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文档简介
泓域咨询MACRO/ 减震系统项目立项申请报告减震系统项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx科技公司实现营业收入9446.50万元,同比增长24.05%(1831.60万元)。其中,主营业业务减震系统生产及销售收入为7812.44万元,占营业总收入的82.70%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2414.79万元,较去年同期相比增长404.17万元,增长率20.10%;实现净利润1811.09万元,较去年同期相比增长235.22万元,增长率14.93%。二、项目概况(一)项目名称减震系统项目(二)项目选址xxx新区(三)项目用地规模项目总用地面积25986.32平方米(折合约38.96亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.58%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率5.06%,固定资产投资强度194.03万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积25986.32平方米,建筑物基底占地面积17561.56平方米,总建筑面积33002.63平方米,其中:规划建设主体工程23790.85平方米,项目规划绿化面积1668.55平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计123台(套),设备购置费3494.50万元。(七)节能分析“减震系统项目建设项目”,年用电量1004870.10千瓦时,年总用水量10593.65立方米,项目年综合总耗能量(当量值)124.40吨标准煤/年。达产年综合节能量46.01吨标准煤/年,项目总节能率21.18%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新区发展规划,符合xxx新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9337.19万元,其中:固定资产投资7559.41万元,占项目总投资的80.96%;流动资金1777.78万元,占项目总投资的19.04%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14357.00万元,总成本费用11130.73万元,税金及附加157.35万元,利润总额3226.27万元,利税总额3828.62万元,税后净利润2419.70万元,达产年纳税总额1408.92万元;达产年投资利润率34.55%,投资利税率41.00%,投资回报率25.91%,全部投资回收期5.36年,提供就业职位205个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新区及xxx新区减震系统行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新区减震系统产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“减震系统项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新区经济发展,为社会提供就业职位205个,达产年纳税总额1408.92万元,可以促进xxx新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.55%,投资利税率41.00%,全部投资回报率25.91%,全部投资回收期5.36年,固定资产投资回收期5.36年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、建立完善两化融合管理体系标准,加快形成两化融合管理体系评定结果的市场化采信机制,鼓励民营企业参与两化融合管理体系贯标。引导民营企业和社会资本投入工业控制系统、工业软件、工业控制芯片、传感器、工业云与智能服务平台和工业网络等领域,围绕工业云、工业大数据、工业电子商务、信息物理系统、行业系统解决方案等开展制造业与互联网融合发展试点示范。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米25986.3238.96亩1.1容积率1.271.2建筑系数67.58%1.3投资强度万元/亩194.031.4基底面积平方米17561.561.5总建筑面积平方米33002.631.6绿化面积平方米1668.55绿化率5.06%2总投资万元9337.192.1固定资产投资万元7559.412.1.1土建工程投资万元2365.912.1.1.1土建工程投资占比万元25.34%2.1.2设备投资万元3494.502.1.2.1设备投资占比37.43%2.1.3其它投资万元1699.002.1.3.1其它投资占比18.20%2.1.4固定资产投资占比80.96%2.2流动资金万元1777.782.2.1流动资金占比19.04%3收入万元14357.004总成本万元11130.735利润总额万元3226.276净利润万元2419.707所得税万元1.278增值税万元445.009税金及附加万元157.3510纳税总额万元1408.9211利税总额万元3828.6212投资利润率34.55%13投资利税率41.00%14投资回报率25.91%15回收期年5.3616设备数量台(套)12317年用电量千瓦时1004870.1018年用水量立方米10593.6519总能耗吨标准煤124.4020节能率21.18%21节能量吨标准煤46.0122员工数量人205第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、新兴产业之所以备受社会各界关注,主要在于其掌握的核心技术具有广阔的市场需求前景。由于资源能耗较低且带动系数大,往往在其发展的同时又能带动一批传统产业兴起,因此,具有较强的辐射效应。而此次的政府工作报告中也提出,全面实施战略性新兴产业发展规划,加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化,做大做强产业集群。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。商务部近日发布数据显示,前11个月,我国新设立外商投资企业54703家,同比增长77.5%,实际使用外资7932.7亿元,基本保持平稳。这一成绩是在全球外国直接投资金额大幅下滑的背景下取得的。10月底,世界银行发布的2019营商环境报告指出,中国营商环境在全球190个经济体中排名从第78位跃升至第46位,首次进入世界前50位。世界银行称,中国在开办企业、办理施工许可证、获得电力、纳税、跨境贸易等改革中取得的突出成绩,让营商环境大幅改善。二、必要性分析1、眼下,我国的就经济发展减缓的速度,造成这种现象出现的愿意主要有以下几种。首先我国的人口老龄化,年龄结构的问题让现在的劳动力大大下降,这才有了二胎政策的开放,但是尽管开放了二胎政策,但是在现在这个政策还是没有作用。在过去几十年中,主要的经济发展主要还是依靠劳动力,农业部门的收入不是很客观,这样才会造成将重心从农业转移到制造业上,现如今制造业的发展迅速,已经饱和,又将重心转移到服务业上,这样就会造成经济发展减速。但是在国际上,我国的制造业缺乏创新,造成没有竞争力,出口的能力也随之下降,这样就会造成经济发展减速。2、强化基地建设,提升集聚水平。首先是推进载体和重点传统产业升级项目建设。积极推荐有条件的传统产业基地和园区创建国家、省新型工业化产业示范基地。其次是稳步推进传统产业转移。设立传统产业转移技术改造和技术创新专项资金,对产业转移和异地改造项目、城区企业一律进园,重大项目给予财政支持。同时,争取国家和省对企业技术改造项目的政策和资金支持。第三是全力推进煤炭资源的获取,建设国家级煤炭基地,形成规模效益,引领产业升级发展、高产高效发展。第四是全力推进规划电力项目进入国家、省“十三五”规划,重点建设大容量、高参数、低排放的火电机组。同时,以煤电为核心业务,新能源发电为辅助业务,电网通道建设为战略业务,实现数量规模向质量效益的转变。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx新区。园区建立重大项目滚动发展机制。围绕我市“十三五”规划和“五个一百”三年行动计划,以民间投资为重点,谋划重大项目库,精心组织实施一批发展前景好、投资效益高的标杆性重大项目。开展重大项目前期攻坚行动,建立市、县(市、区)协同推进重大项目前期攻坚计划机制,市级主抓50个左右重大项目前期,各县(市、区)政府和各开发主体同步启动编制本地重大项目前期攻坚计划,全市协同推进实施500个左右重大项目前期。