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文档简介
泓域咨询MACRO/ 尾矿回收机项目立项申请报告尾矿回收机项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。上一年度,xxx集团实现营业收入14144.79万元,同比增长16.62%(2015.91万元)。其中,主营业业务尾矿回收机生产及销售收入为12245.58万元,占营业总收入的86.57%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3845.44万元,较去年同期相比增长713.87万元,增长率22.80%;实现净利润2884.08万元,较去年同期相比增长457.35万元,增长率18.85%。二、项目概况(一)项目名称尾矿回收机项目(二)项目选址某新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积30328.49平方米(折合约45.47亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.67%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率6.31%,固定资产投资强度172.18万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积30328.49平方米,建筑物基底占地面积17793.73平方米,总建筑面积42763.17平方米,其中:规划建设主体工程27201.55平方米,项目规划绿化面积2698.76平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计129台(套),设备购置费3844.94万元。(七)节能分析“尾矿回收机项目建设项目”,年用电量1132614.72千瓦时,年总用水量12597.60立方米,项目年综合总耗能量(当量值)140.28吨标准煤/年。达产年综合节能量39.57吨标准煤/年,项目总节能率28.44%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某新兴产业示范基地发展规划,符合某新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10288.56万元,其中:固定资产投资7829.02万元,占项目总投资的76.09%;流动资金2459.54万元,占项目总投资的23.91%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21401.00万元,总成本费用16230.97万元,税金及附加206.89万元,利润总额5170.03万元,利税总额6090.03万元,税后净利润3877.52万元,达产年纳税总额2212.51万元;达产年投资利润率50.25%,投资利税率59.19%,投资回报率37.69%,全部投资回收期4.15年,提供就业职位346个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某新兴产业示范基地及某新兴产业示范基地尾矿回收机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某新兴产业示范基地尾矿回收机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“尾矿回收机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位346个,达产年纳税总额2212.51万元,可以促进某新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.25%,投资利税率59.19%,全部投资回报率37.69%,全部投资回收期4.15年,固定资产投资回收期4.15年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在倡导企业家精神,提升民营企业管理水平和完善人才激励机制上,发展改革委、工业和信息化部、全国工商联、人力资源社会保障部等部委出台了多项措施,取得了良好成绩。大力倡导企业家精神。自2004年以来,中央统战部、工业和信息化部等部门联合表彰了近400名全国非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者。2016年,中央统战部、工业和信息化部等14部门联合开展了加强和改进非公有制经济代表人士综合评价工作,将其作为非公有制经济人士政治安排和评优表彰的前置程序和必经环节。在政策的制定过程中,注重加强对企业的调研,主动听取企业家的意见和建议。2017年,国家发展和改革委员会研究起草了关于营造企业家健康成长环境弘扬企业家精神更好发挥企业家作用的意见。意见围绕解决当前制约企业家精神方面的突出问题,兼顾管用、有效的治标之策和长期制度建设,提出进一步激发和保护企业家精神的政策措施,从优化环境、服务支持、引导培育等方面提出了“三营造”、“三弘扬”、“三加强”的具体措施。相关单位密切关注非公有制经济发展动态,推动非公有制经济健康发展和非公有制经济人士成长。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米30328.4945.47亩1.1容积率1.411.2建筑系数58.67%1.3投资强度万元/亩172.181.4基底面积平方米17793.731.5总建筑面积平方米42763.171.6绿化面积平方米2698.76绿化率6.31%2总投资万元10288.562.1固定资产投资万元7829.022.1.1土建工程投资万元3099.752.1.1.1土建工程投资占比万元30.13%2.1.2设备投资万元3844.942.1.2.1设备投资占比37.37%2.1.3其它投资万元884.332.1.3.1其它投资占比8.60%2.1.4固定资产投资占比76.09%2.2流动资金万元2459.542.2.1流动资金占比23.91%3收入万元21401.004总成本万元16230.975利润总额万元5170.036净利润万元3877.527所得税万元1.418增值税万元713.119税金及附加万元206.8910纳税总额万元2212.5111利税总额万元6090.0312投资利润率50.25%13投资利税率59.19%14投资回报率37.69%15回收期年4.1516设备数量台(套)12917年用电量千瓦时1132614.7218年用水量立方米12597.6019总能耗吨标准煤140.2820节能率28.44%21节能量吨标准煤39.5722员工数量人346第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、加强国际合作。一是建立国际化研发体系,实施新兴产业全球创新网络计划,大力引导企业在全球研发优势地区设立研发机构。二是研究发布战略性新兴产业国际化指数,推动利用全球资源。三是通过建设一批新兴产业海外基地,设立国际合作机构、国际化创投基金和并购基金等方式,加强重点国家新兴产业领域国际合作,在更高层次上实现开放发展。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。着眼大势认识当前经济形势,首先要有全局视野。从外部看,世界经济的增长动力在减弱,国际贸易增长有所放缓,大宗商品价格下跌较多,世界经济形势出现一些新的变化。对比国内,制造业投资和民间投资保持较快增长,服务业平稳增长,高技术制造业、装备制造业等中高端行业增势良好,就业形势好于预期,调查失业率略有下降,国民经济运行继续保持总体平稳、稳中有进态势。由此表明,尽管受到外部因素不利影响,经济运行稳中有缓,下行压力有所加大,但我国发展仍然拥有足够的韧性和巨大的潜力。二、必要性分析1、在新常态背景中,我国的经济一定会有新的发展,在经济发展的同时在获得一定新的机遇,可能也会面临着一定的困难。在本文可以通过在新常态下我国经济发展情况,我国的经济发展存在着较为明显的减速,所以应该引起重视。此外,在发展的角度上看,新常态的经济法发展主要是贸易区进行,是通过市场的发展来得到进一步的发展,粗放型经济发展模式的消失,代表着我国经济市场恢复了正常。2、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于某新兴产业示范基地。园区加快建设“互联网+政务服务”示范区。优化服务流程,创新服务方式,推进数据共享。全面梳理编制政务服务事项目录,逐步做到“同一事项、同一标准、同一编码”。优化网上申请、受理、审查、决定、送达等服务流程,做到“应上尽上、全程在线”,凡是能实现网上办理的事项,不得强制要求到现场办理。全面公开与政务服务事项相关的服务信息,除办事指南明确的条件外,不得自行增加办事要求。完善网络基础设施,加强网络和信息安全保护,切实加大对涉及国家机密、商业秘密、个人隐私等重要数据的保护力度。推行网上审批、网上执法、网上服务、网上交易、网上监管、网上办公、网上督查、网上公开、网上信访,最大程度利企便民,提升政务服务智慧化水平。