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文档简介
泓域咨询MACRO/ 工艺试验机项目立项申请报告工艺试验机项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入6628.48万元,同比增长13.15%(770.30万元)。其中,主营业业务工艺试验机生产及销售收入为5578.88万元,占营业总收入的84.17%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1679.60万元,较去年同期相比增长218.25万元,增长率14.94%;实现净利润1259.70万元,较去年同期相比增长249.17万元,增长率24.66%。二、项目概况(一)项目名称工艺试验机项目(二)项目选址xx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积23358.34平方米(折合约35.02亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.08%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率5.57%,固定资产投资强度189.86万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积23358.34平方米,建筑物基底占地面积17303.86平方米,总建筑面积36439.01平方米,其中:规划建设主体工程25448.06平方米,项目规划绿化面积2031.32平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计131台(套),设备购置费2915.91万元。(七)节能分析“工艺试验机项目建设项目”,年用电量685671.28千瓦时,年总用水量6809.19立方米,项目年综合总耗能量(当量值)84.85吨标准煤/年。达产年综合节能量34.66吨标准煤/年,项目总节能率24.55%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx工业示范区发展规划,符合xx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7666.51万元,其中:固定资产投资6648.90万元,占项目总投资的86.73%;流动资金1017.61万元,占项目总投资的13.27%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9267.00万元,总成本费用7340.23万元,税金及附加125.32万元,利润总额1926.77万元,利税总额2317.85万元,税后净利润1445.08万元,达产年纳税总额872.77万元;达产年投资利润率25.13%,投资利税率30.23%,投资回报率18.85%,全部投资回收期6.81年,提供就业职位169个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx工业示范区及xx工业示范区工艺试验机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx工业示范区工艺试验机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“工艺试验机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位169个,达产年纳税总额872.77万元,可以促进xx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.13%,投资利税率30.23%,全部投资回报率18.85%,全部投资回收期6.81年,固定资产投资回收期6.81年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在新一轮科技革命与产业变革中,“创新”已成为国际竞争的重要焦点,全球科技和产业创新活动都在不断突破地域、组织、技术的界限,科技成果转化更加快捷,许多国家都将创新提升到国家发展战略的核心层面。党的十八大明确提出:“科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑,必须摆在国家发展全局的核心位置”,强调实施创新驱动发展战略。随后出台了一系列相关政策,包括关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见中国制造2025国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见国家创新驱动发展战略“十三五”国家科技创新规划等,为创新驱动发展战略提供了支撑。十八届五中全会再次强调:“深入实施创新驱动发展战略,发挥科技创新在全面创新中的引领作用。”加快实施创新驱动发展战略将促进我国形成国际竞争新优势、为产业技术创新能力建设提供重要支撑。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米23358.3435.02亩1.1容积率1.561.2建筑系数74.08%1.3投资强度万元/亩189.861.4基底面积平方米17303.861.5总建筑面积平方米36439.011.6绿化面积平方米2031.32绿化率5.57%2总投资万元7666.512.1固定资产投资万元6648.902.1.1土建工程投资万元2844.842.1.1.1土建工程投资占比万元37.11%2.1.2设备投资万元2915.912.1.2.1设备投资占比38.03%2.1.3其它投资万元888.152.1.3.1其它投资占比11.58%2.1.4固定资产投资占比86.73%2.2流动资金万元1017.612.2.1流动资金占比13.27%3收入万元9267.004总成本万元7340.235利润总额万元1926.776净利润万元1445.087所得税万元1.568增值税万元265.769税金及附加万元125.3210纳税总额万元872.7711利税总额万元2317.8512投资利润率25.13%13投资利税率30.23%14投资回报率18.85%15回收期年6.8116设备数量台(套)13117年用电量千瓦时685671.2818年用水量立方米6809.1919总能耗吨标准煤84.8520节能率24.55%21节能量吨标准煤34.6622员工数量人169第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、党的十八大以来,我国坚定实施创新驱动发展战略,深化体制机制改革,特别是“放管服”改革,优化营商环境,推进大众创业万众创新,不断激发全社会的创新活力。