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泓域咨询MACRO/ B超诊断仪项目立项申请报告B超诊断仪项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入14198.31万元,同比增长22.09%(2569.22万元)。其中,主营业业务B超诊断仪生产及销售收入为12748.83万元,占营业总收入的89.79%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3482.91万元,较去年同期相比增长774.78万元,增长率28.61%;实现净利润2612.18万元,较去年同期相比增长302.23万元,增长率13.08%。二、项目概况(一)项目名称B超诊断仪项目(二)项目选址某产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积58169.07平方米(折合约87.21亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.75%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率7.93%,固定资产投资强度169.20万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积58169.07平方米,建筑物基底占地面积31265.88平方米,总建筑面积84926.84平方米,其中:规划建设主体工程65882.90平方米,项目规划绿化面积6735.74平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计123台(套),设备购置费5170.97万元。(七)节能分析“B超诊断仪项目建设项目”,年用电量1157512.72千瓦时,年总用水量8870.35立方米,项目年综合总耗能量(当量值)143.02吨标准煤/年。达产年综合节能量55.62吨标准煤/年,项目总节能率25.00%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某产业示范中心发展规划,符合某产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16922.86万元,其中:固定资产投资14755.93万元,占项目总投资的87.20%;流动资金2166.93万元,占项目总投资的12.80%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18108.00万元,总成本费用14053.74万元,税金及附加299.78万元,利润总额4054.26万元,利税总额4913.25万元,税后净利润3040.70万元,达产年纳税总额1872.56万元;达产年投资利润率23.96%,投资利税率29.03%,投资回报率17.97%,全部投资回收期7.07年,提供就业职位306个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某产业示范中心及某产业示范中心B超诊断仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某产业示范中心B超诊断仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“B超诊断仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位306个,达产年纳税总额1872.56万元,可以促进某产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率23.96%,投资利税率29.03%,全部投资回报率17.97%,全部投资回收期7.07年,固定资产投资回收期7.07年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、目前,“国家科技成果信息系统”已基本开发建设完成,即将上线服务。系统将发布财政资金支持产生的科技成果约2万项,内容包括成果介绍、应用场景、成果状态、转化方式、资金需求、成果联系信息等,并面向社会公众、高等院校和科研院所、公司企业、成果转移转化服务机构、投融资机构等用户提供成果检索、浏览、导航等服务。下一步,将加强财政资金支持产生的可转移转化科技成果信息汇交制度的建设,加大科技成果采集工作力度,持续扩大国家科技成果信息系统科技成果数量。加强科技成果数据资源开发利用,支持第三方机构运用国家科技成果信息系统成果信息开展科技成果信息增值服务和科技成果转移转化服务,提高面向国家技术交易网络平台、区域性技术转移服务机构、众创空间、科技型创新创业等各类用户的服务能力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米58169.0787.21亩1.1容积率1.461.2建筑系数53.75%1.3投资强度万元/亩169.201.4基底面积平方米31265.881.5总建筑面积平方米84926.841.6绿化面积平方米6735.74绿化率7.93%2总投资万元16922.862.1固定资产投资万元14755.932.1.1土建工程投资万元6516.302.1.1.1土建工程投资占比万元38.51%2.1.2设备投资万元5170.972.1.2.1设备投资占比30.56%2.1.3其它投资万元3068.662.1.3.1其它投资占比18.13%2.1.4固定资产投资占比87.20%2.2流动资金万元2166.932.2.1流动资金占比12.80%3收入万元18108.004总成本万元14053.745利润总额万元4054.266净利润万元3040.707所得税万元1.468增值税万元559.219税金及附加万元299.7810纳税总额万元1872.5611利税总额万元4913.2512投资利润率23.96%13投资利税率29.03%14投资回报率17.97%15回收期年7.0716设备数量台(套)12317年用电量千瓦时1157512.7218年用水量立方米8870.3519总能耗吨标准煤143.0220节能率25.00%21节能量吨标准煤55.6222员工数量人306第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、规划提出了完善管理方式、构建产业创新体系、强化知识产权保护和运用、深入推进军民融合、加大金融财税支持、加强人才培养与激励等6方面政策保障支持措施,并部署了21项重大工程。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。充分发挥有效投资关键作用,要落实到工业、制造业。加快新旧动能转换,扩大完善基金支持,撬动社会和企业投资;改造提升传统产业,支持制造业技术改造,加快发展新兴产业;企业要专注主业,集中力量稳投资、补短板、强弱项、调结构,主动取得支持,做强做大做优。二、必要性分析1、我国的经济发展有些减速,这就要求应用好新常态的经济发展,是我国的经济发展能够稳定,现在新常态的经济发展有以下几种前景。它可以促进自贸区的建设发展,可以通过市场实现经济调节目的,可以处理经济包容性问题,也可以提升经济增长与生态环境恢复契合性。在新常态模式下,我国的自贸区的建设就会有很好的发展,上海自贸区试点的成功大大的提高了自信心,让我国的对外开放程度有所加大,随着一带一路的开展大大加强了我国的对外贸易,所以更应该加强自贸区的建设。现在已在全国范围内开展自贸区建设,我国也取得了小小的成绩,加快了城市的建设,然后对城市的发展起着一定的推动性作用。2、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于某产业示范中心。园区是市政府于1996年批准成立的市级经济园区,当时批准的建设用地为6平方公里。围绕做大做强优势产业,改造提升传统产业,加快发展战略性新兴产业和生产性服务业,突出扶大引强,实施龙头带动,引导产业合理布局、错位发展,推进产业链整合与集群式发展。依托当地城市圈发展,推进东进东接,力争到2020年,全市工业规模进一步壮大,产业结构进一步优化,创新能力进一步增强,发展水平进一步提升。“十三五”期间,全市规模总产值年均增速在11.3%以上,到2020年,规模工业总产值达3500亿元,力争达到4000亿元。全市规模工业增加值年均增速在11%以上,到2020年,规模工业增加值力争达到1000亿元。