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文档简介
泓域咨询MACRO/ 乙烯基乙炔项目立项申请报告乙烯基乙炔项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx投资公司实现营业收入1655.34万元,同比增长28.78%(369.97万元)。其中,主营业业务乙烯基乙炔生产及销售收入为1524.08万元,占营业总收入的92.07%。根据初步统计测算,公司实现利润总额429.96万元,较去年同期相比增长107.92万元,增长率33.51%;实现净利润322.47万元,较去年同期相比增长64.84万元,增长率25.17%。二、项目概况(一)项目名称乙烯基乙炔项目(二)项目选址xx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积7263.63平方米(折合约10.89亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.18%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率7.07%,固定资产投资强度191.96万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积7263.63平方米,建筑物基底占地面积5097.62平方米,总建筑面积11984.99平方米,其中:规划建设主体工程7475.92平方米,项目规划绿化面积847.80平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计45台(套),设备购置费806.59万元。(七)节能分析“乙烯基乙炔项目建设项目”,年用电量779649.01千瓦时,年总用水量1755.68立方米,项目年综合总耗能量(当量值)95.97吨标准煤/年。达产年综合节能量23.99吨标准煤/年,项目总节能率29.40%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx经济示范区发展规划,符合xx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2475.21万元,其中:固定资产投资2090.44万元,占项目总投资的84.46%;流动资金384.77万元,占项目总投资的15.54%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入3108.00万元,总成本费用2338.44万元,税金及附加41.79万元,利润总额769.56万元,利税总额917.50万元,税后净利润577.17万元,达产年纳税总额340.33万元;达产年投资利润率31.09%,投资利税率37.07%,投资回报率23.32%,全部投资回收期5.79年,提供就业职位61个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx经济示范区及xx经济示范区乙烯基乙炔行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx经济示范区乙烯基乙炔产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“乙烯基乙炔项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位61个,达产年纳税总额340.33万元,可以促进xx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.09%,投资利税率37.07%,全部投资回报率23.32%,全部投资回收期5.79年,固定资产投资回收期5.79年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、示范企业培育。报告要求选择一批具有自主知识产权、研发基础好、技术创新能力较强、具有行业带动性的典型民营企业,认定为国家技术创新示范企业,发挥引领带动作用,促进行业创新发展。工业和信息化部与财政部自2011年联合开展国家技术创新示范企业认定工作以来,共认定示范企业425家,通过积极引导加大技术创新投入,企业技术创新能力得到进一步提升,在各自领域发挥了很强的技术辐射作用和引领带动作用,为企业和行业整体发展提供了有力支撑。报告还指出,要积极培育工业设计服务市场,鼓励有条件的大中型企业剥离工业设计职能,面向市场承接设计外包服务,支持第三方专业设计机构发展壮大,形成一批具有国际竞争力、成长性好、行业带动性强的工业设计领军企业。工业和信息化部按照关于促进工业设计发展的若干指导意见(工业和信息化部联产业2010390号)要求,组织开展了国家级工业设计中心认定工作,通过典型示范,培育了一批带动能力强的工业设计中心和工业设计企业,目前已经认定了两批共64家国家级工业设计中心。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米7263.6310.89亩1.1容积率1.651.2建筑系数70.18%1.3投资强度万元/亩191.961.4基底面积平方米5097.621.5总建筑面积平方米11984.991.6绿化面积平方米847.80绿化率7.07%2总投资万元2475.212.1固定资产投资万元2090.442.1.1土建工程投资万元861.492.1.1.1土建工程投资占比万元34.80%2.1.2设备投资万元806.592.1.2.1设备投资占比32.59%2.1.3其它投资万元422.362.1.3.1其它投资占比17.06%2.1.4固定资产投资占比84.46%2.2流动资金万元384.772.2.1流动资金占比15.54%3收入万元3108.004总成本万元2338.445利润总额万元769.566净利润万元577.177所得税万元1.658增值税万元106.159税金及附加万元41.7910纳税总额万元340.3311利税总额万元917.5012投资利润率31.09%13投资利税率37.07%14投资回报率23.32%15回收期年5.7916设备数量台(套)4517年用电量千瓦时779649.0118年用水量立方米1755.6819总能耗吨标准煤95.9720节能率29.40%21节能量吨标准煤23.9922员工数量人61第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、创新能力和竞争力明显提高,形成全球产业发展新高地。攻克一批关键核心技术,发明专利拥有量年均增速达到15%以上,建成一批重大产业技术创新平台,产业创新能力跻身世界前列,在若干重要领域形成先发优势,产品质量明显提升。节能环保、新能源、生物等领域新产品和新服务的可及性大幅提升。知识产权保护更加严格,激励创新的政策法规更加健全。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。着眼大势认识当前经济形势,更要冷静看清我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。当今世界,正在经历百年未有之大变局。大变局之中,我们既要牢牢抓住没有变的重要战略机遇期,又要紧紧盯住大变局中同生并存的危和机。要紧扣重要战略机遇新内涵,化危为机、转危为安,变压力为动力。要坚持不懈地通过加快经济结构优化升级,提升科技创新能力,深化改革开放,加快绿色发展,积极参与全球经济治理体系变革,牢牢抓住世界大变局给中华民族伟大复兴带来的重大机遇。二、必要性分析1、中央经济工作会议明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,坚定不移推进高质量发展,切实做好明年经济工作。2、当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xx经济示范区。园区不断培育壮大新兴产业,推进制造强国建设。发展战略性产业是把握新一轮科技革命引发的重大产业发展机遇的必然选择。党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家,培育新增长点,形成新动能。因此,去产能调结构转动能应摆在各项工作的突出位置,着力培育壮大战略性新兴产业,力促工业经济高质量发展。