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文档简介
泓域咨询MACRO/ 叶面积仪项目立项申请报告叶面积仪项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx公司实现营业收入6253.17万元,同比增长32.25%(1524.97万元)。其中,主营业业务叶面积仪生产及销售收入为5864.44万元,占营业总收入的93.78%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1383.40万元,较去年同期相比增长204.54万元,增长率17.35%;实现净利润1037.55万元,较去年同期相比增长198.88万元,增长率23.71%。二、项目概况(一)项目名称叶面积仪项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积20290.14平方米(折合约30.42亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.91%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率7.06%,固定资产投资强度179.25万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积20290.14平方米,建筑物基底占地面积12967.43平方米,总建筑面积26377.18平方米,其中:规划建设主体工程20140.95平方米,项目规划绿化面积1861.83平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计98台(套),设备购置费1598.34万元。(七)节能分析“叶面积仪项目建设项目”,年用电量1111296.83千瓦时,年总用水量3383.98立方米,项目年综合总耗能量(当量值)136.87吨标准煤/年。达产年综合节能量36.38吨标准煤/年,项目总节能率23.01%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6482.23万元,其中:固定资产投资5452.78万元,占项目总投资的84.12%;流动资金1029.45万元,占项目总投资的15.88%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8505.00万元,总成本费用6709.06万元,税金及附加110.89万元,利润总额1795.94万元,利税总额2154.55万元,税后净利润1346.95万元,达产年纳税总额807.60万元;达产年投资利润率27.71%,投资利税率33.24%,投资回报率20.78%,全部投资回收期6.31年,提供就业职位114个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心叶面积仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心叶面积仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“叶面积仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位114个,达产年纳税总额807.60万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.71%,投资利税率33.24%,全部投资回报率20.78%,全部投资回收期6.31年,固定资产投资回收期6.31年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持民营企业实施绿色化改造。传统产业实施能效提升、清洁生产、综合利用等绿色改造项目,可有效提升资源能源利用效率,降低废弃物排放,有利于企业实现降本增效。但是,传统产业绿色化改造项目投资相对较大、回收期长,导致民营企业等相关企业自主投资的内生动力不足,存在忽视绿色改造升级项目的现象。为促进企业加快实施绿色化改造,2016-2017年,工业和信息化部支持了一大批由民营企业牵头的绿色制造重大项目。未来,工业和信息化部将继续用好相关政策手段,支持民营企业加大投资实施绿色化改造。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20290.1430.42亩1.1容积率1.301.2建筑系数63.91%1.3投资强度万元/亩179.251.4基底面积平方米12967.431.5总建筑面积平方米26377.181.6绿化面积平方米1861.83绿化率7.06%2总投资万元6482.232.1固定资产投资万元5452.782.1.1土建工程投资万元2293.372.1.1.1土建工程投资占比万元35.38%2.1.2设备投资万元1598.342.1.2.1设备投资占比24.66%2.1.3其它投资万元1561.072.1.3.1其它投资占比24.08%2.1.4固定资产投资占比84.12%2.2流动资金万元1029.452.2.1流动资金占比15.88%3收入万元8505.004总成本万元6709.065利润总额万元1795.946净利润万元1346.957所得税万元1.308增值税万元247.729税金及附加万元110.8910纳税总额万元807.6011利税总额万元2154.5512投资利润率27.71%13投资利税率33.24%14投资回报率20.78%15回收期年6.3116设备数量台(套)9817年用电量千瓦时1111296.8318年用水量立方米3383.9819总能耗吨标准煤136.8720节能率23.01%21节能量吨标准煤36.3822员工数量人114第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、到2020年,战略性新兴产业增加值占GDP比重将达到15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个10万亿元人民币级规模的新支柱。报道称,上月底刚刚落幕的2017年夏季达沃斯论坛的主题就是“在第四次工业革命中实现包容性增长”。新一轮工业革命在经济全球化背景下孕育兴起,为各国经济增长提供强劲动力。如何扩大第四次工业革命对社会的积极影响,确保新一轮颠覆性的技术发展能带来包容性增长,成为国际社会的共同关切。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。着眼大势认识当前经济形势,还要有长远眼光。影响当前经济形势的各种不利因素,都是我们前进中必然遇到的问题。这些问题,既有短期的也有长期的,既有周期性的也有结构性的。不能只盯眼前,纠结于局部,要从过往、现在和将来发展的大趋势中,辨析短期因素与长期因素的不同影响;从中外发展大量实践中,不断深化对周期性问题与结构性症结的认识。惟此,才能跳出问题解决问题,立足于我国经济的内在韧性和巨大潜力,更加精准地抓住主要矛盾,有针对性地一一化解,最终赢得经济发展长期向好的未来。二、必要性分析1、过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。2、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下,数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态,全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点,我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看,我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力,但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家,离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法,着眼解决深层次矛盾和问题,深化供给侧结构性改革,淘汰落后产能,加快创新驱动,优化升级传统产业,培育壮大战略性新兴产业,发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式,促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。“十三五”时期,要紧紧围绕全面建成小康社会,加快建设经济强市、创新强市、文化强市、生态强市,努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。经济强市目标。经济保持健康发展,到2020年,财政收入突破400亿元,固定资产投资累计突破1万亿元。工业强市地位基本确立,二、三产业所占比重力争达到90%以上,规模以上工业企业力争达到3000家,全市工业化率达到52%。城区经济总量占全市比重达到40%以上,力争2-3个县进入全省同类县先进行列。