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文档简介
泓域咨询MACRO/ 厚度仪项目立项申请报告厚度仪项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入22574.36万元,同比增长16.74%(3237.22万元)。其中,主营业业务厚度仪生产及销售收入为18770.72万元,占营业总收入的83.15%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5447.05万元,较去年同期相比增长451.70万元,增长率9.04%;实现净利润4085.29万元,较去年同期相比增长454.91万元,增长率12.53%。二、项目概况(一)项目名称厚度仪项目(二)项目选址某某开发区(三)项目用地规模项目总用地面积54087.03平方米(折合约81.09亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.30%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率7.06%,固定资产投资强度168.93万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积54087.03平方米,建筑物基底占地面积32073.61平方米,总建筑面积58954.86平方米,其中:规划建设主体工程42887.78平方米,项目规划绿化面积4160.36平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计138台(套),设备购置费4849.60万元。(七)节能分析“厚度仪项目建设项目”,年用电量1294207.60千瓦时,年总用水量25292.02立方米,项目年综合总耗能量(当量值)161.22吨标准煤/年。达产年综合节能量53.74吨标准煤/年,项目总节能率24.29%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某开发区发展规划,符合某某开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18050.26万元,其中:固定资产投资13698.53万元,占项目总投资的75.89%;流动资金4351.73万元,占项目总投资的24.11%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入36925.00万元,总成本费用27731.84万元,税金及附加368.51万元,利润总额9193.16万元,利税总额10829.69万元,税后净利润6894.87万元,达产年纳税总额3934.82万元;达产年投资利润率50.93%,投资利税率60.00%,投资回报率38.20%,全部投资回收期4.12年,提供就业职位745个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某开发区及某某开发区厚度仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某开发区厚度仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“厚度仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某开发区经济发展,为社会提供就业职位745个,达产年纳税总额3934.82万元,可以促进某某开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.93%,投资利税率60.00%,全部投资回报率38.20%,全部投资回收期4.12年,固定资产投资回收期4.12年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、提升工业基础能力。强化工业基础能力是中国制造2025提出的战略任务,工业强基工程被列为支撑制造强国建设的五大工程之一。工业基础能力涉及核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础等,量大面广、领域细分、需要依靠市场和政府的力量,采取多种形式引导社会资本、特别是民间资本投入到工业基础领域。工业和信息化部、财政部等组织开展了十大领域四基“一揽子”突破行动,实施了重点产品、工艺“一条龙”应用计划,着力推动建设一批产业技术基础公共服务平台,培育一批专精特新“小巨人”企业和优势产业集聚区。报告鼓励和支持民间投资参与到工业强基工程的重点突破、应用计划、平台建设、企业培育等各项任务中,发挥更大的作用。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米54087.0381.09亩1.1容积率1.091.2建筑系数59.30%1.3投资强度万元/亩168.931.4基底面积平方米32073.611.5总建筑面积平方米58954.861.6绿化面积平方米4160.36绿化率7.06%2总投资万元18050.262.1固定资产投资万元13698.532.1.1土建工程投资万元4359.542.1.1.1土建工程投资占比万元24.15%2.1.2设备投资万元4849.602.1.2.1设备投资占比26.87%2.1.3其它投资万元4489.392.1.3.1其它投资占比24.87%2.1.4固定资产投资占比75.89%2.2流动资金万元4351.732.2.1流动资金占比24.11%3收入万元36925.004总成本万元27731.845利润总额万元9193.166净利润万元6894.877所得税万元1.098增值税万元1268.029税金及附加万元368.5110纳税总额万元3934.8211利税总额万元10829.6912投资利润率50.93%13投资利税率60.00%14投资回报率38.20%15回收期年4.1216设备数量台(套)13817年用电量千瓦时1294207.6018年用水量立方米25292.0219总能耗吨标准煤161.2220节能率24.29%21节能量吨标准煤53.7422员工数量人745第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、战略性新兴产业凭借优异的表现成为我国当前投资和消费的热点。