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文档简介
泓域咨询MACRO/ U型提升机项目立项申请报告U型提升机项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。上一年度,xxx有限公司实现营业收入2332.13万元,同比增长28.94%(523.48万元)。其中,主营业业务U型提升机生产及销售收入为1929.48万元,占营业总收入的82.73%。根据初步统计测算,公司实现利润总额492.04万元,较去年同期相比增长107.73万元,增长率28.03%;实现净利润369.03万元,较去年同期相比增长35.92万元,增长率10.78%。二、项目概况(一)项目名称U型提升机项目(二)项目选址xx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积7070.20平方米(折合约10.60亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.16%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率5.24%,固定资产投资强度174.56万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积7070.20平方米,建筑物基底占地面积4041.33平方米,总建筑面积8554.94平方米,其中:规划建设主体工程5981.52平方米,项目规划绿化面积447.88平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计89台(套),设备购置费908.78万元。(七)节能分析“U型提升机项目建设项目”,年用电量579407.29千瓦时,年总用水量3092.76立方米,项目年综合总耗能量(当量值)71.47吨标准煤/年。达产年综合节能量20.16吨标准煤/年,项目总节能率22.98%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx临港经济开发区发展规划,符合xx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2204.24万元,其中:固定资产投资1850.34万元,占项目总投资的83.94%;流动资金353.90万元,占项目总投资的16.06%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入3226.00万元,总成本费用2574.28万元,税金及附加39.07万元,利润总额651.72万元,利税总额780.68万元,税后净利润488.79万元,达产年纳税总额291.89万元;达产年投资利润率29.57%,投资利税率35.42%,投资回报率22.17%,全部投资回收期6.01年,提供就业职位61个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx临港经济开发区及xx临港经济开发区U型提升机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx临港经济开发区U型提升机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“U型提升机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位61个,达产年纳税总额291.89万元,可以促进xx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率29.57%,投资利税率35.42%,全部投资回报率22.17%,全部投资回收期6.01年,固定资产投资回收期6.01年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、试点推广企业用水等核定和确权,完善用水、排污权的等级、抵押、流转等配套制度。实施控制污染物排放许可制,落实企事业单位污染物治理主体责任,推动污染治理技术升级改造和污染物减排。加大节能减排宣传和执法力度。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米7070.2010.60亩1.1容积率1.211.2建筑系数57.16%1.3投资强度万元/亩174.561.4基底面积平方米4041.331.5总建筑面积平方米8554.941.6绿化面积平方米447.88绿化率5.24%2总投资万元2204.242.1固定资产投资万元1850.342.1.1土建工程投资万元672.062.1.1.1土建工程投资占比万元30.49%2.1.2设备投资万元908.782.1.2.1设备投资占比41.23%2.1.3其它投资万元269.502.1.3.1其它投资占比12.23%2.1.4固定资产投资占比83.94%2.2流动资金万元353.902.2.1流动资金占比16.06%3收入万元3226.004总成本万元2574.285利润总额万元651.726净利润万元488.797所得税万元1.218增值税万元89.899税金及附加万元39.0710纳税总额万元291.8911利税总额万元780.6812投资利润率29.57%13投资利税率35.42%14投资回报率22.17%15回收期年6.0116设备数量台(套)8917年用电量千瓦时579407.2918年用水量立方米3092.7619总能耗吨标准煤71.4720节能率22.98%21节能量吨标准煤20.1622员工数量人61第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、制度、政策鼓励和保障催促新经济、新动能茁壮孕育成长,对经济稳定增长正在发挥重要的作用。一是商事制度改革再次提速,“五证合一、一照一码”全面实施,全社会创业创新呈现蓬勃发展的好势头。2016年前三季度,全国新登记企业401万户,同比增长27%,日均新登记企业1.46万户。二是大力推动创新驱动发展。制定国家创新驱动发展战略纲要,加快航空发动机及燃气轮机自主研发和制造生产,落实中国制造“2025”,实施互联网加行动计划和国家大数据战略,超级计算、量子通信和大飞机等尖端领域创新成果不断涌现,2016年前7个月国内发明专利授权量增长49.5%。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。认真落实中央“六稳”部署,消费提质扩容积极推进,新型信息消费创新活跃,绿色建材、高效节能技术装备推广应用加快,新能源汽车销量快速增长,制造业投资回升到较高水平。新修订的中小企业促进法贯彻实施扎实推进。稳妥应对中美经贸摩擦。预计全年,全国规模以上工业增加值增长6.3%左右,软件和信息技术服务业务收入增长15%,单位工业增加值能耗下降3.5%。二、必要性分析1、经济包容性在经济发展中具有巨大的阻碍作用,是我国的经济在现在的情况得不到发展,我国在当下就存在这个问题,所以解决这个问题是我国现在需要做的事情,这个问题不解决就会阻碍经济新常态的发展。新常态的经济发展就能解决处理经济包容性的问题,是我国的经济能够快速发展。在经济发展的同时也要注意环境的保护,不要只顾发展经济而不管环境,最后造成用经济劳维持环境。在过去为了发展经济已经破坏了生态环境,为了可持续发展理念的实现,不要再为了发展经济,对环境造成破坏。环境的保护已经越来越受到各国的重视,新常态就是要在保护环境的同时发展经济。2、“十三五”是我省产业结构调整的关键时期,优势传统产业转型升级发展面临新的机遇和挑战,既有世界产业技术和分工格局调整的深刻影响,也有国内加快经济发展方式转变的紧迫要求,只有加快转型升级,才能实现优势传统产业又好又快发展。新一轮科技革命和产业变革助推优势传统工业升级发展。当今以信息技术和制造技术深度融合为趋势、以数字化网络化智能化制造为标志的新一轮科技革命和产业变革迅速孕育兴起,新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点加快形成。现代信息技术在三维(3D)打印、移动互联网、云计算、大数据、生物工程、新能源、新材料等领域取得重大突破。基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革,推动全球产业价值链拓展和升级。发达国家以新技术为依托的高端制造环节向发展中国家转移扩散的程度加大、速度加快,转移方式也日趋深度化和广度化。先进制造业带动传统制造业发展加速,优势传统工业转型升级、创新发展迎来重大机遇。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xx临港经济开发区。“十二五”期间,园区不断围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式主线,持续不断集聚创新资源与要素,科技企业快速成长,创新成果大量涌现,高新技术产业蓬勃发展,经济社会和谐共进,在实施创新驱动发展战略中发挥了标志性引领作用,成为走中国特色自主创新道路的一面旗帜,成为我国高新技术产业发展最为主要的战略力量。