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文档简介
泓域咨询MACRO/ 导尿管项目立项申请报告导尿管项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。上一年度,xxx投资公司实现营业收入6182.75万元,同比增长33.68%(1557.84万元)。其中,主营业业务导尿管生产及销售收入为5500.89万元,占营业总收入的88.97%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1295.07万元,较去年同期相比增长238.73万元,增长率22.60%;实现净利润971.30万元,较去年同期相比增长111.28万元,增长率12.94%。二、项目概况(一)项目名称导尿管项目(二)项目选址xx经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积21497.41平方米(折合约32.23亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.73%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率7.68%,固定资产投资强度161.00万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积21497.41平方米,建筑物基底占地面积15635.07平方米,总建筑面积32676.06平方米,其中:规划建设主体工程23476.27平方米,项目规划绿化面积2510.96平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计101台(套),设备购置费2262.42万元。(七)节能分析“导尿管项目建设项目”,年用电量505689.69千瓦时,年总用水量4196.50立方米,项目年综合总耗能量(当量值)62.51吨标准煤/年。达产年综合节能量26.79吨标准煤/年,项目总节能率29.29%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx经济技术开发区发展规划,符合xx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6159.32万元,其中:固定资产投资5189.03万元,占项目总投资的84.25%;流动资金970.29万元,占项目总投资的15.75%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7343.00万元,总成本费用5750.67万元,税金及附加112.35万元,利润总额1592.33万元,利税总额1924.31万元,税后净利润1194.25万元,达产年纳税总额730.06万元;达产年投资利润率25.85%,投资利税率31.24%,投资回报率19.39%,全部投资回收期6.66年,提供就业职位133个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx经济技术开发区及xx经济技术开发区导尿管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx经济技术开发区导尿管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“导尿管项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位133个,达产年纳税总额730.06万元,可以促进xx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.85%,投资利税率31.24%,全部投资回报率19.39%,全部投资回收期6.66年,固定资产投资回收期6.66年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、“一条龙”示范应用。工业和信息化部发布了关于2017年工业强基工程重点产品、工艺一条龙应用计划征集指南的通知,选择第三方机构作为“一条龙”应用计划推进单位,围绕工业强基工程实施指南(2016-2020年)确定的16条龙,组织龙头企业或行业协会梳理产业链,设定产业链各个环节的要求。征集遴选各环节承担企业(单位)和项目,经推进单位梳理形成“一条龙”,择优向工业和信息化部推荐,确定“一条龙”应用计划试点企业(单位)及示范项目。促进整机(系统)和基础技术互动发展,建立上中下游互融共生、分工合作、利益共享的一体化组织新模式,推进产业链协作,加快工业强基成果推广应用。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米21497.4132.23亩1.1容积率1.521.2建筑系数72.73%1.3投资强度万元/亩161.001.4基底面积平方米15635.071.5总建筑面积平方米32676.061.6绿化面积平方米2510.96绿化率7.68%2总投资万元6159.322.1固定资产投资万元5189.032.1.1土建工程投资万元2408.852.1.1.1土建工程投资占比万元39.11%2.1.2设备投资万元2262.422.1.2.1设备投资占比36.73%2.1.3其它投资万元517.762.1.3.1其它投资占比8.41%2.1.4固定资产投资占比84.25%2.2流动资金万元970.292.2.1流动资金占比15.75%3收入万元7343.004总成本万元5750.675利润总额万元1592.336净利润万元1194.257所得税万元1.528增值税万元219.639税金及附加万元112.3510纳税总额万元730.0611利税总额万元1924.3112投资利润率25.85%13投资利税率31.24%14投资回报率19.39%15回收期年6.6616设备数量台(套)10117年用电量千瓦时505689.6918年用水量立方米4196.5019总能耗吨标准煤62.5120节能率29.29%21节能量吨标准煤26.7922员工数量人133第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、2015年上半年战略性新兴产业实现较快发展,战略性新兴产业重点行业收入和利润增速均超过10%。其中工业部分收入增长是同期工业总体收入增速的5倍以上,工业部分利润同比增长超过15%,而2015年上半年工业总体利润负增长0.7%。战略性新兴产业已成为填补传统产业下滑“空缺”、实现稳增长的中流砥柱。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。2018年前11个月中国工业经济运行总体平稳、稳中向好,同时稳中趋缓、稳中有变、稳中有忧。2018年111月,全国规模以上工业增加值增幅6.3%,611月工业增幅呈下滑趋势,分别为6%、6.1%、5.8%、5.9%和5.4%;2018年11月PMI指数50.0%,跌至荣枯线;利润增长主要集中在采掘业、原材料工业等上游产业,占总增长的八成;价格走势趋于平和,将对上下游行业利润增幅起到均衡作用;固定资产投资增幅持续走低,结构有新变化,民间投资、工业投资均有所回暖;国内消费增势回落,缺乏消费热点带动,消费结构有改善,服务型消费增长较快;进出口平稳增长,利用外资保持增长,对外投资回暖,不确定不稳定因素加大;产业转型升级成效明显,仍需努力;东部工业增加值增幅下降明显应引起警觉。预测2018全年的工业增速在合理区间,但会影响2019年走势。二、必要性分析1、新常态下新旧力量将长期并存,原有优势和新优势双轮驱动。中国经济之所以在过去取得了令世人瞩目的成绩,一定是中国经济大方向选对了,一些因素一定会继续发挥重要作用。中国经济进入新常态,出现了很多新的特征和趋势,但并不意味着未来经济发展将完全不同以往。经济发展是连续的过程,不会因为开启了一扇窗,就会关掉一道门。新常态需要新思路和新方式,但不否定那些仍继续有效的做法。新常态下我国增长动力结构,将既不同于原2、坚持创新驱动与开放合作相结合。突出企业创新主体地位,提升技术创新、管理创新和商业模式创新水平,突破制约企业转型升级的关键核心技术,推动企业发展模式向质量效益型转变,发展动力向创新驱动转变。充分利用国内外资源,坚持内外需协调、“引进来”和“走出去”并重、引资和引技引智并举,通过国际智力合作提高企业创新能力。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 选址分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xx经济技术开发区。“十三五”期间,发展壮大优势产业,培育发展战略性新兴产业,推进产业集群发展和转型升级。力争到2020年,打造2个千亿主导产业,发展4个500亿和4个百亿产业集群(不含已有产业)。三大主导产业中,力争食品加工业和装备制造业规模工业总产值均达到1000亿元,年均分别增长17.1%和20.7%;电子信息产业和能源产业规模工业总产值达到500亿元,年均增长16.3%。