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.75%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率7.93%,固定资产投资强度169.20万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22104.9822104.9865882.9065882.905560.601.1主要生产车间13262.9913262.9939529.7439529.743447.571.2辅助生产车间7073.597073.5921082.5321082.531779.391.3其他生产车间1768.401768.403821.213821.21333.642仓储工程4689.884689.8812378.5612378.56759.832.1成品贮存1172.471172.473094.643094.64189.962.2原料仓储2438.742438.746436.856436.85395.112.3辅助材料仓库1078.671078.672847.072847.07174.763供配电工程250.13250.13250.13250.1317.273.1供配电室250.13250.13250.13250.1317.274给排水工程287.65287.65287.65287.6515.454.1给排水287.65287.65287.65287.6515.455服务性工程2970.262970.262970.262970.26182.325.1办公用房1521.341521.341521.341521.34102.215.2生活服务1448.921448.921448.921448.92101.976消防及环保工程837.93837.93837.93837.9357.866.1消防环保工程837.93837.93837.93837.9357.867项目总图工程125.06125.06125.06125.06-202.707.1场地及道路硬化8493.961562.701562.707.2场区围墙1562.708493.968493.967.3安全保卫室125.06125.06125.06125.068绿化工程3590.45125.67合计31265.8884926.8484926.846516.30六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13216.34万元,占计划投资的78.10%。其中:完成固定资产投资9901.84万元,占总投资的74.92%;完成流动资金投资3314.50,占总投资的25.08%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13216.341.1完成比例78.10%2完成固定资产投资万元9901.842.1完成比例74.92%3完成流动资金投资万元3314.503.1完成比例25.08%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员306人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2081.2人均年工资万元5.731.3年工资额万元854.662工程技术人员工资2.1平均人数人462.2人均年工资万元6.282.3年工资额万元273.973企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元7.253.3年工资额万元81.944品质管理人员工资4.1平均人数人244.2人均年工资万元5.234.3年工资额万元120.985其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元6.045.3年工资额万元110.596职工工资总额万元11261.53五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14755.93(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6516.305170.97169.2014755.931.1工程费用万元6516.305170.9713428.461.1.1建筑工程费用万元6516.306516.3038.51%1.1.2设备购置及安装费万元5170.975170.9730.56%1.2工程建设其他费用万元3068.663068.6618.13%1.2.1无形资产万元1536.371536.371.3预备费万元1532.291532.291.3.1基本预备费万元727.63727.631.3.2涨价预备费万元804.66804.662建设期利息万元3固定资产投资现值万元14755.9314755.93(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2166.93万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13428.467673.099448.9413428.4613428.4613428.461.1应收账款万元4028.542618.552819.984028.544028.544028.541.2存货万元6042.813927.824229.966042.816042.816042.811.2.1原辅材料万元1812.841178.351268.991812.841812.841812.841.2.2燃料动力万元90.6458.9263.4590.6490.6490.641.2.3在产品万元2779.691806.801945.782779.692779.692779.691.2.4产成品万元1359.63883.76951.741359.631359.631359.631.3现金万元3357.112182.122349.983357.113357.113357.112流动负债万元11261.537319.997883.0711261.5311261.5311261.532.1应付账款万元11261.537319.997883.0711261.5311261.5311261.533流动资金万元2166.931408.501516.852166.932166.932166.934铺底流动资金万元722.30469.50505.62722.30722.30722.30(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16922.86万元,其中:固定资产投资14755.93万元,占项目总投资的87.20%;流动资金2166.93万元,占项目总投资的12.80%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6516.30万元,占项目总投资的38.51%;设备购置费5170.97万元,占项目总投资的30.56%;其它投资3068.66万元,占项目总投资的18.13%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14755.93+2166.93=16922.86(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14755.9387.20%1.1项目建设投资万元14755.9387.20%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2166.9312.80%3总投资万元万元16922.86二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11770.20万元,总成本10142.57万元,利润总额1627.63万元,净利润276.30万元,增值税363.49万元,税金及附加1220.72万元,所得税406.91万元;第二年收入12675.60万元,总成本10769.58万元,利润总额1906.02万元,净利润1429.52万元,增值税391.45万元,税金及附加279.65万元,所得税476.50万元;第三年生产负荷100%,收入18108.00万元,总成本14053.74万元,利润总额4054.26万元,净利润3040.70万元,增值税559.21万元,税金及附加299.78万元,所得税1013.57万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18108.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=559.21万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11770.2012675.6018108.0018108.0018108.001.1B超诊断仪万元11770.2012675.6018108.0018108.0018108.002现价增加值万元3766.464056.195794.565794.565794.563增值税万元363.493

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