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文档简介
泓域咨询MACRO/ 医用氧舱项目立项申请报告医用氧舱项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入22992.06万元,同比增长22.20%(4176.27万元)。其中,主营业业务医用氧舱生产及销售收入为21560.60万元,占营业总收入的93.77%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4903.64万元,较去年同期相比增长922.04万元,增长率23.16%;实现净利润3677.73万元,较去年同期相比增长347.66万元,增长率10.44%。二、项目概况(一)项目名称医用氧舱项目(二)项目选址某某高新区(三)项目用地规模项目总用地面积26599.96平方米(折合约39.88亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.55%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率5.14%,固定资产投资强度199.33万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积26599.96平方米,建筑物基底占地面积16106.28平方米,总建筑面积35643.95平方米,其中:规划建设主体工程26378.81平方米,项目规划绿化面积1831.65平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计101台(套),设备购置费2438.35万元。(七)节能分析“医用氧舱项目建设项目”,年用电量505608.32千瓦时,年总用水量13551.66立方米,项目年综合总耗能量(当量值)63.30吨标准煤/年。达产年综合节能量25.85吨标准煤/年,项目总节能率22.57%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某高新区发展规划,符合某某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10555.64万元,其中:固定资产投资7949.28万元,占项目总投资的75.31%;流动资金2606.36万元,占项目总投资的24.69%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入25579.00万元,总成本费用20111.62万元,税金及附加196.89万元,利润总额5467.38万元,利税总额6418.39万元,税后净利润4100.53万元,达产年纳税总额2317.86万元;达产年投资利润率51.80%,投资利税率60.81%,投资回报率38.85%,全部投资回收期4.07年,提供就业职位422个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某高新区及某某高新区医用氧舱行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某高新区医用氧舱产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“医用氧舱项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某高新区经济发展,为社会提供就业职位422个,达产年纳税总额2317.86万元,可以促进某某高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.80%,投资利税率60.81%,全部投资回报率38.85%,全部投资回收期4.07年,固定资产投资回收期4.07年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、为落实发展服务型制造专项行动指南目标要求,工业和信息化部于2016年12月印发通知,组织开展了服务型制造示范遴选工作,将遴选出一批服务型制造示范企业(项目、平台),并通过总结、推广典型经验,发挥示范带动作用,推动服务型制造发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米26599.9639.88亩1.1容积率1.341.2建筑系数60.55%1.3投资强度万元/亩199.331.4基底面积平方米16106.281.5总建筑面积平方米35643.951.6绿化面积平方米1831.65绿化率5.14%2总投资万元10555.642.1固定资产投资万元7949.282.1.1土建工程投资万元2979.392.1.1.1土建工程投资占比万元28.23%2.1.2设备投资万元2438.352.1.2.1设备投资占比23.10%2.1.3其它投资万元2531.542.1.3.1其它投资占比23.98%2.1.4固定资产投资占比75.31%2.2流动资金万元2606.362.2.1流动资金占比24.69%3收入万元25579.004总成本万元20111.625利润总额万元5467.386净利润万元4100.537所得税万元1.348增值税万元754.129税金及附加万元196.8910纳税总额万元2317.8611利税总额万元6418.3912投资利润率51.80%13投资利税率60.81%14投资回报率38.85%15回收期年4.0716设备数量台(套)10117年用电量千瓦时505608.3218年用水量立方米13551.6619总能耗吨标准煤63.3020节能率22.57%21节能量吨标准煤25.8522员工数量人422第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、展望中国战略性新兴产业未来发展,一是增强制度内生增长机制的建设,在政策倾斜扶持,人才、资金、市场等资源配置优先,夯实竞争的基础。二是更加重视从需求端拉动产业发展,综合并用各类手段培育新兴产业市场。三是把握好中国现有的产业基础和发展比较优势,有所为、有所不为,明确发展重点和优势产业,加强与传统产业的改造升级结合,推进完整的产业链体系。四是围绕重点领域集中力量突破制约产业发展的技术进步核心关键问题。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。制造业创新体系日趋完善。制造业创新中心建设新批复4家国家级中心。重点领域创新发展再创佳绩。国家科技重大专项扎实推进,AG600水陆两栖飞机成功实现水上首飞。工业强基工程稳步实施。首台套、首批次政策效应持续显现。评选出10个中国优秀工业设计奖。军民融合发展持续深化。嫦娥四号探测器成功发射。二、必要性分析1、保证现行标准脱贫质量,既不降低标准,也不吊高胃口,激发贫困人口内生动力;打好污染防治攻坚战,重点是打赢蓝天保卫战,着力解决突出的环境问题。要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来,大幅减少主要污染物排放总量,使生态环境质量得到总体改善。做好明年的经济工作,关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求,以8项重点工作为抓手。在继续抓好“三去一降一补”的同时,深化供给侧结构性改革;进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革,激发各类市场主体活力,推动国有资本做强做优做大,支持民营企业发展,不断完善负面清单;实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略,不断弥合城乡区域发展差距;积极推动形成全面开放新格局,不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制;提高保障和改善民生水平,加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。2、实现经济稳定增长,要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维,也要走出“速度调低了,就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作会议提出,稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”,意味着新常态下确保“稳增长”,需要花更大气力、有更大作为,形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来,对过剩产能的调整固然会影响增速,而激发新增长点的潜力,做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量,实现有就业、增收入,有质量、提效益,节能环保,没有水分、实实在在的发展。同时,还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长,一要采取正确的消费政策,释放消费潜力,使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用,二要善于把握投资方向,消除投资障碍,使投资继续对经济发展发挥关键作用,三要加紧培育新的比较优势,使出口继续对经济发展发挥支撑作用。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 选址评价一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于某某高新区。