战略性新兴产业比重、经济外向度显著提升。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.91%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率7.06%,固定资产投资强度179.25万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9167.979167.9720140.9520140.951926.281.1主要生产车间5500.785500.7812084.5712084.571194.291.2辅助生产车间2933.752933.756445.106445.10616.411.3其他生产车间733.44733.441168.181168.18115.582仓储工程1945.111945.114053.554053.55281.952.1成品贮存486.28486.281013.391013.3970.492.2原料仓储1011.461011.462107.852107.85146.612.3辅助材料仓库447.38447.38932.32932.3264.853供配电工程103.74103.74103.74103.748.123.1供配电室103.74103.74103.74103.748.124给排水工程119.30119.30119.30119.307.264.1给排水119.30119.30119.30119.307.265服务性工程1231.911231.911231.911231.9185.695.1办公用房504.23504.23504.23504.2338.125.2生活服务727.68727.68727.68727.6840.716消防及环保工程347.53347.53347.53347.5327.196.1消防环保工程347.53347.53347.53347.5327.197项目总图工程51.8751.8751.8751.87-88.647.1场地及道路硬化3323.16703.20703.207.2场区围墙703.203323.163323.167.3安全保卫室51.8751.8751.8751.878绿化工程1300.4945.52合计12967.4326377.1826377.182293.37六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4539.29万元,占计划投资的70.03%。其中:完成固定资产投资3530.65万元,占总投资的77.78%;完成流动资金投资1008.64,占总投资的22.22%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4539.291.1完成比例70.03%2完成固定资产投资万元3530.652.1完成比例77.78%3完成流动资金投资万元1008.643.1完成比例22.22%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员114人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人781.2人均年工资万元5.531.3年工资额万元427.042工程技术人员工资2.1平均人数人172.2人均年工资万元6.052.3年工资额万元92.613企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元6.723.3年工资额万元38.684品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.224.3年工资额万元52.225其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元6.655.3年工资额万元38.516职工工资总额万元5695.60五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5452.78(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2293.371598.34179.255452.781.1工程费用万元2293.371598.346725.051.1.1建筑工程费用万元2293.372293.3735.38%1.1.2设备购置及安装费万元1598.341598.3424.66%1.2工程建设其他费用万元1561.071561.0724.08%1.2.1无形资产万元814.39814.391.3预备费万元746.68746.681.3.1基本预备费万元434.54434.541.3.2涨价预备费万元312.14312.142建设期利息万元3固定资产投资现值万元5452.785452.78(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1029.45万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6725.053750.303941.486725.056725.056725.051.1应收账款万元2017.511210.511513.142017.512017.512017.511.2存货万元3026.271815.762269.703026.273026.273026.271.2.1原辅材料万元907.88544.73680.91907.88907.88907.881.2.2燃料动力万元45.3927.2434.0545.3945.3945.391.2.3在产品万元1392.08835.251044.061392.081392.081392.081.2.4产成品万元680.91408.55510.68680.91680.91680.911.3现金万元1681.261008.761260.951681.261681.261681.262流动负债万元5695.603417.364271.705695.605695.605695.602.1应付账款万元5695.603417.364271.705695.605695.605695.603流动资金万元1029.45617.67772.091029.451029.451029.454铺底流动资金万元343.15205.89257.36343.15343.15343.15(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6482.23万元,其中:固定资产投资5452.78万元,占项目总投资的84.12%;流动资金1029.45万元,占项目总投资的15.88%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2293.37万元,占项目总投资的35.38%;设备购置费1598.34万元,占项目总投资的24.66%;其它投资1561.07万元,占项目总投资的24.08%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5452.78+1029.45=6482.23(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5452.7884.12%1.1项目建设投资万元5452.7884.12%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1029.4515.88%3总投资万元万元6482.23二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5103.00万元,总成本15349.05万元,利润总额-10246.05万元,净利润99.00万元,增值税148.63万元,税金及附加-7684.54万元,所得税-2561.51万元;第二年收入6378.75万元,总成本18318.79万元,利润总额-11940.04万元,净利润-8955.03万元,增值税185.79万元,税金及附加103.46万元,所得税-2985.01万元;第三年生产负荷100%,收入8505.00万元,总成本6709.06万元,利润总额1795.94万元,净利润1346.95万元,增值税247.72万元,税金及附加110.89万元,所得税448.99万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8505.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=247.72万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5103.006378.758505.008505.008505.001.1叶面积仪万元5103.006378.758505.008505.008505.002现价增加值万元1632.962041.2027
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