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泓域咨询MACRO/ 医用控温毯项目立项申请报告医用控温毯项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入22952.18万元,同比增长9.80%(2049.12万元)。其中,主营业业务医用控温毯生产及销售收入为18717.02万元,占营业总收入的81.55%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5095.87万元,较去年同期相比增长948.59万元,增长率22.87%;实现净利润3821.90万元,较去年同期相比增长475.18万元,增长率14.20%。二、项目概况(一)项目名称医用控温毯项目(二)项目选址xx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积35431.04平方米(折合约53.12亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.09%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率7.73%,固定资产投资强度186.96万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积35431.04平方米,建筑物基底占地面积20227.58平方米,总建筑面积41454.32平方米,其中:规划建设主体工程27800.52平方米,项目规划绿化面积3204.49平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计78台(套),设备购置费3426.81万元。(七)节能分析“医用控温毯项目建设项目”,年用电量810730.82千瓦时,年总用水量33579.64立方米,项目年综合总耗能量(当量值)102.51吨标准煤/年。达产年综合节能量27.25吨标准煤/年,项目总节能率21.89%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx经济园区发展规划,符合xx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14199.70万元,其中:固定资产投资9931.32万元,占项目总投资的69.94%;流动资金4268.38万元,占项目总投资的30.06%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入34110.00万元,总成本费用27237.23万元,税金及附加255.48万元,利润总额6872.77万元,利税总额8076.22万元,税后净利润5154.58万元,达产年纳税总额2921.64万元;达产年投资利润率48.40%,投资利税率56.88%,投资回报率36.30%,全部投资回收期4.25年,提供就业职位623个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx经济园区及xx经济园区医用控温毯行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx经济园区医用控温毯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“医用控温毯项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx经济园区经济发展,为社会提供就业职位623个,达产年纳税总额2921.64万元,可以促进xx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.40%,投资利税率56.88%,全部投资回报率36.30%,全部投资回收期4.25年,固定资产投资回收期4.25年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、关于深入推进企业技术改造。报告提出,编制发布重点产业技术改造投资指南,以重点领域产品、技术和工艺目录的形式,编制重点项目导向计划,细化对民营企业和社会资本的引导,优化投资结构。2016年,工业和信息化部与发展改革委联合发布制造业升级改造重大工程包,工业和信息化部指导中咨公司和11家行业协会编制发布了工业企业技术改造升级投资指南。2017,工业和信息化部组织开展了优质重点项目的遴选工作,编制发布了年度工业企业技术改造导向计划。有关部门出台了财政、税收、信贷等一系列相关政策,支持企业技术改造工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米35431.0453.12亩1.1容积率1.171.2建筑系数57.09%1.3投资强度万元/亩186.961.4基底面积平方米20227.581.5总建筑面积平方米41454.321.6绿化面积平方米3204.49绿化率7.73%2总投资万元14199.702.1固定资产投资万元9931.322.1.1土建工程投资万元3152.512.1.1.1土建工程投资占比万元22.20%2.1.2设备投资万元3426.812.1.2.1设备投资占比24.13%2.1.3其它投资万元3352.002.1.3.1其它投资占比23.61%2.1.4固定资产投资占比69.94%2.2流动资金万元4268.382.2.1流动资金占比30.06%3收入万元34110.004总成本万元27237.235利润总额万元6872.776净利润万元5154.587所得税万元1.178增值税万元947.979税金及附加万元255.4810纳税总额万元2921.6411利税总额万元8076.2212投资利润率48.40%13投资利税率56.88%14投资回报率36.30%15回收期年4.2516设备数量台(套)7817年用电量千瓦时810730.8218年用水量立方米33579.6419总能耗吨标准煤102.5120节能率21.89%21节能量吨标准煤27.2522员工数量人623第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、今年前7个月,高技术制造业、战略性新兴产业增加值同比分别增长11.6%和8.6%,分别快于规模以上工业5.0和2.0个百分点;新动能引领结构优化,高技术制造业占规模以上工业比重已经达到13%,同比提高0.7个百分点;高技术制造业投资同比增长12.2%,增速比全部制造业投资高4.9个百分点,其中,集成电路制造业投资同比增长67.9%,医疗诊断、监护及治疗设备制造业投资同比增长65.1%,光电子器件制造业投资同比增长45.5%;战略性新兴服务业、科技服务业、高技术服务业营业收入同比分别增长16.7%、16.4%和14.8%,增速快于规模以上服务业4.0、3.7和2.1个百分点。新能源汽车、工业机器人、集成电路产量同比分别增长68.6%、21.0%和14.5%,服务机器人、智能电视、3D打印设备、生物基化学纤维、太阳能电池等新兴产品产量保持高速增长。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。今年上半年国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势,结构调整深入推进,新旧动能接续转换,质量效益稳步提升,经济迈向高质量发展起步良好。下半年,房地产投资有望保持一个比较快的增长,对外贸易确实面临一些挑战,但是也有很多有利的因素,总体还是有望保持平稳较快的增长。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,不是无所作为,不是不敢作为,而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大,明年也是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,做好经济工作意义重大。全党要坚定信心,按照党中央对经济工作作出的重大决策部署,贯彻党中央确定的经济工作思路和方法,以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风,充分调动各方面干事创业的积极性,坚定不移推进供给侧结构性改革,更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应,击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任,党中央制定的方针政策必须执行,党中央确定的改革方案必须落实,尽职尽责、尽心尽力,不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。2、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址评价一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xx经济园区。认真落实“中国制造2025”,深入贯彻“双创”战略,主动适应经济发展新常态,更加注重创新发展,更加注重转型发展,更加注重绿色发展,大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业,着力提升自主创新能力,加速科技成果产业化,抢占产业革命竞争制高点,推动战略性新兴产业快速健康发展。