电子商务和服务外包、医药产业、建材产业规模工业总产值均达到500亿元,年均增速分别达到27.2%、29.0%和15.3。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.73%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率7.68%,固定资产投资强度161.00万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11053.9911053.9923476.2723476.271903.711.1主要生产车间6632.396632.3914085.7614085.761180.301.2辅助生产车间3537.283537.287512.417512.41609.191.3其他生产车间884.32884.321361.621361.62114.222仓储工程2345.262345.265979.865979.86352.662.1成品贮存586.32586.321494.961494.9688.172.2原料仓储1219.541219.543109.533109.53183.382.3辅助材料仓库539.41539.411375.371375.3781.113供配电工程125.08125.08125.08125.088.303.1供配电室125.08125.08125.08125.088.304给排水工程143.84143.84143.84143.847.424.1给排水143.84143.84143.84143.847.425服务性工程1485.331485.331485.331485.3387.605.1办公用房830.57830.57830.57830.5735.445.2生活服务654.76654.76654.76654.7645.086消防及环保工程419.02419.02419.02419.0227.806.1消防环保工程419.02419.02419.02419.0227.807项目总图工程62.5462.5462.5462.54-36.487.1场地及道路硬化4256.55934.82934.827.2场区围墙934.824256.554256.557.3安全保卫室62.5462.5462.5462.548绿化工程1652.6557.84合计15635.0732676.0632676.062408.85六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4554.09万元,占计划投资的73.94%。其中:完成固定资产投资2973.11万元,占总投资的65.28%;完成流动资金投资1580.98,占总投资的34.72%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4554.091.1完成比例73.94%2完成固定资产投资万元2973.112.1完成比例65.28%3完成流动资金投资万元1580.983.1完成比例34.72%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员133人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人901.2人均年工资万元5.591.3年工资额万元442.332工程技术人员工资2.1平均人数人202.2人均年工资万元6.352.3年工资额万元113.073企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元6.203.3年工资额万元37.754品质管理人员工资4.1平均人数人114.2人均年工资万元5.914.3年工资额万元61.455其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元5.645.3年工资额万元55.016职工工资总额万元4848.77五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5189.03(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2408.852262.42161.005189.031.1工程费用万元2408.852262.425819.061.1.1建筑工程费用万元2408.852408.8539.11%1.1.2设备购置及安装费万元2262.422262.4236.73%1.2工程建设其他费用万元517.76517.768.41%1.2.1无形资产万元309.71309.711.3预备费万元208.05208.051.3.1基本预备费万元94.7194.711.3.2涨价预备费万元113.34113.342建设期利息万元3固定资产投资现值万元5189.035189.03(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金970.29万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5819.063270.583529.885819.065819.065819.061.1应收账款万元1745.721134.721396.571745.721745.721745.721.2存货万元2618.581702.082094.862618.582618.582618.581.2.1原辅材料万元785.57510.62628.46785.57785.57785.571.2.2燃料动力万元39.2825.5331.4239.2839.2839.281.2.3在产品万元1204.55782.96963.641204.551204.551204.551.2.4产成品万元589.18382.97471.34589.18589.18589.181.3现金万元1454.77945.601163.811454.771454.771454.772流动负债万元4848.773151.703879.024848.774848.774848.772.1应付账款万元4848.773151.703879.024848.774848.774848.773流动资金万元970.29630.69776.23970.29970.29970.294铺底流动资金万元323.43210.23258.74323.43323.43323.43(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6159.32万元,其中:固定资产投资5189.03万元,占项目总投资的84.25%;流动资金970.29万元,占项目总投资的15.75%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2408.85万元,占项目总投资的39.11%;设备购置费2262.42万元,占项目总投资的36.73%;其它投资517.76万元,占项目总投资的8.41%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5189.03+970.29=6159.32(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5189.0384.25%1.1项目建设投资万元5189.0384.25%1.2建设期利息万元-2流动资金万元970.2915.75%3总投资万元万元6159.32二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4772.95万元,总成本11314.50万元,利润总额-6541.55万元,净利润103.12万元,增值税142.76万元,税金及附加-4906.16万元,所得税-1635.39万元;第二年收入5874.40万元,总成本13352.26万元,利润总额-7477.86万元,净利润-5608.40万元,增值税175.70万元,税金及附加107.07万元,所得税-1869.46万元;第三年生产负荷100%,收入7343.00万元,总成本5750.67万元,利润总额1592.33万元,净利润1194.25万元,增值税219.63万元,税金及附加112.35万元,所得税398.08万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7343.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=219.63万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4772.955874.407343.007343.007343.001.1导尿管万元4772.955874.407343.007343.007343.002现价增加值万元1
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