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文档简介
泓域咨询MACRO/ 冷裱机项目立项申请报告冷裱机项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。上一年度,xxx公司实现营业收入20954.96万元,同比增长9.58%(1831.87万元)。其中,主营业业务冷裱机生产及销售收入为18104.83万元,占营业总收入的86.40%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4991.19万元,较去年同期相比增长1120.01万元,增长率28.93%;实现净利润3743.39万元,较去年同期相比增长591.73万元,增长率18.78%。二、项目概况(一)项目名称冷裱机项目(二)项目选址某某工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积35811.23平方米(折合约53.69亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.31%,建筑容积率1.00,建设区域绿化覆盖率6.96%,固定资产投资强度161.80万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积35811.23平方米,建筑物基底占地面积18374.74平方米,总建筑面积35811.23平方米,其中:规划建设主体工程23790.92平方米,项目规划绿化面积2491.60平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计92台(套),设备购置费4599.20万元。(七)节能分析“冷裱机项目建设项目”,年用电量952958.59千瓦时,年总用水量24760.57立方米,项目年综合总耗能量(当量值)119.23吨标准煤/年。达产年综合节能量33.63吨标准煤/年,项目总节能率20.33%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某工业示范区发展规划,符合某某工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13108.33万元,其中:固定资产投资8687.04万元,占项目总投资的66.27%;流动资金4421.29万元,占项目总投资的33.73%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入29816.00万元,总成本费用23233.95万元,税金及附加252.19万元,利润总额6582.05万元,利税总额7742.11万元,税后净利润4936.54万元,达产年纳税总额2805.57万元;达产年投资利润率50.21%,投资利税率59.06%,投资回报率37.66%,全部投资回收期4.16年,提供就业职位630个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某工业示范区及某某工业示范区冷裱机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某工业示范区冷裱机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“冷裱机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某工业示范区经济发展,为社会提供就业职位630个,达产年纳税总额2805.57万元,可以促进某某工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.21%,投资利税率59.06%,全部投资回报率37.66%,全部投资回收期4.16年,固定资产投资回收期4.16年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、公共服务体系建设是促进关键共性技术突破的基础。基础研究、关键共性技术研究、产品开发、产业化构成了工业技术创新体系的主要环节,关键共性技术是工业技术创新发展中最富创新性的一个极为重要的层面和关键环节,是产业赖以生存和发展的技术基础,是国家经济发展的重要支撑。而公共服务平台就是通过整合人力、技术、资金等各类创新资源,集中力量开展产业所需的关键、共性、基础技术的研究开发,解决工业发展中的技术瓶颈,促进工业做大做强、实现转型升级。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米35811.2353.69亩1.1容积率1.001.2建筑系数51.31%1.3投资强度万元/亩161.801.4基底面积平方米18374.741.5总建筑面积平方米35811.231.6绿化面积平方米2491.60绿化率6.96%2总投资万元13108.332.1固定资产投资万元8687.042.1.1土建工程投资万元2629.302.1.1.1土建工程投资占比万元20.06%2.1.2设备投资万元4599.202.1.2.1设备投资占比35.09%2.1.3其它投资万元1458.542.1.3.1其它投资占比11.13%2.1.4固定资产投资占比66.27%2.2流动资金万元4421.292.2.1流动资金占比33.73%3收入万元29816.004总成本万元23233.955利润总额万元6582.056净利润万元4936.547所得税万元1.008增值税万元907.879税金及附加万元252.1910纳税总额万元2805.5711利税总额万元7742.1112投资利润率50.21%13投资利税率59.06%14投资回报率37.66%15回收期年4.1616设备数量台(套)9217年用电量千瓦时952958.5918年用水量立方米24760.5719总能耗吨标准煤119.2320节能率20.33%21节能量吨标准煤33.6322员工数量人630第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、目前,中国经济正步入发展新常态,经济增速处于下行周期,但战略性新兴产业业绩实现逆势上涨,培育了一批新的增长点,支撑了经济实现平稳增长。从A股上市公司来看,战略性新兴产业企业已经成为重要组成部分,并成为支撑上市公司总体业绩发展的重要力量。2014年A股上市公司中共有844家战略性新兴产业企业,2015年第一季度新增19家,达863家,占上市公司总数的32.4%,比2014年年底提升0.9个百分点。