一是全社会的创新投入不断提升。2017年全社会研发投入1.75万亿元,比上年增长11.6%,占国内生产总值的比重达到2.12%。研发费用加计扣除等一系列普惠性税收优惠政策调动企业不断加大创新投入。二是全社会创新意识普遍增强。各级政府深入贯彻创新发展理念,围绕支持创新不断优化管理和服务,有利于新技术新产业新业态新模式蓬勃发展的管理模式逐步形成。企业面向市场和消费升级,大胆推进技术创新和商业模式创新,新的增长点不断涌现。三是有利于新动能培育的改革举措陆续出台。深入开展全面创新改革试验,出台了创新管理、优化服务培育壮大新动能的一系列政策举措。特别是今年上半年以来,党中央、国务院连续出台了优化科研管理提高科研绩效、深化“互联网+政务服务”、加强科研诚信建设、加强知识产权审判领域改革、推进人才评价机制改革等改革文件,进一步破除制约创新创业的制度障碍,释放新动能发展的活力。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。今年上半年国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势,结构调整深入推进,新旧动能接续转换,质量效益稳步提升,经济迈向高质量发展起步良好。下半年,房地产投资有望保持一个比较快的增长,对外贸易确实面临一些挑战,但是也有很多有利的因素,总体还是有望保持平稳较快的增长。二、必要性分析1、经济增速换挡,客观上是由于经济发展的环境和条件发生了深刻改变,集中反映在市场需求约束增强和成本水平提高。这些变化正在推动中国经济从一个做得快、做得多向做得好、做得优、做得省这样一个新模式转变,这就形成了市场根据新的标准重新选择企业的活动。从企业来看,面对的市场竞争比过去激烈了,要取得订单比过去变得不容易了,成本压力也不断加大了,企业必须努力从过去“*”的标准转向现在“*”的标准,必须从低水平、低成本扩张,转向质量效益型增长。这样一个转变对于企业来说难度是非常大的,必然会引起兼并重组和一些低水平生产能力的退出,进而会引起与之关联的金融资产和债务链条的复杂调整。企业退出会约束就业和收入,进而约束消费需求;金融坏账会影响到贷款能力,也会引起谨慎发放贷款心理的增强,进而约束投资需求。如果形成企业退出-就业压力加大-金融坏账增加-消费、投资需求收缩-企业订单减少、退出企业增加的循环,则经济增长就会出现持续下行态势。这表明转型升级可能引起结构性震荡,产生经济下行压力。此外房地产开始进入转型调整期,引起了房地产投资增速下降,更为直接地形成了经济下行压力。这些因素使经济增长持续存在下行压力,转型升级也面临多方面风险。2、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xx工业示范区。园区突出产业发展重点。全面落实制造强省建设1274行动计划(即先进轨道交通装备、工程机械等12个重点产业,制造业创新能力建设工程、智能制造工程等7大专项行动,标志性产业集群等4大标志性工程),加强对各级产业园区的分类指导,进一步强化国家级和省级新型工业化产业示范基地在产业聚集发展中的先导作用,积极引进国内外龙头企业,通过引进新技术,开发新产品,不断优化产业结构,积极淘汰落后产能,延伸产业链条,提升质量水平。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.08%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率5.57%,固定资产投资强度189.86万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12233.8312233.8325448.0625448.062185.441.1主要生产车间7340.307340.3015268.8415268.841354.971.2辅助生产车间3914.833914.838143.388143.38699.341.3其他生产车间978.71978.711475.991475.99131.132仓储工程2595.582595.587144.127144.12446.202.1成品贮存648.89648.891786.031786.03111.552.2原料仓储1349.701349.703714.943714.94232.022.3辅助材料仓库596.98596.981643.151643.15102.633供配电工程138.43138.43138.43138.439.733.1供配电室138.43138.43138.43138.439.734给排水工程159.20159.20159.20159.208.704.1给排水159.20159.20159.20159.208.705服务性工程1643.871643.871643.871643.87102.675.1办公用房781.58781.58781.58781.5860.505.2生活服务862.29862.29862.29862.2956.296消防及环保工程463.74463.74463.74463.7432.586.1消防环保工程463.74463.74463.74463.7432.587项目总图工程69.2269.2269.2269.22-2.427.1场地及道路硬化4706.73815.31815.317.2场区围墙815.314706.734706.737.3安全保卫室69.2269.2269.2269.228绿化工程1769.6761.94合计17303.8636439.0136439.012844.84六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6075.48万元,占计划投资的79.25%。