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文档简介
泓域咨询MACRO/ 密封设备项目立项申请报告密封设备项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。上一年度,xxx集团实现营业收入12069.43万元,同比增长29.26%(2731.81万元)。其中,主营业业务密封设备生产及销售收入为10013.39万元,占营业总收入的82.96%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2787.44万元,较去年同期相比增长423.52万元,增长率17.92%;实现净利润2090.58万元,较去年同期相比增长298.36万元,增长率16.65%。二、项目概况(一)项目名称密封设备项目(二)项目选址某高新区(三)项目用地规模项目总用地面积27987.32平方米(折合约41.96亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.47%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率7.50%,固定资产投资强度168.73万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积27987.32平方米,建筑物基底占地面积17483.68平方米,总建筑面积30226.31平方米,其中:规划建设主体工程20442.16平方米,项目规划绿化面积2267.95平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计124台(套),设备购置费3082.12万元。(七)节能分析“密封设备项目建设项目”,年用电量1348885.55千瓦时,年总用水量10268.93立方米,项目年综合总耗能量(当量值)166.66吨标准煤/年。达产年综合节能量49.78吨标准煤/年,项目总节能率26.30%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某高新区发展规划,符合某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8413.31万元,其中:固定资产投资7079.91万元,占项目总投资的84.15%;流动资金1333.40万元,占项目总投资的15.85%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11237.00万元,总成本费用8530.96万元,税金及附加156.74万元,利润总额2706.04万元,利税总额3236.03万元,税后净利润2029.53万元,达产年纳税总额1206.50万元;达产年投资利润率32.16%,投资利税率38.46%,投资回报率24.12%,全部投资回收期5.65年,提供就业职位189个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某高新区及某高新区密封设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某高新区密封设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“密封设备项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某高新区经济发展,为社会提供就业职位189个,达产年纳税总额1206.50万元,可以促进某高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.16%,投资利税率38.46%,全部投资回报率24.12%,全部投资回收期5.65年,固定资产投资回收期5.65年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、发展服务型制造,推动企业立足制造、融入服务,优化供应链管理,深化信息技术服务和相关金融服务等应用,升级产品制造水平提升制造效能,拓展产品服务能力提升客户价值,能够在转变发展方式、优化经济结构中实现制造业可持续发展,打造产业竞争新优势,对民营企业提质增效、形成产业竞争新优势、更好地满足市场需求具有重要意义。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米27987.3241.96亩1.1容积率1.081.2建筑系数62.47%1.3投资强度万元/亩168.731.4基底面积平方米17483.681.5总建筑面积平方米30226.311.6绿化面积平方米2267.95绿化率7.50%2总投资万元8413.312.1固定资产投资万元7079.912.1.1土建工程投资万元2193.832.1.1.1土建工程投资占比万元26.08%2.1.2设备投资万元3082.122.1.2.1设备投资占比36.63%2.1.3其它投资万元1803.962.1.3.1其它投资占比21.44%2.1.4固定资产投资占比84.15%2.2流动资金万元1333.402.2.1流动资金占比15.85%3收入万元11237.004总成本万元8530.965利润总额万元2706.046净利润万元2029.537所得税万元1.088增值税万元373.259税金及附加万元156.7410纳税总额万元1206.5011利税总额万元3236.0312投资利润率32.16%13投资利税率38.46%14投资回报率24.12%15回收期年5.6516设备数量台(套)12417年用电量千瓦时1348885.5518年用水量立方米10268.9319总能耗吨标准煤166.6620节能率26.30%21节能量吨标准煤49.7822员工数量人189第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、已出台“十三五”战略性新兴产业发展相关规划的绝大多数省域均将信息技术、高端装备制造、新材料、生物、新能源汽车、能源新技术、节能环保列入重点发展产业。其中,30 个省域均提出发展信息技术产业、新材料产业和生物产业;29 个省域提出发展高端装备制造业和节能环保产业;28 个省域提出发展新能源汽车产业,26 个省域提出发展能源新技术产业。