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文档简介
泓域咨询MACRO/ 吹膜机项目立项申请报告吹膜机项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入9048.56万元,同比增长16.42%(1276.51万元)。其中,主营业业务吹膜机生产及销售收入为7742.15万元,占营业总收入的85.56%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2319.40万元,较去年同期相比增长370.66万元,增长率19.02%;实现净利润1739.55万元,较去年同期相比增长231.59万元,增长率15.36%。二、项目概况(一)项目名称吹膜机项目(二)项目选址某某经开区(三)项目用地规模项目总用地面积13493.41平方米(折合约20.23亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.71%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率5.06%,固定资产投资强度196.28万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积13493.41平方米,建筑物基底占地面积9271.32平方米,总建筑面积19025.71平方米,其中:规划建设主体工程14525.48平方米,项目规划绿化面积963.17平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计112台(套),设备购置费1487.99万元。(七)节能分析“吹膜机项目建设项目”,年用电量943276.04千瓦时,年总用水量12182.40立方米,项目年综合总耗能量(当量值)116.97吨标准煤/年。达产年综合节能量41.10吨标准煤/年,项目总节能率26.92%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某经开区发展规划,符合某某经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5306.36万元,其中:固定资产投资3970.74万元,占项目总投资的74.83%;流动资金1335.62万元,占项目总投资的25.17%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11842.00万元,总成本费用8925.68万元,税金及附加102.24万元,利润总额2916.32万元,利税总额3420.81万元,税后净利润2187.24万元,达产年纳税总额1233.57万元;达产年投资利润率54.96%,投资利税率64.47%,投资回报率41.22%,全部投资回收期3.93年,提供就业职位233个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某经开区及某某经开区吹膜机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某经开区吹膜机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“吹膜机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某经开区经济发展,为社会提供就业职位233个,达产年纳税总额1233.57万元,可以促进某某经开区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率54.96%,投资利税率64.47%,全部投资回报率41.22%,全部投资回收期3.93年,固定资产投资回收期3.93年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励民营企业“走出去”参与国外基础设施建设,构建国内外优势产业长效合作机制。加强与“一带一路”沿线国家的经贸合作,支持光伏、高铁等具有国际竞争力的优势产业,积极加强国际布局,提供政策、资金、金融等服务,推动民营企业稳妥有序拓展国际新兴市场。(发展改革委、商务部、工业和信息化部、人民银行、银监会、全国工商联)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米13493.4120.23亩1.1容积率1.411.2建筑系数68.71%1.3投资强度万元/亩196.281.4基底面积平方米9271.321.5总建筑面积平方米19025.711.6绿化面积平方米963.17绿化率5.06%2总投资万元5306.362.1固定资产投资万元3970.742.1.1土建工程投资万元1409.272.1.1.1土建工程投资占比万元26.56%2.1.2设备投资万元1487.992.1.2.1设备投资占比28.04%2.1.3其它投资万元1073.482.1.3.1其它投资占比20.23%2.1.4固定资产投资占比74.83%2.2流动资金万元1335.622.2.1流动资金占比25.17%3收入万元11842.004总成本万元8925.685利润总额万元2916.326净利润万元2187.247所得税万元1.418增值税万元402.259税金及附加万元102.2410纳税总额万元1233.5711利税总额万元3420.8112投资利润率54.96%13投资利税率64.47%14投资回报率41.22%15回收期年3.9316设备数量台(套)11217年用电量千瓦时943276.0418年用水量立方米12182.4019总能耗吨标准煤116.9720节能率26.92%21节能量吨标准煤41.1022员工数量人233第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、目前很多发达国家和新兴经济体都在针对未来可能的全球市场,积极扩张新兴产业的产能,在这种情况下我们也应抓紧抢占发展的先机。二是战略性新兴产业技术发展迅猛,产品更新换代速度快,可以为消费者提供更高性能、更低成本、更加环保、更多享受的新产品新服务,产品性价比大幅提升。而且通过市场的选择,新的先进产能将替代旧的落后产能,从而达到新的供需平衡。因此,我们应该鼓励在技术进步支撑下的有利于消费者利益的产能扩张。三是战略性新兴产业是未来世界经济科技竞争的制高点,当前一些国家从保护自身发展而采取“保护性”做法,是损人不利己的做法,在短期限制我国产业发展的同时更损害了本国消费者的利益,不会是长久之计。我们不可因噎废食,因为人家的限制就不扩张产能或甚至限制产能,而是要积极提升自己的发展能力,调整参与国际竞争的方式,不断满足国际市场的新需求,才能够在未来的竞争中立于不败之地。当然,产能过快扩张可能会带来企业利润下滑,关键在于企业能否跟上技术进步的步伐,发挥好市场配置资源的基础性作用,不断建立发展新的商业模式。同时,产能扩张过快也可能导致一些企业为降低成本而采取以次充好等问题,客观上要求政府加大引导力度,加大市场监管力度,避免“劣币驱逐良币”现象的发生。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。经济增速虽然会有所放缓,但仍可关注经济结构改善及质量提升带来的机会。包括资本与技术结合带来的创新型企业的发展机会;产业集中度提升过程中龙头企业成长的机会;关税下降后高端消费需求提升的机会;个税改革、城市化发展及贫困人口精准脱贫后低收入人群收入提升带来的消费升级机会。二、必要性分析1、展望未来,改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招,停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭,改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革,要更加注重改革的系统性、整体性和协同性,狠抓改革攻坚,突出创新驱动,强化风险防控,加强民生保障,应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。2、推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架;也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓,通过政策引导,加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址说明一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于某某经开区。园区是集工业园区、高教园区、出口加工区于一体的综合性园区。经过10多年的开发建设,开发区取得了良好的发展业绩。园区坚持把发展实体经济作为转型发展的重要支撑,充分发挥园区工业经济“主平台”作用,不断提升产业发展层次和水平。