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泓域咨询MACRO/ 单采血浆机项目立项申请报告单采血浆机项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx投资公司实现营业收入14068.71万元,同比增长22.35%(2569.82万元)。其中,主营业业务单采血浆机生产及销售收入为11927.34万元,占营业总收入的84.78%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3496.11万元,较去年同期相比增长470.49万元,增长率15.55%;实现净利润2622.08万元,较去年同期相比增长393.56万元,增长率17.66%。二、项目概况(一)项目名称单采血浆机项目(二)项目选址某临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积27106.88平方米(折合约40.64亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.82%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率5.12%,固定资产投资强度180.79万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积27106.88平方米,建筑物基底占地面积21636.71平方米,总建筑面积35781.08平方米,其中:规划建设主体工程21814.93平方米,项目规划绿化面积1833.71平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计139台(套),设备购置费2206.26万元。(七)节能分析“单采血浆机项目建设项目”,年用电量1355720.29千瓦时,年总用水量17901.71立方米,项目年综合总耗能量(当量值)168.15吨标准煤/年。达产年综合节能量56.05吨标准煤/年,项目总节能率28.80%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某临港经济技术开发区发展规划,符合某临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10066.50万元,其中:固定资产投资7347.31万元,占项目总投资的72.99%;流动资金2719.19万元,占项目总投资的27.01%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入24002.00万元,总成本费用19061.63万元,税金及附加190.20万元,利润总额4940.37万元,利税总额5812.00万元,税后净利润3705.28万元,达产年纳税总额2106.72万元;达产年投资利润率49.08%,投资利税率57.74%,投资回报率36.81%,全部投资回收期4.22年,提供就业职位397个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某临港经济技术开发区及某临港经济技术开发区单采血浆机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某临港经济技术开发区单采血浆机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“单采血浆机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位397个,达产年纳税总额2106.72万元,可以促进某临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.08%,投资利税率57.74%,全部投资回报率36.81%,全部投资回收期4.22年,固定资产投资回收期4.22年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、十八大报告中首次单篇论述了“生态文明建设”,2015年中央印发了关于加快推进生态文明建设的意见,首次将“绿色化”作为“新五化”(即“新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化和绿色化”)之一。2016年国务院“十三五”节能减排综合工作方案(国发?z2016?74号)提出,鼓励发展节能环保技术咨询、系统设计、设备制造、工程施工、运营管理、计量检测认证等专业化服务,鼓励社会资本按市场化原则设立节能环保产业投资基金。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米27106.8840.64亩1.1容积率1.321.2建筑系数79.82%1.3投资强度万元/亩180.791.4基底面积平方米21636.711.5总建筑面积平方米35781.081.6绿化面积平方米1833.71绿化率5.12%2总投资万元10066.502.1固定资产投资万元7347.312.1.1土建工程投资万元3215.782.1.1.1土建工程投资占比万元31.95%2.1.2设备投资万元2206.262.1.2.1设备投资占比21.92%2.1.3其它投资万元1925.272.1.3.1其它投资占比19.13%2.1.4固定资产投资占比72.99%2.2流动资金万元2719.192.2.1流动资金占比27.01%3收入万元24002.004总成本万元19061.635利润总额万元4940.376净利润万元3705.287所得税万元1.328增值税万元681.439税金及附加万元190.2010纳税总额万元2106.7211利税总额万元5812.0012投资利润率49.08%13投资利税率57.74%14投资回报率36.81%15回收期年4.2216设备数量台(套)13917年用电量千瓦时1355720.2918年用水量立方米17901.7119总能耗吨标准煤168.1520节能率28.80%21节能量吨标准煤56.0522员工数量人397第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、近几年来,我们出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措,政策效应正在持续释放,突出表现为创新创业热度不减,新增市场主体量质齐升。今年上半年,全国新设市场主体达998.3万户,同比增长12.5%,目前我国市场主体总量已超过1亿户,达到标志性高点。更为可喜的是,新设市场主体的“质”也在同步提高,上半年,战略性新兴产业新设企业56.9万户,同比增长19.9%。特别是第二季度以来,大众创业意愿持续走高,4-6月每月新设企业均超过60万户,创历史新高。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。11月份,全国规模以上工业增加值同比实际增长5.4%,增速比上月回落0.5个百分点。分经济类型看,国有控股企业增加值同比增长3.9%,集体企业增长2.0%,股份制企业增长6.6%,外商及港澳台商投资企业增长1.9%。分三大门类看,采矿业增加值同比增长2.3%,制造业增长5.6%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长9.8%。1-11月份,全国规模以上工业增加值同比增长6.3%,比1-10月份回落0.1个百分点;其中,高技术制造业、装备制造业增加值同比分别增长11.8%和8.3%,分别快于规模以上工业5.5和2.0个百分点。1-10月份,全国规模以上工业企业实现利润总额55212亿元,同比增长13.6%;主营业务收入利润率为6.44%,比上年同期提高0.24个百分点。二、必要性分析1、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。2、确保工业平稳较快发展,工业发展方式转变取得明显成效,产业结构调整取得重大进展,为构建具有浙江特色的现代工业体系打下坚实基础,力争工业转型升级走在全国前列,加快实现工业发展动力从资源消耗为主向创新驱动为主转变,产业结构从低附加值的一般加工业为主向高附加值的先进制造业和高新技术产业为主转变,企业经营方式从粗放经营为主向集约经营为主转变,产业组织形态从传统块状经济为主向现代产业集群为主转变。到2012年,科技进步贡献率达55%,规模以上企业研发经费支出占销售收入比例达1.5%左右,新产品产值率达18%以上,高新技术产业、装备制造业增加值占工业增加值比重分别达到26%和32%,大中型企业综合经济指标达到上世纪九十年代末国际先进水平,资源利用和节能减排等指标继续保持国内先进水平,现代产业集群产值占工业总产值比重明显提高。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于某临港经济技术开发区。园区不断创新建设发展模式。充分发挥市场机制作用,探索建立政府引导、业主开发、政企共建、项目先行等建设模式,积极培育1-2家具有品牌影响力和核心竞争力的产业园区开发运营商和产业园区管理上市公司。园区招商引资要坚持市场主导与政府引导相结合,从政府部门主导招商引资向专业化、市场化的招商引资运作机制转变。探索推行市县共建,政府与企业共建,企业与企业联建,引进国际国内企业承建,鼓励社会团体承建等多种联建方式,实现资源整合、功能互补、人才互动。