2015年上半年九大类重点战略性新兴产业固定资产投资为全国城镇固定资产投资增速的1.5倍。其中,互联网和相关服务投资增长超过50%,生态保护、资源循环利用等领域投资增速也超过20%。健康消费、信息消费、绿色消费成为拉动消费的主要增长点。2015年上半年限额以上企业医药产品零售额累计达3679.7亿元,同比增长14.5%,比同期社会消费品零售总额增速高4.1个百分点。2015年上半年4G手机出货量达1.95亿部,同比增长3.8倍;新能源汽车销售7.27万辆,同比增长2.4倍。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。今年以来,面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,我国经济高质量发展的步伐更加坚定,用转型发展的确定性来有效对冲外部不确定性的影响。前三季度,我国经济同比增长6.7%,保持在合理区间,发展大势保持稳定;1至11月份,高技术制造业、装备制造业增加值增速分别快于规模以上工业5.5个和2个百分点;服务业和消费对经济增长的贡献分别升至60.8%和78%,新登记注册企业日均超过1.8万户;投资结构持续改善,制造业投资增速连续6个月加快,民间投资增速保持在8%以上的较快水平。实物商品网上零售额增长27.7%,持续保持较快增长。所有这些都在说明,中国经济结构调整和转型升级正在深化,经济高质量发展的特征更加明显。二、必要性分析1、经济增速换挡,客观上是由于经济发展的环境和条件发生了深刻改变,集中反映在市场需求约束增强和成本水平提高。这些变化正在推动中国经济从一个做得快、做得多向做得好、做得优、做得省这样一个新模式转变,这就形成了市场根据新的标准重新选择企业的活动。从企业来看,面对的市场竞争比过去激烈了,要取得订单比过去变得不容易了,成本压力也不断加大了,企业必须努力从过去“*”的标准转向现在“*”的标准,必须从低水平、低成本扩张,转向质量效益型增长。这样一个转变对于企业来说难度是非常大的,必然会引起兼并重组和一些低水平生产能力的退出,进而会引起与之关联的金融资产和债务链条的复杂调整。企业退出会约束就业和收入,进而约束消费需求;金融坏账会影响到贷款能力,也会引起谨慎发放贷款心理的增强,进而约束投资需求。如果形成企业退出-就业压力加大-金融坏账增加-消费、投资需求收缩-企业订单减少、退出企业增加的循环,则经济增长就会出现持续下行态势。这表明转型升级可能引起结构性震荡,产生经济下行压力。此外房地产开始进入转型调整期,引起了房地产投资增速下降,更为直接地形成了经济下行压力。这些因素使经济增长持续存在下行压力,转型升级也面临多方面风险。2、坚持创新驱动与开放合作相结合。突出企业创新主体地位,提升技术创新、管理创新和商业模式创新水平,突破制约企业转型升级的关键核心技术,推动企业发展模式向质量效益型转变,发展动力向创新驱动转变。充分利用国内外资源,坚持内外需协调、“引进来”和“走出去”并重、引资和引技引智并举,通过国际智力合作提高企业创新能力。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于某某开发区。“十二五”时期,面对经济发展新常态,全市上下坚持科学发展,以转型发展、可持续发展为引领,突出改善民生,强化改革创新驱动,推进法治政府建设,确保社会和谐稳定,经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.30%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率7.06%,固定资产投资强度168.93万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22676.0422676.0442887.7842887.783488.571.1主要生产车间13605.6213605.6225732.6725732.672162.911.2辅助生产车间7256.337256.3313724.0913724.091116.341.3其他生产车间1814.081814.082487.492487.49209.312仓储工程4811.044811.0410443.6010443.60617.822.1成品贮存1202.761202.762610.902610.90154.462.2原料仓储2501.742501.745430.675430.67321.272.3辅助材料仓库1106.541106.542402.032402.03142.103供配电工程256.59256.59256.59256.5917.083.1供配电室256.59256.59256.59256.5917.084给排水工程295.08295.08295.08295.0815.274.1给排水295.08295.08295.08295.0815.275服务性工程3046.993046.993046.993046.99180.255.1办公用房1808.011808.011808.011808.01102.665.2生活服务1238.981238.981238.981238.9892.306消防及环保工程859.57859.57859.57859.5757.216.1消防环保工程859.57859.57859.57859.5757.217项目总图工程128.29128.29128.29128.29-148.947.1场地及道路硬化8706.751814.101814.107.2场区围墙1814.108706.758706.757.3安全保卫室128.29128.29128.29128.298绿化工程3779.32132.28合计32073.6158954.8658954.864359.54六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9722.71万元,占计划投资的53.86%。