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.71%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率5.06%,固定资产投资强度196.28万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6554.826554.8214525.4814525.481183.521.1主要生产车间3932.893932.898715.298715.29733.781.2辅助生产车间2097.542097.544648.154648.15378.731.3其他生产车间524.39524.39842.48842.4871.012仓储工程1390.701390.702925.152925.15173.342.1成品贮存347.68347.68731.29731.2943.342.2原料仓储723.16723.161521.081521.0890.142.3辅助材料仓库319.86319.86672.78672.7839.873供配电工程74.1774.1774.1774.174.943.1供配电室74.1774.1774.1774.174.944给排水工程85.3085.3085.3085.304.424.1给排水85.3085.3085.3085.304.425服务性工程880.78880.78880.78880.7852.195.1办公用房439.50439.50439.50439.5029.225.2生活服务441.28441.28441.28441.2826.466消防及环保工程248.47248.47248.47248.4716.566.1消防环保工程248.47248.47248.47248.4716.567项目总图工程37.0937.0937.0937.09-53.287.1场地及道路硬化2557.05387.14387.147.2场区围墙387.142557.052557.057.3安全保卫室37.0937.0937.0937.098绿化工程787.9727.58合计9271.3219025.7119025.711409.27六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3836.58万元,占计划投资的72.30%。其中:完成固定资产投资2777.54万元,占总投资的72.40%;完成流动资金投资1059.04,占总投资的27.60%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3836.581.1完成比例72.30%2完成固定资产投资万元2777.542.1完成比例72.40%3完成流动资金投资万元1059.043.1完成比例27.60%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员233人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1581.2人均年工资万元4.681.3年工资额万元724.342工程技术人员工资2.1平均人数人352.2人均年工资万元5.702.3年工资额万元237.743企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元7.003.3年工资额万元68.464品质管理人员工资4.1平均人数人194.2人均年工资万元5.574.3年工资额万元109.425其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元4.735.3年工资额万元82.656职工工资总额万元7174.10五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3970.74(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1409.271487.99196.283970.741.1工程费用万元1409.271487.998509.721.1.1建筑工程费用万元1409.271409.2726.56%1.1.2设备购置及安装费万元1487.991487.9928.04%1.2工程建设其他费用万元1073.481073.4820.23%1.2.1无形资产万元542.49542.491.3预备费万元530.99530.991.3.1基本预备费万元282.29282.291.3.2涨价预备费万元248.70248.702建设期利息万元3固定资产投资现值万元3970.743970.74(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1335.62万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8509.724157.097577.608509.728509.728509.721.1应收账款万元2552.921404.102042.332552.922552.922552.921.2存货万元3829.372106.163063.503829.373829.373829.371.2.1原辅材料万元1148.81631.85919.051148.811148.811148.811.2.2燃料动力万元57.4431.5945.9557.4457.4457.441.2.3在产品万元1761.51968.831409.211761.511761.511761.511.2.4产成品万元861.61473.88689.29861.61861.61861.611.3现金万元2127.431170.091701.942127.432127.432127.432流动负债万元7174.103945.765739.287174.107174.107174.102.1应付账款万元7174.103945.765739.287174.107174.107174.103流动资金万元1335.62734.591068.501335.621335.621335.624铺底流动资金万元445.20244.86356.16445.20445.20445.20(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5306.36万元,其中:固定资产投资3970.74万元,占项目总投资的74.83%;流动资金1335.62万元,占项目总投资的25.17%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1409.27万元,占项目总投资的26.56%;设备购置费1487.99万元,占项目总投资的28.04%;其它投资1073.48万元,占项目总投资的20.23%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3970.74+1335.62=5306.36(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3970.7474.83%1.1项目建设投资万元3970.7474.83%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1335.6225.17%3总投资万元万元5306.36二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6513.10万元,总成本24421.62万元,利润总额-17908.52万元,净利润80.52万元,增值税221.24万元,税金及附加-13431.39万元,所得税-4477.13万元;第二年收入9473.60万元,总成本33236.11万元,利润总额-23762.51万元,净利润-17821.88万元,增值税321.80万元,税金及附加92.59万元,所得税-5940.63万元;第三年生产负荷100%,收入11842.00万元,总成本8925.68万元,利润总额2916.32万元,净利润2187.24万元,增值税402.25万元,税金及附加102.24万元,所得税729.08万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11842.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=402.25万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6513.109473.6011842.0011842.0011842.001.1吹膜机万元6513.109473.6011842.0011842.0011842.002现价增加值万元2084.193031.553789.443789.4437
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