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.18%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率7.07%,固定资产投资强度191.96万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3604.023604.027475.927475.92591.111.1主要生产车间2162.412162.414485.554485.55366.491.2辅助生产车间1153.291153.292392.292392.29189.161.3其他生产车间288.32288.32433.60433.6035.472仓储工程764.64764.642930.902930.90168.542.1成品贮存191.16191.16732.73732.7342.132.2原料仓储397.61397.611524.071524.0787.642.3辅助材料仓库175.87175.87674.11674.1138.763供配电工程40.7840.7840.7840.782.643.1供配电室40.7840.7840.7840.782.644给排水工程46.9046.9046.9046.902.364.1给排水46.9046.9046.9046.902.365服务性工程484.27484.27484.27484.2727.855.1办公用房214.90214.90214.90214.9016.435.2生活服务269.37269.37269.37269.3714.566消防及环保工程136.62136.62136.62136.628.846.1消防环保工程136.62136.62136.62136.628.847项目总图工程20.3920.3920.3920.3939.687.1场地及道路硬化1279.97267.45267.457.2场区围墙267.451279.971279.977.3安全保卫室20.3920.3920.3920.398绿化工程584.8120.47合计5097.6211984.9911984.99861.49六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1257.21万元,占计划投资的50.79%。其中:完成固定资产投资875.78万元,占总投资的69.66%;完成流动资金投资381.43,占总投资的30.34%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1257.211.1完成比例50.79%2完成固定资产投资万元875.782.1完成比例69.66%3完成流动资金投资万元381.433.1完成比例30.34%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员61人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人411.2人均年工资万元4.831.3年工资额万元201.992工程技术人员工资2.1平均人数人92.2人均年工资万元6.902.3年工资额万元60.173企业管理人员工资3.1平均人数人23.2人均年工资万元7.343.3年工资额万元14.744品质管理人员工资4.1平均人数人54.2人均年工资万元5.044.3年工资额万元27.255其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元7.525.3年工资额万元18.426职工工资总额万元1977.90五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2090.44(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元861.49806.59191.962090.441.1工程费用万元861.49806.592362.671.1.1建筑工程费用万元861.49861.4934.80%1.1.2设备购置及安装费万元806.59806.5932.59%1.2工程建设其他费用万元422.36422.3617.06%1.2.1无形资产万元189.89189.891.3预备费万元232.47232.471.3.1基本预备费万元130.31130.311.3.2涨价预备费万元102.16102.162建设期利息万元3固定资产投资现值万元2090.442090.44(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金384.77万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2362.671190.311861.352362.672362.672362.671.1应收账款万元708.80425.28531.60708.80708.80708.801.2存货万元1063.20637.92797.401063.201063.201063.201.2.1原辅材料万元318.96191.38239.22318.96318.96318.961.2.2燃料动力万元15.959.5711.9615.9515.9515.951.2.3在产品万元489.07293.44366.80489.07489.07489.071.2.4产成品万元239.22143.53179.42239.22239.22239.221.3现金万元590.67354.40443.00590.67590.67590.672流动负债万元1977.901186.741483.431977.901977.901977.902.1应付账款万元1977.901186.741483.431977.901977.901977.903流动资金万元384.77230.86288.58384.77384.77384.774铺底流动资金万元128.2676.9596.19128.26128.26128.26(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2475.21万元,其中:固定资产投资2090.44万元,占项目总投资的84.46%;流动资金384.77万元,占项目总投资的15.54%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资861.49万元,占项目总投资的34.80%;设备购置费806.59万元,占项目总投资的32.59%;其它投资422.36万元,占项目总投资的17.06%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2090.44+384.77=2475.21(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2090.4484.46%1.1项目建设投资万元2090.4484.46%1.2建设期利息万元-2流动资金万元384.7715.54%3总投资万元万元2475.21二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入1864.80万元,总成本2716.78万元,利润总额-851.98万元,净利润36.70万元,增值税63.69万元,税金及附加-638.99万元,所得税-213.00万元;第二年收入2331.00万元,总成本3246.21万元,利润总额-915.21万元,净利润-686.41万元,增值税79.61万元,税金及附加38.61万元,所得税-228.80万元;第三年生产负荷100%,收入3108.00万元,总成本2338.44万元,利润总额769.56万元,净利润577.17万元,增值税106.15万元,税金及附加41.79万元,所得税192.39万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入3108.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=106.15万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元1864.802331.003108.003108.003108.001.1乙烯基乙炔万元1864.802331.003108.0031
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