到2020年,战略性新兴产业增加值达到500亿元,年均增10以上,占比重达到30左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等产业。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.09%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率7.73%,固定资产投资强度186.96万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14300.9014300.9027800.5227800.522325.591.1主要生产车间8580.548580.5416680.3116680.311441.871.2辅助生产车间4576.294576.298896.178896.17744.191.3其他生产车间1144.071144.071612.431612.43139.542仓储工程3034.143034.148874.978874.97539.942.1成品贮存758.53758.532218.742218.74134.992.2原料仓储1577.751577.754614.984614.98280.772.3辅助材料仓库697.85697.852041.242041.24124.193供配电工程161.82161.82161.82161.8211.083.1供配电室161.82161.82161.82161.8211.084给排水工程186.09186.09186.09186.099.914.1给排水186.09186.09186.09186.099.915服务性工程1921.621921.621921.621921.62116.915.1办公用房812.15812.15812.15812.1552.925.2生活服务1109.471109.471109.471109.4768.466消防及环保工程542.10542.10542.10542.1037.106.1消防环保工程542.10542.10542.10542.1037.107项目总图工程80.9180.9180.9180.9140.157.1场地及道路硬化5255.761094.131094.137.2场区围墙1094.135255.765255.767.3安全保卫室80.9180.9180.9180.918绿化工程2052.2171.83合计20227.5841454.3241454.323152.51六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9571.34万元,占计划投资的67.41%。其中:完成固定资产投资6490.46万元,占总投资的67.81%;完成流动资金投资3080.88,占总投资的32.19%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9571.341.1完成比例67.41%2完成固定资产投资万元6490.462.1完成比例67.81%3完成流动资金投资万元3080.883.1完成比例32.19%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员623人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4241.2人均年工资万元4.211.3年工资额万元2070.652工程技术人员工资2.1平均人数人932.2人均年工资万元6.532.3年工资额万元601.443企业管理人员工资3.1平均人数人253.2人均年工资万元7.913.3年工资额万元154.554品质管理人员工资4.1平均人数人504.2人均年工资万元5.314.3年工资额万元274.785其他人员工资5.1平均人数人315.2人均年工资万元7.485.3年工资额万元144.126职工工资总额万元19218.44五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9931.32(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3152.513426.81186.969931.321.1工程费用万元3152.513426.8123486.821.1.1建筑工程费用万元3152.513152.5122.20%1.1.2设备购置及安装费万元3426.813426.8124.13%1.2工程建设其他费用万元3352.003352.0023.61%1.2.1无形资产万元1982.951982.951.3预备费万元1369.051369.051.3.1基本预备费万元557.36557.361.3.2涨价预备费万元811.69811.692建设期利息万元3固定资产投资现值万元9931.329931.32(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4268.38万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23486.8215489.9015690.3423486.8223486.8223486.821.1应收账款万元7046.054227.635284.537046.057046.057046.051.2存货万元10569.076341.447926.8010569.0710569.0710569.071.2.1原辅材料万元3170.721902.432378.043170.723170.723170.721.2.2燃料动力万元158.5495.12118.90158.54158.54158.541.2.3在产品万元4861.772917.063646.334861.774861.774861.771.2.4产成品万元2378.041426.821783.532378.042378.042378.041.3现金万元5871.703523.024403.785871.705871.705871.702流动负债万元19218.4411531.0614413.8319218.4419218.4419218.442.1应付账款万元19218.4411531.0614413.8319218.4419218.4419218.443流动资金万元4268.382561.033201.284268.384268.384268.384铺底流动资金万元1422.78853.681067.091422.781422.781422.78(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14199.70万元,其中:固定资产投资9931.32万元,占项目总投资的69.94%;流动资金4268.38万元,占项目总投资的30.06%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3152.51万元,占项目总投资的22.20%;设备购置费3426.81万元,占项目总投资的24.13%;其它投资3352.00万元,占项目总投资的23.61%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9931.32+4268.38=14199.70(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9931.3269.94%1.1项目建设投资万元9931.3269.94%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4268.3830.06%3总投资万元万元14199.70二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入20466.00万元,总成本10297.37万元,利润总额10168.63万元,净利润209.98万元,增值税568.78万元,税金及附加7626.47万元,所得税2542.16万元;第二年收入25582.50万元,总成本12130.95万元,利润总额13451.55万元,净利润10088.66万元,增值税710.98万元,税金及附加227.04万元,所得税3362.89万元;第三年生产负荷100%,收入34110.00万元,总成本27237.23万元,利润总额6872.77万元,净利润5154.58万元,增值税947.97万元,税金及附加255.48万元,所得税1718.19万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入34110.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=947.97万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元20466.0025582.5034110.0034110.0034110.001.1医用控温毯万元20466.0025582.5034110.0034110.0034110.002现价增加值万元6549.128186.4010915.
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