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文档简介
泓域咨询MACRO/ 复合铁合金项目立项申请报告复合铁合金项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入19438.23万元,同比增长8.52%(1526.83万元)。其中,主营业业务复合铁合金生产及销售收入为17350.49万元,占营业总收入的89.26%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3609.77万元,较去年同期相比增长384.36万元,增长率11.92%;实现净利润2707.33万元,较去年同期相比增长300.71万元,增长率12.49%。二、项目概况(一)项目名称复合铁合金项目(二)项目选址xx科技园(三)项目用地规模项目总用地面积38585.95平方米(折合约57.85亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.63%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率7.98%,固定资产投资强度169.84万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积38585.95平方米,建筑物基底占地面积19921.93平方米,总建筑面积45145.56平方米,其中:规划建设主体工程29954.84平方米,项目规划绿化面积3603.86平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计119台(套),设备购置费4137.04万元。(七)节能分析“复合铁合金项目建设项目”,年用电量1015284.95千瓦时,年总用水量11288.54立方米,项目年综合总耗能量(当量值)125.74吨标准煤/年。达产年综合节能量35.47吨标准煤/年,项目总节能率26.02%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx科技园发展规划,符合xx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12112.21万元,其中:固定资产投资9825.24万元,占项目总投资的81.12%;流动资金2286.97万元,占项目总投资的18.88%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20094.00万元,总成本费用16047.95万元,税金及附加221.31万元,利润总额4046.05万元,利税总额4825.44万元,税后净利润3034.54万元,达产年纳税总额1790.90万元;达产年投资利润率33.40%,投资利税率39.84%,投资回报率25.05%,全部投资回收期5.49年,提供就业职位369个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx科技园及xx科技园复合铁合金行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx科技园复合铁合金产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“复合铁合金项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx科技园经济发展,为社会提供就业职位369个,达产年纳税总额1790.90万元,可以促进xx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率33.40%,投资利税率39.84%,全部投资回报率25.05%,全部投资回收期5.49年,固定资产投资回收期5.49年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展产融合作城市试点。工业和信息化部会同财政部、中国人民银行、银监会共同推动,聚合各部的政策,协同推进试点工作。四部委以城市作为载体,有效整合城市政策、产业、金融资源,发挥地方政府资金杠杆作用,引导资金向重点产业和重点项目聚合;以城市为依托,结合本地区实际,选择合适的试点内容,通过试点探索产融合作新模式,重在突出体制机制创新和城市特色。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米38585.9557.85亩1.1容积率1.171.2建筑系数51.63%1.3投资强度万元/亩169.841.4基底面积平方米19921.931.5总建筑面积平方米45145.561.6绿化面积平方米3603.86绿化率7.98%2总投资万元12112.212.1固定资产投资万元9825.242.1.1土建工程投资万元3978.862.1.1.1土建工程投资占比万元32.85%2.1.2设备投资万元4137.042.1.2.1设备投资占比34.16%2.1.3其它投资万元1709.342.1.3.1其它投资占比14.11%2.1.4固定资产投资占比81.12%2.2流动资金万元2286.972.2.1流动资金占比18.88%3收入万元20094.004总成本万元16047.955利润总额万元4046.056净利润万元3034.547所得税万元1.178增值税万元558.089税金及附加万元221.3110纳税总额万元1790.9011利税总额万元4825.4412投资利润率33.40%13投资利税率39.84%14投资回报率25.05%15回收期年5.4916设备数量台(套)11917年用电量千瓦时1015284.9518年用水量立方米11288.5419总能耗吨标准煤125.7420节能率26.02%21节能量吨标准煤35.4722员工数量人369第二章 建设背景一、项目建设背景1、根据“十三五”规划纲要,未来五年计划实施的100项重大工程及项目中,超过一半的和战略性新兴产业相关,以使战略性新兴产业增加值占GDP的比重达15%的战略目标顺利实现。2017年,促进战略性新兴产业发展的政策体系将进一步细化落地,政策组合进一步衔接优化,前沿技术和重点领域发展指导规划相继出台,产业调整和变革方面进一步明晰,产业发展将进入全面深入推进期。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。经济增速虽然会有所放缓,但仍可关注经济结构改善及质量提升带来的机会。包括资本与技术结合带来的创新型企业的发展机会;产业集中度提升过程中龙头企业成长的机会;关税下降后高端消费需求提升的机会;个税改革、城市化发展及贫困人口精准脱贫后低收入人群收入提升带来的消费升级机会。二、必要性分析1、伴随进入新常态,我国经济增长正从高速转向中高速,发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整,发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大,机遇也非常难得。当前,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展,国内市场潜力巨大,农业生产连年丰收,国民储蓄率较高,科技和教育整体水平提升,劳动力素质改善,改革不断深化,社会保持稳定,这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件,开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。2、过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xx科技园。未来园区将依托自身优势,扩大对外合作,建设高端装备制造集群、民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产业体系,预计到2020年,园区产值达到1000亿元以上,成为区域内有重要影响的千亿级特色园区。