其中:完成固定资产投资6126.96万元,占总投资的63.02%;完成流动资金投资3595.75,占总投资的36.98%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9722.711.1完成比例53.86%2完成固定资产投资万元6126.962.1完成比例63.02%3完成流动资金投资万元3595.753.1完成比例36.98%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员745人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5071.2人均年工资万元4.331.3年工资额万元2082.212工程技术人员工资2.1平均人数人1122.2人均年工资万元6.772.3年工资额万元634.243企业管理人员工资3.1平均人数人303.2人均年工资万元7.863.3年工资额万元189.384品质管理人员工资4.1平均人数人604.2人均年工资万元5.494.3年工资额万元359.295其他人员工资5.1平均人数人365.2人均年工资万元4.095.3年工资额万元276.636职工工资总额万元20979.32五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13698.53(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4359.544849.60168.9313698.531.1工程费用万元4359.544849.6025331.051.1.1建筑工程费用万元4359.544359.5424.15%1.1.2设备购置及安装费万元4849.604849.6026.87%1.2工程建设其他费用万元4489.394489.3924.87%1.2.1无形资产万元2080.902080.901.3预备费万元2408.492408.491.3.1基本预备费万元1133.631133.631.3.2涨价预备费万元1274.861274.862建设期利息万元3固定资产投资现值万元13698.5313698.53(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4351.73万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25331.0513729.8917340.5525331.0525331.0525331.051.1应收账款万元7599.314559.595319.527599.317599.317599.311.2存货万元11398.976839.387979.2811398.9711398.9711398.971.2.1原辅材料万元3419.692051.812393.783419.693419.693419.691.2.2燃料动力万元170.98102.59119.69170.98170.98170.981.2.3在产品万元5243.533146.123670.475243.535243.535243.531.2.4产成品万元2564.771538.861795.342564.772564.772564.771.3现金万元6332.763799.664432.936332.766332.766332.762流动负债万元20979.3212587.5914685.5220979.3220979.3220979.322.1应付账款万元20979.3212587.5914685.5220979.3220979.3220979.323流动资金万元4351.732611.043046.214351.734351.734351.734铺底流动资金万元1450.56870.351015.401450.561450.561450.56(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18050.26万元,其中:固定资产投资13698.53万元,占项目总投资的75.89%;流动资金4351.73万元,占项目总投资的24.11%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4359.54万元,占项目总投资的24.15%;设备购置费4849.60万元,占项目总投资的26.87%;其它投资4489.39万元,占项目总投资的24.87%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13698.53+4351.73=18050.26(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13698.5375.89%1.1项目建设投资万元13698.5375.89%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4351.7324.11%3总投资万元万元18050.26二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入22155.00万元,总成本1808.55万元,利润总额20346.45万元,净利润307.65万元,增值税760.81万元,税金及附加15259.84万元,所得税5086.61万元;第二年收入25847.50万元,总成本2049.58万元,利润总额23797.92万元,净利润17848.44万元,增值税887.61万元,税金及附加322.86万元,所得税5949.48万元;第三年生产负荷100%,收入36925.00万元,总成本27731.84万元,利润总额9193.16万元,净利润6894.87万元,增值税1268.02万元,税金及附加368.51万元,所得税2298.29万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入36925.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1268.02万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元22155.0025847.5036925.0036925.0036925.001.1厚度仪万元22155.0025847.5036925.0036925.0036925.002现价增加值万元7089.608271.2011816.00118
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