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文档简介
泓域咨询MACRO/ 变频器项目立项申请报告变频器项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。上一年度,xxx公司实现营业收入10506.06万元,同比增长21.91%(1888.38万元)。其中,主营业业务变频器生产及销售收入为8467.54万元,占营业总收入的80.60%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2338.16万元,较去年同期相比增长256.30万元,增长率12.31%;实现净利润1753.62万元,较去年同期相比增长190.17万元,增长率12.16%。二、项目概况(一)项目名称变频器项目(二)项目选址xxx新区(三)项目用地规模项目总用地面积31128.89平方米(折合约46.67亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.55%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率6.07%,固定资产投资强度182.34万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积31128.89平方米,建筑物基底占地面积16046.94平方米,总建筑面积37354.67平方米,其中:规划建设主体工程28984.71平方米,项目规划绿化面积2266.02平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计122台(套),设备购置费3412.23万元。(七)节能分析“变频器项目建设项目”,年用电量562483.16千瓦时,年总用水量9297.32立方米,项目年综合总耗能量(当量值)69.92吨标准煤/年。达产年综合节能量18.59吨标准煤/年,项目总节能率23.73%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新区发展规划,符合xxx新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10001.54万元,其中:固定资产投资8509.81万元,占项目总投资的85.08%;流动资金1491.73万元,占项目总投资的14.92%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10330.00万元,总成本费用7969.74万元,税金及附加163.58万元,利润总额2360.26万元,利税总额2849.39万元,税后净利润1770.20万元,达产年纳税总额1079.20万元;达产年投资利润率23.60%,投资利税率28.49%,投资回报率17.70%,全部投资回收期7.15年,提供就业职位180个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新区及xxx新区变频器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新区变频器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“变频器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新区经济发展,为社会提供就业职位180个,达产年纳税总额1079.20万元,可以促进xxx新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率23.60%,投资利税率28.49%,全部投资回报率17.70%,全部投资回收期7.15年,固定资产投资回收期7.15年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善产业技术服务体系。工业和信息化部产业技术基础公共服务平台面向中国制造2025重点领域,计划在2020年建立60个产业技术基础公共服务平台,其中试验检测类40个,信息服务类20个。试验检测类平台主要提供试验检测方面的技术基础支撑服务,开展质量可靠性试验验证、标准验证、计量量值溯源与传递、认证认可、综合分析等基础关键技术研究,研究制定试验检测方法和计量技术规范,构建试验检测技术体系,研制试验检测设备和计量标准器具,提供试验检测相关服务。信息服务类平台主要围绕技术成果转化、信息与知识产权服务,按照开放、资源共享原则,以权威性、基础性、公益性、前瞻性为发展目标,建立市场化运作机制,建设成为专业水平高、支撑作用强的技术基础服务平台,为技术创新和产业发展提供优质、高效的服务。质检总局积极发挥产业技术基础服务地方经济发展作用,在上海静安、浙江宁波、江苏苏州、重庆两江等12个区域建设了国家检验检测认证公共服务平台示范区,在运载火箭、卫星导航、海洋装备、精密机械、石油化工、节能家电、煤电、光伏、新能源汽车、商用飞机等19个重要产业筹建了国家产业计量测试中心,提供“全溯源链、全寿命周期、全产业链”并具有前瞻性的计量测试服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米31128.8946.67亩1.1容积率1.201.2建筑系数51.55%1.3投资强度万元/亩182.341.4基底面积平方米16046.941.5总建筑面积平方米37354.671.6绿化面积平方米2266.02绿化率6.07%2总投资万元10001.542.1固定资产投资万元8509.812.1.1土建工程投资万元2801.372.1.1.1土建工程投资占比万元28.01%2.1.2设备投资万元3412.232.1.2.1设备投资占比34.12%2.1.3其它投资万元2296.212.1.3.1其它投资占比22.96%2.1.4固定资产投资占比85.08%2.2流动资金万元1491.732.2.1流动资金占比14.92%3收入万元10330.004总成本万元7969.745利润总额万元2360.266净利润万元1770.207所得税万元1.208增值税万元325.559税金及附加万元163.5810纳税总额万元1079.2011利税总额万元2849.3912投资利润率23.60%13投资利税率28.49%14投资回报率17.70%15回收期年7.1516设备数量台(套)12217年用电量千瓦时562483.1618年用水量立方米9297.3219总能耗吨标准煤69.9220节能率23.73%21节能量吨标准煤18.5922员工数量人180第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、促进战略性新兴产业发展,还要注意遵循技术和产业发展规律,抓住技术和市场的潜在商机,促进技术链和产业链协同发展。要围绕产业链配置创新链,围绕创新链提升价值链,推动各类创新资源要素聚集,促进不同创新主体良性互动,加快培育一批特色鲜明的优势产业集群。发挥企业主体作用,把握进入战略性新兴产业的良机,并确定适宜的赶超战略和实现路径2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。把握深化改革开放的新机遇,通过深化改革解决突出问题,推动全方位对外开放,变外在压力为内在动力,推动形成面向未来更具国际竞争力的经济结构和体制机制。把握加快绿色发展的新机遇,走生态优先、绿色发展之路,引领全球绿色发展,也为自身赢得更大发展空间。二、必要性分析1、实现经济稳定增长,要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维,也要走出“速度调低了,就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作会议提出,稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”,意味着新常态下确保“稳增长”,需要花更大气力、有更大作为,形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来,对过剩产能的调整固然会影响增速,而激发新增长点的潜力,做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量,实现有就业、增收入,有质量、提效益,节能环保,没有水分、实实在在的发展。同时,还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长,一要采取正确的消费政策,释放消费潜力,使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用,二要善于把握投资方向,消除投资障碍,使投资继续对经济发展发挥关键作用,三要加紧培育新的比较优势,使出口继续对经济发展发挥支撑作用。2、中央经济工作会议明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,坚定不移推进高质量发展,切实做好明年经济工作。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx新区。园区是市政府于1996年批准成立的市级经济园区,当时批准的建设用地为6平方公里。围绕做大做强优势产业,改造提升传统产业,加快发展战略性新兴产业和生产性服务业,突出扶大引强,实施龙头带动,引导产业合理布局、错位发展,推进产业链整合与集群式发展。