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泓域咨询MACRO/ 双模硫化机项目立项申请报告双模硫化机项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入23924.68万元,同比增长18.08%(3662.68万元)。其中,主营业业务双模硫化机生产及销售收入为21356.23万元,占营业总收入的89.26%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6636.58万元,较去年同期相比增长940.73万元,增长率16.52%;实现净利润4977.43万元,较去年同期相比增长624.35万元,增长率14.34%。二、项目概况(一)项目名称双模硫化机项目(二)项目选址xxx出口加工区(三)项目用地规模项目总用地面积53466.72平方米(折合约80.16亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.73%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率6.44%,固定资产投资强度171.58万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积53466.72平方米,建筑物基底占地面积34609.01平方米,总建筑面积89289.42平方米,其中:规划建设主体工程60488.82平方米,项目规划绿化面积5751.31平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计128台(套),设备购置费4246.68万元。(七)节能分析“双模硫化机项目建设项目”,年用电量871999.42千瓦时,年总用水量34284.50立方米,项目年综合总耗能量(当量值)110.10吨标准煤/年。达产年综合节能量44.97吨标准煤/年,项目总节能率25.29%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx出口加工区发展规划,符合xxx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18944.38万元,其中:固定资产投资13753.85万元,占项目总投资的72.60%;流动资金5190.53万元,占项目总投资的27.40%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入39098.00万元,总成本费用29610.20万元,税金及附加370.91万元,利润总额9487.80万元,利税总额11167.37万元,税后净利润7115.85万元,达产年纳税总额4051.52万元;达产年投资利润率50.08%,投资利税率58.95%,投资回报率37.56%,全部投资回收期4.16年,提供就业职位683个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx出口加工区及xxx出口加工区双模硫化机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx出口加工区双模硫化机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“双模硫化机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx出口加工区经济发展,为社会提供就业职位683个,达产年纳税总额4051.52万元,可以促进xxx出口加工区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.08%,投资利税率58.95%,全部投资回报率37.56%,全部投资回收期4.16年,固定资产投资回收期4.16年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在我国国民经济和社会发展中,制造业领域民营企业数量占比已达90%以上,民间投资的比重超过85%,成为推动制造业发展的重要力量。近年来,受多重因素影响,制造业民间投资增速明显放缓,2015年首次低于10%,2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作,近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查,民间投资增速企稳回升,今年1-10月,制造业民间投资增长4.1%,高于去年同期1.5个百分点。但是,当前民间投资增长仍面临着不少困难和障碍,部分鼓励民间投资的政策尚未落实到位,营商环境有待进一步改善,一些垄断行业市场开放度不够,融资难、融资贵问题仍然存在,民间投资活力不强的局面尚未根本改观。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米53466.7280.16亩1.1容积率1.671.2建筑系数64.73%1.3投资强度万元/亩171.581.4基底面积平方米34609.011.5总建筑面积平方米89289.421.6绿化面积平方米5751.31绿化率6.44%2总投资万元18944.382.1固定资产投资万元13753.852.1.1土建工程投资万元7728.812.1.1.1土建工程投资占比万元40.80%2.1.2设备投资万元4246.682.1.2.1设备投资占比22.42%2.1.3其它投资万元1778.362.1.3.1其它投资占比9.39%2.1.4固定资产投资占比72.60%2.2流动资金万元5190.532.2.1流动资金占比27.40%3收入万元39098.004总成本万元29610.205利润总额万元9487.806净利润万元7115.857所得税万元1.678增值税万元1308.669税金及附加万元370.9110纳税总额万元4051.5211利税总额万元11167.3712投资利润率50.08%13投资利税率58.95%14投资回报率37.56%15回收期年4.1616设备数量台(套)12817年用电量千瓦时871999.4218年用水量立方米34284.5019总能耗吨标准煤110.1020节能率25.29%21节能量吨标准煤44.9722员工数量人683第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、从海外市场看,中国新兴产业全球化发展环境不容乐观。例如,2014年年末,美国公布第二起对华光伏双反案裁决,根据美方裁决,中国企业需交税率大幅上升,这将对中国光伏出口造成较大打击。从国内看,知识产权保护力度不足已经成为影响创新产业发展的重要因素,如深圳迈瑞等企业反映创新型医疗器械等产品经常被抄袭,同时维权成本高,影响企业创新积极性。此外,充分利用全球创新资源来弥补自身技术短板,也成为战略性新兴产业进一步发展的必要条件,急需加大相关工作力度,加速国际化创新体系建设。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。着眼大势认识当前经济形势,还要有长远眼光。影响当前经济形势的各种不利因素,都是我们前进中必然遇到的问题。这些问题,既有短期的也有长期的,既有周期性的也有结构性的。不能只盯眼前,纠结于局部,要从过往、现在和将来发展的大趋势中,辨析短期因素与长期因素的不同影响;从中外发展大量实践中,不断深化对周期性问题与结构性症结的认识。惟此,才能跳出问题解决问题,立足于我国经济的内在韧性和巨大潜力,更加精准地抓住主要矛盾,有针对性地一一化解,最终赢得经济发展长期向好的未来。二、必要性分析1、从长期视角来看,全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战,从本质角度来讲,经济发展是一项长期任务,所以针对这样一种现象,要采用新常态的经济发展逻辑。新常态所示经济发展台阶需要正确的指引,新常态作为一种新方式,在经济发展中的应用要极为重视。本文从新常态经济发展的逻辑和前景的趋势入手,对新常态下经济发展的逻辑与前景进行了阐述与分析。2、加速产业转移园区扩能增效,提升产业转移承接力。加速产业集聚,推动县域产业园区依托资源优势打造专业园区,着力扶持我市产业转移重点园区成为优势传统产业转型升级示范基地。实施传统产业提升行动,充分发挥国家、省、市三级扶持政策的作用,实施以新装备、新技术、新工艺为核心的传统产业改造工程,加快淘汰落后产能。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 选址规划一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx出口加工区。园区不断坚持发展新产业新业态,加速结构优化和动力转换。国家高新区不断发展新型产业组织,积极培育新兴业态,全面构建高新技术转移转化通道和产业化平台,新兴产业生成能力和集聚效应不断增强,已经成为支撑和引领区域产业结构调整的核心力量。