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泓域咨询MACRO/ 培烧硼块项目立项申请报告培烧硼块项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入5967.07万元,同比增长17.37%(883.05万元)。其中,主营业业务培烧硼块生产及销售收入为5061.79万元,占营业总收入的84.83%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1315.24万元,较去年同期相比增长280.54万元,增长率27.11%;实现净利润986.43万元,较去年同期相比增长90.60万元,增长率10.11%。二、项目概况(一)项目名称培烧硼块项目(二)项目选址某某高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积27393.69平方米(折合约41.07亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.11%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率5.22%,固定资产投资强度168.88万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积27393.69平方米,建筑物基底占地面积17014.22平方米,总建筑面积34789.99平方米,其中:规划建设主体工程25541.57平方米,项目规划绿化面积1814.41平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计97台(套),设备购置费2165.17万元。(七)节能分析“培烧硼块项目建设项目”,年用电量1198928.01千瓦时,年总用水量4804.07立方米,项目年综合总耗能量(当量值)147.76吨标准煤/年。达产年综合节能量60.35吨标准煤/年,项目总节能率21.68%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某高新技术产业示范基地发展规划,符合某某高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7744.21万元,其中:固定资产投资6935.90万元,占项目总投资的89.56%;流动资金808.31万元,占项目总投资的10.44%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8059.00万元,总成本费用6304.43万元,税金及附加138.62万元,利润总额1754.57万元,利税总额2135.20万元,税后净利润1315.93万元,达产年纳税总额819.27万元;达产年投资利润率22.66%,投资利税率27.57%,投资回报率16.99%,全部投资回收期7.38年,提供就业职位116个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某高新技术产业示范基地及某某高新技术产业示范基地培烧硼块行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某高新技术产业示范基地培烧硼块产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“培烧硼块项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位116个,达产年纳税总额819.27万元,可以促进某某高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率22.66%,投资利税率27.57%,全部投资回报率16.99%,全部投资回收期7.38年,固定资产投资回收期7.38年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加强重点领域技术路线图和分省市指南的宣传引导,及时发布技术创新和产业发展成果及趋势,引导民间投资找准方向、合理布局,形成错位发展、良性竞争的格局。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米27393.6941.07亩1.1容积率1.271.2建筑系数62.11%1.3投资强度万元/亩168.881.4基底面积平方米17014.221.5总建筑面积平方米34789.991.6绿化面积平方米1814.41绿化率5.22%2总投资万元7744.212.1固定资产投资万元6935.902.1.1土建工程投资万元3002.802.1.1.1土建工程投资占比万元38.77%2.1.2设备投资万元2165.172.1.2.1设备投资占比27.96%2.1.3其它投资万元1767.932.1.3.1其它投资占比22.83%2.1.4固定资产投资占比89.56%2.2流动资金万元808.312.2.1流动资金占比10.44%3收入万元8059.004总成本万元6304.435利润总额万元1754.576净利润万元1315.937所得税万元1.278增值税万元242.019税金及附加万元138.6210纳税总额万元819.2711利税总额万元2135.2012投资利润率22.66%13投资利税率27.57%14投资回报率16.99%15回收期年7.3816设备数量台(套)9717年用电量千瓦时1198928.0118年用水量立方米4804.0719总能耗吨标准煤147.7620节能率21.68%21节能量吨标准煤60.3522员工数量人116第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、2016年前三季度,全球新兴产业平均增速达到7.8%,虽然与同期3.0%的全球经济增速相比,新兴产业仍然是全球产业增长的强力引擎,但全球新兴产业平均增速仅比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.6个百分点,而全球经济增速比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.4个百分点,基本相当,全球新兴产业的增长后劲受到质疑。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。新兴产业和先进制造业加速壮大,互联网、大数据、人工智能与实体经济融合持续深化。印发三年行动计划,启动实施一批试点示范项目,工业互联网提速发展。智能制造工程全面实施。两化融合管理体系贯标全面推广,重点行业骨干企业“双创”平台普及率超过75%,制造业数字化转型步伐加快。涌现了一批服务型制造示范典型。二、必要性分析1、为深入贯彻落实党的十九大精神和省委、省政府关于转型升级、加快发展的一系列决策部署,按照市委、市政府总体工作部署和“四大两新一高”产业发展战略要求,我市制定了支持工业经济加快发展十项措施。十项措施旨在发挥政策措施的支持和激励作用,综合运用政策、资金等措施,帮助和支持工业企业破解发展遇到的困难问题,促进龙头骨干企业提质增效,推动大众创业、万众创新,激发市场主体活力,促进产业创新转型,为我市工业发展再添动力,加快实现工业经济向高质量发展转变。2、我市在构建产业新体系过程中,要坚持一手抓新兴产业培育和发展,一手抓传统产业转型和升级,处理好传统产业与新兴产业的关系。传统产业不仅不应放弃或替代,还应把传统产业当作发展现代产业的基础和出发点去转型升级,以实现现代产业发展的同时,传统产业也随之协同发展,进而强化我市规模化综合制造能力优势。而且,传统产业界定也具有地域性,不能用绝对的眼光、静止的标准在不同经济发展水平的地区间套用。在珠三角经济发达地区是传统产业乃至衰退产业,发展已趋成熟,增长缓慢甚至开始萎缩,而在一些落后地区则可能还是朝阳产业、新兴产业,刚刚萌芽,亟需发展。传统产业转型升级是我市构建产业新体系、保持综合制造体系一个不可缺少的环节。要坚守实体经济之根,对传统制造业“不抛弃、不放弃”,从产业生态高度把产业链条中不可或缺的企业稳定下来,保持和提升我市综合制造体系的完整性。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于某某高新技术产业示范基地。今后五年,当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,着力深化供给侧结构性改革,紧紧围绕“在全面建成小康社会进程中走在前列”这一目标,牢牢把握转型升级和经济文化融合发展“两大高地”战略定位,着力推动创新、开放、生态“三大跨越”,加快构建现代产业、新型城镇、社会治理和民生保障“四个体系”,干在当下,成在实处,努力打造自然生态、宜居宜业的新环境。经济保持中高速增长,在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上,提前实现经济总量和居民人均收入比2010年翻一番,比全国提前两年实现贫困人口全面脱贫,与全省同步全面建成小康社会。