数字创意产业作为 2016 年“十三五”国家战略性新兴产业发展规划新提出的重点领域,16 个省域将其列入战略性新兴产业中的重点发展产业。此外,部分地区的“十三五”战略性新兴产业规划已尝试将具有区域特色与优势的相关产业划为重点发展的战略性新兴产业。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。11月份,全国规模以上工业增加值同比实际增长5.4%,增速比上月回落0.5个百分点。分经济类型看,国有控股企业增加值同比增长3.9%,集体企业增长2.0%,股份制企业增长6.6%,外商及港澳台商投资企业增长1.9%。分三大门类看,采矿业增加值同比增长2.3%,制造业增长5.6%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长9.8%。1-11月份,全国规模以上工业增加值同比增长6.3%,比1-10月份回落0.1个百分点;其中,高技术制造业、装备制造业增加值同比分别增长11.8%和8.3%,分别快于规模以上工业5.5和2.0个百分点。1-10月份,全国规模以上工业企业实现利润总额55212亿元,同比增长13.6%;主营业务收入利润率为6.44%,比上年同期提高0.24个百分点。二、必要性分析1、从长期视角来看,全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战,从本质角度来讲,经济发展是一项长期任务,所以针对这样一种现象,要采用新常态的经济发展逻辑。新常态所示经济发展台阶需要正确的指引,新常态作为一种新方式,在经济发展中的应用要极为重视。本文从新常态经济发展的逻辑和前景的趋势入手,对新常态下经济发展的逻辑与前景进行了阐述与分析。2、推动传统支柱产业转型升级是一项长期、系统的工作,一方面要以创新驱动转型升级为主线,不断加大政策支持力度,加快推进结构优化升级,另一方面要实施好重点行业脱困等重大专项,及时协调解决突出问题,推动煤炭、电解铝、钢铁、建材、化工等传统产业尽快走出困境。在动力层面,构建自主创新体系,坚持创新驱动转型升级。推进转型升级的核心在于创新,要立足省情持续推进自主创新体系建设。运用高新技术和先进适用技术改造传统产业,使传统产业的生产工艺、产业形态、产品性能发生重大革新。推动产业链条向关键环节和高附加值环节延伸,充分利用“互联网+”、物联网、电子信息等新技术,催生新产品、新领域和新业态。坚持以企业为主体,以创新型产业集聚区、高新区、科技创业孵化基地等为载体,以企业研发中心、重点实验室等为平台,以创新体制机制为动力,以实施重大科技专项为抓手,走出一条具有我省特色的创新驱动转型升级之路。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目选址规划一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于某高新区。“十二五”期间,园区不断围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式主线,持续不断集聚创新资源与要素,科技企业快速成长,创新成果大量涌现,高新技术产业蓬勃发展,经济社会和谐共进,在实施创新驱动发展战略中发挥了标志性引领作用,成为走中国特色自主创新道路的一面旗帜,成为我国高新技术产业发展最为主要的战略力量。国家自主创新示范区(以下简称“国家自创区”)坚持全面深化改革,强化先行先试,为中国经济转型升级、创新发展进行了可复制、可推广的有效探索,已经成为我国实施创新驱动发展战略的核心载体和重要抓手。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.47%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率7.50%,固定资产投资强度168.73万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12360.9612360.9620442.1620442.161632.061.1主要生产车间7416.587416.5812265.3012265.301011.881.2辅助生产车间3955.513955.516541.496541.49522.261.3其他生产车间988.88988.881185.651185.6597.922仓储工程2622.552622.556359.706359.70369.272.1成品贮存655.64655.641589.921589.9292.322.2原料仓储1363.731363.733307.043307.04192.022.3辅助材料仓库603.19603.191462.731462.7384.933供配电工程139.87139.87139.87139.879.143.1供配电室139.87139.87139.87139.879.144给排水工程160.85160.85160.85160.858.174.1给排水160.85160.85160.85160.858.175服务性工程1660.951660.951660.951660.9596.445.1办公用房901.21901.21901.21901.2142.685.2生活服务759.74759.74759.74759.7451.766消防及环保工程468.56468.56468.56468.5630.616.1消防环保工程468.56468.56468.56468.5630.617项目总图工程69.9369.9369.9369.93-25.217.1场地及道路硬化4803.17984.00984.007.2场区围墙984.004803.174803.177.3安全保卫室69.9369.9369.9369.938绿化工程2095.8173.35合计17483.6830226.3130226.312193.83六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7878.53万元,占计划投资的93.64%。