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泓域咨询MACRO/ 地龙项目立项申请报告地龙项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx投资公司实现营业收入11709.25万元,同比增长29.84%(2691.05万元)。其中,主营业业务地龙生产及销售收入为9901.99万元,占营业总收入的84.57%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3036.89万元,较去年同期相比增长518.98万元,增长率20.61%;实现净利润2277.67万元,较去年同期相比增长247.38万元,增长率12.18%。二、项目概况(一)项目名称地龙项目(二)项目选址某产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积38559.27平方米(折合约57.81亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.75%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率7.21%,固定资产投资强度197.44万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积38559.27平方米,建筑物基底占地面积19954.42平方米,总建筑面积58224.50平方米,其中:规划建设主体工程44520.58平方米,项目规划绿化面积4195.59平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计136台(套),设备购置费5023.68万元。(七)节能分析“地龙项目建设项目”,年用电量834001.50千瓦时,年总用水量20699.11立方米,项目年综合总耗能量(当量值)104.27吨标准煤/年。达产年综合节能量27.72吨标准煤/年,项目总节能率25.57%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某产业园区发展规划,符合某产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14117.40万元,其中:固定资产投资11414.01万元,占项目总投资的80.85%;流动资金2703.39万元,占项目总投资的19.15%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22853.00万元,总成本费用17669.66万元,税金及附加240.03万元,利润总额5183.34万元,利税总额6138.31万元,税后净利润3887.51万元,达产年纳税总额2250.81万元;达产年投资利润率36.72%,投资利税率43.48%,投资回报率27.54%,全部投资回收期5.13年,提供就业职位395个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某产业园区及某产业园区地龙行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某产业园区地龙产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“地龙项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某产业园区经济发展,为社会提供就业职位395个,达产年纳税总额2250.81万元,可以促进某产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.72%,投资利税率43.48%,全部投资回报率27.54%,全部投资回收期5.13年,固定资产投资回收期5.13年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励民营企业参与智能制造工程,围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用,建设一批数字化车间和智能工厂,引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作,建设一批试验验证平台,开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造,提高精准制造、敏捷制造能力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米38559.2757.81亩1.1容积率1.511.2建筑系数51.75%1.3投资强度万元/亩197.441.4基底面积平方米19954.421.5总建筑面积平方米58224.501.6绿化面积平方米4195.59绿化率7.21%2总投资万元14117.402.1固定资产投资万元11414.012.1.1土建工程投资万元4914.482.1.1.1土建工程投资占比万元34.81%2.1.2设备投资万元5023.682.1.2.1设备投资占比35.59%2.1.3其它投资万元1475.852.1.3.1其它投资占比10.45%2.1.4固定资产投资占比80.85%2.2流动资金万元2703.392.2.1流动资金占比19.15%3收入万元22853.004总成本万元17669.665利润总额万元5183.346净利润万元3887.517所得税万元1.518增值税万元714.949税金及附加万元240.0310纳税总额万元2250.8111利税总额万元6138.3112投资利润率36.72%13投资利税率43.48%14投资回报率27.54%15回收期年5.1316设备数量台(套)13617年用电量千瓦时834001.5018年用水量立方米20699.1119总能耗吨标准煤104.2720节能率25.57%21节能量吨标准煤27.7222员工数量人395第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、规划提出了完善管理方式、构建产业创新体系、强化知识产权保护和运用、深入推进军民融合、加大金融财税支持、加强人才培养与激励等6方面政策保障支持措施,并部署了21项重大工程。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。近两年,经济总体呈现稳中向好发展趋势,但“稳中有变”、经济“下行压力加大”,形势不容乐观。前期经济稳中向好、多项指标明显好转,主要受价格周期性变化影响。近期多项经济指标下行,需引起高度关注,同时要高度关注房地产、汽车、手机等领域的新变化,关注企业生产经营预期回落的变化。要努力保持工业经济稳定健康发展,下阶段要加快新旧动能转换,大力培育新产业发展壮大;加大实体经济降本、降费力度,增强企业活力和发展后劲;努力开拓国际市场;继续推进供给侧结构性改革,促进消费稳定扩大。二、必要性分析1、当前,各地各部门的一项首要工作,就是学懂弄通贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想,把思想和行动统一到我国经济发展新的历史方位上来,统一到落实党的十九大确定的目标任务上来,统一到党中央对明年经济工作的各项部署上来,落实主体责任、增强能力本领、找准短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进,确保经济工作明年开好局、起好步,推动我国经济向高质量发展不断迈进。2、保证现行标准脱贫质量,既不降低标准,也不吊高胃口,激发贫困人口内生动力;打好污染防治攻坚战,重点是打赢蓝天保卫战,着力解决突出的环境问题。要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来,大幅减少主要污染物排放总量,使生态环境质量得到总体改善。做好明年的经济工作,关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求,以8项重点工作为抓手。在继续抓好“三去一降一补”的同时,深化供给侧结构性改革;进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革,激发各类市场主体活力,推动国有资本做强做优做大,支持民营企业发展,不断完善负面清单;实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略,不断弥合城乡区域发展差距;积极推动形成全面开放新格局,不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制;提高保障和改善民生水平,加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于某产业园区。园区培育科技创新企业,不断提升产业创新能力,对企业牵头承担国家工程实验室等国家级重大创新载体建设任务的,按省资助额1:1给予配套支持。对新获批的省级重点企业研究院、省级制造业创新中心,按上级要求给予配套资助。引导企业加大研发投入,市区企业经审核确认年研发投入达300万元以上的,奖励从4%提高到5%,单个企业不超过100万元。