强化土地集约利用,严格执行土地使用标准,加强土地开发利用动态监管。对产业园区闲置土地进行清理整顿,鼓励开展产业园区新增用地的前期开发和存量用地的二次开发,鼓励对现有工业用地通过追加投资、转型改造,提高单位土地面积投资强度和使用效率。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.82%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率5.12%,固定资产投资强度180.79万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15297.1515297.1521814.9321814.932156.651.1主要生产车间9178.299178.2913088.9613088.961337.121.2辅助生产车间4895.094895.096980.786980.78690.131.3其他生产车间1223.771223.771265.271265.27129.402仓储工程3245.513245.519078.009078.00652.702.1成品贮存811.38811.382269.502269.50163.182.2原料仓储1687.671687.674720.564720.56339.402.3辅助材料仓库746.47746.472087.942087.94150.123供配电工程173.09173.09173.09173.0914.003.1供配电室173.09173.09173.09173.0914.004给排水工程199.06199.06199.06199.0612.524.1给排水199.06199.06199.06199.0612.525服务性工程2055.492055.492055.492055.49147.795.1办公用房1215.241215.241215.241215.2479.885.2生活服务840.25840.25840.25840.2576.656消防及环保工程579.86579.86579.86579.8646.906.1消防环保工程579.86579.86579.86579.8646.907项目总图工程86.5586.5586.5586.55105.897.1场地及道路硬化5830.271076.681076.687.2场区围墙1076.685830.275830.277.3安全保卫室86.5586.5586.5586.558绿化工程2266.4579.33合计21636.7135781.0835781.083215.78六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6476.06万元,占计划投资的64.33%。其中:完成固定资产投资4946.72万元,占总投资的76.38%;完成流动资金投资1529.34,占总投资的23.62%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6476.061.1完成比例64.33%2完成固定资产投资万元4946.722.1完成比例76.38%3完成流动资金投资万元1529.343.1完成比例23.62%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员397人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2701.2人均年工资万元4.921.3年工资额万元1273.792工程技术人员工资2.1平均人数人602.2人均年工资万元5.502.3年工资额万元317.073企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元6.983.3年工资额万元103.054品质管理人员工资4.1平均人数人324.2人均年工资万元5.494.3年工资额万元191.985其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元4.255.3年工资额万元131.096职工工资总额万元15132.88五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7347.31(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3215.782206.26180.797347.311.1工程费用万元3215.782206.2617852.071.1.1建筑工程费用万元3215.783215.7831.95%1.1.2设备购置及安装费万元2206.262206.2621.92%1.2工程建设其他费用万元1925.271925.2719.13%1.2.1无形资产万元856.51856.511.3预备费万元1068.761068.761.3.1基本预备费万元471.56471.561.3.2涨价预备费万元597.20597.202建设期利息万元3固定资产投资现值万元7347.317347.31(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2719.19万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17852.078505.5113210.9917852.0717852.0717852.071.1应收账款万元5355.622410.034016.725355.625355.625355.621.2存货万元8033.433615.046025.078033.438033.438033.431.2.1原辅材料万元2410.031084.511807.522410.032410.032410.031.2.2燃料动力万元120.5054.2390.38120.50120.50120.501.2.3在产品万元3695.381662.922771.533695.383695.383695.381.2.4产成品万元1807.52813.381355.641807.521807.521807.521.3现金万元4463.022008.363347.264463.024463.024463.022流动负债万元15132.886809.8011349.6615132.8815132.8815132.882.1应付账款万元15132.886809.8011349.6615132.8815132.8815132.883流动资金万元2719.191223.642039.392719.192719.192719.194铺底流动资金万元906.39407.88679.80906.39906.39906.39(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10066.50万元,其中:固定资产投资7347.31万元,占项目总投资的72.99%;流动资金2719.19万元,占项目总投资的27.01%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3215.78万元,占项目总投资的31.95%;设备购置费2206.26万元,占项目总投资的21.92%;其它投资1925.27万元,占项目总投资的19.13%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7347.31+2719.19=10066.50(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7347.3172.99%1.1项目建设投资万元7347.3172.99%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2719.1927.01%3总投资万元万元10066.50二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10800.90万元,总成本14273.94万元,利润总额-3473.04万元,净利润145.22万元,增值税306.64万元,税金及附加-2604.78万元,所得税-868.26万元;第二年收入18001.50万元,总成本21031.56万元,利润总额-3030.06万元,净利润-2272.55万元,增值税511.07万元,税金及附加169.76万元,所得税-757.51万元;第三年生产负荷100%,收入24002.00万元,总成本19061.63万元,利润总额4940.37万元,净利润3705.28万元,增值税681.43万元,税金及附加190.20万元,所得税1235.09万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入24002.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=681.43万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10800.9018001.5024002.0024002.0024002.001.1单采血浆机万元10800.9018001.5024002.0024002.0024002.002现价增加值万元3456.295760.487680.647680.647680.643增值

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