其中:完成固定资产投资5886.35万元,占总投资的74.71%;完成流动资金投资1992.18,占总投资的25.29%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7878.531.1完成比例93.64%2完成固定资产投资万元5886.352.1完成比例74.71%3完成流动资金投资万元1992.183.1完成比例25.29%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员189人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1291.2人均年工资万元5.901.3年工资额万元583.912工程技术人员工资2.1平均人数人282.2人均年工资万元5.942.3年工资额万元144.173企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元7.863.3年工资额万元63.604品质管理人员工资4.1平均人数人154.2人均年工资万元5.514.3年工资额万元82.595其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元4.275.3年工资额万元58.656职工工资总额万元7033.84五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7079.91(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2193.833082.12168.737079.911.1工程费用万元2193.833082.128367.241.1.1建筑工程费用万元2193.832193.8326.08%1.1.2设备购置及安装费万元3082.123082.1236.63%1.2工程建设其他费用万元1803.961803.9621.44%1.2.1无形资产万元987.67987.671.3预备费万元816.29816.291.3.1基本预备费万元339.66339.661.3.2涨价预备费万元476.63476.632建设期利息万元3固定资产投资现值万元7079.917079.91(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1333.40万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8367.244921.175293.138367.248367.248367.241.1应收账款万元2510.171631.611882.632510.172510.172510.171.2存货万元3765.262447.422823.943765.263765.263765.261.2.1原辅材料万元1129.58734.23847.181129.581129.581129.581.2.2燃料动力万元56.4836.7142.3656.4856.4856.481.2.3在产品万元1732.021125.811299.011732.021732.021732.021.2.4产成品万元847.18550.67635.39847.18847.18847.181.3现金万元2091.811359.681568.862091.812091.812091.812流动负债万元7033.844572.005275.387033.847033.847033.842.1应付账款万元7033.844572.005275.387033.847033.847033.843流动资金万元1333.40866.711000.051333.401333.401333.404铺底流动资金万元444.46288.90333.35444.46444.46444.46(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8413.31万元,其中:固定资产投资7079.91万元,占项目总投资的84.15%;流动资金1333.40万元,占项目总投资的15.85%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2193.83万元,占项目总投资的26.08%;设备购置费3082.12万元,占项目总投资的36.63%;其它投资1803.96万元,占项目总投资的21.44%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7079.91+1333.40=8413.31(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7079.9184.15%1.1项目建设投资万元7079.9184.15%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1333.4015.85%3总投资万元万元8413.31二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7304.05万元,总成本3589.40万元,利润总额3714.65万元,净利润141.06万元,增值税242.61万元,税金及附加2785.99万元,所得税928.66万元;第二年收入8427.75万元,总成本4038.27万元,利润总额4389.48万元,净利润3292.11万元,增值税279.94万元,税金及附加145.54万元,所得税1097.37万元;第三年生产负荷100%,收入11237.00万元,总成本8530.96万元,利润总额2706.04万元,净利润2029.53万元,增值税373.25万元,税金及附加156.74万元,所得税676.51万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11237.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=373.25万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7304.058427.7511237.0011237.0011237.001.1密封设备万元7304.058427.7511237.0011237.0011237.002现价增加值万元2337.3
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