其中:完成固定资产投资4228.70万元,占总投资的69.60%;完成流动资金投资1846.78,占总投资的30.40%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6075.481.1完成比例79.25%2完成固定资产投资万元4228.702.1完成比例69.60%3完成流动资金投资万元1846.783.1完成比例30.40%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员169人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1151.2人均年工资万元4.911.3年工资额万元510.362工程技术人员工资2.1平均人数人252.2人均年工资万元5.092.3年工资额万元154.813企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元6.333.3年工资额万元54.874品质管理人员工资4.1平均人数人144.2人均年工资万元5.864.3年工资额万元81.655其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元7.345.3年工资额万元41.976职工工资总额万元5174.10五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6648.90(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2844.842915.91189.866648.901.1工程费用万元2844.842915.916191.711.1.1建筑工程费用万元2844.842844.8437.11%1.1.2设备购置及安装费万元2915.912915.9138.03%1.2工程建设其他费用万元888.15888.1511.58%1.2.1无形资产万元472.22472.221.3预备费万元415.93415.931.3.1基本预备费万元225.41225.411.3.2涨价预备费万元190.52190.522建设期利息万元3固定资产投资现值万元6648.906648.90(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1017.61万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6191.712795.954382.826191.716191.716191.711.1应收账款万元1857.51835.881300.261857.511857.511857.511.2存货万元2786.271253.821950.392786.272786.272786.271.2.1原辅材料万元835.88376.15585.12835.88835.88835.881.2.2燃料动力万元41.7918.8129.2641.7941.7941.791.2.3在产品万元1281.68576.76897.181281.681281.681281.681.2.4产成品万元626.91282.11438.84626.91626.91626.911.3现金万元1547.93696.571083.551547.931547.931547.932流动负债万元5174.102328.343621.875174.105174.105174.102.1应付账款万元5174.102328.343621.875174.105174.105174.103流动资金万元1017.61457.92712.331017.611017.611017.614铺底流动资金万元339.20152.64237.44339.20339.20339.20(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7666.51万元,其中:固定资产投资6648.90万元,占项目总投资的86.73%;流动资金1017.61万元,占项目总投资的13.27%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2844.84万元,占项目总投资的37.11%;设备购置费2915.91万元,占项目总投资的38.03%;其它投资888.15万元,占项目总投资的11.58%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6648.90+1017.61=7666.51(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6648.9086.73%1.1项目建设投资万元6648.9086.73%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1017.6113.27%3总投资万元万元7666.51二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4170.15万元,总成本20074.46万元,利润总额-15904.31万元,净利润107.78万元,增值税119.59万元,税金及附加-11928.23万元,所得税-3976.08万元;第二年收入6486.90万元,总成本27449.55万元,利润总额-20962.65万元,净利润-15721.99万元,增值税186.03万元,税金及附加115.76万元,所得税-5240.66万元;第三年生产负荷100%,收入9267.00万元,总成本7340.23万元,利润总额1926.77万元,净利润1445.08万元,增值税265.76万元,税金及附加125.32万元,所得税481.69万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9267.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=265.76万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4170.156486.909267.009267.009267.001.1工艺试验机万元4170.156486.909267.009267.009267.002现价增加值
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