自2017年起至“十三五”期末,对有效发明专利所缴年费给予补助,第1?D6年每年补助50%,第7?D9年每年补助35%,第10?D15年每年补助25%。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.75%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率7.21%,固定资产投资强度197.44万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14107.7714107.7744520.5844520.584133.571.1主要生产车间8464.668464.6626712.3526712.352562.811.2辅助生产车间4514.494514.4914246.5914246.591322.741.3其他生产车间1128.621128.622582.192582.19248.012仓储工程2993.162993.168907.558907.55601.482.1成品贮存748.29748.292226.892226.89150.372.2原料仓储1556.441556.444631.934631.93312.772.3辅助材料仓库688.43688.432048.742048.74138.343供配电工程159.64159.64159.64159.6412.133.1供配电室159.64159.64159.64159.6412.134给排水工程183.58183.58183.58183.5810.854.1给排水183.58183.58183.58183.5810.855服务性工程1895.671895.671895.671895.67128.005.1办公用房1054.431054.431054.431054.4356.935.2生活服务841.24841.24841.24841.2471.806消防及环保工程534.78534.78534.78534.7840.626.1消防环保工程534.78534.78534.78534.7840.627项目总图工程79.8279.8279.8279.82-68.437.1场地及道路硬化5318.77968.12968.127.2场区围墙968.125318.775318.777.3安全保卫室79.8279.8279.8279.828绿化工程1607.3356.26合计19954.4258224.5058224.504914.48六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7519.37万元,占计划投资的53.26%。其中:完成固定资产投资4683.22万元,占总投资的62.28%;完成流动资金投资2836.15,占总投资的37.72%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7519.371.1完成比例53.26%2完成固定资产投资万元4683.222.1完成比例62.28%3完成流动资金投资万元2836.153.1完成比例37.72%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员395人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2691.2人均年工资万元5.221.3年工资额万元1109.602工程技术人员工资2.1平均人数人592.2人均年工资万元5.082.3年工资额万元332.783企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元7.353.3年工资额万元116.494品质管理人员工资4.1平均人数人324.2人均年工资万元5.764.3年工资额万元190.435其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元7.765.3年工资额万元125.146职工工资总额万元11433.19五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11414.01(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4914.485023.68197.4411414.011.1工程费用万元4914.485023.6814136.581.1.1建筑工程费用万元4914.484914.4834.81%1.1.2设备购置及安装费万元5023.685023.6835.59%1.2工程建设其他费用万元1475.851475.8510.45%1.2.1无形资产万元759.82759.821.3预备费万元716.03716.031.3.1基本预备费万元418.57418.571.3.2涨价预备费万元297.46297.462建设期利息万元3固定资产投资现值万元11414.0111414.01(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2703.39万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14136.588911.3311560.6514136.5814136.5814136.581.1应收账款万元4240.972332.543180.734240.974240.974240.971.2存货万元6361.463498.804771.106361.466361.466361.461.2.1原辅材料万元1908.441049.641431.331908.441908.441908.441.2.2燃料动力万元95.4252.4871.5795.4295.4295.421.2.3在产品万元2926.271609.452194.702926.272926.272926.271.2.4产成品万元1431.33787.231073.501431.331431.331431.331.3现金万元3534.141943.782650.613534.143534.143534.142流动负债万元11433.196288.258574.8911433.1911433.1911433.192.1应付账款万元11433.196288.258574.8911433.1911433.1911433.193流动资金万元2703.391486.862027.542703.392703.392703.394铺底流动资金万元901.12495.62675.85901.12901.12901.12(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14117.40万元,其中:固定资产投资11414.01万元,占项目总投资的80.85%;流动资金2703.39万元,占项目总投资的19.15%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4914.48万元,占项目总投资的34.81%;设备购置费5023.68万元,占项目总投资的35.59%;其它投资1475.85万元,占项目总投资的10.45%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11414.01+2703.39=14117.40(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11414.0180.85%1.1项目建设投资万元11414.0180.85%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2703.3919.15%3总投资万元万元14117.40二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12569.15万元,总成本13044.32万元,利润总额-475.17万元,净利润201.42万元,增值税393.22万元,税金及附加-356.38万元,所得税-118.79万元;第二年收入17139.75万元,总成本16799.17万元,利润总额340.58万元,净利润255.44万元,增值税536.21万元,税金及附加218.58万元,所得税85.14万元;第三年生产负荷100%,收入22853.00万元,总成本17669.66万元,利润总额5183.34万元,净利润3887.51万元,增值税714.94万元,税金及附加240.03万元,所得税1295.84万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入22853.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=714.94万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12569.1517139.7522853.0022853.0022853.001.1地龙万元12569.1517139.7522853.0022853.0022853.002现价增加值万元4022.135484.727312.967312.967312.963

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