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.58%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率5.06%,固定资产投资强度194.03万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12416.0212416.0223790.8523790.851876.081.1主要生产车间7449.617449.6114274.5114274.511163.171.2辅助生产车间3973.133973.137613.077613.07600.351.3其他生产车间993.28993.281379.871379.87112.562仓储工程2634.232634.235987.665987.66343.402.1成品贮存658.56658.561496.911496.9185.852.2原料仓储1369.801369.803113.583113.58178.572.3辅助材料仓库605.87605.871377.161377.1678.983供配电工程140.49140.49140.49140.499.063.1供配电室140.49140.49140.49140.499.064给排水工程161.57161.57161.57161.578.114.1给排水161.57161.57161.57161.578.115服务性工程1668.351668.351668.351668.3595.685.1办公用房738.45738.45738.45738.4547.055.2生活服务929.90929.90929.90929.9042.836消防及环保工程470.65470.65470.65470.6530.376.1消防环保工程470.65470.65470.65470.6530.377项目总图工程70.2570.2570.2570.25-69.087.1场地及道路硬化4848.251015.261015.267.2场区围墙1015.264848.254848.257.3安全保卫室70.2570.2570.2570.258绿化工程2065.3172.29合计17561.5633002.6333002.632365.91六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6353.33万元,占计划投资的68.04%。其中:完成固定资产投资4207.95万元,占总投资的66.23%;完成流动资金投资2145.38,占总投资的33.77%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6353.331.1完成比例68.04%2完成固定资产投资万元4207.952.1完成比例66.23%3完成流动资金投资万元2145.383.1完成比例33.77%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员205人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1391.2人均年工资万元4.241.3年工资额万元558.682工程技术人员工资2.1平均人数人312.2人均年工资万元5.282.3年工资额万元164.363企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.203.3年工资额万元55.974品质管理人员工资4.1平均人数人164.2人均年工资万元5.564.3年工资额万元83.495其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元6.525.3年工资额万元84.936职工工资总额万元7805.79五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7559.41(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2365.913494.50194.037559.411.1工程费用万元2365.913494.509583.571.1.1建筑工程费用万元2365.912365.9125.34%1.1.2设备购置及安装费万元3494.503494.5037.43%1.2工程建设其他费用万元1699.001699.0018.20%1.2.1无形资产万元702.75702.751.3预备费万元996.25996.251.3.1基本预备费万元535.06535.061.3.2涨价预备费万元461.19461.192建设期利息万元3固定资产投资现值万元7559.417559.41(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1777.78万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9583.573450.566917.309583.579583.579583.571.1应收账款万元2875.071150.032012.552875.072875.072875.071.2存货万元4312.611725.043018.824312.614312.614312.611.2.1原辅材料万元1293.78517.51905.651293.781293.781293.781.2.2燃料动力万元64.6925.8845.2864.6964.6964.691.2.3在产品万元1983.80793.521388.661983.801983.801983.801.2.4产成品万元970.34388.13679.24970.34970.34970.341.3现金万元2395.89958.361677.122395.892395.892395.892流动负债万元7805.793122.325464.057805.797805.797805.792.1应付账款万元7805.793122.325464.057805.797805.797805.793流动资金万元1777.78711.111244.451777.781777.781777.784铺底流动资金万元592.59237.04414.81592.59592.59592.59(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9337.19万元,其中:固定资产投资7559.41万元,占项目总投资的80.96%;流动资金1777.78万元,占项目总投资的19.04%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2365.91万元,占项目总投资的25.34%;设备购置费3494.50万元,占项目总投资的37.43%;其它投资1699.00万元,占项目总投资的18.20%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7559.41+1777.78=9337.19(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7559.4180.96%1.1项目建设投资万元7559.4180.96%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1777.7819.04%3总投资万元万元9337.19二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5742.80万元,总成本11474.00万元,利润总额-5731.20万元,净利润125.31万元,增值税178.00万元,税金及附加-4298.40万元,所得税-1432.80万元;第二年收入10049.90万元,总成本17290.17万元,利润总额-7240.27万元,净利润-5430.20万元,增值税311.50万元,税金及附加141.33万元,所得税-1810.07万元;第三年生产负荷100%,收入14357.00万元,总成本11130.73万元,利润总额3226.27万元,净利润2419.70万元,增值税445.00万元,税金及附加157.35万元,所得税806.57万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14357.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=445.00万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5742.8010049.9014357.0014357.0014357.001.1减震系统万元5742.8010049.9014357.0014357.0014357.002现价增加值万元1837.703215.974594.244594.2
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