战略性新兴产业上市公司在创业板、中小板、主板分别有278家、246家、339家,占比分别达64.8%、33.1%、22.8%。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司在经济下行压力增大的背景下继续保持增长势头,增速达16.0%,大幅高于上市公司总体。同时,大量利好政策刺激战略性新兴产业上市公司重点领域高速增长,呈现全面发展格局。此外,近年来战略性新兴产业上市公司研发投入持续提升,领军企业不断涌现,显示出强大的发展后劲,将在未来发展中继续发挥更加重要的引领带动作用。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。全球经济放缓、中美经贸关系不确定性等将拖累我国出口,但进博会的成功举办有望改善我国贸易结构进而对出口形成支撑。整体看,我国工业企业出口增速可能会继续小幅放缓。稳中有进的宏观经济环境将为企业效益持续改善提供坚实支撑,工业品价格涨幅的趋缓将带动工业企业效益增速稳中趋缓。宏观经济保持稳中有进,将对工业企业生产形成带动作用,有助于提升市场活力、增强企业创新动力,为企业效益改善奠定坚实基础;规范降低涉企保证金和社保费率等一系列减费降税政策的落实,将提升企业盈利能力;去产能政策已取得阶段性成果,产品供需有望实现新的均衡,工业生产者出厂价格将趋于平稳。二、必要性分析1、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务,充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神,才能更好推动经济发展提质增效升级,做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看,我国经济运行稳字当头,态势良好。展望明年,稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期,总体复苏疲弱态势难有明显改观,国内经济运行也面临不少困难和挑战,产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织,经济下行压力较大,部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”,经济发展方式不转变不行,经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长,就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题,就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长,事关我国经济社会发展全局,对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。2、国内经济新常态迫切要求我市工业加快升级步伐。我国经济发展进入转型升级攻坚期,亟需转变制造业发展方式。我国正处在经济发展成长期,城镇化不断发展,人民群众的生活水平持续提高,投资消费需求依然巨大。但是,我国经济的发展方式尚处于转型阶段,受到国际国内各种因素的影响,需求结构、产业结构、地区结构和收入分配结构等仍存在不平衡问题。在国际竞争日趋激烈的情况下,转变经济发展方式、避免陷入中等收入陷阱已成为现阶段经济工作的重点和难点。资本、劳动力、土地等生产要素的成本不断提高,资源环境压力不断加大,都要求我市必须下决心转变制造业发展方式。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址说明一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于某某工业示范区。园区培育科技创新企业,不断提升产业创新能力,对企业牵头承担国家工程实验室等国家级重大创新载体建设任务的,按省资助额1:1给予配套支持。对新获批的省级重点企业研究院、省级制造业创新中心,按上级要求给予配套资助。引导企业加大研发投入,市区企业经审核确认年研发投入达300万元以上的,奖励从4%提高到5%,单个企业不超过100万元。自2017年起至“十三五”期末,对有效发明专利所缴年费给予补助,第1?D6年每年补助50%,第7?D9年每年补助35%,第10?D15年每年补助25%。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.31%,建筑容积率1.00,建设区域绿化覆盖率6.96%,固定资产投资强度161.80万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12990.9412990.9423790.9223790.921921.431.1主要生产车间7794.567794.5614274.5514274.551191.291.2辅助生产车间4157.104157.107613.097613.09614.861.3其他生产车间1039.281039.281379.871379.87115.292仓储工程2756.212756.217813.207813.20458.922.1成品贮存689.05689.051953.301953.30114.732.2原料仓储1433.231433.234062.864062.86238.642.3辅助材料仓库633.93633.931797.041797.04105.553供配电工程147.00147.00147.00147.009.713.1供配电室147.00147.00147.00147.009.714给排水工程169.05169.05169.05169.058.694.1给排水169.05169.05169.05169.058.695服务性工程1745.601745.601745.601745.60102.535.1办公用房972.66972.66972.66972.6657.795.2生活服务772.94772.94772.94772.9460.726消防及环保工程492.44492.44492.44492.4432.546.1消防环保工程492.44492.44492.44492.4432.547项目总图工程73.5073.5073.5073.5040.587.1场地及道路硬化4839.47807.20807.207.2场区围墙807.204839.474839.477.3安全保卫室73.5073.5073.5073.508绿化工程1568.5154.90合计18374.7435811.2335811.232629.30六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9036.44万元,占计划投资的68.94%。