国家自主创新示范区(以下简称“国家自创区”)坚持全面深化改革,强化先行先试,为中国经济转型升级、创新发展进行了可复制、可推广的有效探索,已经成为我国实施创新驱动发展战略的核心载体和重要抓手。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.16%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率5.24%,固定资产投资强度174.56万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程2857.222857.225981.525981.52516.891.1主要生产车间1714.331714.333588.913588.91320.471.2辅助生产车间914.31914.311914.091914.09165.401.3其他生产车间228.58228.58346.93346.9331.012仓储工程606.20606.201672.721672.72105.122.1成品贮存151.55151.55418.18418.1826.282.2原料仓储315.22315.22869.81869.8154.662.3辅助材料仓库139.43139.43384.73384.7324.183供配电工程32.3332.3332.3332.332.293.1供配电室32.3332.3332.3332.332.294给排水工程37.1837.1837.1837.182.044.1给排水37.1837.1837.1837.182.045服务性工程383.93383.93383.93383.9324.135.1办公用房222.32222.32222.32222.3213.625.2生活服务161.61161.61161.61161.6110.676消防及环保工程108.31108.31108.31108.317.666.1消防环保工程108.31108.31108.31108.317.667项目总图工程16.1716.1716.1716.17-0.647.1场地及道路硬化1053.08232.82232.827.2场区围墙232.821053.081053.087.3安全保卫室16.1716.1716.1716.178绿化工程416.3714.57合计4041.338554.948554.94672.06六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1512.87万元,占计划投资的68.63%。其中:完成固定资产投资998.63万元,占总投资的66.01%;完成流动资金投资514.24,占总投资的33.99%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1512.871.1完成比例68.63%2完成固定资产投资万元998.632.1完成比例66.01%3完成流动资金投资万元514.243.1完成比例33.99%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员61人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人411.2人均年工资万元5.501.3年工资额万元244.702工程技术人员工资2.1平均人数人92.2人均年工资万元5.562.3年工资额万元59.663企业管理人员工资3.1平均人数人23.2人均年工资万元6.153.3年工资额万元14.524品质管理人员工资4.1平均人数人54.2人均年工资万元5.074.3年工资额万元26.745其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元7.035.3年工资额万元21.476职工工资总额万元1793.21五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1850.34(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元672.06908.78174.561850.341.1工程费用万元672.06908.782147.111.1.1建筑工程费用万元672.06672.0630.49%1.1.2设备购置及安装费万元908.78908.7841.23%1.2工程建设其他费用万元269.50269.5012.23%1.2.1无形资产万元130.68130.681.3预备费万元138.82138.821.3.1基本预备费万元56.7656.761.3.2涨价预备费万元82.0682.062建设期利息万元3固定资产投资现值万元1850.341850.34(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金353.90万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2147.111591.241609.832147.112147.112147.111.1应收账款万元644.13418.69450.89644.13644.13644.131.2存货万元966.20628.03676.34966.20966.20966.201.2.1原辅材料万元289.86188.41202.90289.86289.86289.861.2.2燃料动力万元14.499.4210.1514.4914.4914.491.2.3在产品万元444.45288.89311.12444.45444.45444.451.2.4产成品万元217.40141.31152.18217.40217.40217.401.3现金万元536.78348.91375.74536.78536.78536.782流动负债万元1793.211165.591255.251793.211793.211793.212.1应付账款万元1793.211165.591255.251793.211793.211793.213流动资金万元353.90230.03247.73353.90353.90353.904铺底流动资金万元117.9776.6882.58117.97117.97117.97(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2204.24万元,其中:固定资产投资1850.34万元,占项目总投资的83.94%;流动资金353.90万元,占项目总投资的16.06%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资672.06万元,占项目总投资的30.49%;设备购置费908.78万元,占项目总投资的41.23%;其它投资269.50万元,占项目总投资的12.23%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1850.34+353.90=2204.24(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元1850.3483.94%1.1项目建设投资万元1850.3483.94%1.2建设期利息万元-2流动资金万元353.9016.06%3总投资万元万元2204.24二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2096.90万元,总成本7162.53万元,利润总额-5065.63万元,净利润35.29万元,增值税58.43万元,税金及附加-3799.22万元,所得税-1266.41万元;第二年收入2258.20万元,总成本7569.57万元,利润总额-5311.37万元,净利润-3983.53万元,增值税62.92万元,税金及附加35.83万元,所得税-1327.84万元;第三年生产负荷100%,收入3226.00万元,总成本2574.28万元,利润总额651.72万元,净利润488.79万元,增值税89.89万元,税金及附加39.07万元,所得税162.93万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入3226.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=89.89万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2096.902258.203226.003226.003226.001.1U型提升机万元2096.902258.203226.003226.003226.002
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