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.63%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率7.98%,固定资产投资强度169.84万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14084.8014084.8029954.8429954.842904.041.1主要生产车间8450.888450.8817972.9017972.901800.501.2辅助生产车间4507.144507.149585.559585.55929.291.3其他生产车间1126.781126.781737.381737.38174.242仓储工程2988.292988.299873.979873.97696.192.1成品贮存747.07747.072468.492468.49174.052.2原料仓储1553.911553.915134.465134.46362.022.3辅助材料仓库687.31687.312271.012271.01160.123供配电工程159.38159.38159.38159.3812.643.1供配电室159.38159.38159.38159.3812.644给排水工程183.28183.28183.28183.2811.314.1给排水183.28183.28183.28183.2811.315服务性工程1892.581892.581892.581892.58133.445.1办公用房816.86816.86816.86816.8677.255.2生活服务1075.721075.721075.721075.7260.306消防及环保工程533.91533.91533.91533.9142.356.1消防环保工程533.91533.91533.91533.9142.357项目总图工程79.6979.6979.6979.69104.077.1场地及道路硬化5556.71946.70946.707.2场区围墙946.705556.715556.717.3安全保卫室79.6979.6979.6979.698绿化工程2137.6274.82合计19921.9345145.5645145.563978.86六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9823.78万元,占计划投资的81.11%。其中:完成固定资产投资6587.43万元,占总投资的67.06%;完成流动资金投资3236.35,占总投资的32.94%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9823.781.1完成比例81.11%2完成固定资产投资万元6587.432.1完成比例67.06%3完成流动资金投资万元3236.353.1完成比例32.94%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员369人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2511.2人均年工资万元4.331.3年工资额万元1069.102工程技术人员工资2.1平均人数人552.2人均年工资万元6.152.3年工资额万元287.143企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元7.503.3年工资额万元105.044品质管理人员工资4.1平均人数人304.2人均年工资万元5.614.3年工资额万元168.725其他人员工资5.1平均人数人185.2人均年工资万元5.715.3年工资额万元103.396职工工资总额万元10553.80五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9825.24(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3978.864137.04169.849825.241.1工程费用万元3978.864137.0412840.771.1.1建筑工程费用万元3978.863978.8632.85%1.1.2设备购置及安装费万元4137.044137.0434.16%1.2工程建设其他费用万元1709.341709.3414.11%1.2.1无形资产万元803.41803.411.3预备费万元905.93905.931.3.1基本预备费万元389.40389.401.3.2涨价预备费万元516.53516.532建设期利息万元3固定资产投资现值万元9825.249825.24(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2286.97万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12840.7710430.739004.5712840.7712840.7712840.771.1应收账款万元3852.232503.952696.563852.233852.233852.231.2存货万元5778.353755.934044.845778.355778.355778.351.2.1原辅材料万元1733.511126.781213.451733.511733.511733.511.2.2燃料动力万元86.6856.3460.6786.6886.6886.681.2.3在产品万元2658.041727.731860.632658.042658.042658.041.2.4产成品万元1300.13845.08910.091300.131300.131300.131.3现金万元3210.192086.632247.133210.193210.193210.192流动负债万元10553.806859.977387.6610553.8010553.8010553.802.1应付账款万元10553.806859.977387.6610553.8010553.8010553.803流动资金万元2286.971486.531600.882286.972286.972286.974铺底流动资金万元762.32495.51533.63762.32762.32762.32(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12112.21万元,其中:固定资产投资9825.24万元,占项目总投资的81.12%;流动资金2286.97万元,占项目总投资的18.88%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3978.86万元,占项目总投资的32.85%;设备购置费4137.04万元,占项目总投资的34.16%;其它投资1709.34万元,占项目总投资的14.11%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9825.24+2286.97=12112.21(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9825.2481.12%1.1项目建设投资万元9825.2481.12%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2286.9718.88%3总投资万元万元12112.21二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13061.10万元,总成本11798.21万元,利润总额1262.89万元,净利润197.87万元,增值税362.75万元,税金及附加947.17万元,所得税315.72万元;第二年收入14065.80万元,总成本12520.56万元,利润总额1545.24万元,净利润1158.93万元,增值税390.66万元,税金及附加201.22万元,所得税386.31万元;第三年生产负荷100%,收入20094.00万元,总成本16047.95万元,利润总额4046.05万元,净利润3034.54万元,增值税558.08万元,税金及附加221.31万元,所得税1011.51万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20094.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=558.08万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13061.1014065.8020094.0020094.0020094.001.1复合铁合金万元13061.1014065.8020094.0020094.0020094.002现价增加值万元4179.554501.066430.086430.086430.083增值税万元362.75390.
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