园区建立重大项目滚动发展机制。围绕我市“十三五”规划和“五个一百”三年行动计划,以民间投资为重点,谋划重大项目库,精心组织实施一批发展前景好、投资效益高的标杆性重大项目。开展重大项目前期攻坚行动,建立市、县(市、区)协同推进重大项目前期攻坚计划机制,市级主抓50个左右重大项目前期,各县(市、区)政府和各开发主体同步启动编制本地重大项目前期攻坚计划,全市协同推进实施500个左右重大项目前期。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.55%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率5.14%,固定资产投资强度199.33万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11387.1411387.1426378.8126378.812425.431.1主要生产车间6832.286832.2815827.2915827.291503.771.2辅助生产车间3643.883643.888441.228441.22776.141.3其他生产车间910.97910.971529.971529.97145.532仓储工程2415.942415.946022.346022.34402.712.1成品贮存603.99603.991505.591505.59100.682.2原料仓储1256.291256.293131.623131.62209.412.3辅助材料仓库555.67555.671385.141385.1492.623供配电工程128.85128.85128.85128.859.693.1供配电室128.85128.85128.85128.859.694给排水工程148.18148.18148.18148.188.674.1给排水148.18148.18148.18148.188.675服务性工程1530.101530.101530.101530.10102.325.1办公用房861.52861.52861.52861.5245.195.2生活服务668.58668.58668.58668.5853.616消防及环保工程431.65431.65431.65431.6532.476.1消防环保工程431.65431.65431.65431.6532.477项目总图工程64.4364.4364.4364.43-53.347.1场地及道路硬化4240.99728.57728.577.2场区围墙728.574240.994240.997.3安全保卫室64.4364.4364.4364.438绿化工程1469.5851.44合计16106.2835643.9535643.952979.39六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8606.59万元,占计划投资的81.54%。其中:完成固定资产投资6859.00万元,占总投资的79.69%;完成流动资金投资1747.59,占总投资的20.31%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8606.591.1完成比例81.54%2完成固定资产投资万元6859.002.1完成比例79.69%3完成流动资金投资万元1747.593.1完成比例20.31%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员422人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2871.2人均年工资万元5.831.3年工资额万元1612.632工程技术人员工资2.1平均人数人632.2人均年工资万元5.642.3年工资额万元397.673企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元7.363.3年工资额万元108.264品质管理人员工资4.1平均人数人344.2人均年工资万元5.374.3年工资额万元196.345其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元7.395.3年工资额万元140.176职工工资总额万元13714.21五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7949.28(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2979.392438.35199.337949.281.1工程费用万元2979.392438.3516320.571.1.1建筑工程费用万元2979.392979.3928.23%1.1.2设备购置及安装费万元2438.352438.3523.10%1.2工程建设其他费用万元2531.542531.5423.98%1.2.1无形资产万元1314.701314.701.3预备费万元1216.841216.841.3.1基本预备费万元696.87696.871.3.2涨价预备费万元519.97519.972建设期利息万元3固定资产投资现值万元7949.287949.28(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2606.36万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16320.577887.2511502.6016320.5716320.5716320.571.1应收账款万元4896.172203.283427.324896.174896.174896.171.2存货万元7344.263304.925140.987344.267344.267344.261.2.1原辅材料万元2203.28991.481542.292203.282203.282203.281.2.2燃料动力万元110.1649.5777.11110.16110.16110.161.2.3在产品万元3378.361520.262364.853378.363378.363378.361.2.4产成品万元1652.46743.611156.721652.461652.461652.461.3现金万元4080.141836.062856.104080.144080.144080.142流动负债万元13714.216171.399599.9513714.2113714.2113714.212.1应付账款万元13714.216171.399599.9513714.2113714.2113714.213流动资金万元2606.361172.861824.452606.362606.362606.364铺底流动资金万元868.78390.95608.15868.78868.78868.78(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10555.64万元,其中:固定资产投资7949.28万元,占项目总投资的75.31%;流动资金2606.36万元,占项目总投资的24.69%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2979.39万元,占项目总投资的28.23%;设备购置费2438.35万元,占项目总投资的23.10%;其它投资2531.54万元,占项目总投资的23.98%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7949.28+2606.36=10555.64(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7949.2875.31%1.1项目建设投资万元7949.2875.31%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2606.3624.69%3总投资万元万元10555.64二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11510.55万元,总成本1512.13万元,利润总额9998.42万元,净利润147.12万元,增值税339.35万元,税金及附加7498.82万元,所得税2499.61万元;第二年收入17905.30万元,总成本2045.69万元,利润总额15859.61万元,净利润11894.71万元,增值税527.88万元,税金及附加169.75万元,所得税3964.90万元;第三年生产负荷100%,收入25579.00万元,总成本20111.62万元,利润总额5467.38万元,净利润4100.53万元,增值税754.12万元,税金及附加196.89万元,所得税1366.85万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入25579.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=754.12万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11510.5517905.3025579.0025579.0025579.001.1医用氧舱万元11510.5517905.3025579.0025579.0025579.002现价增加值万元3683.385729.708185.288185.288185.283增值税万元339
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