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.73%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率6.44%,固定资产投资强度171.58万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24468.5724468.5760488.8260488.825759.441.1主要生产车间14681.1414681.1436293.2936293.293570.851.2辅助生产车间7829.947829.9419356.4219356.421843.021.3其他生产车间1957.491957.493508.353508.35345.572仓储工程5191.355191.3518720.3918720.391296.342.1成品贮存1297.841297.844680.104680.10324.082.2原料仓储2699.502699.509734.609734.60674.102.3辅助材料仓库1194.011194.014305.694305.69298.163供配电工程276.87276.87276.87276.8721.573.1供配电室276.87276.87276.87276.8721.574给排水工程318.40318.40318.40318.4019.294.1给排水318.40318.40318.40318.4019.295服务性工程3287.863287.863287.863287.86227.685.1办公用房1734.161734.161734.161734.1692.355.2生活服务1553.701553.701553.701553.70111.746消防及环保工程927.52927.52927.52927.5272.266.1消防环保工程927.52927.52927.52927.5272.267项目总图工程138.44138.44138.44138.44196.977.1场地及道路硬化8958.971667.511667.517.2场区围墙1667.518958.978958.977.3安全保卫室138.44138.44138.44138.448绿化工程3864.65135.26合计34609.0189289.4289289.427728.81六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12046.65万元,占计划投资的63.59%。其中:完成固定资产投资7550.67万元,占总投资的62.68%;完成流动资金投资4495.98,占总投资的37.32%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12046.651.1完成比例63.59%2完成固定资产投资万元7550.672.1完成比例62.68%3完成流动资金投资万元4495.983.1完成比例37.32%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员683人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4641.2人均年工资万元5.031.3年工资额万元2426.102工程技术人员工资2.1平均人数人1022.2人均年工资万元5.202.3年工资额万元594.273企业管理人员工资3.1平均人数人273.2人均年工资万元6.633.3年工资额万元208.774品质管理人员工资4.1平均人数人554.2人均年工资万元5.434.3年工资额万元293.315其他人员工资5.1平均人数人355.2人均年工资万元7.735.3年工资额万元217.346职工工资总额万元21634.19五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13753.85(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7728.814246.68171.5813753.851.1工程费用万元7728.814246.6826824.721.1.1建筑工程费用万元7728.817728.8140.80%1.1.2设备购置及安装费万元4246.684246.6822.42%1.2工程建设其他费用万元1778.361778.369.39%1.2.1无形资产万元940.02940.021.3预备费万元838.34838.341.3.1基本预备费万元418.00418.001.3.2涨价预备费万元420.34420.342建设期利息万元3固定资产投资现值万元13753.8513753.85(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5190.53万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元26824.7218556.9321005.1126824.7226824.7226824.721.1应收账款万元8047.425230.826035.568047.428047.428047.421.2存货万元12071.127846.239053.3412071.1212071.1212071.121.2.1原辅材料万元3621.342353.872716.003621.343621.343621.341.2.2燃料动力万元181.07117.69135.80181.07181.07181.071.2.3在产品万元5552.723609.264164.545552.725552.725552.721.2.4产成品万元2716.001765.402037.002716.002716.002716.001.3现金万元6706.184359.025029.646706.186706.186706.182流动负债万元21634.1914062.2216225.6421634.1921634.1921634.192.1应付账款万元21634.1914062.2216225.6421634.1921634.1921634.193流动资金万元5190.533373.843892.905190.535190.535190.534铺底流动资金万元1730.161124.611297.631730.161730.161730.16(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18944.38万元,其中:固定资产投资13753.85万元,占项目总投资的72.60%;流动资金5190.53万元,占项目总投资的27.40%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7728.81万元,占项目总投资的40.80%;设备购置费4246.68万元,占项目总投资的22.42%;其它投资1778.36万元,占项目总投资的9.39%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13753.85+5190.53=18944.38(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13753.8572.60%1.1项目建设投资万元13753.8572.60%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5190.5327.40%3总投资万元万元18944.38二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入25413.70万元,总成本15569.36万元,利润总额9844.34万元,净利润315.94万元,增值税850.63万元,税金及附加7383.26万元,所得税2461.09万元;第二年收入29323.50万元,总成本17507.35万元,利润总额11816.15万元,净利润8862.11万元,增值税981.50万元,税金及附加331.65万元,所得税2954.04万元;第三年生产负荷100%,收入39098.00万元,总成本29610.20万元,利润总额9487.80万元,净利润7115.85万元,增值税1308.66万元,税金及附加370.91万元,所得税2371.95万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入39098.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1308.66万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元25413.7029323.5039098.0039098.0039098.001.1双模硫化机万元25413.7029323.5039098.0039098.0039098.002现价增加值万元8132.389383.5212511.3612511.3612511.363
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