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.11%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率5.22%,固定资产投资强度168.88万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12029.0512029.0525541.5725541.572425.001.1主要生产车间7217.437217.4315324.9415324.941503.501.2辅助生产车间3849.303849.308173.308173.30776.001.3其他生产车间962.32962.321481.411481.41145.502仓储工程2552.132552.136011.476011.47415.092.1成品贮存638.03638.031502.871502.87103.772.2原料仓储1327.111327.113125.963125.96215.852.3辅助材料仓库586.99586.991382.641382.6495.473供配电工程136.11136.11136.11136.1110.573.1供配电室136.11136.11136.11136.1110.574给排水工程156.53156.53156.53156.539.464.1给排水156.53156.53156.53156.539.465服务性工程1616.351616.351616.351616.35111.615.1办公用房955.50955.50955.50955.5062.365.2生活服务660.85660.85660.85660.8547.736消防及环保工程455.98455.98455.98455.9835.426.1消防环保工程455.98455.98455.98455.9835.427项目总图工程68.0668.0668.0668.06-58.187.1场地及道路硬化4527.47845.22845.227.2场区围墙845.224527.474527.477.3安全保卫室68.0668.0668.0668.068绿化工程1537.9253.83合计17014.2234789.9934789.993002.80六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5277.38万元,占计划投资的68.15%。其中:完成固定资产投资4057.92万元,占总投资的76.89%;完成流动资金投资1219.46,占总投资的23.11%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5277.381.1完成比例68.15%2完成固定资产投资万元4057.922.1完成比例76.89%3完成流动资金投资万元1219.463.1完成比例23.11%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员116人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人791.2人均年工资万元5.121.3年工资额万元403.242工程技术人员工资2.1平均人数人172.2人均年工资万元6.712.3年工资额万元88.563企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元6.423.3年工资额万元34.224品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.024.3年工资额万元45.745其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元5.745.3年工资额万元24.436职工工资总额万元5025.50五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6935.90(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3002.802165.17168.886935.901.1工程费用万元3002.802165.175833.811.1.1建筑工程费用万元3002.803002.8038.77%1.1.2设备购置及安装费万元2165.172165.1727.96%1.2工程建设其他费用万元1767.931767.9322.83%1.2.1无形资产万元1048.301048.301.3预备费万元719.63719.631.3.1基本预备费万元356.23356.231.3.2涨价预备费万元363.40363.402建设期利息万元3固定资产投资现值万元6935.906935.90(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金808.31万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5833.812394.744573.055833.815833.815833.811.1应收账款万元1750.14787.561400.111750.141750.141750.141.2存货万元2625.211181.352100.172625.212625.212625.211.2.1原辅材料万元787.56354.40630.05787.56787.56787.561.2.2燃料动力万元39.3817.7231.5039.3839.3839.381.2.3在产品万元1207.60543.42966.081207.601207.601207.601.2.4产成品万元590.67265.80472.54590.67590.67590.671.3现金万元1458.45656.301166.761458.451458.451458.452流动负债万元5025.502261.474020.405025.505025.505025.502.1应付账款万元5025.502261.474020.405025.505025.505025.503流动资金万元808.31363.74646.65808.31808.31808.314铺底流动资金万元269.43121.25215.55269.43269.43269.43(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7744.21万元,其中:固定资产投资6935.90万元,占项目总投资的89.56%;流动资金808.31万元,占项目总投资的10.44%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3002.80万元,占项目总投资的38.77%;设备购置费2165.17万元,占项目总投资的27.96%;其它投资1767.93万元,占项目总投资的22.83%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6935.90+808.31=7744.21(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6935.9089.56%1.1项目建设投资万元6935.9089.56%1.2建设期利息万元-2流动资金万元808.3110.44%3总投资万元万元7744.21二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3626.55万元,总成本7628.87万元,利润总额-4002.32万元,净利润122.64万元,增值税108.90万元,税金及附加-3001.74万元,所得税-1000.58万元;第二年收入6447.20万元,总成本11622.71万元,利润总额-5175.51万元,净利润-3881.63万元,增值税193.61万元,税金及附加132.81万元,所得税-1293.88万元;第三年生产负荷100%,收入8059.00万元,总成本6304.43万元,利润总额1754.57万元,净利润1315.93万元,增值税242.01万元,税金及附加138.62万元,所得税438.64万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8059.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=242.01万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3626.556447.208059.008059.008059.001.1培烧硼块万元3626.556447.208059.008059.008059.002现价增加值万元1160.502063.102578.8825

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