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.67%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率6.31%,固定资产投资强度172.18万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12580.1712580.1727201.5527201.552168.921.1主要生产车间7548.107548.1016320.9316320.931344.731.2辅助生产车间4025.654025.658704.508704.50694.051.3其他生产车间1006.411006.411577.691577.69130.142仓储工程2669.062669.0610115.0510115.05586.562.1成品贮存667.26667.262528.762528.76146.642.2原料仓储1387.911387.915259.835259.83305.012.3辅助材料仓库613.88613.882326.462326.46134.913供配电工程142.35142.35142.35142.359.293.1供配电室142.35142.35142.35142.359.294给排水工程163.70163.70163.70163.708.314.1给排水163.70163.70163.70163.708.315服务性工程1690.401690.401690.401690.4098.025.1办公用房803.14803.14803.14803.1449.175.2生活服务887.26887.26887.26887.2642.426消防及环保工程476.87476.87476.87476.8731.116.1消防环保工程476.87476.87476.87476.8731.117项目总图工程71.1771.1771.1771.17143.567.1场地及道路硬化4661.96902.11902.117.2场区围墙902.114661.964661.967.3安全保卫室71.1771.1771.1771.178绿化工程1542.2053.98合计17793.7342763.1742763.173099.75六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6956.88万元,占计划投资的67.62%。其中:完成固定资产投资5423.10万元,占总投资的77.95%;完成流动资金投资1533.78,占总投资的22.05%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6956.881.1完成比例67.62%2完成固定资产投资万元5423.102.1完成比例77.95%3完成流动资金投资万元1533.783.1完成比例22.05%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员346人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2351.2人均年工资万元5.871.3年工资额万元1090.742工程技术人员工资2.1平均人数人522.2人均年工资万元5.272.3年工资额万元274.153企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元7.293.3年工资额万元109.754品质管理人员工资4.1平均人数人284.2人均年工资万元5.074.3年工资额万元148.355其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元6.725.3年工资额万元76.886职工工资总额万元10885.61五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7829.02(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3099.753844.94172.187829.021.1工程费用万元3099.753844.9413345.151.1.1建筑工程费用万元3099.753099.7530.13%1.1.2设备购置及安装费万元3844.943844.9437.37%1.2工程建设其他费用万元884.33884.338.60%1.2.1无形资产万元501.50501.501.3预备费万元382.83382.831.3.1基本预备费万元206.52206.521.3.2涨价预备费万元176.31176.312建设期利息万元3固定资产投资现值万元7829.027829.02(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2459.54万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13345.159925.5110466.9213345.1513345.1513345.151.1应收账款万元4003.542602.303202.844003.544003.544003.541.2存货万元6005.323903.464804.256005.326005.326005.321.2.1原辅材料万元1801.601171.041441.281801.601801.601801.601.2.2燃料动力万元90.0858.5572.0690.0890.0890.081.2.3在产品万元2762.451795.592209.962762.452762.452762.451.2.4产成品万元1351.20878.281080.961351.201351.201351.201.3现金万元3336.292168.592669.033336.293336.293336.292流动负债万元10885.617075.658708.4910885.6110885.6110885.612.1应付账款万元10885.617075.658708.4910885.6110885.6110885.613流动资金万元2459.541598.701967.632459.542459.542459.544铺底流动资金万元819.84532.90655.88819.84819.84819.84(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10288.56万元,其中:固定资产投资7829.02万元,占项目总投资的76.09%;流动资金2459.54万元,占项目总投资的23.91%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3099.75万元,占项目总投资的30.13%;设备购置费3844.94万元,占项目总投资的37.37%;其它投资884.33万元,占项目总投资的8.60%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7829.02+2459.54=10288.56(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7829.0276.09%1.1项目建设投资万元7829.0276.09%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2459.5423.91%3总投资万元万元10288.56二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13910.65万元,总成本6436.59万元,利润总额7474.06万元,净利润176.94万元,增值税463.52万元,税金及附加5605.55万元,所得税1868.52万元;第二年收入17120.80万元,总成本7658.98万元,利润总额9461.82万元,净利润7096.37万元,增值税570.49万元,税金及附加189.77万元,所得税2365.45万元;第三年生产负荷100%,收入21401.00万元,总成本16230.97万元,利润总额5170.03万元,净利润3877.52万元,增值税713.11万元,税金及附加206.89万元,所得税1292.51万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21401.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=713.11万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13910.6517120.8021401.0021401.0021401.001.1尾矿回收机万元13910.6517120.8021401.0021401.0021401.002现价增加值万元4451.415478.666848.326848.326848.323增值
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