依托当地城市圈发展,推进东进东接,力争到2020年,全市工业规模进一步壮大,产业结构进一步优化,创新能力进一步增强,发展水平进一步提升。“十三五”期间,全市规模总产值年均增速在11.3%以上,到2020年,规模工业总产值达3500亿元,力争达到4000亿元。全市规模工业增加值年均增速在11%以上,到2020年,规模工业增加值力争达到1000亿元。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.55%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率6.07%,固定资产投资强度182.34万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11345.1911345.1928984.7128984.712391.041.1主要生产车间6807.116807.1117390.8317390.831482.441.2辅助生产车间3630.463630.469275.119275.11765.131.3其他生产车间907.62907.621681.111681.11143.462仓储工程2407.042407.045440.475440.47326.402.1成品贮存601.76601.761360.121360.1281.602.2原料仓储1251.661251.662829.042829.04169.732.3辅助材料仓库553.62553.621251.311251.3175.073供配电工程128.38128.38128.38128.388.663.1供配电室128.38128.38128.38128.388.664给排水工程147.63147.63147.63147.637.754.1给排水147.63147.63147.63147.637.755服务性工程1524.461524.461524.461524.4691.465.1办公用房746.44746.44746.44746.4452.895.2生活服务778.02778.02778.02778.0244.226消防及环保工程430.06430.06430.06430.0629.036.1消防环保工程430.06430.06430.06430.0629.037项目总图工程64.1964.1964.1964.19-107.907.1场地及道路硬化4138.02927.06927.067.2场区围墙927.064138.024138.027.3安全保卫室64.1964.1964.1964.198绿化工程1569.4154.93合计16046.9437354.6737354.672801.37六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9007.17万元,占计划投资的90.06%。其中:完成固定资产投资7099.92万元,占总投资的78.83%;完成流动资金投资1907.25,占总投资的21.17%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9007.171.1完成比例90.06%2完成固定资产投资万元7099.922.1完成比例78.83%3完成流动资金投资万元1907.253.1完成比例21.17%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员180人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1221.2人均年工资万元4.981.3年工资额万元541.632工程技术人员工资2.1平均人数人272.2人均年工资万元5.242.3年工资额万元135.053企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元6.393.3年工资额万元44.694品质管理人员工资4.1平均人数人144.2人均年工资万元5.044.3年工资额万元82.695其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元7.385.3年工资额万元40.546职工工资总额万元4924.48五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8509.81(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2801.373412.23182.348509.811.1工程费用万元2801.373412.236416.211.1.1建筑工程费用万元2801.372801.3728.01%1.1.2设备购置及安装费万元3412.233412.2334.12%1.2工程建设其他费用万元2296.212296.2122.96%1.2.1无形资产万元1235.051235.051.3预备费万元1061.161061.161.3.1基本预备费万元442.00442.001.3.2涨价预备费万元619.16619.162建设期利息万元3固定资产投资现值万元8509.818509.81(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1491.73万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6416.213371.105009.546416.216416.216416.211.1应收账款万元1924.86866.191347.401924.861924.861924.861.2存货万元2887.291299.282021.112887.292887.292887.291.2.1原辅材料万元866.19389.78606.33866.19866.19866.191.2.2燃料动力万元43.3119.4930.3243.3143.3143.311.2.3在产品万元1328.15597.67929.711328.151328.151328.151.2.4产成品万元649.64292.34454.75649.64649.64649.641.3现金万元1604.05721.821122.841604.051604.051604.052流动负债万元4924.482216.023447.144924.484924.484924.482.1应付账款万元4924.482216.023447.144924.484924.484924.483流动资金万元1491.73671.281044.211491.731491.731491.734铺底流动资金万元497.24223.76348.07497.24497.24497.24(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10001.54万元,其中:固定资产投资8509.81万元,占项目总投资的85.08%;流动资金1491.73万元,占项目总投资的14.92%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2801.37万元,占项目总投资的28.01%;设备购置费3412.23万元,占项目总投资的34.12%;其它投资2296.21万元,占项目总投资的22.96%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8509.81+1491.73=10001.54(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8509.8185.08%1.1项目建设投资万元8509.8185.08%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1491.7314.92%3总投资万元万元10001.54二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4648.50万元,总成本3505.80万元,利润总额1142.70万元,净利润142.10万元,增值税146.50万元,税金及附加857.03万元,所得税285.68万元;第二年收入7231.00万元,总成本4945.03万元,利润总额2285.97万元,净利润1714.48万元,增值税227.88万元,税金及附加151.86万元,所得税571.49万元;第三年生产负荷100%,收入10330.00万元,总成本7969.74万元,利润总额2360.26万元,净利润1770.20万元,增值税325.55万元,税金及附加163.58万元,所得税590.07万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10330.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=325.55万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4648.507231.0010330.0010330.0010330.001.1变频器万元4648.507231.0010330.0010330.0010330.002现价增加值万元1487.522313.9233
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