其中:完成固定资产投资6219.70万元,占总投资的68.83%;完成流动资金投资2816.74,占总投资的31.17%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9036.441.1完成比例68.94%2完成固定资产投资万元6219.702.1完成比例68.83%3完成流动资金投资万元2816.743.1完成比例31.17%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员630人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4281.2人均年工资万元4.151.3年工资额万元1898.922工程技术人员工资2.1平均人数人952.2人均年工资万元6.762.3年工资额万元583.213企业管理人员工资3.1平均人数人253.2人均年工资万元6.813.3年工资额万元165.274品质管理人员工资4.1平均人数人504.2人均年工资万元5.864.3年工资额万元280.275其他人员工资5.1平均人数人325.2人均年工资万元6.885.3年工资额万元234.156职工工资总额万元13491.79五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8687.04(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2629.304599.20161.808687.041.1工程费用万元2629.304599.2017913.081.1.1建筑工程费用万元2629.302629.3020.06%1.1.2设备购置及安装费万元4599.204599.2035.09%1.2工程建设其他费用万元1458.541458.5411.13%1.2.1无形资产万元605.71605.711.3预备费万元852.83852.831.3.1基本预备费万元415.45415.451.3.2涨价预备费万元437.38437.382建设期利息万元3固定资产投资现值万元8687.048687.04(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4421.29万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17913.089265.7613300.7317913.0817913.0817913.081.1应收账款万元5373.922149.573761.755373.925373.925373.921.2存货万元8060.893224.355642.628060.898060.898060.891.2.1原辅材料万元2418.27967.311692.792418.272418.272418.271.2.2燃料动力万元120.9148.3784.64120.91120.91120.911.2.3在产品万元3708.011483.202595.613708.013708.013708.011.2.4产成品万元1813.70725.481269.591813.701813.701813.701.3现金万元4478.271791.313134.794478.274478.274478.272流动负债万元13491.795396.729444.2513491.7913491.7913491.792.1应付账款万元13491.795396.729444.2513491.7913491.7913491.793流动资金万元4421.291768.523094.904421.294421.294421.294铺底流动资金万元1473.75589.501031.631473.751473.751473.75(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13108.33万元,其中:固定资产投资8687.04万元,占项目总投资的66.27%;流动资金4421.29万元,占项目总投资的33.73%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2629.30万元,占项目总投资的20.06%;设备购置费4599.20万元,占项目总投资的35.09%;其它投资1458.54万元,占项目总投资的11.13%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8687.04+4421.29=13108.33(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8687.0466.27%1.1项目建设投资万元8687.0466.27%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4421.2933.73%3总投资万元万元13108.33二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11926.40万元,总成本5539.06万元,利润总额6387.34万元,净利润186.82万元,增值税363.15万元,税金及附加4790.51万元,所得税1596.84万元;第二年收入20871.20万元,总成本8476.57万元,利润总额12394.63万元,净利润9295.97万元,增值税635.51万元,税金及附加219.51万元,所得税3098.66万元;第三年生产负荷100%,收入29816.00万元,总成本23233.95万元,利润总额6582.05万元,净利润4936.54万元,增值税907.87万元,税金及附加252.19万元,所得税1645.51万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入29816.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=907.87万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11926.4020871.2029816.0029816.0029816.001.1冷裱机万元11926.4020871.2029816.0029816.0029816.002现价增加值万元3816.456678.789541.129541
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