在一些省级招标中,医疗器械国内和进口分组招标,导致自主创新产品受到不公平待遇。在新能源领域,光伏市场转好,但光伏生产被列入产能过剩行业,企业难以融资。同时,企业反映光伏补贴拖欠情况增多。风电弃风现象长期存在,2015年16月全国弃风电量175亿千瓦时,同比增加101亿千瓦时,平均弃风率达15.2%,同比上升6.8个百分点。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。结构性去产能持续加力,工业产能利用率稳中有升。降本减负取得新成效。重点领域标准体系建设扎实推进,中高端产品供给水平稳步提升。绿色制造工程加快实施。新能源汽车动力蓄电池回收利用试点积极推进。落实区域重大战略,区域发展协调性增强。国家新型工业化产业示范基地建设质量提升。脱贫攻坚战深入推进。二、必要性分析1、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。2、新常态下全面深化改革,还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革,推出既具有年度特点,又有利于长远制度安排的改革举措,确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态,适应新常态,引领新常态,以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变,推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革,为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境,让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xx经济开发区。当地制定了一系列配套优惠政策,按照“精简、高效”的原则设置内部机构,对区内企业实行“一条龙”跟踪服务,具有了“小政府、大社会”,“小机构、大服务”的功能。几年来,高新区以引进高新技术项目为重点,形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.15%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率5.98%,固定资产投资强度166.14万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11020.2411020.2424711.2624711.262314.121.1主要生产车间6612.146612.1414826.7614826.761434.751.2辅助生产车间3526.483526.487907.607907.60740.521.3其他生产车间881.62881.621433.251433.25138.852仓储工程2338.102338.109597.569597.56653.652.1成品贮存584.52584.522399.392399.39163.412.2原料仓储1215.811215.814990.734990.73339.902.3辅助材料仓库537.76537.762207.442207.44150.343供配电工程124.70124.70124.70124.709.553.1供配电室124.70124.70124.70124.709.554给排水工程143.40143.40143.40143.408.554.1给排水143.40143.40143.40143.408.555服务性工程1480.801480.801480.801480.80100.855.1办公用房858.23858.23858.23858.2346.795.2生活服务622.57622.57622.57622.5752.056消防及环保工程417.74417.74417.74417.7432.016.1消防环保工程417.74417.74417.74417.7432.017项目总图工程62.3562.3562.3562.35192.427.1场地及道路硬化3994.48930.97930.977.2场区围墙930.973994.483994.487.3安全保卫室62.3562.3562.3562.358绿化工程1417.6649.62合计15587.3339476.7339476.733360.77六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6886.11万元,占计划投资的88.11%。其中:完成固定资产投资5268.08万元,占总投资的76.50%;完成流动资金投资1618.03,占总投资的23.50%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6886.111.1完成比例88.11%2完成固定资产投资万元5268.082.1完成比例76.50%3完成流动资金投资万元1618.033.1完成比例23.50%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员271人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1841.2人均年工资万元5.681.3年工资额万元913.712工程技术人员工资2.1平均人数人412.2人均年工资万元6.272.3年工资额万元250.793企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元7.373.3年工资额万元81.384品质管理人员工资4.1平均人数人224.2人均年工资万元5.364.3年工资额万元129.765其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元4.645.3年工资额万元54.456职工工资总额万元8123.58五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5959.44(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3360.772770.40166.145959.441.1工程费用万元3360.772770.409979.171.1.1建筑工程费用万元3360.773360.7743.00%1.1.2设备购置及安装费万元2770.402770.4035.45%1.2工程建设其他费用万元-171.73-171.73-2.20%1.2.1无形资产万元-78.34-78.341.3预备费万元-93.39-93.391.3.1基本预备费万元-55.45-55.451.3.2涨价预备费万元-37.94-37.942建设期利息万元3固定资产投资现值万元5959.445959.44(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1855.59万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9979.175832.907014.379979.179979.179979.171.1应收账款万元2993.751646.562245.312993.752993.752993.751.2存货万元4490.632469.843367.974490.634490.634490.631.2.1原辅材料万元1347.19740.951010.391347.191347.191347.191.2.2燃料动力万元67.3637.0550.5267.3667.3667.361.2.3在产品万元2065.691136.131549.272065.692065.692065.691.2.4产成品万元1010.39555.72757.791010.391010.391010.391.3现金万元2494.791372.141871.092494.792494.792494.792流动负债万元8123.584467.976092.698123.588123.588123.582.1应付账款万元8123.584467.976092.698123.588123.588123.583流动资金万元1855.591020.571391.691855.591855.591855.594铺底流动资金万元618.52340.19463.90618.52618.52618.52(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7815.03万元,其中:固定资产投资5959.44万元,占项目总投资的76.26%;流动资金1855.59万元,占项目总投资的23.74%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3360.77万元,占项目总投资的43.00%;设备购置费2770.40万元,占项目总投资的35.45%;其它投资-171.73万元,占项目总投资的-2.20%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5959.44+1855.59=7815.03(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5959.4476.26%1.1项目建设投资万元5959.4476.26%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1855.5923.74%3总投资万元万元7815.03二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7588.90万元,总成本5018.20万元,利润总额2570.70万元,净利润123.46万元,增值税231.36万元,税金及附加1928.02万元,所得税642.67万元;第二年收入10348.50万元,总成本6448.31万元,利润总额3900.19万元,净利润2925.14万元,增值税315.49万元,税金及附加133.56万元,所得税975.05万元;第三年生产负荷100%,收入13798.00万元,总成本10748.30万元,利润总额3049.70万元,净利润2287.27万元,增值税420.65万元,税金及附加146.18万元,所得税762.42万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13798.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=420.65万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7588.9010348.5013798.0013798.0013798.001.1PU人造革万元7588.9010348.5013798.0013798.0013798.002现价增加值万元2428.453311.524415.3

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